Viešoji įstaiga

W
walej 255
2015-10-28 09:02 walej
O kada jūsų yra ataskaitinis laikotarpis?Pas manęs yra metai. o pas jus? Aš uždarau 6 klasę metams pasibaigus su finansavimu. Beto jau nebenaudojama 64 klasė yra pakeitimas atsirado 5 klasė finansavimas.:) Pas manęs metams pasibaigus dažniausiai sutampa likęs finansavimas su banku, o dotacija su ilgalaikiu turtu. Žinoma jeigu nėra įsiskolinimo. smile Ar aiškiai parašiau, jei ką rašykite.
Focus1 Focus1 146
2015-10-28 09:23 Focus1
Viesoji istaiga ikurta siais metais.
Nelabai suprantu sio sakinio: jau nebenaudojama 64 klasė yra pakeitimas atsirado 5 klasė finansavimas. Koks tas pakeitimas? As vadovaujuosi PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖMIS. Jose nurodoma taip:
44. 64 sąskaita „Kompensuotos sąnaudos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:
44.1. debetuojama (D 64), uždarant šią sąskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (debetuojamos sąskaitos: 641 „Panaudota dotacija“, 642 „Panaudoti tiksliniai įnašai“, 643 „Panaudoti nario mokesčiai“, 644 „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), sąskaitų kredito suma (K 350);
44.2. kredituojama (K 64):
44.2.1. registruojant dotacijos panaudojimą (kredituojama 641 sąskaita „Panaudota dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (D 3421);
44.2.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (kredituojama 642 sąskaita „Panaudoti tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3422);
44.2.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (kredituojama 643 sąskaita „Panaudoti nario mokesčiai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3423);
44.2.4. registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 644 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).
______________

W
walej 255
2015-10-28 09:34 walej

Focus1 rašė:
Viesoji istaiga ikurta siais metais.
Nelabai suprantu sio sakinio: jau nebenaudojama 64 klasė yra pakeitimas atsirado 5 klasė finansavimas. Koks tas pakeitimas? As vadovaujuosi PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖMIS. Jose nurodoma taip:
44. 64 sąskaita „Kompensuotos sąnaudos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:
44.1. debetuojama (D 64), uždarant šią sąskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (debetuojamos sąskaitos: 641 „Panaudota dotacija“, 642 „Panaudoti tiksliniai įnašai“, 643 „Panaudoti nario mokesčiai“, 644 „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), sąskaitų kredito suma (K 350);
44.2. kredituojama (K 64):
44.2.1. registruojant dotacijos panaudojimą (kredituojama 641 sąskaita „Panaudota dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (D 3421);
44.2.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (kredituojama 642 sąskaita „Panaudoti tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3422);
44.2.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (kredituojama 643 sąskaita „Panaudoti nario mokesčiai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3423);
44.2.4. registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 644 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).
______________



Pasižiūrėk man atrodo 2012 metų pakeitimas yra ir dar balanso forma ir veiklos rezultatų ataskaita keitėsi. smile
aratinga aratinga 149
2015-10-28 10:24 aratinga

Focus1 rašė:
Labas,
ar gerai kontuoju?

Registruojamas gautinas nario mokestis
D2111
K341

Registruojamas gautas nario mokestis
D341
K2111
D2311
K3423

Prisk. DU sąnaudos
D61110
K4141
D3423
K643

Šiek tiek aukščiau yra nuoroda į VŠĮ sąsk planą. Pagal pakeitimus 64 klasė jau panaikinta.
Focus1 Focus1 146
2015-10-28 10:28 Focus1
Taip, pakeitimus radau. Aciu smile bet klaustuku vistiek iskyla dar daugiau.

Kaip jus kontuojant kai priskaitot DU?
Focus1 Focus1 146
2015-10-28 10:42 Focus1
Ar gerai darau?

Priskaitomas DU
D61110
K4141

Išmokamas DU
D4141
K232
aratinga aratinga 149
2015-10-28 11:47 aratinga

Focus1 rašė:
Ar gerai darau?

Priskaitomas DU
D61110
K4141

Išmokamas DU
D4141
K232


O kam tas nulis prie priskaitomo DU? Ar 6111 skleidžiate ir priskaitote į jį dar ir kitas DU sąnaudas (VSD)? Vakar pati koregavausi VŠĮ sąskatų planą iš standartinio į pelno nesiekiančių. Oi, žaidžiau smile Kažkurioje apskaitos knygoje skaičiau, kad skleidžiant į analitiką, reikia sąskaitas pradėti nuo 1, ne nuo 0. Tarkim ne 61110, o 61111 (čia tik mano pačios pastebėjimas), vakar pati taip išsikoregavau. O šiaip teisingai :)
Focus1 Focus1 146
2015-10-28 13:01 Focus1
Nulis kazkaip netycia nusispaude, is tikro 6111 turi buti.
Gal galetumet pasidalint su manim savo saskaitu planu? man labai padetumet smile buciau labai dekinga.
aratinga aratinga 149
2015-10-28 13:14 aratinga
Focus1 - aš Jums AŽ parašiau :) Sąsk. planą nusikopijavau iš čia www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Focus1 Focus1 146
2015-10-30 08:13 Focus1
Kada jus registruojat nario mokescio panaudojima?
ta pati menesi, kai islaidos patirtos, ar ataskaitiniu metu gale?
Gita1 Gita1 8371
2015-10-30 09:19 Gita1
Aš registruoju metų gale.
J
JURANDAS 190
2015-10-30 11:13 JURANDAS
Laba diena
esame VšĮ. Pagal labdaros įstatymą gauname paramą. Ar paramą galima naudoti direktorės atlyginimui? Ar tai neprieštarautų LPĮ 10 str. nuostatoms?
Gita1 Gita1 8371
2015-10-30 14:01 Gita1
všį, kad veiklą (pagal nuostatus) vykdytų direktorė turi būti, alga jai turi būti mokama, tai iš kur daugiau tų lėšų paimti, jei ne iš paramos, nario mokesčio ir pan.?
J
JURANDAS 190
2015-10-30 14:42 JURANDAS

Gita1 rašė:
všį, kad veiklą (pagal nuostatus) vykdytų direktorė turi būti, alga jai turi būti mokama, tai iš kur daugiau tų lėšų paimti, jei ne iš paramos, nario mokesčio ir pan.?

Ačiū,Gita1, už išsakytą nuomonę, nes kiek anksčiau lankydavau seminarus, tai visuose seminaruose buvo aiškinama, kad paramą galima naudoti tik 10 str
1. Paramos gavėjai pagal šį įstatymą gautą paramą gali naudoti savo įstatuose ar nuostatuose numatytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams. O atlyginimams ir kom. paslaugoms negalima naudoti.
Gita1 Gita1 8371
2015-10-30 14:47 Gita1
O tai pačios organizacijos gyvavimas (darbo užmokestis darbuotojams, komunalinės išlaidos, telefonai, kanc.prekės ir t.t.) nėra jos tikslas numatytas nuostatuose?
A
astulis22 698
2015-11-02 11:36 astulis22
Laba diena, VšĮ turi ansamblį, kuriame dalyvauja nariai, kuriam už pasirodymus direktorius skiria premiją 100 €. Parašome įsakymą. Kaip toliau teisingai įforminti? Ar reikia kad kolektyvas kažką pirkdamas pristatytų sąskaitas faktūras ir pagal tai būtų traukiama į sąnaudas, ar galima tiesiog atiduoti tuos pinigus ansambliui ir kad jie naudotų pirktų be sąskaitų?
Gita1 Gita1 8371
1 2015-11-02 11:41 Gita1
Be sąskaitų negalima.. čia jums ne seimo narių kanc.išlaidos.. čia rimčiau smile
Focus1 Focus1 146
2015-11-03 08:10 Focus1
Sveiki, esam VsI ne pelno siekianti, siuo metu vykdome laimeta projekta. Kaip Jus darote, kai perkate reikiamas priemones ir paslaugas projektui ivykdyti?
Ar pildote kokia nors projekto faktines islaidas patvirtinanciu dokumentu suvestine?
Kada nurasote patirtas sanaudas, menesio gale ar ivykdzius projekta?
Ar i sia suvestine galima itraukti direktores darbo uzmokesti?
Gita1 Gita1 8371
2015-11-03 08:21 Gita1
Focus1, labai įdėmiai perskaitykit sutartį ten bus nurodyta kokios konkrečiai jums ataskaitos bus reikalingos.. tokias ir pildysit.. papildomai ką susipildysit sau jau jūsų asmeninis reikalas - gal reiks kažkokių darbinių lentelių, o gal nieko nereiks..
Į sąnaudas viską traukiu iškart vos tik galiu - kam man papildomai sukti galvą..
Direktorės darbo užmokestis yra všį reikalas.. dar nemačiau, kad kur būtų galima pasidengti direktorės DU..aišku būna, kad direktorė dalį užmokesčio gauna iš projekto (projekto vykdytojas), galbūt jūs netgi DUAŽ parodot kaip priedą, bet į projekto sąnaudas eina tik ta dalis (su mokesčiais visais), kuri yra priskiriama projektui ir numatyta projekto sąmatoj.
Focus1 Focus1 146
2015-11-03 10:22 Focus1
Aciu labai Gita1 smile
Ar gerai darau saskaitu koresp.?
1. Gauta PVM s/f už prekes, skirtas projekto igyvendinimui. (Mes nesam PVM moketojai)
D2011 - 100Eur
D6122 (mokesciu sanaudos) - 21Eur
K412 - 121Eur.

2. Apmokame tiekejui isiskolinima is gautu paramos pinigu. (pinigus paaukojo fizinis asmuo)
D412 - 121Eur.
K231 - 121Eur.
D3424 (parama) - 121Eur.
K51 - 121Eur.

3. Nurašome atsargas, panaudotas projektui.
K2011 - 100Eur.
D????

Ka reikia debetuoti? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui