Sąskaitų korespondencija

A
amri 161
2004-03-29 15:28 amri 2011-09-11 03-22
Atsiprašau 224 str. 2 p. 1d, nors 3 p. numato išskaitos galimybę dėl klaidos. smile
A
angelka 2790
2004-03-29 15:29 angelka
Tai kada darysi mokėjimą:
D4702
K 27
Gita1 Gita1 8377
2004-04-08 10:41 Gita1
Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?
D
Dajana 11
2004-04-08 11:17 Dajana
Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile
T
TYTE 1629
2004-04-08 11:21 TYTE 2011-09-11 03-23

Dajana rašė: Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile

Apiformink kaip avansą.
D
Dajana 11
2004-04-08 11:46 Dajana 2011-09-11 03-23

TYTE rašė:

Dajana rašė: Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile

Apiformink kaip avansą.



tai pakibs gautinos sumos
jis juk jau atleistas ir nelabai pasirodyt nores ir sodros knygelei juk uzpildyta didesne suma
smile smile
Gita1 Gita1 8377
2004-04-08 11:57 Gita1 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė: Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?



Negi sunku atsakyti. Jei rašau į pievas, tai taip ir sakykit. Ir parašykit kaip darot jūs.
T
TYTE 1629
2004-04-08 12:07 TYTE 2011-09-11 03-23

Dajana rašė:

TYTE rašė:

Dajana rašė: Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile

Apiformink kaip avansą.



tai pakibs gautinos sumos
jis juk jau atleistas ir nelabai pasirodyt nores ir sodros knygelei juk uzpildyta didesne suma
smile smile

Taip Dajana. Tada manau lieka tik pataisyt sąskaitų korespondenciją, ir per didelę sumą dėti į neleistinus atskaitymus. O sodros formų tikslinti nereikės, nes kiek suprantu tu nuo klaidingai priskaičiuotos sumos išskaičiavai mokesčius ir juos sumokėjai.
D
Dajana 11
2004-04-08 12:10 Dajana 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė:

Gita1 rašė: Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?



Negi sunku atsakyti. Jei rašau į pievas, tai taip ir sakykit. Ir parašykit kaip darot jūs.


manau kad viską darai teisingai, kai gauni sąskaita D 6118 arba į ilgalaikį turtą, K450 ir 22. o 22 sąskaita privalai naudot jei moki avansu
R
Rasida 2977
2004-04-08 12:17 Rasida 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė: Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?


Pirmuoju atveju viskas gerai, tik kodėl už duris D6118? Tai TT, o paskui nurašysi į sąnaudas.
Kaip matau, tu dar senuoju planu vadovaujies, todėl ir atsakysiu taip pat. Kai sumoki pinigus avansu: D22/K27. Ir tik atsiradus įsisikolinimui už prekes (D20/K45), gali sudengti įsiskolinimą: D45/K22. Juk sumokėjus avansą dar neturi sąskaitos už prekes, t.y. nesi įsiskolinusi tiekėjui - priešingai, jis, kaip gavęs avansą ir nepatiekęs prekių, yra skolingas. Tai kaip tu sudengsi?
D
Dajana 11
2004-04-08 12:20 Dajana
Taip Dajana. Tada manau lieka tik pataisyt sąskaitų korespondenciją, ir per didelę sumą dėti į neleistinus atskaitymus. O sodros formų tikslinti nereikės, nes kiek suprantu tu nuo klaidingai priskaičiuotos sumos išskaičiavai mokesčius ir juos sumokėjai.[/quote]

o gal žinai kaip su mokesčiai tas skirtumas tai leistini atskaitymai smile smile
jų koreguot nereikia smile
D
Dajana 11
2004-04-08 13:55 Dajana 2011-09-11 03-23

TYTE rašė:

Dajana rašė:

TYTE rašė:

Dajana rašė: Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile

Apiformink kaip avansą.



tai pakibs gautinos sumos
jis juk jau atleistas ir nelabai pasirodyt nores ir sodros knygelei juk uzpildyta didesne suma
smile smile

Taip Dajana. Tada manau lieka tik pataisyt sąskaitų korespondenciją, ir per didelę sumą dėti į neleistinus atskaitymus. O sodros formų tikslinti nereikės, nes kiek suprantu tu nuo klaidingai priskaičiuotos sumos išskaičiavai mokesčius ir juos sumokėjai.


o kaip su mokesčiais ar nuo per dideles sumos sumokėti mokesčiai yra leistini atskaitymai smile smile smile
N
NAVI 257
2004-04-08 16:03 NAVI
Prašau padėkite sumąstyti :
Už 2003m. mokestinėje apskaitoje gavome pelną , o finansinėje - nuostolį. 2003m. sumokėjome av.pelno mokestį, kuris apskaitomas sąsk. D4708 - 456,-
Šia suma mažiname mokėtiną pelno mokestį už 2003m.
Kokios turėtų būti korespondencijos ? smile
Gita1 Gita1 8377
2004-04-09 12:26 Gita1 2011-09-11 03-23
Rasida rašė:

Pirmuoju atveju viskas gerai, tik kodėl už duris D6118? Tai TT, o paskui nurašysi į sąnaudas.
Kaip matau, tu dar senuoju planu vadovaujies, todėl ir atsakysiu taip pat. Kai sumoki pinigus avansu: D22/K27. Ir tik atsiradus įsisikolinimui už prekes (D20/K45), gali sudengti įsiskolinimą: D45/K22. Juk sumokėjus avansą dar neturi sąskaitos už prekes, t.y. nesi įsiskolinusi tiekėjui - priešingai, jis, kaip gavęs avansą ir nepatiekęs prekių, yra skolingas. Tai kaip tu sudengsi?[/quote]

Kodėl už duris? Pati nežinau kodėl tas duris įdėjau. Labiau galvojau apie kanc.prekės, visokius apmokėjimus už įvairias paslaugas. O sąskaitų planas senas, nes čia 2003 metai (apleista apskaita).
R
Reta 490
2004-04-09 13:55 Reta 2011-09-11 03-23

NAVI rašė: Prašau padėkite sumąstyti :
Už 2003m. mokestinėje apskaitoje gavome pelną , o finansinėje - nuostolį. 2003m. sumokėjome av.pelno mokestį, kuris apskaitomas sąsk. D4708 - 456,-
Šia suma mažiname mokėtiną pelno mokestį už 2003m.
Kokios turėtų būti korespondencijos ? smile

Priskaičiuoji pelno mokestį už 2003 m. pvz. 500 lt - D65/K4708, rezultate - moki biudžetui 500-456=44Lt. o jei PM 200lt , rezultate 200-456=-256Lt. t.y PM permoka biudžetui. Tada D4708/K 25 (biudžeto skolaįmonei) 256 Lt. ir iš šios sumos gali daryti kitų mokesčių užskaitas. smile
N
NAVI 257
2004-04-09 14:25 NAVI
labai ačiū, Reta, kad atsiliepei. Būtent iki šios vietos ir aš suprantu , bet kaip uždaryti 65 sąsk.? Reikėtų K65 ir D34/ pelną savinikui išmokėti/, bet finansinėje apskaitoje - nuostolis ? smile
R
Reta 490
2004-04-09 14:37 Reta
65 uždarinėji su visomos 5 ir 6 kl. sąskaitomis. Rezultate D34 - dar didesnis nuostolis ir turbūt išmokėti nebebus ko?
N
NAVI 257
2004-04-09 15:01 NAVI
Dėkoju ,Reta, tos vienos minties ir trūko ... smile Šiltų Tau ir prasmingų švenčių !!!
B
beatik 7
2004-04-09 17:29 beatik
Sveiki
Gal galetumėte padėti tokių klausimų.
Buhalterė buvusi iki manęs už 2002 m. paliko sąskaita 6601 reprezentacinės išlaidos neždaryta, ką man daryti ar uždaryti, bet kaip kad nepasikestų rezultatas. Ir kaip dėl reprezintacinių išlaidų jie nemažina pelną?
Padėkite kas žino
B
beatik 7
2004-04-09 18:26 beatik
Turiu dar vieną klausimą
Ką daryti su likvidacine verte, kai lieka 1 Lt.
Kur jį dėtį?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui