Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas)

J
jorja 1932
2007-05-21 15:28 jorja 2011-09-11 05-24

jorja rašė: Sveiki,

sakykite parašau, kokiu atveju teikiama tarpinė finansinė atskaitomybė Registrų centrui? niekur nerandu parašyta kad būtų.. smile


Atsiliepkite žmonės gerieji, nes gausiu tuoj infarktą smile
volgadon volgadon 4396
2007-05-21 15:35 volgadon 2011-09-11 05-24

jorja rašė:

jorja rašė:

jorja rašė: O tai kaip balanse parodyti? programa iš karto rodo viską nepaskirsytam einamųjų metų pelne, tai reikia minusuoti pelno ir socialinius mokesčius iš nepaskirstyto ir atitinkamai dengti su anavsiniais pelno ir socialiniu mokesčiais? smile


tai gal tai atlikti tik kokiam juodrastiniam varainate, o operacijų sus sąskaitomis neatlikinėti? smile
visiškai pasimetusi smile


Gerbiamieji, tai pagelbėkit man, kaip čia turi būti ? smile

Ką mes tau galim pagelbėti ?Kaip tau reikia taip ir daryk.Tiksliau tai institucijai ,kuriai to reikia.Nes jei tai bankas ,tai jam jūsų laikinas soc.mokestis po barabanu.Jam yra rodiklių daug įdomesnių.Nebent to mokesčio susidaro koks 50 tūkstančių per ketvirtį.
J
jorja 1932
2007-05-21 15:45 jorja
Aš ne dėl to, man susisuko galva, ar tie, kas daro ketvirtines fin. ataskaitas turi ir Registrų centrui pristatyti? smile smile
artas71 artas71 12028
2007-05-21 15:47 artas71
Kas sakė (ar kur parašyta) kad reikia teikti ketvirtines RC? labai tikiuosi, jokiais atvejais nereikia - pvz. nei bankai, nei draudikai neteikia.Ir ABĮ lyg taip ir parašyta.
J
jorja 1932
2007-05-21 15:57 jorja 2011-09-11 05-24

artas71 rašė: Kas sakė (ar kur parašyta) kad reikia teikti ketvirtines RC? labai tikiuosi, jokiais atvejais nereikia - pvz. nei bankai, nei draudikai neteikia.Ir ABĮ lyg taip ir parašyta.


Ačiū Artai71, kad atsiliepėte, man užkliuvo, kad iš JAR galima parsisiųsti ir ketvirtines ir metines, o kadangi dr. priežiūrai teikiame, tai gavau šaltą dušą smile
J
jorja 1932
2007-07-24 20:04 jorja 2011-09-11 05-29

daisy1 rašė: Jei darai ketvirtinę atskaitomybę, mokėtiną pelno ir soc mokestį reikia registruoti buh sąskaitose, o ne tik pn ataskaitoje


Sveiki,
sakykit, o mokėtiną už ketvirtų PM ir soc. mokesčius gal reikia rodyti po vienerių metų mokėt. sumose? smile

Labai prašau , atsiliepkite, kas rengiate ketvirtines fin. ataskaitas pagal 29 , labai noriu pasikonsultuot, kad teisingai atvaizduočiau mokėtinus mokesčius, visai pasimečiau, nzn kur parodyti mokėtinus už ketv. PM ir soc. mokesčius.. smile
J
jorja 1932
2007-07-25 07:56 jorja 2011-09-11 05-29
[quote=jorja]

daisy1 rašė: Jei darai ketvirtinę atskaitomybę, mokėtiną pelno ir soc mokestį reikia registruoti buh sąskaitose, o ne tik pn ataskaitoje


Sveiki,
sakykit, o mokėtiną už ketvirtų PM ir soc. mokesčius gal reikia rodyti po vienerių metų mokėt. sumose? smile

Labai prašau , atsiliepkite, kas rengiate ketvirtines fin. ataskaitas pagal 29

gal rasite laisvą minutę smile
L
Loreta13 30844
2007-07-25 08:42 Loreta13 2011-09-11 05-29
jorja
Mokėtinas PM ir SM yra sąskaitos 4451 ir 4452. Ten ir rodyčiau.
J
jorja 1932
2007-07-25 08:48 jorja
Loreta13, Jūs mano GELBĖTOJA smile
prisigalvojau, kad ataskaitinio ketv. mokesčiai bus mokami vėliau negul per 12 mėn., tai susvaigau ryškiai:)
reiškias prisikaičiuoju PM ir SM , sudengiu su sumokėtais avansais, ir mokėtinas sumas atvaizduoju Pelno (n) ataskaitoje ir 445 sąskaitose.?
L
Loreta13 30844
2007-07-25 08:54 Loreta13 2011-09-11 05-29

jorja rašė: reiškias prisikaičiuoju PM ir SM , sudengiu su sumokėtais avansais, ir mokėtinas sumas atvaizduoju Pelno (n) ataskaitoje ir 445 sąskaitose.?
Jei sudengsite su avansu, balanse rodysis tik skirtumas tarp avanso ir mokėtino PM, SM. Pelno (nuostolio) ataskaitoje rodomas priskaičiuotas už ketvirtį PM ir SM, neįvertinant sudengimo.
J
jorja 1932
2007-07-25 08:56 jorja
Tai sudengimas daromas tik metų gale?
L
Loreta13 30844
2007-07-25 09:00 Loreta13 2011-09-11 05-29

jorja rašė: Tai sudengimas daromas tik metų gale?
Čia jau kaip norite. Sudenginėkite.
Šiaip jau net užpavydėjau:)), kad galite padaryti tokias tikslias ketvirtines ataskaitas, kad tiksliai net PM suskaičiuojate. Aš dar už pernai metus negaliu "išmūčyt".
J
jorja 1932
2007-07-25 09:12 jorja 2011-09-11 05-29
Bet įdomu, ar yra kur konrečiai parašyta, kad sudengti, ar ne, logiškai pagalvojus, tai kaip ir nereiktų, 29 parašyta, jog: ket. turi atspindėti tikrą padėtį apie veiklos rezultatus... o daugiua aš niekur jokių užuominų ir nerandu..
L
Loreta13 30844
2007-07-25 09:21 Loreta13 2011-09-11 05-29
[quote=jorja]Bet įdomu, ar yra kur konrečiai parašyta, kad sudengti, ar ne, logiškai pagalvojus, tai kaip ir nereiktų, 29 Ketvirtinė atskaitomybė turi būti rengiama taip pat, kaip ir metinė. Jei ten sudengiate, tai ir čia reik. Tiesiog suabejojau PM dydžio teisingu apskaičiavimu.
Beje, jei ne paslaptis, kas jums liepė tą ketvirtinę atskaitomybę sudarinėt smile
J
jorja 1932
2007-07-25 09:30 jorja 2011-09-11 05-29
Mes priežiūros institucijai teikiam - DPK, tai bijau, kad jie manęs nešokdintų, atsiuntė raštą, kad pagal 29 būtų rengiama.
Mokesčius išsiskaičiuoju ataskaitinio laikotarpio datai, neleidžiamus įsivertinu, ribojamus leidžiamus (narių mokesčius) lyginu su to ketvirčio pajamomos 0,2 proc., tai gal daugiau mažiau tai dienai tiesa gaunasi..
O dėl sudengimo, reiškiasi reikia sudengti..
Dėkoju Loreta13, labai dėkoju už pagalbą smile
L
Loreta13 30844
2007-07-25 09:34 Loreta13 2011-09-11 05-29
[quote:c0628df4da]10. Tarpinė finansinė atskaitomybė rengiama pagal tą pačią apskaitos politiką,kaip ir metinė finansinė atskaitomybė, išskyrus tuos atvejus, kai apskaitospolitika per tarpinį ataskaitinį laikotarpį buvo keičiama.[/quote] Taip, kad viskas analogiškai, kaip metinė.
dzine dzine 142
2007-07-25 11:00 dzine
Turiu ir as klausima smile rengiant ketvirtine FA antram ketvirciui, kokie duomenys rasosi praejusiu finansiniu metu laukeliuose? 1 ketvircio ar praeitu fin.metu+1ketv. ? Dar neteko ne karto daryti, tai gal galetu kas ant kelio uzvesti? Aciu!
artas71 artas71 12028
2007-07-25 11:50 artas71 2011-09-11 05-29
dzine dzine 142
2007-07-25 13:19 dzine
Didelis dėkui !
2007-07-25 14:28 darzaliasapskaitoj 2011-09-11 05-29
Sveiki,
Visiškai užstrigau su vienu klausimu. Jei praėjus menėsiui po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame jau buvo patvirtintas įmonės 2006 m. nepaskirstytasis nuostolis, akcininkas nusprendė papildomais įnašais padengti dalį nuostolių, ar jis gali dengti jau 'o patvirtintą nepaskistytąjį nuostolį? Kaip tai atsispindėtų tarpinėje atskaitomybėje?
Mane glumina Finansų įstaigų įstatymo 29 str.:

29 straipsnis. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
Finansų įstaigos nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje gali būti panaudotas tik tiems finansiniams metams pasibaigus, išskyrus atvejus, kai finansų įstaiga reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, ir įtraukiamas į paskirstytinąjį rezultatą.


Ką tai reiškia? Kad jei nuostolį perkėlei kitiems metams ir jį patvirtino susirinkimo, kuriame buvo patvirtinta atskaitomybė?
Beje, įmonė - FMĮ.
Būsiu labai dėkinga, jei gausiu jūsų nuomonę, labai labai:)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui