Viešoji įstaiga

I
Ingasiute 44
2016-04-14 15:50 Ingasiute
Laba diena,

Noriu paklausti. Jei nario mokestis steigimo akte parodytas pvz.50 eurų, o įnešta 60 eurų. Tai korespondencija:
D231K3423 60,-?
Ir kam galima naudoti tą nario mokestį?
Ir sakykit prašom, jei įmonė per ataskaitinius metus komercinių pajamų neturėjo. Gavo paramą. Turėjo išlaidų kuriomis aš nemažinčiau paramos. Nes neatitinka pagal numatytą veiklą. Kokia būtų korespondencija ir PLNN ar reikia jas rodyti? Ir kaip tuomet apmokėti tokias išlaidas?
Gita1 Gita1 8358
2016-04-14 16:03 Gita1

ieva214 rašė:
Ačiū už atsakymą. Iškilo dar vienas kvailas klausimėlis :) tai pagal Jus Gita, tarkim pirktos papkės dokumentams, kurios pateko į 6123 sąsk. eitų, jau ne į veiklos, o kitas sąnaudas? Ar taip?


Aš dedu į 3.8
I
Ingasiute 44
2016-04-14 18:00 Ingasiute
Aš jau pasimečiau. tai jei priskaičiuota alga vadovo, ir kitos sąnaudos iš paramos kokias DK 6 klases sąskaitas naudoti? Nieko nebesuprantu...
Gita1 Gita1 8358
2016-04-14 18:11 Gita1
alga sąnaudos į 6111, o kitos sąnaudos priklausomai nuo to kokios tai sąnaudos..
I
Ingasiute 44
2016-04-14 18:36 Ingasiute

Gita1 rašė:
alga sąnaudos į 6111, o kitos sąnaudos priklausomai nuo to kokios tai sąnaudos..

Labas vakaras Gita, :)
O tai kaip tada tas uždarymas vyksta? Per finansavimo pajamas. Tarkim algų.
Gavau paramą:
D231K3424
Prisk. DU:
D611K4 (algos)
O uždarymas?Kaip naudoti 3424 uždarymą? Kaip rodyti 644 ir 511 sąskaitas...
Ačiū labai

Gita1 Gita1 8358
2016-04-14 18:48 Gita1
644? kas čia per sąskaita?
I
Ingasiute 44
2016-04-14 18:50 Ingasiute

Gita1 rašė:
644? kas čia per sąskaita?

registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 644 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).

I
Ingasiute 44
2016-04-14 18:56 Ingasiute

Ingasiute rašė:

Gita1 rašė:
644? kas čia per sąskaita?

registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 644 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).



Suprantat kai buvau seminare. Aiškino, kad jei įmonė turi ir komerc.pajamų ir paramos, neva sąnaudas reikia atskirti net nusidėvėjimui procentaliai neva, kiek nusidėvėjimo direktoriaus kėdė naudoja komercinei veiklai kiek finansavimo. Korespondencijų neaiškino. man tokia painiava pasidarė.
Tai kadangi aš žalia visai. Tai ir susipainiojau kad priskaitant sąnaudas iš paramos reikia naudoti tik 644 sąskaitą. O jei komercinė veikla tai 611 ir visas kitas. Žodžiu aš jau nieko nebesuprantu...
Girele Girele 9676
2016-04-14 19:13 Girele

Ingasiute rašė:

Suprantat kai buvau seminare. Aiškino, kad jei įmonė turi ir komerc.pajamų ir paramos, neva sąnaudas reikia atskirti net nusidėvėjimui procentaliai neva, kiek nusidėvėjimo direktoriaus kėdė naudoja komercinei veiklai kiek finansavimo. Korespondencijų neaiškino. man tokia painiava pasidarė.
Tai kadangi aš žalia visai. Tai ir susipainiojau kad priskaitant sąnaudas iš paramos reikia naudoti tik 644 sąskaitą. O jei komercinė veikla tai 611 ir visas kitas. Žodžiu aš jau nieko nebesuprantu...


Aš metų eigoje atskiriu tik tas sąnaudas, kurios tiesiogiai naudojamos komercinei veiklai. Visa kitą - pasibaigus metams - TIK pelno mokesčio deklaracijai darau atskirą sąnaudų perskaičiavimą proporcingai komercinei veiklai. Metų eigoje nėra tikslinga bendrąsias sąnaudas dalinti, nes metinis komercinės veiklos procentas vistiek skirsis.
I
Ingasiute 44
2016-04-14 19:19 Ingasiute
Tai žiūrėkit man tuomet priskaičius DU ir kitas sąnaudas uždaryti ne kas mėnesį, o metų pabaigoje?
Tai daryti taip?
Prisk. DU:
D611K4
Finasavimo pajamos:
D3424K511
Uždarau DU:
D350K611
D511K350

Ačiū
Girele Girele 9676
2016-04-14 20:06 Girele

Ingasiute rašė:
Tai žiūrėkit man tuomet priskaičius DU ir kitas sąnaudas uždaryti ne kas mėnesį, o metų pabaigoje?
Tai daryti taip?
Prisk. DU:
D611K4
Finasavimo pajamos:
D3424K511
Uždarau DU:
D350K611
D511K350


Ačiū


Šiaip jau sąnaudos ir pajamos "uždaromos" TIK metų pabaigoje.
I
Ingasiute 44
2016-04-14 20:19 Ingasiute
Na taip. Tik kažkur čia tax skaičiau, kad kas mėnesį "uždarinėja". Tai ir pamaniau, kad gal všį yra kitaip :).

Ačiū Gita. Einu toliau dirbt....
I
Ingasiute 44
2016-04-14 20:20 Ingasiute

Ingasiute rašė:
Na taip. Tik kažkur čia tax skaičiau, kad kas mėnesį "uždarinėja". Tai ir pamaniau, kad gal všį yra kitaip :).

Ačiū Gita. Einu toliau dirbt....


Ai dar Gita, o kaip tą procentą Jūs nusistatot, dėl sąnaudų skirstymo kiek komercinės kiek ne?
Gita1 Gita1 8358
2016-04-14 20:33 Gita1
šiaip tai jums Girelė atsakinėja smile
I
Ingasiute 44
2016-04-14 20:37 Ingasiute
Ot gražu :D. Tiksliau negražu.... Labai atsiprašau Girelės :). Supratau, kur mano nesupratimas, mėnesio pabaigoje uždarome finansavimą D3424K51. Ar taip?
Gita1 Gita1 8358
2016-04-14 20:40 Gita1
metų pabaigoje
I
Ingasiute 44
2016-04-14 21:20 Ingasiute
Dar klausimas. O jei yra išlaidų tokių tarkim kaip grynais pinigais mokėta steigimo išlaidos. Ir kadangi pinigėlių apart paramos nėra, kaip atiduoti steigėjui jo steigimo išlaidas?
Girele Girele 9676
2016-04-14 21:23 Girele

Ingasiute rašė:
Ot gražu :D. Tiksliau negražu.... Labai atsiprašau Girelės :). Supratau, kur mano nesupratimas, mėnesio pabaigoje uždarome finansavimą D3424K51. Ar taip?

Na taip - finansavimo pajamas D3424K51 aš perkeliu kas mėnesį arba - iškarto tada, kai pripažįstamos sąnaudos, pvz. nurašomos prekės. Tam, kad einamuoju momentu žinočiau pajamų ir sąnaudų dydį (VSAKIS ataskaitoms, tarpinėms finansinėms atskaitomybėms, kt. ataskaitoms).
PAJAMOS ir SĄNAUDOS uždaromos metų gale į suvestinę 350.
Gita1 Gita1 8358
1 2016-04-14 21:26 Gita1
Na kadangi pas mane tokių ataskaitų nėra ir reikia tik FA, tai man nereik taip dažnai uždarinėti :)
I
Ingasiute 44
2016-04-14 21:42 Ingasiute

Girele rašė:

Ingasiute rašė:
Ot gražu :D. Tiksliau negražu.... Labai atsiprašau Girelės :). Supratau, kur mano nesupratimas, mėnesio pabaigoje uždarome finansavimą D3424K51. Ar taip?

Na taip - finansavimo pajamas D3424K51 aš perkeliu kas mėnesį arba - iškarto tada, kai pripažįstamos sąnaudos, pvz. nurašomos prekės. Tam, kad einamuoju momentu žinočiau pajamų ir sąnaudų dydį (VSAKIS ataskaitoms, tarpinėms finansinėms atskaitomybėms, kt. ataskaitoms).
PAJAMOS ir SĄNAUDOS uždaromos metų gale į suvestinę 350.

Jo man ir tokia mintis, kad uždarant kas mėnesį D3424K51 gali aiškiai žinoti ką priskirti finansavimui,nes po kiek laiko neprisiminsi...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui