Gita1
7620
#1318605 2016-05-16 13:35 Gita1
Tai, kad jūs imatės darbo, kurio absoliučiai nemokat.. galima neturėti praktikos kažką padaryti, būna nestandartinių situacijų visokių tada galima ir konsultuotis, o jūs sakot.. imkit ir padarykit mano darbą, nes aš nemoku.. tai imkit teoriją įdėmiai perskaitykit ir tada klausimų bus mažiau, jie tikslesni ir konkretesni..
O dėl pašaipų, tai mano žinutėje nei vienos šypsenėlės nebuvo, todėl žinutės intonaciją susigalvojote pati..

Caskada
63
#1318615 2016-05-16 14:11 Caskada

Gita1 rašė:


Tai, kad jūs imatės darbo, kurio absoliučiai nemokat.. galima neturėti praktikos kažką padaryti, būna nestandartinių situacijų visokių tada galima ir konsultuotis, o jūs sakot.. imkit ir padarykit mano darbą, nes aš nemoku.. tai imkit teoriją įdėmiai perskaitykit ir tada klausimų bus mažiau, jie tikslesni ir konkretesni..
O dėl pašaipų, tai mano žinutėje nei vienos šypsenėlės nebuvo, todėl žinutės intonaciją susigalvojote pati..



Būtų tikriausia jums ranka nukritusi, jeigu būtumėte parašiusi į kokią eilutę sudėti tas išlaidas. Ieškojau informacijos, kaip pildyti tą ataskaitą, deja, neradau atsakymo į savo klausimus, dėl to čia ir parašiau. Esu tvarkiusi UAB apskaitą, ten su pelno-nuostoliu ataskaita viskas aisku. Ne karta pastebejau, kad zinantys cia turbut tik tam, kad pasisaipytu is nezinanciu ir klausianciu ir "paprotintu", kad geriau nedirbti, nei klausti ar mokytis. Teisingai padarysiu, jei sudesiu i "Kitos sanaudos"?

Gita1
7620
#1318617 2016-05-16 14:20 Gita1
Kad žinoti kur ką dėti reikia dirbti įmonėje ir kam tos sąnaudos panaudotos.. pvz turtas kur pirkot ir perdavėt naudoti.. ar jis skirtas pardavimams ar tiesiog veiklai.. vienu atveju prie 3.1 kitu prie 3.8 dedasi..ir pan. ten klausėt kur dėti "Kitas bendras ir administracines sanaudas", tai jas reikia išskirstyti pagal eilutes.. žiūrėti kas jas sudaro ir išskirstyti..paskaitykit konkrečiai 122 ir 123 punktus gal bus kiek aiškiau.

Caskada
63
#1318682 2016-05-16 19:50 Caskada

Gita1 rašė:


Kad žinoti kur ką dėti reikia dirbti įmonėje ir kam tos sąnaudos panaudotos.. pvz turtas kur pirkot ir perdavėt naudoti.. ar jis skirtas pardavimams ar tiesiog veiklai.. vienu atveju prie 3.1 kitu prie 3.8 dedasi..ir pan. ten klausėt kur dėti "Kitas bendras ir administracines sanaudas", tai jas reikia išskirstyti pagal eilutes.. žiūrėti kas jas sudaro ir išskirstyti..paskaitykit konkrečiai 122 ir 123 punktus gal bus kiek aiškiau.



Ačiū, kad atsakėt. Man vat ir neaiški ta 3.8 eilutė. Ir niekur neradau, ka reiskia tas "kitos veiklos". Turta pirkom tiesiog sau, stalas ir kede. Ar nesuklysciau i sia 3.8 eulute sudejus imones registravimo islaidas, antspaudu, tuso antspaudams ir rasalines pirkima?

Gita1
7620
#1318687 2016-05-16 20:36 Gita1
Aš kitos veiklos suprantu taip, kad jie aukščiau išvardija tai kas jiems norima, kad būtų išskaidyta, o visa kita kas kitur netinka ir dedama į "kitos veiklos". Dėl registravimo išlaidų nežinau, o visa kita tinka į 3.8.

Caskada
63
#1318689 2016-05-16 21:07 Caskada

Gita1 rašė:


Aš kitos veiklos suprantu taip, kad jie aukščiau išvardija tai kas jiems norima, kad būtų išskaidyta, o visa kita kas kitur netinka ir dedama į "kitos veiklos". Dėl registravimo išlaidų nežinau, o visa kita tinka į 3.8.



Ačiū labai už atsakymą.

klajotoja
83
#1318976 2016-05-18 08:16 klajotoja
Labas rytas!

Labai prašau pagalbos, nes susidūriau pirmą kartą. smile
Esame VŠĮ. Gavome paramą maisto papildais. Turime aktą ir sumą. Kaip tuos papildus užsipajamuoti?
D 2 klases prekes
K 3 klasė finansavimas?
o kaip tas prekes nurašyti ir į kokias sąnaudas?

Labai būsiu dėkinga už atsakymą.


Gita1
7620
#1318983 2016-05-18 08:40 Gita1
Nurašyti D 6 klasė K 2 klasė

klajotoja
83
#1318986 2016-05-18 08:52 klajotoja
O kokios čia sąnaudos bus? leidžiami atskaitymai? smile

Gita1
7620
#1318996 2016-05-18 09:12 Gita1
Leidžiami ir neleidžiami būna ten kur yra komercinė veikla. Ar čia pas jus tikrai komercija?

meskis
164
#1319763 2016-05-25 11:25 meskis
Finansinių ataskaitų teikimas RC. Ar jūs turite kokius tai patvirtinimus (protokolo kopija) jog finan.ataskaitos patvirtintos dalininkų prieš siunčiant RC ?
Situacija problematiška: dalininkai - tik fiziniai asmenys, konfliktuoja...Turiu finansines ataskaitas su direktoriaus parašu ir jo nurodyta žyma jog patvirtinta tokiu tai protokolo nr. , data...
Paprašiau protokolo kopijos - nėra...


igorvorobjov
414
#1319833 2016-05-25 16:47 igorvorobjov
Sveikos,
Norėjau paklausti dėl VšĮ finansavimo dangstymo. VšĮ turi gautą netikslinę paramą 3 kl. ir išdalintą per metus paramą 6 kl. Taip pat 6 kl. turi kitas administracines sąnaudas. Komercinės veiklos nevykdo, todėl 5 kl. nieko nėra. Paramos 3 kl. visoms sąnaudoms neužtenka. Ar yra nustatyta kokia nors eilės tvarka, kaip reikia dangstyti sąnaudas? Ar pirma reikia dengti iš paramos suteiktos paramos sąnaudas, ar galima prioriteto tvarka sudangstyti administracines, o kas liks - skirti paramos sąnaudoms?

Gita1
7620
#1319836 2016-05-25 16:52 Gita1
Bent jau aš negirdėjau, kad tokia tvarka būtų, bet visad galit pasitvirtinti viduje tokią tvarką.
Nesvarbu, kad komercinės veiklos nevykdo 5 klasė atsiranda naudojant finansavimą, D 342x K 51.

igorvorobjov
414
#1320347 2016-05-30 14:59 igorvorobjov
Kita situacija:
VšĮ steigimo tikslas - paminklo statyba visuomeniniam veikėjui. Šiam paminklui iš gyventojų ir įmonių yra gaunama parama. VšĮ laiku nesumokėjo GPM nuo autorinio atlygio paminklo autoriui ir VMI priskaičiavo daug delspinigių. Ar šiuos delspinigius galima dengti iš paramos? Jei ne, tai kaip jie suvaikšto finansų apskaitoje? Ar nebus, pelno mokesčio atžvilgiu, šie delspinigiai laikomi paramos panaudojimu ne pagal paskirtį ir nereikės už juos priskaičiuoti pelno mokesčio?
Ačiū

Dekojanti
18
#1320401 2016-05-30 18:11 Dekojanti
Laba diena,
atsakykit, prašau, žinantys,ar būtinas aiškinamasis raštas VŠĮ, kai per metus gauta tik "kapeikinė" parama? Aš skaičiau apie labai mažas įmones, tai joms AR nebūtinas, bet apie pelno nesiekiančius vnt ten- tyla... Širdingai dėkoju.

Gita1
7620
#1320403 2016-05-30 18:33 Gita1
Būtinas. Net jeigu ir nieko nevyksta parašoma: darbuotojų nebuvo, turto neįsigyta, narių mokesčių nesurinkta ir t.t. Yra punktai, kurie turi būti aprašyti..

Lime
192
#1320444 2016-05-31 07:16 Lime
Labas rytas,

Všį gavo paramą - automobilis. Užpajamuotas kaip ilgalaikis turtas. Surašysiu korespondencijas, bet sąskaitų planas UAB o.
K443-10000
D12-10000
Tuomet
D443 - 10000
K3421 - 10000
Ir dar sekantis žingsnis rodmoma, kad panaudota parama t.y
D3421-10000
K523 - 10000
Va čia man ir neaišku. Šias pajamas uždarant jos patenka prie visų komercinės veiklos pajamų ( vykdo ir mokercinę veiklą ). Tai apmokestinamos pajamos? Kažko aš čia nesuprantu. Ga jūs savo įžvalgomis pasidalinsit.

aveleee
4
#1321879 2016-06-13 02:22 aveleee
Laba.
Esu kaip "iš medžio" iškritus avelė smile Sėdėjau dekrete ir daug pražiopsojau pakeitimų matyt. Padariau FA ir įdaviau direktoriui nunešti į RC, nes buvau girdėjusi, kad reikia viešosioms pristatyt. Direktorius po kelių savaičių kelionių (primiršo žmogus :) ) man parnešė atgal, nes priima tik interaktyviai on-line užpildytą. Sėdau pildyti. Matau, kad VRA atsiradusios "Finansavimo pajamos" vietoje "Kompensuotų sąnaudų". Jei supildau į "Finansavimo pajamas", man susumuoja visas pajamas apskritai, gaunu nerealų pelną ir "nušoka" PLN smile
Būkit geros (-i), padėkit kompensuotas sąnaudas paversti finansavimo pajamomis smile Juolab, kad smarkiai vėluojuosi, o paklausti neturiu pas ką smile Kodėl RC formoj, įrašius "Finansavimo pajamas", visos pajamos susumuojamos? Tada turiu sudėti visas sąnaudas, ar taip mąstau? Ar gerai bus, jei supildžius "Finansavimo pajamas", analogišką sumą įrašysiu į "2.Kitos sąnaudos"?

Girele
9663
#1321883 2016-06-13 08:05 Girele
Pakeitimai jau nuo 2013 metų. Rezultatas skaičiuojamas kaip ir paprastose įmonėse: rezultatai lygu komercinės pajamos+ finansavimo pajamos - sąnaudos.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

aveleee
4
#1322121 2016-06-14 14:57 aveleee
Ačiū, Girele. smile

Dar padėkit, prašau, su korespondencijom.
Pirkom auto, sakykim, už 1000 ir gautos paramos lėšų. Nudėvėjom 300. Ir šį auto perdavėm kaip paramą kitam paramos gavėjui už likutinę vertę 700. Kokia būtų kontuotė paramos perdavimo? Galva man jau neišneša. smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis