Viešoji įstaiga

Gita1 Gita1 8357
2015-07-30 09:03 Gita1
Gavus atsargas turėjo būti kredituojama ne pajamos, o gautas kitas finansavimas (3424). O dabar debituokit sąnaudas..
L
Lime 192
2015-07-30 19:57 Lime
Ačiū, Gita1. Taip aš irgi masčiau apie sąnaudas. Vadinasi turėjo būti D2 ir K34, panaudojus K2 ir D6, uždaroma 6 klasė K6 ir D35, po to K35 ir D51 ir galiausiai K51 ir D34. Ar teisingai surašiau? Mažai esu su šia apskaita susidūrusi.
Tai dabar nurašius atsargas į sąnaudas šias sąnaudas sudengti su kito netikslinio finansavimo pajamomis?
Gauna įstaiga anoniminės paramos ir ją naudoja savo nuožiūra - apmoka sąskaitas už patalpas, DU ir kita. Gali manau taip elgtis? Taip pat organizuoja seminarus - išrašo sąskaitas. Už seminarus - ar tai bus ūkinė komercinė veikla?
Pasidalinkit savo žiniomis. Tiesiog peržiūrėjau kelių ankstesnių metų apskaitą ir ten visada gavus paramą viskas ne į 34 buvo keliama, o iš karto į pajamas. Metų gale pajamos minus sąnaudos lygu veiklos rezultatas. Sąskaitų planas aišku irgi ne VšĮ.
Gita1 Gita1 8357
2015-07-30 20:13 Gita1
2010 m. dar nebuvo 51 klasės ir ji juda su 34 klase, kaip tais laikais 64,o jeigu nenurašot atsargų ir jos stovi, tai ir finansavimas nepanaudojamas.
Jūsų apskaitą tikriausiai tvarkė buhalterė, kuri tik pelno siekiančias tvarkė ir neturėjo žinių kaip tvarkoma nepelno siekianti organizacija.
Jeigu atsargos pajamuojamos ir jos stovi kol realiai sunaudojamos, tai pajamavimas parodomas tik D 20x K 3424. Niekas su niekuo nesidengia. Kai panaudojama tada nurašomos D 61x K 20x, parodomas finansavimo panaudojimas D 3424 K 64 (51 dabar). Ir toliau tik uždaroma 64 (51) sąskaita su 350. Aš visą gautą paramą stengiuosi nurašyti kol metai nepasibaigė, kad viskas gražiai užsidarytų smile
Apmokėti galima viską kas susiję su všį veikla (pagal nuostatus). Viskas už ką išrašomos sąskaitos yra jau pajamos (nebe finansavimas)..ir tai jau bus ūkinė komercinė veikla.
L
Lime 192
2015-07-30 20:29 Lime
Dar kartą dėkoju. Taip tada dar buvo 64. Apskaita kaip pelno siekiančių. Suprantu, kad kol atsargos nesunaudojamos tai ir finansavimas nepanaudotas stovi. Bet užpajamavo atsargas ir apskaitė pajamas. Viskas, finansavimo jokio nerodė. Dabar toks palikimas, kad finansavimo pajamų nėra nes jų ir neregistravo, o atsargos stovi. Reikia nurašyti jas debetuojant sąnaudas. Ir galvoju kredituojant sąnaudas kokio finansavimo panaudojimą rodyti jei jo nėra. O būtent dabar tą finansavimą materialinėmis gėrybėmis ir reikėjo rodyti kaip panaudotą. Juk tai ne sąnaudos, kurios galėtų būti surištos su komercinės veiklos pajamomis.
Gal 2010 metų PLN patikslinti išimant šią sumą iš pajamų ir einamaisiais metais apskaitoje debetuoti komercines pajamas kredituojant 34.?
Gita1 Gita1 8357
2015-07-30 21:38 Gita1
Aš net neįsivaizduoju, kai visur apskaitą vedu nuo pradžių ir nereik tokių klaidų taisyti, tai nesusidūrus, neišmąsčius ir negaliu patarti, palaukim gal kas pasijungs su daugiau patirties ir patars jums..
I
irma2 237
2015-07-31 08:23 irma2
Laba diena, norėjau paklausti,gal kas pagelbėsit. Prisiprašė kad tvarkyčiau apskaitą pelno nesiekiančiai organizacijai, kuri laikosi iš surinktų nario mokesčio ir pajamos gaunamos iš turto nuomos. Pas mane žinios apskaitos labai menkos, gyvenime teko dirbti tik su pirminiais dok apskaitos tai kyla labai daug klausimų. Pirmiausiai tai reikia man sąskaitų planą pasitvirtinti? einu ieškoti, gal rasiu VMI puslapyje, nes čia tokio nebuvo. O gal kas turit? ir dar va kyla klausimas už surinktus nario mokesčius traukti į 3 kl? labai prašau užveskit ant kelio. smile
Gita1 Gita1 8357
2015-07-31 08:51 Gita1
Užvedimas.. kaip poteriuose amen išmokit ir pagrindus pačios nvo apskaitos turėsit..
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
čia svarbūs pakeitimai

toliau labdaros ir paramos įstatymas..
I
irma2 237
2015-07-31 09:22 irma2
Labai ačiū. Draugija turi savo pastatus, bet jie stovi ant nuomojamos žemės, juk pastatams reikia skaičiuoti nusidėvėjimą?
Gita1 Gita1 8357
2015-07-31 09:27 Gita1
reikia
I
irma2 237
2015-07-31 10:15 irma2
labai labai ačiū, lengviau ir smagiau dirbti pasidarė. O dar klausimas, nario mokestis tai tiksliniai įnašai 3 kl? o stojamasis mokestis, už kursus mokestis? nuomos pajamos? kur jas pajamuoti?
Gita1 Gita1 8357
2015-07-31 10:19 Gita1
O tai taip greitai viską (nuorodas) įdėmiai perskaitėt? man rodos, kad ten yra atsakymai..
I
irma2 237
2015-08-03 14:12 irma2
gal galit padėti, kuo daugiau skaitau įsakymus tuo man cia klausimų kyla, nario mokestį mes registruojam tik jau gaunamą, o ne planuojamą gauti, nes tie nariai vieni įstoja kiti išeina, tai į kurią man klasę juos pajamuot? Pasidalinkit savo mintimis...
Gita1 Gita1 8357
2015-08-03 18:12 Gita1
3423
A
astulis22 698
2015-09-23 09:30 astulis22
Pagal projektą yra gauti pinigai įsigyti ilgalaikiam turtui, kokios turi būti teisingos korespondencijos?
Ar aš teisingai galvoju:
1.Gauti pinigai D 2kl K 3kl(savivaldybės finansavimas)
2. Pirktas ilgalaikis turtas D 1kl K 4kl
3. Perkeliama iš gautų D 3kl(savivaldybės finansavimas) K 3kl(Subsidijos ir dotacijos turtui)
4. Kai nudėvima, tada panaudotas finansavimas D 3kl.(sub. ir dot. turtui) K 5 kl. (kito finansavimo pajamos).
Jeigu neteisingai galvoju gal galite parašyti kaip turi būti.
Ačiū
Gita1 Gita1 8357
2015-09-23 10:01 Gita1
Nusidėvėjimo tik trūksta D 6113 K 1xx3.
L
LawerV 1
2015-10-05 22:07 LawerV
Laba diena, reikia skubaus patarimo.
Reikia likviduoti VSI, dalininkui grazinus jo kapitala, lieka dar nemazai nepaskirstytu piniginiu lesu. Gal pametesite ideja, kaip neprarasti tu lesu ir "issaugoti" jas dalininko rankose?
Aciu uz patarimus smile
Focus1 Focus1 146
2015-10-07 13:47 Focus1
Laba diena,

praėjusi menesi viesoji imone (nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija,) is fizinio asmens pavedimu gavo parama. Kam skirta parama - nenurode.
Ar mums reikia VMI pateikti kokia nors deklaracija apie gauta parama?
Kaip jus darote kai gaunate parama, t.y. kokia saskaitu korespondencija? Ar imones viduje pildote koki nors paramos registravimo zurnala? domina viskas nuo a iki z. Buciau labai dekinga uz pasidalinta info :)
Focus1 Focus1 146
2015-10-07 20:06 Focus1
Sveiki,

praėjusi menesi viesoji imone (nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija,) is fizinio asmens pavedimu gavo parama. Kam skirta parama - nenurode.
Ar mums reikia VMI pateikti kokia nors deklaracija apie gauta parama?
Kaip jus darote kai gaunate parama, t.y. kokia saskaitu korespondencija? Ar imones viduje pildote koki nors paramos registravimo zurnala? domina viskas nuo a iki z. Buciau labai dekinga uz pasidalinta info :)
aratinga aratinga 149
2015-10-07 20:08 aratinga
VŠĮ veikla - sporto paslaugų teikimas vaikams. VŠĮ steigėja įdarbina save pagal DS direktore. Tuo pačiu, ji bus trenerė ir treniruos vaikus. Kaip tinkamai įforminti DS? Ar reikia dviejų DS? Vienos direktorei, kitos trenerei?
Gita1 Gita1 8357
2015-10-07 20:57 Gita1
Focus1, FR0478 iki 2016-05-15 reikia pateikti. Anksčiau dar buvo kažkokia deklaracija, jei suma 50tūkst litų ir daugiau, abejoju, kad tiek gavot, tai net neieškosiu ar dabar kas tokio išlikę. Sąskaitų korespondencija D 231 K 3424. Nieko viduje nepildom.

aratinga, reikia vienos sutarties, o smulkmenų darbo sutarties temose ieškokit, kad všį neturi reikšmės, darbo kodeksas vienodas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui