Individuali įmonė

2013-07-15 20:48 vienasdutrys 2013-07-15 20-52

Zaloji rašė:

Egle26 rašė:
O jei 2012 m. nuostolingi tai tik DU galima mokėti ?


vienasdutrys rašė:
tarkim esu individualios imones savininkas, darbuotoju neturiu, moku sau minimuma 1000lt/men (atskaicius GPM 15proc.+SoDra 9(6+3)proc.,lieka 824,50lt), taip pat SoDrai 30,98proc.+0,2proc. i garantini fonda, sumoku - 311,80lt/men. + PSD 90lt/men. cia nieko nepraleidziu?

Atsibuskit abu!!! Koks DU savininkui??? Savininkas negali sudaryti darbo sutarties pats su savimi ir jokio DU gauti negali!

oi, cia parasiau kaip darbuotojui. II savininkas moka GPM 15 proc. + VSD 26,3 proc. + PSD 9 proc. (minimum 90lt/men)
K
Keistulis 230
2013-07-30 18:48 Keistulis
IĮ savininkas įmonės veiklai perka krovininį automobilį.Noriu paklausti, ar galima dėti PVM į atskaitą? Ačiū
P
Panterika 176
2013-08-21 10:56 Panterika
Sveiki,
Gal kas pasufleruosite, kokia turėtų būti korespondencija grąžinant savininkui "paskolintas" lėšas?
Dėkoju.
V
virbuh 8107
2013-08-21 11:21 virbuh

Panterika rašė:
Sveiki,
Gal kas pasufleruosite, kokia turėtų būti korespondencija grąžinant savininkui "paskolintas" lėšas?
Dėkoju.

Sveiki. Jei naudojat atskirą sąskaitą 3 klasėje ''įnašai'', bet galima ir 3 klasės sąskaita,''nuosavybė''(ar kaip kitaip pavadinat) D 3 klasės sąskaita, K2xx kasa, arba bankas.
P
Panterika 176
2013-08-21 12:52 Panterika

virbuh rašė:

Panterika rašė:
Sveiki,
Gal kas pasufleruosite, kokia turėtų būti korespondencija grąžinant savininkui "paskolintas" lėšas?
Dėkoju.

Sveiki. Jei naudojat atskirą sąskaitą 3 klasėje ''įnašai'', bet galima ir 3 klasės sąskaita,''nuosavybė''(ar kaip kitaip pavadinat) D 3 klasės sąskaita, K2xx kasa, arba bankas.


Ačiū smile
A
aveniu 1
2013-08-21 14:56 aveniu
Laba diena,

IĮ savininkas savo savo poreikiams naudojo Įmonės maisto prekes. Kaip reikėtų apiforminti. Į PVM deklaracija dėti prie pardavimu, kokia pažymą išrašyti sunaudoto prekėm. Ačiū
Rainis Rainis 15057
2013-08-21 15:32 Rainis

aveniu rašė:
Laba diena,

IĮ savininkas savo savo poreikiams naudojo Įmonės maisto prekes. Kaip reikėtų apiforminti. Į PVM deklaracija dėti prie pardavimu, kokia pažymą išrašyti sunaudoto prekėm. Ačiū


Ne pažymą, o normalią pardavimo sąskaitą. Arba parduodate konkrečiai savininkui, arba įmonei, tada reikalingas prierašas "Suvartojimas saviems poreikiams".
V
virbuh 8107
2013-09-21 10:18 virbuh
Sveiki. Įmonė neteikia FA ir savininko išmokas visada rodau į 6 klasę sąnaudas. Įdomu, ar naudojat pagal naują 38 VAS sąskaitą 264 Paėmimas savo reikmės (02 kodu).
Kas teikiat FA tai aišku reikia naudoti. Kai prireikė gilintis apie MB tai pastebėjau kad Išmokos savininkams yra iš pelno, pagal 38 VAS, o pagal VMI yra leidžiami atskaitymai.
Aš lygtai pasilieku prie senos tvarkos(į 6 klasę). Įdomu ar persitvarkėt.? Juk svarbu pelno mokestis teisingai apskaičiuoti(tai mano nuomonė). kaip darot..?
S
Sie_muska 143
2013-09-22 13:58 Sie_muska
Sveiki kolegos,

Klausimas: Jei Indivualios įmonės savininkas (jis vienitelis įmonėje ir tėra) perka prekes iš savo lėštų, tai reikia naudoti atskaitingo asmens apskaitą ar tai kitaip registruoti?
L
Loreta13 30842
2013-09-22 14:29 Loreta13
IĮ savininkas gali į savo įmonę įnešti savo asmeninius pinigus kada nori ir kiek nori (žinoma, tų pinigų jis, kaip FA turi turėt, jei neturi, gali skolintis). Taip pat gali ir išsiimt.
Štai tie įdėjimai ir išėmimai (rašau ne apie pelno išėmimus) turi matytis apskaitoje.
S
Sie_muska 143
2013-09-23 23:18 Sie_muska

Loreta13 rašė:
IĮ savininkas gali į savo įmonę įnešti savo asmeninius pinigus kada nori ir kiek nori (žinoma, tų pinigų jis, kaip FA turi turėt, jei neturi, gali skolintis). Taip pat gali ir išsiimt.
Štai tie įdėjimai ir išėmimai (rašau ne apie pelno išėmimus) turi matytis apskaitoje.


Tai šitą aš suprantu, tik kokiu dokumentu tai įforminti?
Ar vesti atskaitingo apskaitą, ar tiesiog įnešti į kasą (jei taip, kokioje sąskaitoje registruoti skolą savininkui? )
Ačiū
S
Sie_muska 143
2013-09-24 22:31 Sie_muska
[quote=Sie_muska]

Loreta13 rašė:
IĮ savininkas gali į savo įmonę įnešti savo asmeninius pinigus kada nori ir kiek nori (žinoma, tų pinigų jis, kaip FA turi turėt, jei neturi, gali skolintis). Taip pat gali ir išsiimt.
Štai tie įdėjimai ir išėmimai (rašau ne apie pelno išėmimus) turi matytis apskaitoje.



smile smile smile Tai šitą aš suprantu, tik kokiu dokumentu tai įforminti?
Ar vesti atskaitingo apskaitą, ar tiesiog įnešti į kasą (jei taip, kokioje sąskaitoje registruoti skolą savininkui? )
Ačiū

V
virbuh 8107
2013-09-24 23:03 virbuh

Sie_muska rašė:

Loreta13 rašė:
IĮ savininkas gali į savo įmonę įnešti savo asmeninius pinigus kada nori ir kiek nori (žinoma, tų pinigų jis, kaip FA turi turėt, jei neturi, gali skolintis). Taip pat gali ir išsiimt.
Štai tie įdėjimai ir išėmimai (rašau ne apie pelno išėmimus) turi matytis apskaitoje.


Tai šitą aš suprantu, tik kokiu dokumentu tai įforminti?
Ar vesti atskaitingo apskaitą, ar tiesiog įnešti į kasą (jei taip, kokioje sąskaitoje registruoti skolą savininkui? )
Ačiū

Savininkas pinigus įneša į kasą pagal KPO, jei norit dar galit pasirašyt kokią pažymą, apie įnašus, bet nėra privaloma. Rodoma 3 klasės sąskaitoj ''įnašai''
Pastudijuokit 38 VAS rekomendacijas.
www.aat.lt/index.php?id=175
S
Sie_muska 143
2013-09-24 23:58 Sie_muska

virbuh rašė:

Sie_muska rašė:

Loreta13 rašė:
IĮ savininkas gali į savo įmonę įnešti savo asmeninius pinigus kada nori ir kiek nori (žinoma, tų pinigų jis, kaip FA turi turėt, jei neturi, gali skolintis). Taip pat gali ir išsiimt.
Štai tie įdėjimai ir išėmimai (rašau ne apie pelno išėmimus) turi matytis apskaitoje.


Tai šitą aš suprantu, tik kokiu dokumentu tai įforminti?
Ar vesti atskaitingo apskaitą, ar tiesiog įnešti į kasą (jei taip, kokioje sąskaitoje registruoti skolą savininkui? )
Ačiū

Savininkas pinigus įneša į kasą pagal KPO, jei norit dar galit pasirašyt kokią pažymą, apie įnašus, bet nėra privaloma. Rodoma 3 klasės sąskaitoj ''įnašai''
Pastudijuokit 38 VAS rekomendacijas.
www.aat.lt/index.php?id=175


Dėkoju. Taip ir galvojau, kad atskaitingi čia nelabai tinkamas variantas. Būtinai pastudijuosiu.
I
Indra 458
2013-12-02 10:06 Indra
O kur galėčiau pasiskaityti apie pelno išėmimus. IĮ dirba pelningai (už 2012 metus - 100 tūkst pelno). Savininkas nori išsiimti 30000 pelno. Kokie atsiranda mokesčiai nuo to ir kas iki kada turi būti deklaruojama?Pagal mane sodrai nereik deklaruot nieko?O VMI?
Dorota1 Dorota1 13533
2013-12-02 10:18 Dorota1
vmi 15 proc, , metinei deklaruosit B klasės deklaracijoje lyg 0471, savininkas savo GPM metinei ir ten apsiskaičiuos mokesčiai kurios reikia sumokėti
I
Indra 458
2013-12-02 10:19 Indra

Dorota1 rašė:
vmi 15 proc, , deklaruosit metinei GPM

savininko kaip fizinio asmens GPM308?
o mes kaip B klases pajamas fr0471 jau spėjau pasiskaityti, ar teisingai?
tanitaa tanitaa 383
2013-12-25 15:17 tanitaa
Sveiki,
vedu Į.I apskaita (prekyba) ekscelyje, pildau ŪORŽ, svarstau pabandyti nemokama programa apskaita5 arba Contour Enterprise.
1. Gal kas galetu pasidalinti patirtimi kaip sekasi tas perėjimas, ar verta prasidėti iš viso? Nesu daug išmananti apie instaliavimus ir t.t
2. kokį sąskaitų planą naudojate Į.I vesti, tipinį ar turit savo sukrta?

Ačiū

naivuole naivuole 310
2014-01-17 15:57 naivuole
Sveiki.

IĮ savininkas nori metų gale išsiimti DU už visus metus. Sodrai buvo mokama kas mėnesį tik PSD, SAV pranešimas nebuvo teikiamas dėl menamo DU ir nebuvo mokama VSD 26,3%. Tai išsiima iš kasos 12000 Lt, IĮ VSD Sodrai sumoka už savininką - 3156 Lt (12000 * 26,3 proc.), savininkas teikdamas 308 deklaracija sumokės GPM 1026 Lt ((12000-5160)*15proc.).
Ir dar, jei už 2012 metus IĮ nebuvo pateikta deklaracija taršos mokesčio, tai teikiant šiais metais ir į apskaitą įtraukiant 2013 m. tai bus neleidžiami atskaitymai tai sumai?
Būsiu dėkinga už pagalbą.
V
virbuh 8107
2014-01-17 21:40 virbuh

naivuole rašė:
Sveiki.

IĮ savininkas nori metų gale išsiimti DU už visus metus. Sodrai buvo mokama kas mėnesį tik PSD, SAV pranešimas nebuvo teikiamas dėl menamo DU ir nebuvo mokama VSD 26,3%. Tai išsiima iš kasos 12000 Lt, IĮ VSD Sodrai sumoka už savininką - 3156 Lt (12000 * 26,3 proc.), savininkas teikdamas 308 deklaracija sumokės GPM 1026 Lt ((12000-5160)*15proc.).
Ir dar, jei už 2012 metus IĮ nebuvo pateikta deklaracija taršos mokesčio, tai teikiant šiais metais ir į apskaitą įtraukiant 2013 m. tai bus neleidžiami atskaitymai tai sumai?
Būsiu dėkinga už pagalbą.

Teisingai galvojat. Reiks teikti SAV metinę. Bus neleidžiami, bet dar reikėtų ir 2012 PLN204A tikslinti dėl taršos, jei ten neįtraukta.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui