Sąskaitų korespondencija

K
kakaduJV 406
2006-12-20 16:16 kakaduJV
Sveikučiai,

turiu štai kokį klausimą: Šiandien nusipirkom banke PIN-kodų generatorių. Tai dabar laužau sau galvą, kokias korespondencijas turėčiau surašyt, ar prie banko paslaugų priskirt, ar tiesiog prie kitų ofiso išlaidų. Gavau dar memorialinį orderį. Ar jį turėčiu prisegt prie visų sąskaitų - faktūrų ar atskirai prie banko dokumentų...

Patarkit, prašau smile

Dėkoju iš anksto.
2006-12-20 16:36 lenacka1117
Aš priskirčiau prie administracinių sąnaudų, o tą orderį segčiau prie visų pirkimų arba kaip rašei, sąskaitų faktūrų
A
Aufriuks 319
2006-12-20 16:36 Aufriuks 2011-09-11 05-13

kakaduJV rašė: Sveikučiai,

turiu štai kokį klausimą: Šiandien nusipirkom banke PIN-kodų generatorių. Tai dabar laužau sau galvą, kokias korespondencijas turėčiau surašyt, ar prie banko paslaugų priskirt, ar tiesiog prie kitų ofiso išlaidų. Gavau dar memorialinį orderį. Ar jį turėčiu prisegt prie visų sąskaitų - faktūrų ar atskirai prie banko dokumentų...

Patarkit, prašau smile

Dėkoju iš anksto.


va va ir man buvo tas pats, bet aš tiesiog priskyriau prie banko paslaugų ir per daug nesukau sau galvos, o gal blogai padariau... smile

mane domina dar vienas paprastas klausimėlis: ar galima įmonės išlaidas už mobilųjį ryšį priskirti "administracinėms išlaidoms" ( D 611, K 27XX) smile ar reikia rašyt atskirą korespondensiją "Pirktos paslaugos" ( D 6118 (pirktų paslaugų sąnaudos), K 27XX) smile nors esmė lieka ta pati... smile
edwardas edwardas 4185
2006-12-20 16:36 edwardas 2011-09-11 05-13

kakaduJV rašė: Sveikučiai,

turiu štai kokį klausimą: Šiandien nusipirkom banke PIN-kodų generatorių. Tai dabar laužau sau galvą, kokias korespondencijas turėčiau surašyt, ar prie banko paslaugų priskirt, ar tiesiog prie kitų ofiso išlaidų. Gavau dar memorialinį orderį. Ar jį turėčiu prisegt prie visų sąskaitų - faktūrų ar atskirai prie banko dokumentų...

Patarkit, prašau smile

Dėkoju iš anksto.


o kas tai yra memorialinis ordinas? smile
S
sing 545
2006-12-21 09:32 sing 2011-09-11 05-13

kls rašė:
Tvarkingiau būtų laisvos formos dokumentas, kuriame būtų galima aiškiai nustatyti ūkinę operaciją.


sing rašė: Na, o jei as ji tureciau, kokia korespondencijo priskaitymo butu?
Truputi pasimeciau...tai ta laisva dokumenta-saskaita turetu nuomotojas israšyti? Bet pagal įi bus skola nuominikui...o man turi buti atvirksciai. As įmonė-nuominikas turiu prisiskaityti skolą nuomotojui, tai kuri šalis turi ta dokumenta išrašyti smile Siaubas kaip susimaliau smile

Atsakykite kas nors...taip galvele prieš šventes nedirba smile
G
GinGin 318
2006-12-23 12:41 GinGin
Gal galetu kas dar truputeli issamiau pakomentuoti del paskolines saskaitos korespondavimo...
Is anksto dekoju.
L
lorita 2757
2006-12-23 13:50 lorita 2011-09-11 05-13

GinGin rašė: Gal galetu kas dar truputeli issamiau pakomentuoti del paskolines saskaitos korespondavimo...
Is anksto dekoju.


Jei teisingai supratau: smile
D 271X Paskolos sąskaita
K 40/43 Finansinės skolos
Girele Girele 9676
2006-12-23 15:13 Girele 2011-09-11 05-13

lorita rašė:

GinGin rašė: Gal galetu kas dar truputeli issamiau pakomentuoti del paskolines saskaitos korespondavimo...
Is anksto dekoju.


Jei teisingai supratau: smile
D 271X Paskolos sąskaita
K 40/43 Finansinės skolos

Tik D271x ne "paskolos sąskaita", o ta sąskaita, į kurią bankas perves pinigus.
Jei naudositės kreditinės linijos finansavimu - balansinėse sąskaitose nefiksuojate tol. kol kreditas nepanaudotas. Rekomenduojama tokius įsipareigojimus fiksuoti tik užbalansinėse sąskaitose.
L
lorita 2757
2006-12-23 15:54 lorita
Girele, nelabai supratau GinGin klausimuko (visokių paskolų būna..). O sąskaitų korespondencija, mano manymu, galėtų būti tokia tokiu atveju, jeigu bankas suteikia tikslinį kreditą (pinigai į sąskaitą nepatenka), atidaro sąskaitą būtent šiam kreditui apskaityti, išduoda įmonei banko pavedimų programėlę ir perveda pinigus konkrečiam tiekėjui.. Taigi, manyčiau, įsivedus naują sąskaitą tokiam kreditui apskaityti, įmonei paprasčiausiai lengviau sekti kredito panaudojimą, likutį..
G
GinGin 318
2006-12-24 14:48 GinGin
Pabandysiu patikslinti- saskaita atidaryta nauja- ji paskoline.
Leidziami pervedimai, tik tiekejams. Su telebanko programa pavedimus is jos darom mes patys. Paskola 1 metams.
Girele Girele 9676
2006-12-24 15:22 Girele
Tokiu atveju elementaru:
D443 (iš karto mažinate skolą tiekėjams)
K4012 (jei tai ilgalaikė paskola- grąžintina po metų) arba 4421 (jei tai trumpalaikė paskola - jūsų atveju)

Jokių tarpinių sąskaitų daryti nereikia - nes jų ir nebus, taip pat nebus jokių tarpinių operacijų (išskyrus kai kuriuos atvejus su valiutinėmis paskolomis, kai bankas padaro konvertavimą per tarpinę sąskaitą).
Girele Girele 9676
2006-12-24 15:31 Girele 2011-09-11 05-13

lorita rašė: Girele, nelabai supratau GinGin klausimuko (visokių paskolų būna..). O sąskaitų korespondencija, mano manymu, galėtų būti tokia tokiu atveju, jeigu bankas suteikia tikslinį kreditą (pinigai į sąskaitą nepatenka), atidaro sąskaitą būtent šiam kreditui apskaityti, išduoda įmonei banko pavedimų programėlę ir perveda pinigus konkrečiam tiekėjui.. Taigi, manyčiau, įsivedus naują sąskaitą tokiam kreditui apskaityti, įmonei paprasčiausiai lengviau sekti kredito panaudojimą, likutį..

Kam daryti sąskaitą 2 klasėje - juk pinigų (kaip turto) pas įmonę nepapuls), o daryti papildomą operaciją netikslinga, ir neteisinga nes tokia opracija realiai neįvyksta. Paskolos (kreditinės linijos) panaudota dalis atsispindi 4421x sąskaitoje (galima kurti atskiras subsąskaitas). Jei sutarties pasirašymo momentui (ne pinigų gavimo smile ) padarysi tokią korespondenciją kaip aprašei - išsikreips balansas, bus neteisingi sąskaitų likučiai, jie nesutaps su banko pateiktu suderinimo aktu. O auditoriams to tikir tereikua smile ...
L
lorita 2757
2006-12-27 22:37 lorita
Girele, labai dekinga uz paprotinima del paskolos (kreditines linijos) korespondavimo (GinGin, prasau neuzsigauti del isiterpimo).
D
dadinda 2741
2006-12-28 08:26 dadinda 2011-09-11 05-13

Girele rašė: Tokiu atveju elementaru:
D443 (iš karto mažinate skolą tiekėjams)
K4012 (jei tai ilgalaikė paskola- grąžintina po metų) arba 4421 (jei tai trumpalaikė paskola - jūsų atveju)

Jokių tarpinių sąskaitų daryti nereikia - nes jų ir nebus, taip pat nebus jokių tarpinių operacijų (išskyrus kai kuriuos atvejus su valiutinėmis paskolomis, kai bankas padaro konvertavimą per tarpinę sąskaitą).

Kartais nepavyksta taip sukoresponduoti kaip siūlo Girelė. Paprasčiausiai programa nesupranta. Tuomet nori nenori tenka daryti per tarpinę 27-pinigų sąskaitą.Ir manau kad čia klaidos nėra, nes toje sąskaitoje vis tiek gale dienos likutis visada turi būti lygus 0.
A
Aufriuks 319
2006-12-28 17:37 Aufriuks
sveiki,
norėjau pasiteirauti kaip koresponduoti tokį atvejį: žmonės užsisako gaminamą produkciją ir sumoka už ją avansus, o kai gauna gatavą produktą, tada sumoka likusią sumą ir gauna sąskaitą-faktūrą, kokia turėtų būt korespondencija (avanso sumokėjimo ir likusios sumos sumokėjimo) smile smile
L
Loreta13 30842
2006-12-28 17:43 Loreta13
D pinigai
K avansu gautos sumos 444X

D avansu gautos sumos 444X
D pinigai ( jei reikėjo primokėti)
D pirkėjai ( jei reikėjo primokėti, bet dar nesumokėjo)
K pardavimai
K pardavimo PVM
R
ritina 240
2007-01-03 13:36 ritina
Kokia turėtų būti s-tų korespondencija, kai atliktas pastato esminis pagerinimas. Visos sąnaudos sukauptos 12... s-toje(remontas).Kaip parodyti buh. programoje ? Juk turiu išrašyti s-tą sau. Gal kas tai konkečiai darė? Nuoširdžiai lauksiu.
L
Loreta13 30842
2007-01-03 14:19 Loreta13 2011-09-11 05-14

ritina rašė: Kokia turėtų būti s-tų korespondencija, kai atliktas pastato esminis pagerinimas. Visos sąnaudos sukauptos 12... s-toje(remontas).Kaip parodyti buh. programoje ? Juk turiu išrašyti s-tą sau. Gal kas tai konkečiai darė? Nuoširdžiai lauksiu.

Mes nežinome kokia programa dirbate. Geriau klauskite savo apskaitos programos temoje.
Nes jums tiesiog reik, kad iš remonto sąskaitos patektų visa suma į konkretaus IT sąskaitą.
O dėl tų PVM s/f , tai tiesiog išrašoma PVM s/f sau. Ir pirkėjas ir pardavėjas esate jūs patys. Todėl atsiranda ir pirkimo ir pardavimo PVM, kurie yra vienodi.
S
sing 545
2007-01-03 14:27 sing 2011-09-11 05-14

sing rašė: Situacija tokia:
Gudžiais 1998 m. mums buvo atliktas nuomojamu patalpu remontas, kurio dalį (50 000 Lt )išleistos sumos pagal sutartį įsipareigojo padengti nuomotojas.

Pastaba. Sutartyje buvo numatyje, kad tuo atveju, jei sutartis butu nutraukta , nuomotojas įsipareigoja nuomininkui apmokėti likusią remontui išleistą sumą (6 000 Lt).

2006 10 31 nutraukta sutartis, įmonė-nuomininkas palieka nuomojamas patalpas. Taciau ji už nuomos paslaugas įmonei-nuomotojui skolinga 5 000 Lt

2006 11 10 iš nuomotojo gautas Aktas, pagal kuri nuomininko skola užskaitoma su išleista už remonta suma (6000). Į likusį likutį po skolos užskaitymo ( 1 000 Lt) įmonė-nuomininkas pretenzijų neturi.

Klausimas. Kaip turėčiau užfiksuoti šitą aktą apskaitoje? Kaip priskaityti nuomotojo skola?

Loreta13 gal galite man padeti?
L
Loreta13 30842
2007-01-03 14:33 Loreta13 2011-09-11 05-14
sing Patikėkite, nežinau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui