Viešoji įstaiga

rrrasa rrrasa 829
2013-05-31 14:27 rrrasa
Veiklos ataskaita, tai ne Balansas ir ne Veiklos rezultaų atsakaita.
Virgasius Virgasius 2442
2013-06-03 00:40 Virgasius
Všį jeigu vykdė ūkinę veiklą, VMI turi pristatyti balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir PLN204N. Registrų centrui teikiama tik lydraštis su veiklos ataskaita.
D
Dziaugsmas 242
2013-06-06 08:35 Dziaugsmas
Labas rytas,
Prašau pagalbos,
VŠĮ gavo 2proc. paramą, kurio je saskaitoje ją apskaityti ?
D 2711
K ????
Būsiu labai labai dėkinga :)
Ačiū
Gita1 Gita1 8371
2013-06-06 08:44 Gita1
D 2311
K 3424
D
Dziaugsmas 242
2013-06-06 08:56 Dziaugsmas
Ačiū, ta parama visada turi ir gulėti 3424, ar galima tą paramą naudoti ?
Ačiū
Gita1 Gita1 8371
2013-06-06 09:26 Gita1
Kaip suprast "gulėti"? Planuojat kaupt pinigus? Juk gavot juos veiklai vykdyti.. tai ir naudokit... O D 3424 bus kai rodysit kompensavimą sąnaudų.
smalsuole smalsuole 2861
2013-06-12 09:22 smalsuole
Sveiki, ar yra kokie nors ribojimai VŠĮ nario mokesčio dydžiui? smile
A
astulis22 698
2013-06-14 14:21 astulis22
Laba diena, ar yra kas teikiate ataskaitas savivaldybėms, kur reikia kas ketvirtį teikti, kur surašomos faktinės išlaidos tenkančios tam ketvirčiui(surašomos sąskaitos faktūros ir sumos). Suabejojau ar reikia traukti tik jau apmokėtas sąskaitas ar gautas?
Gita1 Gita1 8371
2013-06-14 14:25 Gita1
tai būna du stulpeliai kasinės ir faktinės. faktinės, tai sąskaitų sumos nepriklausomai apmokėtos ar ne, o kasinės, tai kiek kam sumokėta..
A
astulis22 698
2013-06-14 14:37 astulis22
Aš kalbu ne apie tą ataskaita, o ten kur yra dokumentų patvirtinančių faktines išlaidas registras. Na sakykim buvo skirta ryšių paslaugoms tai ir suvedu sąskaitas už telefoną nurodau s.f. numerį, sumą.
Gita1 Gita1 8371
2013-06-14 15:07 Gita1
visas sąskaitas ten traukiam
A
astulis22 698
2013-06-17 10:29 astulis22

Gita1 rašė:
visas sąskaitas ten traukiam

Jūs turite omenyje apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas, nes ten yra faktinių išlaidų registras. Aš ir nesuprantu ar reikia visas traukti ar tik tas sąskaitas kurios jau apmokėtos?
Gita1 Gita1 8371
2013-06-17 10:38 Gita1
Visas nepriklausomai nuo to ar apmokėjot ar ne.
Pas mane tas registras vadinasi "Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė".
A
astulis22 698
2013-06-17 10:54 astulis22

Gita1 rašė:
Visas nepriklausomai nuo to ar apmokėjot ar ne.
Pas mane tas registras vadinasi "Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė".

Ačiū jums labai, tai dabar susivesiu, dar noriu paklausti, kur yra skiltis išlaidų rūšies pavadinimas: PVZ: 14. Patalpų eksploatavimo išlaidos, o žemai 14.1 ar nurodote pvz. bankas 271 ir kitoje skiltyje sąskaitos faktūros duomenys? Na gal neaiškiai parašiau atsiprašau, nes buvusi buhalterė nurodydavo, bet ir apmokėdavo tai aš todėl taip ir susimasčiau kaip turi būti, nes ji apmokėdavo ir įsivesdavo o dabar žiūriu, kad man truks pinigėlių visoms sąskaitoms apmokėti, tai ir suabejojau labai
J
Jamaicaaa 1
2013-06-17 11:11 Jamaicaaa
Ar gali UAB savininkas ir direktorius įsteigti VšĮ?
Gita1 Gita1 8371
2013-06-17 11:24 Gita1
Jau pradedu jaustis papūga :) Kartot vis tą patį reikia.. Faktinės yra faktinės, nesvarbu apmokėjot neapmokėjot jos jau patirtos ir jos visur parodomos sąskaitos suma.. Prie ko čia bankas? Jūs šitoj ataskaitoj surašot kokias sąskaitas gavot ir viskas.. čia pati paprasčiausia ataskaita, o jūs kažko strigot.. pasiimat krūvon visas sąskaitas, kurias gavot už ketvirtį (bent jau pas mane čia ketvirčio ataskaita) ir imat po sąskaitą ir galvojat prie kurio punkto ta suma eina, jeigu sąskaitą reikia skaidyt tai ir skaidot, kartojat visus įrašus prie visų punktų tik sumas skirtingas dedat ir viskas.. galutinė suvestinės suma yra lygi sąskaitų sumai.

Būtent patarnavimus man pavaizduot liepta visad buvo taip (prisegu)

p.s. jei yra darbo užmokestis, avansinės ir pan. jos irgi čia susirašo.. viskas kas priklauso projektui ir turės būt apmokėta, o gal jau apmokėta rodot pirminius dokumentus šitoj ataskaitoj.
A
astulis22 698
2013-06-17 11:28 astulis22
Jūs tikrai ne papūga, dabar viskas labai aišku smile Ačiū JUMS LABAI. Man truputi sunku nes atėjau dirbti iš UAB tai reikia dar daug prie ko iprasti smile AČIŪ
A
astulis22 698
2013-06-17 14:53 astulis22
Dar turiu klausimėlį, ar galima traukti sąskaitas pagal gavimą, o ne pagal išrašytą sąskaitos datą?
Gita1 Gita1 8371
2013-06-17 15:02 Gita1
Asskaitoje jos matomos pagal išrašymo datą ir čia matytis turi pagal išrašymo.. išimtis bent mums yra leidžiama ta, kur yra išrašomos sąskaitos už mėnesio paslaugas (šildymas, elektra, telefonas). Tokia sąskaita, kurios data 03.31, 06.30, 09.30 traukiama į kitą ketvirtį, bet surašoma buhalterinė pažymą, kad ta sąskaita priskiriama to projekto to ketvirčio išlaidoms. O va jau telefonas už gruodį mokamas iš savų lėšų, projektas jo nepadengs, nes sąskaitos nebus ir kitam ketvirtyje nebeįtrauksit.. kitas paslaugas mes susitariam ir mums išrašo keliom dienom anksčiau :)
A
astulis22 698
2013-06-18 10:41 astulis22
Laba diena, kai skaičiuojate atostoginius ar lyginate su einamo mėnesio vidutiniu darbo užmokesčiu? Nes man aiškino jei lyginsiu tai neužteks finansavimo tai nelygindavo anksčiau dirbusi buhalterė.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui