jotvingis
1129
#1158606 2013-05-31 14:03 jotvingis
O gal popierinį variantą reikia nešti ?

rrrasa
833
#1158616 2013-05-31 14:27 rrrasa
Veiklos ataskaita, tai ne Balansas ir ne Veiklos rezultaų atsakaita.

Virgasius
2444
#1158836 2013-06-03 00:40 Virgasius
Všį jeigu vykdė ūkinę veiklą, VMI turi pristatyti balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir PLN204N. Registrų centrui teikiama tik lydraštis su veiklos ataskaita.

Dziaugsmas
242
#1159804 2013-06-06 08:35 Dziaugsmas
Labas rytas,
Prašau pagalbos,
VŠĮ gavo 2proc. paramą, kurio je saskaitoje ją apskaityti ?
D 2711
K ????
Būsiu labai labai dėkinga :)
Ačiū

Gita1
7353
#1159810 2013-06-06 08:44 Gita1
D 2311
K 3424

Dziaugsmas
242
#1159815 2013-06-06 08:56 Dziaugsmas
Ačiū, ta parama visada turi ir gulėti 3424, ar galima tą paramą naudoti ?
Ačiū

Gita1
7353
#1159826 2013-06-06 09:26 Gita1
Kaip suprast "gulėti"? Planuojat kaupt pinigus? Juk gavot juos veiklai vykdyti.. tai ir naudokit... O D 3424 bus kai rodysit kompensavimą sąnaudų.

smalsuole
2830
#1160981 2013-06-12 09:22 smalsuole
Sveiki, ar yra kokie nors ribojimai VŠĮ nario mokesčio dydžiui? smile

astulis22
698
#1161761 2013-06-14 14:21 astulis22
Laba diena, ar yra kas teikiate ataskaitas savivaldybėms, kur reikia kas ketvirtį teikti, kur surašomos faktinės išlaidos tenkančios tam ketvirčiui(surašomos sąskaitos faktūros ir sumos). Suabejojau ar reikia traukti tik jau apmokėtas sąskaitas ar gautas?

Gita1
7353
#1161763 2013-06-14 14:25 Gita1
tai būna du stulpeliai kasinės ir faktinės. faktinės, tai sąskaitų sumos nepriklausomai apmokėtos ar ne, o kasinės, tai kiek kam sumokėta..

astulis22
698
#1161765 2013-06-14 14:37 astulis22
Aš kalbu ne apie tą ataskaita, o ten kur yra dokumentų patvirtinančių faktines išlaidas registras. Na sakykim buvo skirta ryšių paslaugoms tai ir suvedu sąskaitas už telefoną nurodau s.f. numerį, sumą.

Gita1
7353
#1161778 2013-06-14 15:07 Gita1
visas sąskaitas ten traukiam

astulis22
698
#1162036 2013-06-17 10:29 astulis22

Gita1 rašė:


visas sąskaitas ten traukiam


Jūs turite omenyje apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas, nes ten yra faktinių išlaidų registras. Aš ir nesuprantu ar reikia visas traukti ar tik tas sąskaitas kurios jau apmokėtos?

Gita1
7353
#1162039 2013-06-17 10:38 Gita1
Visas nepriklausomai nuo to ar apmokėjot ar ne.
Pas mane tas registras vadinasi "Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė".

astulis22
698
#1162053 2013-06-17 10:54 astulis22

Gita1 rašė:


Visas nepriklausomai nuo to ar apmokėjot ar ne.
Pas mane tas registras vadinasi "Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinė".


Ačiū jums labai, tai dabar susivesiu, dar noriu paklausti, kur yra skiltis išlaidų rūšies pavadinimas: PVZ: 14. Patalpų eksploatavimo išlaidos, o žemai 14.1 ar nurodote pvz. bankas 271 ir kitoje skiltyje sąskaitos faktūros duomenys? Na gal neaiškiai parašiau atsiprašau, nes buvusi buhalterė nurodydavo, bet ir apmokėdavo tai aš todėl taip ir susimasčiau kaip turi būti, nes ji apmokėdavo ir įsivesdavo o dabar žiūriu, kad man truks pinigėlių visoms sąskaitoms apmokėti, tai ir suabejojau labai

Jamaicaaa
2
#1162062 2013-06-17 11:11 Jamaicaaa
Ar gali UAB savininkas ir direktorius įsteigti VšĮ?

Gita1
7353
#1162070 2013-06-17 11:24 Gita1
Jau pradedu jaustis papūga :) Kartot vis tą patį reikia.. Faktinės yra faktinės, nesvarbu apmokėjot neapmokėjot jos jau patirtos ir jos visur parodomos sąskaitos suma.. Prie ko čia bankas? Jūs šitoj ataskaitoj surašot kokias sąskaitas gavot ir viskas.. čia pati paprasčiausia ataskaita, o jūs kažko strigot.. pasiimat krūvon visas sąskaitas, kurias gavot už ketvirtį (bent jau pas mane čia ketvirčio ataskaita) ir imat po sąskaitą ir galvojat prie kurio punkto ta suma eina, jeigu sąskaitą reikia skaidyt tai ir skaidot, kartojat visus įrašus prie visų punktų tik sumas skirtingas dedat ir viskas.. galutinė suvestinės suma yra lygi sąskaitų sumai.

Būtent patarnavimus man pavaizduot liepta visad buvo taip (prisegu)

p.s. jei yra darbo užmokestis, avansinės ir pan. jos irgi čia susirašo.. viskas kas priklauso projektui ir turės būt apmokėta, o gal jau apmokėta rodot pirminius dokumentus šitoj ataskaitoj.
Prisegti failai

suvestine.png 32 KB

astulis22
698
#1162077 2013-06-17 11:28 astulis22
Jūs tikrai ne papūga, dabar viskas labai aišku smile Ačiū JUMS LABAI. Man truputi sunku nes atėjau dirbti iš UAB tai reikia dar daug prie ko iprasti smile AČIŪ

astulis22
698
#1162165 2013-06-17 14:53 astulis22
Dar turiu klausimėlį, ar galima traukti sąskaitas pagal gavimą, o ne pagal išrašytą sąskaitos datą?

Gita1
7353
#1162166 2013-06-17 15:02 Gita1
Asskaitoje jos matomos pagal išrašymo datą ir čia matytis turi pagal išrašymo.. išimtis bent mums yra leidžiama ta, kur yra išrašomos sąskaitos už mėnesio paslaugas (šildymas, elektra, telefonas). Tokia sąskaita, kurios data 03.31, 06.30, 09.30 traukiama į kitą ketvirtį, bet surašoma buhalterinė pažymą, kad ta sąskaita priskiriama to projekto to ketvirčio išlaidoms. O va jau telefonas už gruodį mokamas iš savų lėšų, projektas jo nepadengs, nes sąskaitos nebus ir kitam ketvirtyje nebeįtrauksit.. kitas paslaugas mes susitariam ir mums išrašo keliom dienom anksčiau :)



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis