Mažoji bendrija

V
virbuh 8107
2017-03-22 10:01 virbuh

gitarystas rašė:
Nariui išmokėti reikėtų kaip suprantu 380 - VSD(117,04) - PSD (34,20) = 228.76, o narys kitais metais deklaruos ir dar papildomai GPM susimokės ?

Į rankas 380. VSD ir PSD neatimama. GPM pats susimokės per GPM308
2017-03-22 13:05 Paprastas123
Sveiki,

reikia skubaus atsakymo.
Nuomuojamose įmonės patalpose yra mano ,kaip savininko iš savų lėšų nupirkta įranga/stalai/kompiuteriai/ ir kt. priemonės.

Ar jas reikia skirti prie ilgalaikio turto ir rasti kas įvertins ar tiesiog galima jas įrašyti ,kaip įnaša ir ar išvis būtina tai daryti?

Geros dienos.
V
virbuh 8107
2017-03-23 09:38 virbuh

Paprastas123 rašė:
Sveiki,

reikia skubaus atsakymo.
Nuomuojamose įmonės patalpose yra mano ,kaip savininko iš savų lėšų nupirkta įranga/stalai/kompiuteriai/ ir kt. priemonės.

Ar jas reikia skirti prie ilgalaikio turto ir rasti kas įvertins ar tiesiog galima jas įrašyti ,kaip įnaša ir ar išvis būtina tai daryti?
Geros dienos.

Prie šios temos yra ''Failai'', ten matau yra 34 , paspaudus juos rasit ten Klausimai-atsakymai MB, pastudijuokit.
E
epa 8
2017-03-23 09:54 epa
Sveiki, gal kas turite pavyzdį prašymo pateikiamo VMI apie MB sprendimą laikinai nevykdyti veiklos .
Dėkui už pagalbą
V
virbuh 8107
2017-03-23 10:06 virbuh

epa rašė:
Sveiki, gal kas turite pavyzdį prašymo pateikiamo VMI apie MB sprendimą laikinai nevykdyti veiklos .
Dėkui už pagalbą

Sveiki. Spendimą rašot patys dėl kokių priežasčių kiek laiko norit. Sudarote FA ir Pateikiate tai datai VMI visas ataskaitas už 2017m.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.2.5?rqtj#Scroll_200
M
Mauricijus 18
2017-03-23 10:12 Mauricijus
Sveiki,

Nuo šių metų mūsų MB turi mokėti VSD ir PSD sodrai nuo MMA (pernai dar nereik4jo nes nariam 29 buvo). Taigi nuo sausio taip ir darom. Visgi mokėjom tik mokesčius, pinigų neišsimokėjom sau. Klausimai du:

1. Jei sumoki VSD (117,04EUR) ir PSD(34,2EUR) sodrai už narį nuo MMA, tai pavedimu nariui turi pervesti iki 228,76EUR kad būtų kaip MMA? Tokiu atveju nereikia SODRAI sav siųsti ar kitos info?
2. Jei nemokėjom pinigų sausį, vasarį ir kovą, bet mokėjom mokesčius, ar galima dabar (kovo mėn.) išsimokėti už visus tris mėnesius kodu 02? Kaip tokiu atveju su info sodrai. Ar čia skaitysis kaip už kovą butume sumokėję 3xMMA sumą ir reiktų ir mokesčius mokėt nuo tos sumos vėl?

Tikiuosi suprantamai parašiau, mintis turėtų būti suprantam :) ačiū !
V
virbuh 8107
2017-03-23 10:24 virbuh

rašė: 1. Jei sumoki VSD (117,04EUR) ir PSD(34,2EUR) sodrai už narį nuo MMA, tai pavedimu nariui turi pervesti iki 228,76EUR kad būtų kaip MMA? Tokiu atveju nereikia SODRAI sav siųsti ar kitos info?

Žvilgterėkit aukščiau, atsakiau nariui gitarystas

rašė: 2. Jei nemokėjom pinigų sausį, vasarį ir kovą, bet mokėjom mokesčius, ar galima dabar (kovo mėn.) išsimokėti už visus tris mėnesius kodu 02? Kaip tokiu atveju su info sodrai. Ar čia skaitysis kaip už kovą butume sumokėję 3xMMA sumą ir reiktų ir mokesčius mokėt nuo tos sumos vėl?

Svarbu žiūrėkite ar turite tiek pelno, kiek mokatės. Pagal įstatymą aš suprantu(gal klystu), kad reikėtų vėl mokėti, bet klauskit sodros, tai gausit užtikrintą, teisingą atsakymą, dar ir mums parašysite ką sužinojote.
M
Mauricijus 18
2017-03-23 10:33 Mauricijus
virbuh, ačiū, dėl 1 viskas aišku dabar.

dėl 2 pabandysim su sodra pasiaiškinti :)
M
Mauricijus 18
2017-03-23 11:13 Mauricijus
Pasiskambinau į sodrą, bet taip iki galo ir nesupratom vienas kito su konsultante.
Supratau lyg ir taip, kad jei bus išsiimtos lėšos savo reikmėms, kurias metų gale deklaruojam kodu 02, ir mokesčių PSD ir VSD sumos mokėtinos nuo tų lėšų bei jau sumokėtos kas mėnesį PSD ir VSD nuo MMA sumos skirtumo nebus, tai nieko daugiau mokėti ir nereikės.

Paprasčiau sakant jei suma išsiimta 02 kodu per visus metus nebus didesnė nei 380*12=4560EUR, o kas mėnesį visus metus mokėtos įmokos nuo MMA, tai neiko neliksi skolingas.

Lyg ir kažkur skaičiau, kad jei išsimoki tik MMA, tai pranešimų sodrai kas mėnesį siūsti nereikia? Čia tiesa? Tai tuomet galiu padaryti tris pavedimus iš įmonės sąskaitą į asmeninę su paskirty nurodyta "lėšos asmeninėms reikmėms sausis" .. "vasaris" .. "kovas" ir tiek? Paskui metų gale FR0472 nurodyt 02 tas sumas, taip?

V
virbuh 8107
2017-03-23 11:29 virbuh

rašė: Pasiskambinau į sodrą, bet taip iki galo ir nesupratom vienas kito su konsultante.

Nesistebiu, kad konkretaus atsakymo negavote. To ir reikėjo tikėtis.

rašė: Lyg ir kažkur skaičiau, kad jei išsimoki tik MMA, tai pranešimų sodrai kas mėnesį siūsti nereikia? Čia tiesa? Tai tuomet galiu padaryti tris pavedimus iš įmonės sąskaitą į asmeninę su paskirty nurodyta "lėšos asmeninėms reikmėms sausis" .. "vasaris" .. "kovas" ir tiek? Paskui metų gale FR0472 nurodyt 02 tas sumas, taip?

Buvo tiesa, bet jei norite būti draustas ligos atveju, tai tektų atgaline data SAV deklaracijas teikti , tam kad gauti ligos pašalpas iš sodros. Ramiau būtų, kad dabar,, kai išsimokėsite tas 3 algas po 380. Bandytumėte teikti balandžio 1-15dienomis, pavėluotas SAV, sistema turėtų lygtai leisti tą daryti, bet kiek suprantu, galima tai įrašyti į vieną SAV pažymint 01,02,03 mėnesius. Metinėje FR0471 02 kodas bus žymimas.
E
epa 8
2017-03-23 12:40 epa
Reiktų sprendimo pavyzdžio kaip rašomas t.y protokolo pavyzdį kai bendrijoje tik vienas narys
Dėkui už pagalbą

virbuh rašė:

epa rašė:
Sveiki, gal kas turite pavyzdį prašymo pateikiamo VMI apie MB sprendimą laikinai nevykdyti veiklos .
Dėkui už pagalbą

Sveiki. Spendimą rašot patys dėl kokių priežasčių kiek laiko norit. Sudarote FA ir Pateikiate tai datai VMI visas ataskaitas už 2017m.
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.2.5?rqtj#Scroll_200

P
poIis 14
2017-03-23 15:00 poIis
Sveiki,
1. Ar įsteigus MB ir įnešant pirmuosius nario įnašus tam įnašui reikia kokios nors sąskaitos faktūros, ar čia tarsi pagal steigimo sutartį numatytas įnašas ir jį tiesiog pervedi į MB sąskaitą ir užregistruoji įvykį į JADIS?
2. jei reiks papildomų įnašų ateityje, kaip reiks daryti tada? Sąskaita faktūra ar tiesiog per JADIS sistemą užtenka deklaruoti įvyki?

beje, dar dėl JADIS. Deklaruojant narius iškart prašoma įvesti įnašo dydį, tačiau pagal steigimo nuostatus įnašą galima atlikti per 1 mėn. ką daryt su tuo nariu, kuris įnašą mokės vėliau? Deklaruot jį dar prieš įnašo įnešimą ar deklaruoti būtent tą dieną kai jis faktiškai perves pinigus į sąskatą?
tomukas tomukas 4505
2017-03-23 15:04 tomukas
1. Nereikia jokios sąskaitos faktūros. Tiesiog padarai pavedimą ir tiek. Tai steigėjo įsipareigojimo įmonei įvykdymas.

2. Reikia MB narių (ar vienintelio nario) sprendimo dėl MB kapitalo didinimo. Jokios sąskaitos faktūros neišrašinėjamos, nes nieko niekam neparduodate.

Deklaruot paprastai reikia įnašo dydį, o ne apmokėjimo faktą (tiksliai aš nepamenu kaip ta deklaravimo forma atrodo ir ko ten prašo.)
M
Mauricijus 18
2017-03-23 16:33 Mauricijus
Pataisykite, jei klystu. Tai dabar reikia kas menesį siųsti SAV pranešimus apie kiekvieną iš bendrijos narių? T.y. jeigu nemokame sau faktiškai pinigų, nesiunčiame SAV pranešimų, tačiau mokame VSD, PSD, tai ligos atveju negausime išmokų? smile Tai kam tie mokesčiai??? (retorinis klausimas smile )


virbuh rašė:
Buvo tiesa, bet jei norite būti draustas ligos atveju, tai tektų atgaline data SAV deklaracijas teikti , tam kad gauti ligos pašalpas iš sodros. Ramiau būtų, kad dabar,, kai išsimokėsite tas 3 algas po 380. Bandytumėte teikti balandžio 1-15dienomis, pavėluotas SAV, sistema turėtų lygtai leisti tą daryti, bet kiek suprantu, galima tai įrašyti į vieną SAV pažymint 01,02,03 mėnesius. Metinėje FR0471 02 kodas bus žymimas.

V
virbuh 8107
2017-03-23 16:46 virbuh

rašė: Pataisykite, jei klystu. Tai dabar reikia kas menesį siųsti SAV pranešimus apie kiekvieną iš bendrijos narių? T.y. jeigu nemokame sau faktiškai pinigų, nesiunčiame SAV pranešimų, tačiau mokame VSD, PSD, tai ligos atveju negausime išmokų? smile Tai kam tie mokesčiai??? (retorinis klausimas smile )

Teisingai. Jei mokate sodrai,(bet sau galit nesimokėti) tai Jus nemokamai gydys ligoninėje, eis darbo stažas.
Jei išsimokate sau ir nedeklaruosite kas mėn, tai galima bus ''pasitaisyti klaidas'' uždeklaruoti vėliau, susirgus, nes nematys iš kokių sumų skaičiuoti ligos išmokas. Juk nežino kiek turite pelno.
Jei nežadate sirgti, galit kas mėn nedeklaruoti. smile
2017-03-23 21:00 rudziuks18
sveiki, klausimuku pora turiu su MB?
1. MB turi 2 narius, vienas iš jų pagal civilinę sutartį - vadovas ir dar neturi 29 m., tai jo gaunama ta vadinama "alga" apsimokestins tik 15 proc, kuriuos jis turės susimokėti pats iki gegužės 2 d.?
2. ar gali ir antras narys sudaryti su MB kokią nors civilinę sutartį, ar gali tik išsiiminėti asm reikm. pinigus? beje, PSD ir VSD ir GPM nuo išimtų pinigų kas sumoka?
3. visos išmokamos sumos MB nariams yra B klasė?
4. jiem abiem nėra 29 m. ir MB įsteigta tik dabar, ar jie kas mėnesį gali nemokėti VSD įmokų nuo MMA jei jų negauna?
ačiū
Rasute Rasute 665
2017-03-26 21:32 Rasute

renatab rašė:
Žinoma, kad nebūtinai
Pirma vadojautis MB įstatymu , antra sušaukti narių susirinkimą ir tvirtinti ..
Jei tvirtinimo data pvz bus vasario 25. Tada Registrui rinkinys turi būti pateiktas ne veliau kaip po 30 d iki kovo 25 d
( arba patvirtintas kovo 7 pateiktas RC ne veliau kaip po 30 d balandžio 7)

Pagal LR MBį 23 str. Mažosios bendrijos apskaita ir finansinė atskaitomybė
3. Mažoji bendrija turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime ir pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui


Tai kada vėliausias terminas peteikti RC ? balandžio 30 d. ?
ErnestaL ErnestaL 612
2017-03-27 14:29 ErnestaL
Užregistravau MB RC. Atsiuntė man jau ESI išrašą, čia viskas aišku. O kaip užregistruoti VMI? Ar RC turi automatiškai perduoti Sodrai ir VMI per kažkiek tai dienų? Ir po to reikės papildyti formą FR0971?
edute edute 2671
2017-03-27 14:38 edute
Sveiki,
Aš ir vėl su tuo MB pelno išmokėjimu.
Iiki 2016 metų nepaskirstytas pelnas buvo 20 000 eur
2016 metais rezultatas -5 000 eur nuostolis
Nepaskirstytas pelnas lieka 15 000 eur

2017 balandžio 30 daroma tarpinė FA, kur 2017 01-04 mėnesių rezultatas yra 1000 eur pelnas.

KLAUSIMAI:
1-Ar galėjo skirstyti pelną 2016 metų, nors metinis rezultatas-nuostolis, bet bendras, per kelis metus nepaskirstytas pelnas 2016.12.31 buvo 15000 eur (žiūriu ir nesuprantu ar tai ir rašoma MBĮ 26 str.8 p.3 dalyje (negalima skirstyti pelno jei 3) paskirstytinojo finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama.)) ?

2-Jei tarpinėse FA 2017 01-04 mėnesių rezultatas yra 1000 eur pelnas, tai tik 1000 eur ir galima išsiimti kaip 02 ar kaip 26, ir tik darant 2017 metinę FA bus galima paskirstyt ir tuos nepaskirstytus iš ankstesnių metų 15000 eur?

3-Jei pvz 2016.12.31 nepaskirstytas NUOSTOLIS būtų 15000 eur, o 2017 01-04 tarpinės FA rezultatas būtų 1000 eur pelnas, tai tą 1000 eur ir galėtų avansu išimti? Bet jei 2017 metų rezultatas ir bus tas 1000 eur pelnas, o atėmus 15000 eur ankstesnių metų nuostolius, tai gausis 14000 nuostolis ir MB narys turės tą 1000 eur gražinti?

4-Jei narys kas mėnesį moka mokesčius sodrai nuo MMA, kaip jis tą 380 eur gali sau išsimokėti? Jei nėra pelno, tai jis moka tik sodrai mokesčius, o sau-nieko? O jei kas mėnesį sau moka tuos 380 eur (sąnaudos-leidžiami atskaitymai), tai čia kas-pelnas avansu ir jo paskyrimui reikia kas mėnesį daryt tarpines FA, o jei dar bus nuostolis metinis ir reikės gražinti, tai ir iš 2017 metų sąnaudas nario algos išimti?

Ačiū, jei kas atsakys smile






D
demilike 7
2017-03-27 14:43 demilike
Sveiki, gal kas gali atsakyti,
Nesenei pradejau vesti apskaita MB, ir nerandu sau atsakymo. Naudojamas IT ir jo nusidevejimas traukiamas kaip i neleidziamus atskaitymus.
Ir i PLN204 i S prieda rasoma nusidevejimo suma kaip neleidziami atskaitymai.
Kodel? Juk IT nusidevejimas leidziami atskaitymai...? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui