PVM tarp ES

D
Daaa 6
2010-11-12 09:39 Daaa
Sveiki,
Sakykim Lenkijos PVM moketojas nuperka prekes Lietuvoje, ir neisvezias is Lietuvos parduoda jas Lietuvos PVM moketojui. Saskaita israsys Lenkijos PVM moketojas be PVM. Taip pat ir atvirkstinis variantas Lietuvos pirkejas nuperka Lenkijoj ir parduoda Lenkijos PVM moketojui. Kaip tokiu atveju su PVM???
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 11:46 Rainis 2011-09-11 07-01

Daaa rašė: Sveiki,
Sakykim Lenkijos PVM moketojas nuperka prekes Lietuvoje, ir neisvezias is Lietuvos parduoda jas Lietuvos PVM moketojui. Saskaita israsys Lenkijos PVM moketojas be PVM. Taip pat ir atvirkstinis variantas Lietuvos pirkejas nuperka Lenkijoj ir parduoda Lenkijos PVM moketojui. Kaip tokiu atveju su PVM???

1. Lenkijos pirkėjas prekių iš Lietuvos neišveža, todėl negalima taikyti PVMĮ 49 str. Lietuvos pardavėjas sąskaitą tokiu atveju išrašo su lietuvišku PVM.
2. Lenkijos PVM mokėtojas negali taip laisvai prekiauti Lietuvoje, Jis privalo įsiregistruoti PVM mokėtoju, ir tik tada parduoti Lietuvos pirkėjui su lietuvišku PVM.
3. Tas pats tinka ir Lietuvos įmonei - ji turi registruotis PVM mokėtoja Lenkijoje ir tada galės ten prekiauti (aišku, sąskaitos su lenkišku PVM).
Loreta Loreta 28574
2010-11-12 12:19 Loreta 2011-09-11 07-01

Rainis rašė: 3. Tas pats tinka ir Lietuvos įmonei - ji turi registruotis PVM mokėtoja Lenkijoje ir tada galės ten prekiauti (aišku, sąskaitos su lenkišku PVM).

Sakykim, tas pats variantas, tik LT PVM mokėtojas, nupirkęs prekę Lenkijoje, parduoda ją Vokietijos PVM mokėtojui? LT - neregistruota PVM mokėtoju Lenkijoje.
Suprantu, kad turėtų registruotis. Tada galėtų taikyti 0 tarifą?
Tas pats, tik Lenkijoje nupirkęs, parduoda į Rusiją. Vėl gi tas pats - turi registruotis PVM mokėtoju Lenkijoje, kad galėtų taikyti 0 tarifą?
O jei abiem atvejais vis tik ten LT PVM mokėtoja neįsiregistravo, negali ir 0 tarifo taikyt. Betgi negali ir standartinio lenkiško taikyt, neturi teisės išrašyti PVM sf - kaip tokiu atveju?

Ką galima padaryti, kad nereikėtų ten išvis registruotis tokioms operacijoms? Forminti pargabenimą į LT ir rodyt vokiečiams ar rusams kaip pardavimą iš LT?
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 14:32 Rainis 2011-09-11 07-01

Loreta rašė:

Rainis rašė: 3. Tas pats tinka ir Lietuvos įmonei - ji turi registruotis PVM mokėtoja Lenkijoje ir tada galės ten prekiauti (aišku, sąskaitos su lenkišku PVM).

Sakykim, tas pats variantas, tik LT PVM mokėtojas, nupirkęs prekę Lenkijoje, parduoda ją Vokietijos PVM mokėtojui? LT - neregistruota PVM mokėtoju Lenkijoje.
Suprantu, kad turėtų registruotis. Tada galėtų taikyti 0 tarifą?
Tas pats, tik Lenkijoje nupirkęs, parduoda į Rusiją. Vėl gi tas pats - turi registruotis PVM mokėtoju Lenkijoje, kad galėtų taikyti 0 tarifą?
O jei abiem atvejais vis tik ten LT PVM mokėtoja neįsiregistravo, negali ir 0 tarifo taikyt. Betgi negali ir standartinio lenkiško taikyt, neturi teisės išrašyti PVM sf - kaip tokiu atveju?

Ką galima padaryti, kad nereikėtų ten išvis registruotis tokioms operacijoms? Forminti pargabenimą į LT ir rodyt vokiečiams ar rusams kaip pardavimą iš LT?

1. Pirko Lenkijoje - parduoda Vokietijos PVM mokėtojui - trikampė prekyba, niekur kitur PVM mokėtoju registruotis nereikia. Tai ne PVM objektas Lietuvoje.
2. Reikia žiūrėti, kur išmuitinta. Jei Lietuvoje - tai viskas tvarkoje, bet jei Lenkijoje, jau turbūt reikia registruotis PVM mokėtoju Lenkijoje, negali taip be niekur nieko ten prekiauti. Tiksliai taip staigiai negaliu pasakyti, reikia dar pasiskaitinėti.
Loreta Loreta 28574
2010-11-12 15:18 Loreta 2011-09-11 07-01

Rainis rašė: 1. Pirko Lenkijoje - parduoda Vokietijos PVM mokėtojui - trikampė prekyba, niekur kitur PVM mokėtoju registruotis nereikia. Tai ne PVM objektas Lietuvoje.

Ar tikrai taip? Pirko Lenkijoje ir ten pat Lenkijoje, neparsivežę į LT, pardavė Vokietijos PVM mokėtojui.
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 16:15 Rainis 2011-09-11 07-01

Loreta rašė:

Rainis rašė: 1. Pirko Lenkijoje - parduoda Vokietijos PVM mokėtojui - trikampė prekyba, niekur kitur PVM mokėtoju registruotis nereikia. Tai ne PVM objektas Lietuvoje.

Ar tikrai taip? Pirko Lenkijoje ir ten pat Lenkijoje, neparsivežę į LT, pardavė Vokietijos PVM mokėtojui.

100 procentų tikrai trikampė prekyba. Jei būtų pardavę ne PVM mokėtojui, tai būtų kita kalba.
Loreta Loreta 28574
2010-11-12 16:19 Loreta
Vadinasi, mums nėra reikalo gabentis į LT, kad galėtume taikyt 0 tarifą ir nėra reikalo Lenkijoje registruotis PVM mokėtojais?
O jei vis tik sugalvojam nupirkę Lenkijoje ten pat parduoti į Vokietiją ne PVM mokėtojui?
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 16:24 Rainis 2011-09-11 07-01

Loreta rašė: Vadinasi, mums nėra reikalo gabentis į LT, kad galėtume taikyt 0 tarifą ir nėra reikalo Lenkijoje registruotis PVM mokėtojais?
O jei vis tik sugalvojam nupirkę Lenkijoje ten pat parduoti į Vokietiją ne PVM mokėtojui?

Tada jau būtų nuotolinė prekyba, ir tektų registruotis.
Mes taip prekiaujam ištisai - perkam Latvijoje, parduodam ir vežam į visą ES. Trikampė prekyba.
Loreta Loreta 28574
2010-11-12 16:30 Loreta 2011-09-11 07-01

Rainis rašė: Tada jau būtų nuotolinė prekyba, ir tektų registruotis.
Mes taip prekiaujam ištisai - perkam Latvijoje, parduodam ir vežam į visą ES. Trikampė prekyba.

Ačiū labai, Raini, už info. Mes iki šiol taip neprekiavom, bet ruošiamės.
Čia būtų tas pats 49 str.1d.?
Rainis Rainis 15057
2010-11-12 16:57 Rainis 2011-09-11 07-01

Loreta rašė:
Ačiū labai, Raini, už info. Mes iki šiol taip neprekiavom, bet ruošiamės.
Čia būtų tas pats 49 str.1d.?

Oi ne. Tai PVMĮ 12(2) str. 3 dalis - ne PVM objektas, nes prekių įsigijimo ir tiekimo vieta nelaikoma Lietuva.Direktyva 2006/12/EB 141 str.
Deklaruojama FR0600 22 eilutėje įsigijimas, 20 eilutėje - pardavimas.
Taip pat deklaracija FR0564.
Loreta Loreta 28574
2010-11-12 16:58 Loreta
Vajetau kaip ačiū, širduk smile
D
dzeus33 3
2010-11-14 19:06 dzeus33
Sveiki,

kazkiek pasiskaiciau bet vistiek iki galo nelabai supratau ir sudetinga susigaudyti, gal galite padeti:

Lietuvos imone, PVM moketoja perka prekes is kitos imones Europos sajungoje ir parduoda jas Lietuvoje:

1 situacija: imone parduodanti prekes NERA PVM moketoja, israso saskaita be PVM.

2 situacija: imone parduodanti prekes yra PVM moketoja, israso saskaita su savo salies PVM.

tai kaip dabar kiekvienu atveju elgtis ? kada reikia moketi PVM kada nereikia? is kurios imones geriau pirkti? ta kuri yra PVM moketoja ar ne ?

aciu
Rainis Rainis 15057
2010-11-14 19:34 Rainis 2011-09-11 07-01

dzeus33 rašė: Sveiki,

kazkiek pasiskaiciau bet vistiek iki galo nelabai supratau ir sudetinga susigaudyti, gal galite padeti:

Lietuvos imone, PVM moketoja perka prekes is kitos imones Europos sajungoje ir parduoda jas Lietuvoje:

1 situacija: imone parduodanti prekes NERA PVM moketoja, israso saskaita be PVM.

2 situacija: imone parduodanti prekes yra PVM moketoja, israso saskaita su savo salies PVM.

tai kaip dabar kiekvienu atveju elgtis ? kada reikia moketi PVM kada nereikia? is kurios imones geriau pirkti? ta kuri yra PVM moketoja ar ne ?

aciu

Tokius pirkimus reguliuoja PVMĮ 95 straipsnis.
1 situacija. Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja apskaičiuoja už atsigabentas prekes menamą lietuvišką PVM ir deklaruoja kaip prekių įsigijimą iš ES šalių. Nes:
- įsigijo iš užsienio apmokestinamo asmens (įmonė, nors ir ne PVM mokėtoja) (95 str. 1 dalis);
- prekių įsigijimo vieta laikoma Lietuva (PVMĮ 12(2) str. 1 dalis).
2 situacija. Jei Lietuvos įmonė pateiks užsienio įmonei prekių išgabenimo iš jos teritorijos įrodymus, sąskaitą ji turi gauti be užsienietiško PVM. Bet jei per klaidą ar kitokį nesusipratimą visdėlto pirko su u-sieniniu PVM, tai apskaičiuoja lietuvišką PVmM nuo prekių vertės (be PVM), o užsienio PVM priskiriamas neleidžiamiems atskaitymams.
Kaip matote, abiem atvejais PVM skaičiuojamas, todėl neverta svarstyti, kas labiau apsimoka. Aišku, problemų sukelia nepagrįstai su PVM išrašyta sąskaita.
Mokėti PVM nereikia nei vienu atveju, nes apskaičiuotas lietuviškas PVM yra kartu ir pirkimo, ir pardavimo. Jei įsigytos prekės bus naudojamos PVM apmokestinamoje veikloje, priskaičiuotas PVM traukiamas į atskaitą.
M
mulate 291
2011-08-30 19:08 mulate
Jei perkame prekes iš Lenkijos, kurias žadame perparduoti, tai vadinas priskaičiuotas PVM traukiamas į atskaitą? Pirkimas buvo liepos mėnesį, o pardavėm rugpjūtyje. Priskaičiuotą PVM į atskaitą įtraukti deklaruojant už liepą, o pardavimo PVM - už rugpjūtį? Ar teisingai? smile
L
Loreta13 30842
2011-08-30 19:22 Loreta13 2011-09-11 07-27

mulate rašė: Jei perkame prekes iš Lenkijos, kurias žadame perparduoti, tai vadinas priskaičiuotas PVM traukiamas į atskaitą? Pirkimas buvo liepos mėnesį, o pardavėm rugpjūtyje. Priskaičiuotą PVM į atskaitą įtraukti deklaruojant už liepą, o pardavimo PVM - už rugpjūtį?
Liepos mėnesį bus tiek pirkimo PVM, tiek pardavimo.
Pirkimo PVM atskaitysite.
Taigi, mokėti nereikės nieko.
Rugpjūčio mėn. bus jau tik pardavimo PVM.
Kurį jau susimokėsite.
Jei pardavimas vyksta Lietuvoje.
O
Orta 331
2013-04-24 14:56 Orta
Sveiki-kebli situacija
Visi sandorio dalyviai iš ES PVM mokėtjai savo šalyse.

Tiekėjas iš Vokietijos parduoda prekes su tarpininkui iš LT. Tarpininkas parduoda galutiniam gavėjui į EST. Prekės keliauja tiesiai iš Vokietijos į Estiją. Kaip ir teikampė prekyba. BET vežėją samdo stai,t.y galutinis gavėjas. Tai dabar kaip? Vokiečiai išrašė SF su 0PVM, LT estam irgi su 0. Bandau aiškintis-kadangi LT neįsiregistravę PVM mokėtojais Vokietijoj, tai kaip ir turi prisikaičiuoti ir sumokėti PVM Lietuvoje pagal rezervo taisyklę. Man kažkokia mistika-jei vežėją būtų organizavę Vokiečiai arba LT tai būtų trikampė prekyba-viskas suPVM, o dabar???

Help-paaiškinkit kodėl taip?

Ačiū
Rainis Rainis 15057
2013-04-24 15:29 Rainis

Orta rašė:
Sveiki-kebli situacija
Visi sandorio dalyviai iš ES PVM mokėtjai savo šalyse.

Tiekėjas iš Vokietijos parduoda prekes su tarpininkui iš LT. Tarpininkas parduoda galutiniam gavėjui į EST. Prekės keliauja tiesiai iš Vokietijos į Estiją. Kaip ir teikampė prekyba. BET vežėją samdo stai,t.y galutinis gavėjas. Tai dabar kaip? Vokiečiai išrašė SF su 0PVM, LT estam irgi su 0. Bandau aiškintis-kadangi LT neįsiregistravę PVM mokėtojais Vokietijoj, tai kaip ir turi prisikaičiuoti ir sumokėti PVM Lietuvoje pagal rezervo taisyklę. Man kažkokia mistika-jei vežėją būtų organizavę Vokiečiai arba LT tai būtų trikampė prekyba-viskas suPVM, o dabar???

Help-paaiškinkit kodėl taip?

Ačiū

Visai nesvarbu, kas gabena ar prekių gabenimą organizuoja.
Tai paprasta trikampė prekyba.
Štai ištrauka iš PVMĮ komentaro:
"Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, vykdanti PVM apmokestinamą veiklą, iš Vokietijos įmonės B, PVM mokėtojos, už 500 000 Lt įsigyja buitinės technikos prekių ir tas prekes, nugabentas į Latviją už 700 000 Lt parduoda Latvijos įmonei C, PVM mokėtojai. Kadangi tos prekės išgabenamos ir iš karto parduodamos Latvijos įmonei C, tai Lietuvos įmonė A nuo įsigytos buitinės technikos prekių apmokestinamos vertės 500 000 PVM neskaičiuoja, tačiau PVM deklaracijos (FR0600 forma) 20 laukelyje turi nurodyti 500 000 Lt šių prekių apmokestinamąją vertę. Lietuvos įmonė A, įformindama prekių pardavimą Latvijos įmonei C, PVM neskaičiuoja, tačiau PVM deklaracijos 21 laukelyje turi nurodyti 700 000 Lt jų apmokestinamąją vertę.
Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, savo mokesčių administratoriui taip pat turi pateikti prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitą (FR0564) ir nurodyti (14 laukelyje - trikampė prekyba) Latvijos PVM mokėtojui patiektų prekių vertę (700 000 Lt). "

O
Orta 331
2013-04-24 15:49 Orta
Bet kad pagrįsti pardavimą į ES reikia turėti dokumentą pagrindžiantį išvežimą-turim turėti vežėjų sąskaitą, o vežėjų sąskaitą turi estai, Tada gaunasi kad ,kaip man aiškino VMI, sandoris iš vis vyko VOkietijoj ir vikiečiai turėjo išrašyti LT sąskaitą su savo PVM ir tada ) jei LT būtų įsiregistravę Vokietijoj PVM mokėtojais pardavimas vienoks, jei neįsiregistravę ir vokiečiai išrašė SF su 0PVM, tai atsiranda prievolė taikyti "rezervo' taisyklę ir prisiskaičiuoti PVM nuo vokiečių sąskaitos ir sumokėti jį biudžetui, o estam išrašom kaip ne PVM objekto sąskaitą. Bandau suvokt-sunkiai...
2013-10-08 12:17 Versija2010
Sakykit prašom, Lt įmonė (A) parduoda LT įmonei (B) keltuvų nuomos paslaugas, o LT įm. (B) perparduoda šias paslaugas Estų įm. (C) Tai pardavimas pagal 13 (2) kaip ne PVM obj. Lietuvoje?
Rainis Rainis 15057
2013-10-08 12:41 Rainis

Versija2010 rašė:
Sakykit prašom, Lt įmonė (A) parduoda LT įmonei (B) keltuvų nuomos paslaugas, o LT įm. (B) perparduoda šias paslaugas Estų įm. (C) Tai pardavimas pagal 13 (2) kaip ne PVM obj. Lietuvoje?

1. Ar tie keltuvai kartais ne nekilnojami?
2. Apie kurią įmonę klausiate?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui