Missing
Kataryna
4
#1409269 2019-02-10 19:14 Kataryna
Labas vakaras, skaitinėju temą ir turbūt noriu patvirtinimo, kad galvoju teisingai, o jei ne, tai patarimo. Darbuotoja yra gimdymo atostoguose ir norime iteikti jai ir vaikeliui dovana. Tarkim kažką pirksime iki 100€ iš kokios nors parduotuvės. Man uzteks imonės direktoriaus įsakymo del dovanos ir kam ji skirta, korespondencija bus D610xxx(dovanos suma su pvm) K-443, bei pateikti metineje deklaracijoje?
Dar tik mokausi, nenoriu prisidirbti molio, tad nepykite uz pasikartuojancius klausimus :)
Avatar
gyvate
1200
#1409275 2019-02-11 07:50 gyvate
O ta suma paskui nebus sumažinta mamytei išmoka už vaikutį iš sodros? smile smile

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com
Missing
markute55
31
#1409277 2019-02-11 08:18 markute55
Sveiki, kai suvedu skolos tiekejams K443 1300 ir dovanos darbuotojams D610.. 1300 man gaunasi 2400 suma, trūksta dar vieno veiksmo ir niekaip nesugalvoju...




markute55 rašė:


Dėkui, jo šita tai žinau. Tik kaip man visą tai atspindėti programoje, dėti prie kitos sąnaudos ir viskas? Nes nedidelė suma. Ir kaip daryti su pvm? Visą dovanos sumą dėti į leidžiamus? Kaip turi susibegioti korespondencija tuo met? Nu su tom dovanom galva jau išitno, pirmą kart su jomis turiu reikalų... smile smile smile



gal tai pagelbės smile
[/quote]

[/quote]
Labai viskas paprasta. Geriausia susikurkite subsąskaitą pvz 610xx (Dovanos ir prizai darbuotojams iki 200eur. (GPM312 07kodas)). Bus lengviau susitikrint pildant metinę GPM312. Į ją ir dėsite D610xx/K443 (skola tiekėjui). Visa suma su PVM. PVM neatskaitomas.
[/quote]
Missing
markute55
31
#1409278 2019-02-11 08:23 markute55 redaguota: 2019-02-11 08-33

markute55 rašė:


Sveiki, kai suvedu skolos tiekejams K443 1300 ir dovanos darbuotojams D610.. 1300 man gaunasi 2600 suma, trūksta dar vieno veiksmo ir niekaip nesugalvoju.
Ar
K433 1300
D610 1300
K4461 (darbuotoju uzmokestis) 1300
Ar dėti dovanas i K610... ir lieka 0?




markute55 rašė:


Dėkui, jo šita tai žinau. Tik kaip man visą tai atspindėti programoje, dėti prie kitos sąnaudos ir viskas? Nes nedidelė suma. Ir kaip daryti su pvm? Visą dovanos sumą dėti į leidžiamus? Kaip turi susibegioti korespondencija tuo met? Nu su tom dovanom galva jau išitno, pirmą kart su jomis turiu reikalų... smile smile smile



gal tai pagelbės smile



[/quote]
Labai viskas paprasta. Geriausia susikurkite subsąskaitą pvz 610xx (Dovanos ir prizai darbuotojams iki 200eur. (GPM312 07kodas)). Bus lengviau susitikrint pildant metinę GPM312. Į ją ir dėsite D610xx/K443 (skola tiekėjui). Visa suma su PVM. PVM neatskaitomas.
[/quote]

[/quote]
Missing
Kataryna
4
#1409285 2019-02-11 09:02 Kataryna

gyvate rašė:


O ta suma paskui nebus sumažinta mamytei išmoka už vaikutį iš sodros? smile smile


Sakote gali sitaip buti?
Avatar
gyvate
1200
#1409286 2019-02-11 09:04 gyvate
O kam tas DUŽ? Vienintelis įrašas D610xx/K443 1300. O jei jau norit dar ir prie DUŽ pridėti, tada bus D4461/K4461

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com
Missing
Kataryna
4
#1409309 2019-02-11 10:01 Kataryna
Gal kas atsakys kaip yra su dovanom pagimdžiusioms darbuotojoms, jei dovana iki 100 Eur, ar sodra tikrai gali prikibti prie išmokų už vaiką ir sumažinti?
Missing
Nadiausra
52
#1409338 2019-02-11 13:28 Nadiausra
Mažai įmonei tvarkau buhalteriją excel'yje. Praėjo metai. Ar metų gale nusinulina sumos - nuosavam kapitale, pajamose, sąnaudose, PVM mano įkeltame pavyzdyje ar metai iš metų sumos tęsiamos?
Prisegti failai
28860 capture big
Capture.PNG 23 KB
Missing
Denise
357
#1409458 2019-02-12 13:54 Denise
Laba diena,
Šiandien gauta gruodžio sąskaita. Paslaugą noriu priskirti praėjusių metų sąnaudoms, bet pačią sąskaitą FR0600 ir isaf deklaruoti sausį.
2018 m. suma be PVM - 6 klasė debete, kredite skola tiekėjui?
O kaip su PVM 2019 m? PVM suma 2 klasė debete, kredite skola tiekėjui?
Bet tuomet metų gale skola tiekėjui liks neteisinga.
Kaip tuos metus perskirti nebesuprantu.
Labai ačiū.
Avatar
ErnestaL
599
#1409611 2019-02-13 13:24 ErnestaL
Sveiki,

perėmiau buhalteriją ir primą kartą susiduriu, nežinau, kaip teisingai paiselgti.
UAB turi savo filialą Norvegijoje ir per filialą (mokesčių mokėtojo kodą) yra įdarbinti lietuviai darbuotojai. Jiems atlyginimus skaičiuoja buhalterinė įmonė Norvegijoje, pagal norvegiškus įstatymus. Atlyginimų pavedimus daro UAB iš lietuviškos banko sąskaitos ir darbo užmokesčio sąnaudas įsitraukia UAB į savo apskaitą, nes per filialą nevyksta jokie pardavimai ir pirkimai, tik skaičiuojamas darbo užmokestis.
Problema iškyla tame, kad darbuotojams yra išskaičiuojama suma iš atlyginimo už apgyvendinimą. Pagal norvegiškus įstatymus galima išskaičiuoti (taip bent jau konsultuoja norvegų buhalterinė įmonė).Jie gauna padidintą valandinį tarifą, bet sutartyje yra susitarta, kad bus išskaičiuojama už apgyvendimą išbūtomis dienomis. Tačiau, kaip man susidėlioti korespondencijas?

D DU sąnaudos
K Mokėtinas DU

D Mokėtinas DU
K Mokėtini mokesčiai Norvegijoje

D Mokėtinas DU
K ?? (Čia turėtų atsispindėti iš DU išskaičiuojama suma už apgyvendinimą

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...
Missing
jurgita12
38
#1409761 2019-02-14 20:43 jurgita12
Įmonė ne PVM mokėtoja 2019 01 10 gavo 121 Eur PVM sąskaitą-faktūrą už 2018 12 komunalines paslaugas.

Tuomet 2019 01 10:

D 491 - 100
K 630811 - 21
K 4321 - 121

ir 2018 12 31:

D 6302 - 100
K 491 - 100

Ar taip?
Gal ir neatskaitomas PVM nuo LA turėtų atsidurti 2018 metuose?
Missing
Dangys
1
#1409762 2019-02-14 21:22 Dangys
Sveiki, įmonė buvo suteikusi paskolą fiziniam asmeniui. Dabar planuoja nurašyti paskolą ir sukauptas palūkanas. Kaip registruoti nurašomas palūkanas?:

D 5 kl palūkanų pajamos
K 2 kl sukauptos palūkanos
ar
D 6 kl (neleidžiami atskaitymai)
K 2 kl sukauptos palūkanos
Suma įmonei reikšminga, nesinori suklysti
Missing
leliuks
1263
#1409869 2019-02-15 19:43 leliuks
Gauta 2019.01.16 iš užsienio VMI dokumentas, kad už 2018.3 ketv.pavėluota pateikti deklraciją ir skirta bauda. Tai klausimai"
1. Kokia data registruoti apskaitoje?
2. neleidžiami?
Missing
Snaiga
418
#1409878 2019-02-15 21:58 Snaiga
Sveiki,
išrašyta sąskaita įmonei, ne PVM mokėtojai su atvirkštiniu PVM, kai tokia sąskaita neturėjo būti išrašyta. Dabar pertaisiau sąskaitą priskaičiuodama PVM,tačiau įmonė atsisako primokėti. Turiu nuimti tą PVM nuo kliento ir kažkur padėti. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti ir ar tai leidžiami ar neleidžiami?
Missing
Snaiga
418
#1409929 2019-02-18 09:47 Snaiga

Snaiga rašė:


Sveiki,
išrašyta sąskaita įmonei, ne PVM mokėtojai su atvirkštiniu PVM, kai tokia sąskaita neturėjo būti išrašyta. Dabar pertaisiau sąskaitą priskaičiuodama PVM,tačiau įmonė atsisako primokėti. Turiu nuimti tą PVM nuo kliento ir kažkur padėti. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti ir ar tai leidžiami ar neleidžiami?



Mergaitės, ar nei viena neturėjote tokios situacijos? Reikia kažkur padėti PVM. Nežinau kur. Kur tokiais atvejais dedate?
Missing
upss
1527
#1409938 2019-02-18 10:44 upss

Snaiga rašė:



Snaiga rašė:


Sveiki,
išrašyta sąskaita įmonei, ne PVM mokėtojai su atvirkštiniu PVM, kai tokia sąskaita neturėjo būti išrašyta. Dabar pertaisiau sąskaitą priskaičiuodama PVM,tačiau įmonė atsisako primokėti. Turiu nuimti tą PVM nuo kliento ir kažkur padėti. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti ir ar tai leidžiami ar neleidžiami?



Mergaitės, ar nei viena neturėjote tokios situacijos? Reikia kažkur padėti PVM. Nežinau kur. Kur tokiais atvejais dedate?


Sveiki. PVM Jūs niekur nepadėsite, tai yra Jūsų pardavimo PVM. Kalbėkite su direktoriumi kaip Jums elgtis. Arba rodykite tą sumą kaip skolą (pvz 100+21=121, skola 121, apmoka 100, skoloje lieka 21 (kas būtų teisingiausia)). Arba toje sumoje rodykite PVM, jei sumokėjo 100, tai sąskaitoje būtų 82.65 + PVM 17.35 Eur.) Gal kažkas dar kitokį variantą pasiūlys, bet pirmiausia pokalbis su direktoriumi manau.


Jei nuo tavo nuotaikos priklausytų oras ar dažnai šviestų saulė?
Missing
Snaiga
418
#1409942 2019-02-18 11:48 Snaiga

upss rašė:



Snaiga rašė:



Snaiga rašė:


Sveiki,
išrašyta sąskaita įmonei, ne PVM mokėtojai su atvirkštiniu PVM, kai tokia sąskaita neturėjo būti išrašyta. Dabar pertaisiau sąskaitą priskaičiuodama PVM,tačiau įmonė atsisako primokėti. Turiu nuimti tą PVM nuo kliento ir kažkur padėti. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti ir ar tai leidžiami ar neleidžiami?



Mergaitės, ar nei viena neturėjote tokios situacijos? Reikia kažkur padėti PVM. Nežinau kur. Kur tokiais atvejais dedate?


Sveiki. PVM Jūs niekur nepadėsite, tai yra Jūsų pardavimo PVM. Kalbėkite su direktoriumi kaip Jums elgtis. Arba rodykite tą sumą kaip skolą (pvz 100+21=121, skola 121, apmoka 100, skoloje lieka 21 (kas būtų teisingiausia)). Arba toje sumoje rodykite PVM, jei sumokėjo 100, tai sąskaitoje būtų 82.65 + PVM 17.35 Eur.) Gal kažkas dar kitokį variantą pasiūlys, bet pirmiausia pokalbis su direktoriumi manau.




Ačiū upps. Jeigu būčiau galėjusi, pati būčiau PVM įskaičiavusi, dabar jis yra priskaičiuotas ir atsiranda skola. Klientas tikrai neprimokės ir jis tiesus. Direktorius linkęs kliento nejudinti, todėl dabar noriu nukabinti tą susidariusią skolą nuo kliento ir kažkur tą sumą turiu padėti, tik nežinau į kurią sąskaitą padėti. Kas čia? pardavimų sąnaudos? neleidžiami? na net nežinau kas...
Missing
upss
1527
#1409948 2019-02-18 13:11 upss
trolis77, gal galėtumėte paprastai skaičiukais situaciją atvaizduot, nes niekaip nesuprantu Jūsų šitos korespondencijos smile

Jei nuo tavo nuotaikos priklausytų oras ar dažnai šviestų saulė?
Missing
Snaiga
418
#1409949 2019-02-18 13:31 Snaiga

trolis77 rašė:



Snaiga rašė:



Sveiki,
išrašyta sąskaita įmonei, ne PVM mokėtojai su atvirkštiniu PVM, kai tokia sąskaita neturėjo būti išrašyta. Dabar pertaisiau sąskaitą priskaičiuodama PVM,tačiau įmonė atsisako primokėti. Turiu nuimti tą PVM nuo kliento ir kažkur padėti. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti ir ar tai leidžiami ar neleidžiami?





Išrašytos sąskaitos nenuslėpkite, tai jūsų klaida, kuri neištaisoma, nes PVMĮ aiškiai nurodyta, kad bet kas, išskyręs sąskaitoje PVM, turi jį ir sumokėti.
O korespondencijos paprastos:
D Skolos tiekėjams
K mokėtinas PVM.
[/quote]

Taip, jis mokėtinas, dabar yra pakibusi kliento skola, kurią turiu nuimti.
Dabar , pardavus prekes, sąskaitų korespondencija yra tokia:
D Pirkėjų skolos (sakykim 121 Eur)
K Pardavimų pajamos 100
K Pardavimo PVM. 21

Tačiau, klientas tų 21 eur nemokės dėl prieš tai rašytų priežasčių. Jis sumokėjo tik 100 eur. Reikia nuo kliento tą sumą 21 Eur nukabinti ir kažkur jį padėti, tik nežinau kur:
D kokia sąskaita? (21 eur)
K pirkėjų skolos 21 EUR
Avatar
gyvate
1200
1   #1409950 2019-02-18 13:33 gyvate
D6kl- neleidžiami atskaitymai


Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis