Sirenute
38
#1306109 2016-02-21 16:29 Sirenute
turiu klausimėlį,PNO banko paslaugų sąskaitą 627, galima dengti gautu netiksliniu finansavimu (D3424 K627) ar vis dėl to reikėtų užsidaryti su D350?

Girele
9663
#1306116 2016-02-21 16:50 Girele

Sirenute rašė:


turiu klausimėlį,PNO banko paslaugų sąskaitą 627, galima dengti gautu netiksliniu finansavimu (D3424 K627) ar vis dėl to reikėtų užsidaryti su D350?


Jau treti metai kai finansavimu nedengiamos sąnaudos, bet pripažįstama finansavimo pajamomis.
Panaudotą finansavimą keliate į 51 sąskaitą.
Uždarant laikotarpį ir 5 ir 6 klasė susikelia į 350.
Pelno MOKESČIO deklaracijoje - išsiskirstote sąnaudas - kas dengiama finansavimu, tas nerodoma deklaracijoje.


Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Sirenute
38
#1306121 2016-02-21 17:20 Sirenute
Atsiprašau Girele, kad klaidingai išsireiškiau, sąnaudas padengtas finansavimu apskaitau per 51 sąskaitą, tačiau sudvejojau kaip su tom banko paslaugomis, ar jas galima dengti netikslinėmis finansavimo lėšomis (pvz gautais 2 proc.) ar palikti 627 ir uždaryti per 350.

Gita1
7618
1   #1306135 2016-02-21 18:09 Gita1
6 klasė užsidaro tik per 350.. kas čia per "dengimai"?

Sirenute
38
#1306138 2016-02-21 18:33 Sirenute
Tada dar viena pirmokėlio klausimas :) Gavom įvairios paramos (tiksliniai įnašai, nario mokesčiai, kitas finansavimas) 1000 eur, patyrėm sąnaudų panaudojant finansavimą 850 eur ir 50 eur banko paslaugos. Tai D350 K61 850
D350 K62 50
D51 K350 850
ir gaunu 50 eurų nuostolį t.y. D331 K350 50eur? O likęs nepanaudotas finansavimas taip ir lieka trečioje klasėje 34xx sąskaitose ar keliasi į 331: D34xx K311 150 eur ir galausiai 311 rezultatas 100 eurų?
Labai dėkoju, kad padedate susigaudyti.

Girele
9663
2   #1306139 2016-02-21 18:48 Girele

Sirenute rašė:


Tada dar viena pirmokėlio klausimas :) Gavom įvairios paramos (tiksliniai įnašai, nario mokesčiai, kitas finansavimas) 1000 eur, patyrėm sąnaudų panaudojant finansavimą 850 eur ir 50 eur banko paslaugos. Tai D350 K61 850
D350 K62 50
D51 K350 850
ir gaunu 50 eurų nuostolį t.y. D331 K350 50eur?
O likęs nepanaudotas finansavimas taip ir lieka trečioje klasėje 34xx sąskaitose ar keliasi į 331: D34xx K311 150 eur ir galausiai 311 rezultatas 100 eurų?
Labai dėkoju, kad padedate susigaudyti.


O tai jūs vykdote komercinę veiklą ar ne? Nes čia pas jus dabar chaosas su korespondencijomis...
Tarkim, komercinės veiklos nevykdote:
Gaunate finansavimą:
D 23 pinigai K 342 gautas finansavimas 1000
Gaunate tiekėjų sąskaitas už paslaugas
D sąnaudos K skolos tiekėjams 850
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 850
Apmokate už paslaugas tiekėjams
D skolos tiekėjams K pinigai 850
Apmokate bankui už paslaugas
D sąnaudos K pinigai 50
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 50
Dabar pas jus likutis 51 sąskaitoje 850+50=900
Likutis 6 klasėj: 850+50=900
Uždarote laikotarpį:
D350 K sąnaudos 900
D 51 finansavimo pajamos K 350 900
Veikos rezultatas: NULIS.
Likutyje (rodote balanse) lieka nepanaudotas finansavimas 342 sąskaitoje 100.



Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Sirenute
38
#1306142 2016-02-21 19:13 Sirenute

Girele rašė:


O tai jūs vykdote komercinę veiklą ar ne? Nes čia pas jus dabar chaosas su korespondencijomis...
Tarkim, komercinės veiklos nevykdote:
Gaunate finansavimą:
D 23 pinigai K 342 gautas finansavimas 1000
Gaunate tiekėjų sąskaitas už paslaugas
D sąnaudos K skolos tiekėjams 850
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 850
Apmokate už paslaugas tiekėjams
D skolos tiekėjams K pinigai 850
Apmokate bankui už paslaugas
D sąnaudos K pinigai 50
Pripažįstate finansavimo pajamas
D 342 gautas finansavimas K 51 finansavimo pajamos 50
Dabar pas jus likutis 51 sąskaitoje 850+50=900
Likutis 6 klasėj: 850+50=900
Uždarote laikotarpį:
D350 K sąnaudos 900
D 51 finansavimo pajamos K 350 900
Veikos rezultatas: NULIS.
Likutyje (rodote balanse) lieka nepanaudotas finansavimas 342 sąskaitoje 100.




Širdingai dėkoju, nušvito akyse ;) ačiū už sugaištą laiką

aratinga
147
#1306362 2016-02-22 21:41 aratinga

Girele rašė:


Uždarote laikotarpį:
D350 K sąnaudos 900
D 51 finansavimo pajamos K 350 900



Girele, klausimas gal pasirodys keistas, tačiau ir klausiu nes nesugalvoju... Ar perkelti finansavimo pajamas D51 K350 reikia po pelno - nuostolio ataskaitos sudarymo, ar uždarius 5 ir 6 klases (prieš pelno nuostolio ataskaitos sudarymą), įkeliu finansavimo pajamų kontuote į BŽ ir tada sudarau pelno nuostolio ataskaitą (veiklos rezultatų ataskaitą)?

Girele
9663
#1306386 2016-02-23 08:29 Girele

aratinga rašė:


Girele, klausimas gal pasirodys keistas, tačiau ir klausiu nes nesugalvoju... Ar perkelti finansavimo pajamas D51 K350 reikia po pelno - nuostolio ataskaitos sudarymo, ar uždarius 5 ir 6 klases (prieš pelno nuostolio ataskaitos sudarymą), įkeliu finansavimo pajamų kontuote į BŽ ir tada sudarau pelno nuostolio ataskaitą (veiklos rezultatų ataskaitą)?


Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai pripažįstamos sąnaudos.
T.y. kai apskaitoje debetuojate sąnaudas, iš karto reikia perkelti finansavimo pajamas. Jei tai sudėtinga atlikti programoje, tada siųlau kiekvieno mėnesio gale pagal panaudoto finansavimo pažymą pasidaryti perkėlimą.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

aratinga
147
#1306389 2016-02-23 08:37 aratinga

Girele rašė:


Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai pripažįstamos sąnaudos.
T.y. kai apskaitoje debetuojate sąnaudas, iš karto reikia perkelti finansavimo pajamas. Jei tai sudėtinga atlikti programoje, tada siųlau kiekvieno mėnesio gale pagal panaudoto finansavimo pažymą pasidaryti perkėlimą.



Tą aš padarau. Ko gero, neteisingai parašiau. turėjau omenyje metų gale, uždarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas, D350 K51, eiliškumas šio veiksmo? Po pelno nuostolio ataskaitos sudarymo ar prieš?

walej
255
#1306390 2016-02-23 08:38 walej

Girele rašė:



aratinga rašė:


Girele, klausimas gal pasirodys keistas, tačiau ir klausiu nes nesugalvoju... Ar perkelti finansavimo pajamas D51 K350 reikia po pelno - nuostolio ataskaitos sudarymo, ar uždarius 5 ir 6 klases (prieš pelno nuostolio ataskaitos sudarymą), įkeliu finansavimo pajamų kontuote į BŽ ir tada sudarau pelno nuostolio ataskaitą (veiklos rezultatų ataskaitą)?


Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo laikotarpiu, kai pripažįstamos sąnaudos.
T.y. kai apskaitoje debetuojate sąnaudas, iš karto reikia perkelti finansavimo pajamas. Jei tai sudėtinga atlikti programoje, tada siųlau kiekvieno mėnesio gale pagal panaudoto finansavimo pažymą pasidaryti perkėlimą.



NESUSIPAINIOKIT SU BIUDŽETININKAIS: . 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta [b]per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų[/b], susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:

Gita1
7618
#1306394 2016-02-23 08:59 Gita1
tai, kad nieko jos nepainioja...tik pelno nuostolio ataskaitos čia nebūna, bet gal vra taip vadina :)

aratinga
147
#1306404 2016-02-23 10:00 aratinga

aratinga rašė:


Tą aš padarau. Ko gero, neteisingai parašiau. turėjau omenyje metų gale, uždarant pajamų ir sąnaudų sąskaitas, D350 K51, eiliškumas šio veiksmo? Po pelno nuostolio ataskaitos sudarymo ar prieš?



Jaučiu jau nusišnekėjau su tuo eiliškumu... smile


Tuo pačiu, kitas klausimas - į kurią sąskaitą dedate neleidžiamus atskaitymus? Tarkim reprezentacines išlaidas ir panašiai?

Gita1
7618
#1306406 2016-02-23 10:13 Gita1
jeigu nėra ūkinės komercinės veiklos, tai tos sąnaudos tiesiog sąnaudos.. jos dengiamos finansavimu ir viskas..o jeigu yra ūkinė komercinė veikla, tai pasidarot atskirą sąskaitą ir viskas kaip uabe kokiam..

Girele
9663
#1306407 2016-02-23 10:17 Girele

walej rašė:


NESUSIPAINIOKIT SU BIUDŽETININKAIS: . 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta [b]per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų[/b], susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:


Na, na - ir kas kur supainiota - paaiškinkite prašau smile

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

aratinga
147
#1307959 2016-03-01 17:33 aratinga
Nuo kurių metu pilną (veiklos rezultatų ataskaita, balansas, aškinamasis raštas) finansinę atskaitomybę reikia pateikti JAR? Ir iki kada buvo teikiama TIK veiklos rezultatų ataskaita?

Girele
9663
#1307963 2016-03-01 17:54 Girele

aratinga rašė:


Nuo kurių metu pilną (veiklos rezultatų ataskaita, balansas, aškinamasis raštas) finansinę atskaitomybę reikia pateikti JAR? Ir iki kada buvo teikiama TIK veiklos rezultatų ataskaita?


Viską teikiame už 2015 metus - ir vėlesnius. Už ankstesnius - tik veiklos ataskaitą.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

aratinga
147
#1307967 2016-03-01 18:30 aratinga
Nuo 2015m. veiklos ataskaitos teikti nebereikia?

Girele
9663
#1307985 2016-03-01 21:15 Girele

aratinga rašė:


Nuo 2015m. veiklos ataskaitos teikti nebereikia?


Veiklos ataskaita yra sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis. Teikti reikia. Viešųjų įstaigų įstatymo 12str.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

aratinga
147
#1308212 2016-03-02 21:07 aratinga
Kuriame laukelyje PLN204N jūs nurodote finansavimo pajamas?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis