Shampas
30
#1352787 2017-03-19 10:41 Shampas
Sveiki, padekite susigaudyti:) Yra dvi MB, tie patys nariai (seima). Anksciau ikurta MB moka PSD ir VSD (nuo MMA) uz narius Sodrai. Antrosios imones MB narys avansu per metus issieme pelno. MB 2016 m. uzbaige pelningai . Klausimas- ar galima visa issiimta avansu suma deklaruoti 26 kodu ir kitam nariui palikti priskaiciuotus moketinus dividendus. Ar galima dali deklrauoti 26 kodu, o dali 02 kodu (nuo tai kiek sumoketa sodrai nuo MMA)-taciau sodrai mokejo pirmoji MB, o ne si.

virbuh
7938
#1352814 2017-03-19 21:49 virbuh

Shampas rašė:


Sveiki, padekite susigaudyti:) Yra dvi MB, tie patys nariai (seima). Anksciau ikurta MB moka PSD ir VSD (nuo MMA) uz narius Sodrai. Antrosios imones MB narys avansu per metus issieme pelno. MB 2016 m. uzbaige pelningai . Klausimas- ar galima visa issiimta avansu suma deklaruoti 26 kodu ir kitam nariui palikti priskaiciuotus moketinus dividendus. Ar galima dali deklrauoti 26 kodu, o dali 02 kodu (nuo tai kiek sumoketa sodrai nuo MMA)-taciau sodrai mokejo pirmoji MB, o ne si.


Sveiki. Sunku trumpai paaiškint. Sakykim du nariai turi įnašų po lygiai, po 50 proc. Per 2016m apskaičiuota pelno pvz;10000 eur. Vienas narys avansu pasiėmė 3000, tą sumą deklaruojame 26 kodu. Kitas narys per 2016m nieko neėmė. Dabar, kai skirstote pelną reikia skirstyti kaip numatyta nuostatuose ir MB įstatyme: Proporcingai įnašui. Priklausytų ir kitam 3000, jei nuspręsta iš to 10000 pelno pasidalinti tik 6000 eur. Galima deklaruoti ir 26 kodu, ir 02 kodu , bet tos išmokos jau būtų 2017 metų data ir nuo 02 kodu išmokos tektų susimokėti sodrai PSD ir VSD ir deklaruoti deklaracijoje SAV, tą mėnesį, jei išmokama per vieną kartą.

Shampas
30
#1353109 2017-03-21 11:37 Shampas
Labai dekui,dar klausimelis- kaip suprantu kadangi vis vien mokam sodrai nuo MMA VSD ir PSD imokas, tai kiekv.menesi galima kiekv.nariui issimoketi po 380 eur ir jei nedaugiau nebutina ir sodrai kas men deklaruoti, ar taip?

virbuh
7938
#1353137 2017-03-21 13:11 virbuh

Shampas rašė:


Labai dekui,dar klausimelis- kaip suprantu kadangi vis vien mokam sodrai nuo MMA VSD ir PSD imokas, tai kiekv.menesi galima kiekv.nariui issimoketi po 380 eur ir jei nedaugiau nebutina ir sodrai kas men deklaruoti, ar taip?


Sveiki. Jei ta MB turi pelno ir tikrai kas mėn išsimokate MMA ir norite būti drausti ligos atveju, tai reikia kas mėn pateikti į sodrą SAV formą.

renatab
1413
#1353181 2017-03-21 16:03 renatab
Narys -direktorius naudoja asmeniniais tikslais automobilį - kiekviena men priskaičiuojamos pajamos natura Nuo tos sumos kiekv men teikiama SAV, sumokama VSD IR PSD. Sumos nedidelės - bet darom kiekv mėnesį
Ar galima tokias vieną kartą deklaruoti - pvz gruodzio SAV už visus metus ( Narys turi draudimą kitoje įmonėje pagal darbo sutartį)

virbuh
7938
#1353204 2017-03-21 20:48 virbuh

renatab rašė:


Narys -direktorius naudoja asmeniniais tikslais automobilį - kiekviena men priskaičiuojamos pajamos natura Nuo tos sumos kiekv men teikiama SAV, sumokama VSD IR PSD. Sumos nedidelės - bet darom kiekv mėnesį
Ar galima tokias vieną kartą deklaruoti - pvz gruodzio SAV už visus metus ( Narys turi draudimą kitoje įmonėje pagal darbo sutartį)



Tokios sumos kas mėn reikia skaičiuoti ir deklaruoti.

gitarystas
7
#1353217 2017-03-22 07:02 gitarystas

virbuh rašė:



Shampas rašė:


Labai dekui,dar klausimelis- kaip suprantu kadangi vis vien mokam sodrai nuo MMA VSD ir PSD imokas, tai kiekv.menesi galima kiekv.nariui issimoketi po 380 eur ir jei nedaugiau nebutina ir sodrai kas men deklaruoti, ar taip?


Sveiki. Jei ta MB turi pelno ir tikrai kas mėn išsimokate MMA ir norite būti drausti ligos atveju, tai reikia kas mėn pateikti į sodrą SAV formą.



Nariui išmokėti reikėtų kaip suprantu 380 - VSD(117,04) - PSD (34,20) = 228.76, o narys kitais metais deklaruos ir dar papildomai GPM susimokės ?

virbuh
7938
#1353238 2017-03-22 10:01 virbuh

gitarystas rašė:


Nariui išmokėti reikėtų kaip suprantu 380 - VSD(117,04) - PSD (34,20) = 228.76, o narys kitais metais deklaruos ir dar papildomai GPM susimokės ?


Į rankas 380. VSD ir PSD neatimama. GPM pats susimokės per GPM308

Paprastas123
25
#1353325 2017-03-22 13:05 Paprastas123
Sveiki,

reikia skubaus atsakymo.
Nuomuojamose įmonės patalpose yra mano ,kaip savininko iš savų lėšų nupirkta įranga/stalai/kompiuteriai/ ir kt. priemonės.

Ar jas reikia skirti prie ilgalaikio turto ir rasti kas įvertins ar tiesiog galima jas įrašyti ,kaip įnaša ir ar išvis būtina tai daryti?

Geros dienos.

virbuh
7938
#1353436 2017-03-23 09:38 virbuh

Paprastas123 rašė:


Sveiki,

reikia skubaus atsakymo.
Nuomuojamose įmonės patalpose yra mano ,kaip savininko iš savų lėšų nupirkta įranga/stalai/kompiuteriai/ ir kt. priemonės.

Ar jas reikia skirti prie ilgalaikio turto ir rasti kas įvertins ar tiesiog galima jas įrašyti ,kaip įnaša ir ar išvis būtina tai daryti?
Geros dienos.


Prie šios temos yra ''Failai'', ten matau yra 34 , paspaudus juos rasit ten Klausimai-atsakymai MB, pastudijuokit.

epa
8
#1353439 2017-03-23 09:54 epa
Sveiki, gal kas turite pavyzdį prašymo pateikiamo VMI apie MB sprendimą laikinai nevykdyti veiklos .
Dėkui už pagalbą

virbuh
7938
#1353442 2017-03-23 10:06 virbuh

epa rašė:


Sveiki, gal kas turite pavyzdį prašymo pateikiamo VMI apie MB sprendimą laikinai nevykdyti veiklos .
Dėkui už pagalbą


Sveiki. Spendimą rašot patys dėl kokių priežasčių kiek laiko norit. Sudarote FA ir Pateikiate tai datai VMI visas ataskaitas už 2017m.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.2.5?rqtj#Scroll_200

Mauricijus
18
#1353443 2017-03-23 10:12 Mauricijus
Sveiki,

Nuo šių metų mūsų MB turi mokėti VSD ir PSD sodrai nuo MMA (pernai dar nereik4jo nes nariam 29 buvo). Taigi nuo sausio taip ir darom. Visgi mokėjom tik mokesčius, pinigų neišsimokėjom sau. Klausimai du:

1. Jei sumoki VSD (117,04EUR) ir PSD(34,2EUR) sodrai už narį nuo MMA, tai pavedimu nariui turi pervesti iki 228,76EUR kad būtų kaip MMA? Tokiu atveju nereikia SODRAI sav siųsti ar kitos info?
2. Jei nemokėjom pinigų sausį, vasarį ir kovą, bet mokėjom mokesčius, ar galima dabar (kovo mėn.) išsimokėti už visus tris mėnesius kodu 02? Kaip tokiu atveju su info sodrai. Ar čia skaitysis kaip už kovą butume sumokėję 3xMMA sumą ir reiktų ir mokesčius mokėt nuo tos sumos vėl?

Tikiuosi suprantamai parašiau, mintis turėtų būti suprantam :) ačiū !

virbuh
7938
#1353447 2017-03-23 10:24 virbuh

rašė:

1. Jei sumoki VSD (117,04EUR) ir PSD(34,2EUR) sodrai už narį nuo MMA, tai pavedimu nariui turi pervesti iki 228,76EUR kad būtų kaip MMA? Tokiu atveju nereikia SODRAI sav siųsti ar kitos info?


Žvilgterėkit aukščiau, atsakiau nariui gitarystas

rašė:

2. Jei nemokėjom pinigų sausį, vasarį ir kovą, bet mokėjom mokesčius, ar galima dabar (kovo mėn.) išsimokėti už visus tris mėnesius kodu 02? Kaip tokiu atveju su info sodrai. Ar čia skaitysis kaip už kovą butume sumokėję 3xMMA sumą ir reiktų ir mokesčius mokėt nuo tos sumos vėl?


Svarbu žiūrėkite ar turite tiek pelno, kiek mokatės. Pagal įstatymą aš suprantu(gal klystu), kad reikėtų vėl mokėti, bet klauskit sodros, tai gausit užtikrintą, teisingą atsakymą, dar ir mums parašysite ką sužinojote.

Mauricijus
18
#1353448 2017-03-23 10:33 Mauricijus
virbuh, ačiū, dėl 1 viskas aišku dabar.

dėl 2 pabandysim su sodra pasiaiškinti :)

Mauricijus
18
#1353455 2017-03-23 11:13 Mauricijus
Pasiskambinau į sodrą, bet taip iki galo ir nesupratom vienas kito su konsultante.
Supratau lyg ir taip, kad jei bus išsiimtos lėšos savo reikmėms, kurias metų gale deklaruojam kodu 02, ir mokesčių PSD ir VSD sumos mokėtinos nuo tų lėšų bei jau sumokėtos kas mėnesį PSD ir VSD nuo MMA sumos skirtumo nebus, tai nieko daugiau mokėti ir nereikės.

Paprasčiau sakant jei suma išsiimta 02 kodu per visus metus nebus didesnė nei 380*12=4560EUR, o kas mėnesį visus metus mokėtos įmokos nuo MMA, tai neiko neliksi skolingas.

Lyg ir kažkur skaičiau, kad jei išsimoki tik MMA, tai pranešimų sodrai kas mėnesį siūsti nereikia? Čia tiesa? Tai tuomet galiu padaryti tris pavedimus iš įmonės sąskaitą į asmeninę su paskirty nurodyta "lėšos asmeninėms reikmėms sausis" .. "vasaris" .. "kovas" ir tiek? Paskui metų gale FR0472 nurodyt 02 tas sumas, taip?


virbuh
7938
#1353457 2017-03-23 11:29 virbuh

rašė:

Pasiskambinau į sodrą, bet taip iki galo ir nesupratom vienas kito su konsultante.


Nesistebiu, kad konkretaus atsakymo negavote. To ir reikėjo tikėtis.

rašė:

Lyg ir kažkur skaičiau, kad jei išsimoki tik MMA, tai pranešimų sodrai kas mėnesį siūsti nereikia? Čia tiesa? Tai tuomet galiu padaryti tris pavedimus iš įmonės sąskaitą į asmeninę su paskirty nurodyta "lėšos asmeninėms reikmėms sausis" .. "vasaris" .. "kovas" ir tiek? Paskui metų gale FR0472 nurodyt 02 tas sumas, taip?


Buvo tiesa, bet jei norite būti draustas ligos atveju, tai tektų atgaline data SAV deklaracijas teikti , tam kad gauti ligos pašalpas iš sodros. Ramiau būtų, kad dabar,, kai išsimokėsite tas 3 algas po 380. Bandytumėte teikti balandžio 1-15dienomis, pavėluotas SAV, sistema turėtų lygtai leisti tą daryti, bet kiek suprantu, galima tai įrašyti į vieną SAV pažymint 01,02,03 mėnesius. Metinėje FR0471 02 kodas bus žymimas.

epa
8
#1353473 2017-03-23 12:40 epa
Reiktų sprendimo pavyzdžio kaip rašomas t.y protokolo pavyzdį kai bendrijoje tik vienas narys
Dėkui už pagalbą

virbuh rašė:



epa rašė:


Sveiki, gal kas turite pavyzdį prašymo pateikiamo VMI apie MB sprendimą laikinai nevykdyti veiklos .
Dėkui už pagalbą


Sveiki. Spendimą rašot patys dėl kokių priežasčių kiek laiko norit. Sudarote FA ir Pateikiate tai datai VMI visas ataskaitas už 2017m.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.2.5?rqtj#Scroll_200



poIis
15
#1353509 2017-03-23 15:00 poIis
Sveiki,
1. Ar įsteigus MB ir įnešant pirmuosius nario įnašus tam įnašui reikia kokios nors sąskaitos faktūros, ar čia tarsi pagal steigimo sutartį numatytas įnašas ir jį tiesiog pervedi į MB sąskaitą ir užregistruoji įvykį į JADIS?
2. jei reiks papildomų įnašų ateityje, kaip reiks daryti tada? Sąskaita faktūra ar tiesiog per JADIS sistemą užtenka deklaruoti įvyki?

beje, dar dėl JADIS. Deklaruojant narius iškart prašoma įvesti įnašo dydį, tačiau pagal steigimo nuostatus įnašą galima atlikti per 1 mėn. ką daryt su tuo nariu, kuris įnašą mokės vėliau? Deklaruot jį dar prieš įnašo įnešimą ar deklaruoti būtent tą dieną kai jis faktiškai perves pinigus į sąskatą?

tomukas
4472
#1353512 2017-03-23 15:04 tomukas
1. Nereikia jokios sąskaitos faktūros. Tiesiog padarai pavedimą ir tiek. Tai steigėjo įsipareigojimo įmonei įvykdymas.

2. Reikia MB narių (ar vienintelio nario) sprendimo dėl MB kapitalo didinimo. Jokios sąskaitos faktūros neišrašinėjamos, nes nieko niekam neparduodate.

Deklaruot paprastai reikia įnašo dydį, o ne apmokėjimo faktą (tiksliai aš nepamenu kaip ta deklaravimo forma atrodo ir ko ten prašo.)


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis