Sąskaitų korespondencija

L
loretas 271
2005-09-09 16:49 loretas
Sveiki,
Visai susipainiojau sąskaitų korespondencijose, gal galit pagelbėt:
1) Akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti įstatinį kapitalą 50 000 Lt (2005 08 03)

2) Akcininkas A sumokėjo 21 000 (2005 08 05)
Rašau: D 271/ K 4484 21 000 Lt

3) Akcininkas B iš 29 000 Lt sumokėjo 3 000 Lt (2005 08 09)
D271/K4484 3000 Lt
Jis likusius sumokės per 2 mėn.
D....?K.... ? 26000
Įstatai bus peregistruoti naujai 2005 10 01
D 4484 21000
D 4484 3000
D ...... 26000
K 301 50 000
Visai pasimečiau smile smile smile
wolf wolf 11164
2005-09-09 17:00 wolf 2011-09-11 03-50

loretas rašė: Sveiki,
Visai susipainiojau sąskaitų korespondencijose, gal galit pagelbėt:
1) Akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti įstatinį kapitalą 50 000 Lt (2005 08 03)

2) Akcininkas A sumokėjo 21 000 (2005 08 05)
Rašau: D 271/ K 4484 21 000 Lt

3) Akcininkas B iš 29 000 Lt sumokėjo 3 000 Lt (2005 08 09)
D271/K4484 3000 Lt
Jis likusius sumokės per 2 mėn.
D....?K.... ? 26000
Įstatai bus peregistruoti naujai 2005 10 01
D 4484 21000
D 4484 3000
D ...... 26000
K 301 50 000
Visai pasimečiau smile smile smile

Kol įstatai neregistruoti teisingai darai, kaup kaip įmonės skola.
Kada kitas akcininkas sumokės likusius tada ir parodysi gavima.
Jei nesumokės iki įstatų įregistravimo.
tada
D 4484 21000
D 4484 3000
D 302 26000
K 301 50 000

Bet kaip aš suprantu - toks neapmokėjimas laiku turi būti sutartas tarp akcinininkų ir patvirtintas protokolu - kitaip jis nėra teisėstas.

ABĮ
"4. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo papildomais įnašais pakeisti bendrovės įstatai registruojami juridinių asmenų registre po to, kai yra pasirašytos akcijos ir įmokėti pradiniai įnašai. "
L
loretas 271
2005-09-12 17:12 loretas
Ačiū wolf smile
Atsiprašau, kad laiku nepasakiau ačiū, mat tik dabar darbe prie kompo smile
L
Loreta13 30842
2005-09-12 20:28 Loreta13
Kaip suprantu, 2004m, pirmi, kai pelną skirstome akcininkų susirinkimo data, t.y. iki 2005 05 01
O 2004 12 31 nėra pelno paskirstymo smile

Ar galima dar sena tvarka "uždarinėt" pajamų ir sąnaudų sąskaitas 2005 12 31 data smile
edwardas edwardas 4185
2005-09-12 20:54 edwardas 2011-09-11 03-50

Loreta13 rašė: Kaip suprantu, 2004m, pirmi, kai pelną skirstome akcininkų susirinkimo data, t.y. iki 2005 05 01
O 2004 12 31 nėra pelno paskirstymo smile

Ar galima dar sena tvarka "uždarinėt" pajamų ir sąnaudų sąskaitas 2005 12 31 data smile


Uzdarineti galima is karto po pelno paskirstymo(tada reikes uzdarineti du kartus) arba laukti 2005.12.31
L
Loreta13 30842
2005-09-12 21:00 Loreta13
smile smile smile smile
2004 12 31
smile smile
edwardas edwardas 4185
2005-09-12 21:05 edwardas 2011-09-11 03-50

Loreta13 rašė: smile smile smile smile
2004 12 31
smile smile


cia Jus apie ka?
L
Loreta13 30842
2005-09-12 21:28 Loreta13
Apie savo įprotį jau rašyt 2005, o reikėjo 2004
smile
wolf wolf 11164
2005-09-12 21:58 wolf
Uždarinėjau iškarto po paskirstymo - kad matytusi realus nepaskirstytas pelnas
A
airin 777
2005-09-13 11:16 airin
Ar teisinga tokia sąskaitų korespondencija:
Muitinė paskaičiuoja importo PVM ir muitą:
D24311 Importo PVM 75Lt
D 612 Veiklos mokesčių sąnaudos 10 Lt
K 4488 Mokėtini mokesčiai muitinei 85Lt

O už mus importo PVM sumoka vežėjas, kai mes jam sumokam:

D 4488 Mokėtini mokesčiai muitinei 85Lt
K 272 Kasa 85 Lt.

Kažkas ne taip, juk mes ne tiesiogiai mokam muitinei, turbūt reikalinga tarpinė korespondencija.
D
Dlana 302
2005-09-13 11:39 Dlana 2011-09-11 03-50

airin rašė: Ar teisinga tokia sąskaitų korespondencija:
Muitinė paskaičiuoja importo PVM ir muitą:
D24311 Importo PVM 75Lt
D 612 Veiklos mokesčių sąnaudos 10 Lt
K 4488 Mokėtini mokesčiai muitinei 85Lt

O už mus importo PVM sumoka vežėjas, kai mes jam sumokam:

D 4488 Mokėtini mokesčiai muitinei 85Lt
K 272 Kasa 85 Lt.

Kažkas ne taip, juk mes ne tiesiogiai mokam muitinei, turbūt reikalinga tarpinė korespondencija.


Tai pas Jus gaunasi skola vežėjui, bet ne muitinei. O importo PVM galit traukti į atskaitą yik tada, kai atsiskaitot su vežėjais. Tai:
D Veiklos mokesčių sąnaudos 10Lt.
D Gautinas ateinančio laikotarpio PVM 75Lt.
K Skola vežėjui 85Lt
Kai sumokate vežėjui, tai:
D Gautinas PVM 75Lt.
K Gautinas ateinančio laikotarpio PVM 75Lt.
R
Rimas35 53
2005-09-13 11:47 Rimas35 2011-09-11 03-50

Dlana rašė:

airin rašė: Ar teisinga tokia sąskaitų korespondencija:
Muitinė paskaičiuoja importo PVM ir muitą:
D24311 Importo PVM 75Lt
D 612 Veiklos mokesčių sąnaudos 10 Lt
K 4488 Mokėtini mokesčiai muitinei 85Lt

O už mus importo PVM sumoka vežėjas, kai mes jam sumokam:

D 4488 Mokėtini mokesčiai muitinei 85Lt
K 272 Kasa 85 Lt.

Kažkas ne taip, juk mes ne tiesiogiai mokam muitinei, turbūt reikalinga tarpinė korespondencija.


Tai pas Jus gaunasi skola vežėjui, bet ne muitinei. O importo PVM galit traukti į atskaitą yik tada, kai atsiskaitot su vežėjais. Tai:
D Veiklos mokesčių sąnaudos 10Lt.
D Gautinas ateinančio laikotarpio PVM 75Lt.
K Skola vežėjui 85Lt
Kai sumokate vežėjui, tai:
D Gautinas PVM 75Lt.
K Gautinas ateinančio laikotarpio PVM 75Lt.

Kodėl skola vežėjui jei muitine priskaičiuoja ?
Viskas beveik teisinga pas Airin
Tiesios
Sumokant vežėjui bus (sumokat - ir dar neaišku ar jis jums gražins pinigus ar sumokes Muitinei)
D 2021
K 27XX

Ir padarom užskaita (šiaip nedaryčiau užskaitos tol kol neturečiau dokumentu patvirtinančiu - kai mokesčiai sumokėti )
D 4488
K 2021
D
Dlana 302
2005-09-13 12:39 Dlana
Paprastai vežėjas sumoka muitinei iš karto, kai yra nedidelės sumos, pristato apmokėjimą yrodančių dokumentų kopijas ir išrašo PVM sąsk.fakt. Kam apsunkinti save nerealiom užskaitom. Iš tiesų tai lieki skolingas vežėjui.Mes jau daug metų dirbam tokiu principu ir viskas gerai.
A
airin 777
2005-09-13 14:59 airin
Ačiū Dlana ir Rimas35, dabar turiu du variantus, galėsiu rinktis smile
D
dirbancioji 108
2005-09-13 15:41 dirbancioji
Kam reikalinga sanaudu saskaita "mokejimai tretiesiems asmenims". Pries mane buvusi buhaltere visus mokejimus ar tiekejams, ar atskaitingiems asmenims vede per sia saskaita.
Aciu
V
vilmuse 208
2005-09-13 16:09 vilmuse
Sveiki,truputi pasimečiau.Į kurią sąskaitą reikia pajamuoti pirktas prekes (pvz.kanceliarines ir šiaip mažavertes prekes) kurias sunaudojam įmonėje?
Man kažkaip "Prekės pirktos perparduoti" nelimpa, o nei žaliavom nei neb.g-bai nepriskirsiu.Arba čia man smegenys šiandien ištino ir elementarių dalykų nesuprantu smile
M
marsiete 900
2005-09-13 16:18 marsiete
Atsargos, arba pavadink "trumpalaikis turtas", nors dažniausiai ėina tiesiai į sąnaudas.
D
DaivaP 5457
2005-09-13 16:21 DaivaP 2011-09-11 03-50

vilmuse rašė: Sveiki,truputi pasimečiau.Į kurią sąskaitą reikia pajamuoti pirktas prekes (pvz.kanceliarines ir šiaip mažavertes prekes) kurias sunaudojam įmonėje?
Man kažkaip "Prekės pirktos perparduoti" nelimpa, o nei žaliavom nei neb.g-bai nepriskirsiu.Arba čia man smegenys šiandien ištino ir elementarių dalykų nesuprantu smile


26... Kitas trumpalaikis turtas
V
vilmuse 208
2005-09-13 16:24 vilmuse
Ačiū,taip ir padarysiu.sudėsiu į kt.trump.turtą.
V
vilmuse 208
2005-09-13 16:29 vilmuse
Nors bendrai palauk.o ten tai indėliai,obligacijos ir pan.ar nebus šalia jų visai ne į temą mano diskeliai,spynos ir pan.?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui