Jurgam
13
#25140 2003-08-19 11:28 Jurgam
Sveiki,

prašau patarti, kokią sąskaitų korespondenciją naudoti, kai atsiskaitoma ne grynais pinigais, o prekėmis?
Įvedu:
D240 Pirkėjai
K4701 Mokėtinas PVM
K5000 Pajamos

ir
D251 Gautinas PVM
D6100 Veiklos sąnaudos
K450 Skolos pirkėjams

Kaip tada jas "apjungti", na, kad nebutų mūsų skolos jiems ir jų skolos mums?

Ačiū smile

nieko_sau
3882
#25141 2003-08-19 11:30 nieko_sau
darai tarpusavio atsiskaitymų užskaitą:
D 45
K 24

Rasida
3019
#25145 2003-08-19 11:31 Rasida
O jei tai tenka atlikti programa, kartais prireikia tarpinės sąskaitos, pvz.:
D45/K7X
D7X/K24

Saulele
829
#25177 2003-08-19 12:03 Saulele redaguota: 2011-09-11 03-13

Rasida rašė:

O jei tai tenka atlikti programa, kartais prireikia tarpinės sąskaitos, pvz.:
D45/K7X
D7X/K24



Rasida nebūtinai,
nebent Konto programoj,- galima ir be tarpinių sąskaitų (7x), tesiog į dvi eilutes surasyt, o vietoj tarpinės palikti tusčia cele,pvz,

D45 0,00LT
K24 0,00LT

nieko_sau
3882
#25179 2003-08-19 12:04 nieko_sau
man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.

Saulele
829
#25184 2003-08-19 12:07 Saulele
to nieko_sau : o kokia pas jūs programa?

Rasida
3019
#25185 2003-08-19 12:11 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė:

man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.



Saulele, parašyta programa smile

Saulele
829
#25186 2003-08-19 12:13 Saulele
to Rasida smile

danguolep
1496
#25188 2003-08-19 12:14 danguolep
Jei tu atlikai man paslaugą ,o aš tau kažką pardaviau ,manau turėtų būti užskaitos suderinimo aktas .Savarankiškai neužskaitau.Nes gali būti ir tokių situacijų ,kad s/f paštu paklydo.Viską sudengsi , pas klijentą pasirodo s/f nėra.Tik susitarus užskaitau.Bet dažnai programose būna tokių situacijų ,kad turi naudoti tarpines sąskaitas arba papildomą korrespondenciją ,nes tai riboja programa.

Rasida
3019
#25190 2003-08-19 12:18 Rasida
Pas mus užskaitos daromos remiantis suderinimo aktu, sutartimi, o kartais ir žodiniu abiejų šalių susitarimu. Kadangi sąskaitos išrašomos už nuolatines paslaugas, kartais neverta rašyti kas mėnesį suderinimo aktus dideliam skaičiui pirkėjų, tai darome kas pusmetį, iškilus neaiškumams - galima ir dažniau.

nieko_sau
3882
#25199 2003-08-19 12:49 nieko_sau
Analogiškai Rasidai-kai kontaktai pastovūs, telefonu su buhalterija susiderinam ir užskaitom, metų gale derinsime raštu. Nekalbu apie problematiškus pirkėjus/tiekėjus, su jais-kita kalba, raštiška smile

Modestas
7023
#25712 2003-08-21 09:41 Modestas
Į kokią sąskaitą dėti žyminį mokestį?
624?
611?
470?

Klausiu nes mano vyr. dėjo į 611? Man atrodo negalima.

www.valdymoapskaita.lt

Ininga
830
#25717 2003-08-21 09:48 Ininga redaguota: 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė:

man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.


Įsivesk.
Aš irgi darau sudengimus per tarpinę sąskaitą , naudoju 7XX

o
2053
#25719 2003-08-21 10:00 o redaguota: 2011-09-11 03-13

Modestas rašė:

Į kokią sąskaitą dėti žyminį mokestį?
624?
611?
470?

Klausiu nes mano vyr. dėjo į 611? Man atrodo negalima.



Dedu mokescius i 611, ir viskas gerai, kodel manai,kad negalima, Modestai? smile

Oksi

nieko_sau
3882
#25721 2003-08-21 10:01 nieko_sau redaguota: 2011-09-11 03-13

Ininga rašė:



nieko_sau rašė:

man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.


Įsivesk.
Aš irgi darau sudengimus per tarpinę sąskaitą , naudoju 7XX



Ininga, prajuokinai, o kaip manai aš dirbu smile smile Su Pragma dirbu jau senokai, pasitvarkiau pagal savo poreikius. Čia informacija buvo kietiems, kurie gal nežino, kad Pragmoje to reikia.

IrenaR
2889
#25723 2003-08-21 10:04 IrenaR
Ir aš dedu į 61x, turiu atskirą s-tą Mokesčių sąnaudos, kur dedu visus mokesčius, priklausančius leidžiamiems atskaitymams

Ininga
830
#25727 2003-08-21 10:08 Ininga redaguota: 2011-09-11 03-13

nieko_sau rašė:



Ininga rašė:



nieko_sau rašė:

man Pragmoje reikia tarpinių sąskaitų tokios užskaitoms.


Įsivesk.
Aš irgi darau sudengimus per tarpinę sąskaitą , naudoju 7XX



Ininga, prajuokinai, o kaip manai aš dirbu smile smile Su Pragma dirbu jau senokai, pasitvarkiau pagal savo poreikius. Čia informacija buvo kietiems, kurie gal nežino, kad Pragmoje to reikia.


Nu sumaišiau reikia ir neturiu- matai vakar 2 val.gulti nukerėplinau, tai jau siandien antrą puodelį kavos geriu

o
2053
#25728 2003-08-21 10:13 o redaguota: 2011-09-11 03-13

Modestas rašė:

Į kokią sąskaitą dėti žyminį mokestį?
624?
611?
470?

Klausiu nes mano vyr. dėjo į 611? Man atrodo negalima.



Modestai , tai Tu dabar vyr. finansinikas?Ir puolei viska savaip tvarkyt, ane smile ?

Oksi

nieko_sau
3882
#25729 2003-08-21 10:14 nieko_sau
Ininga, dėkui, kad patarei, aš čia ne kaip priekaištą tau smile

Ininga
830
#25733 2003-08-21 10:21 Ininga redaguota: 2011-09-11 03-13

IrenaR rašė:

Ir aš dedu į 61x, turiu atskirą s-tą Mokesčių sąnaudos, kur dedu visus mokesčius, priklausančius leidžiamiems atskaitymams


Žiūrint už ką tas žyminis mokestis, nes jei jis mokamas , duodant į teismą kažką,-aš galvoju, kad galima dėti į sąnaudas tada, kai byla yra baigta ir ieškinys pripažintas. Juk gali ir pralaimėti.? Čia mano pasamprotavimai.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis