Sąskaitų korespondencija

L
Loreta13 30844
2007-01-17 14:05 Loreta13 2011-09-11 05-15

Zuikis-Puikis rašė: Jei gavome avansinį mokėjimą Baltarusijos rubliais, ar reikia jį perkainoti 2006.12.31? smile Kokia tada būtų korespondencija?

Nesileiskite klaidinami. Nei avansiniai apmokėjimai tiekėjams nei avansai , gauti iš pirkėjų nėra perkainojami. Tai ne valiutiniai straipsniai.
[quote:a80bc708bd]Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas valiutiniams straipsniams nepriskiriami, todėl balanse turi būti įvertinami ne balanso datos finansinės atskaitomybės valiutos kursu, bet išankstinių apmokėjimų gavimo arba mokėjimo dienos kursu.[/quote] 22
2007-01-17 16:31 Zuikis-Puikis
Labai ačiū, Loreta
klaudia klaudia 818
2007-01-17 21:01 klaudia
Mieli buhalteriai,kaip jus darote kai pilates kura ir gaunate cekiukus? Kokiomis korespondencijomis nurasinejate? As darydavau taip, pilasi pilasi atskaitingi asmenys, uzpildau avansine, ir gale menesio BZ parodau, kad pateikta avansine, sakykim kuro cekiai D 61 K 2435, ir kai apmokama avansine D 2435 K 272. Bet jauciu, kad blogai darau. Kaip daryti is tikruju???
V
VeryNew 248
2007-01-18 09:05 VeryNew 2011-09-11 05-15
LORETA13,
kur radote šitą citatą
[quote:99465e4a65]Citata:
Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas valiutiniams straipsniams nepriskiriami, todėl balanse turi būti įvertinami ne balanso datos finansinės atskaitomybės valiutos kursu, bet išankstinių apmokėjimų gavimo arba mokėjimo dienos kursu.
[/quote]
Turiu 22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“, redakcija, galiojanti nuo 2006 m. liepos 23 d.. bet nerandu tokios citatos.
o gal galima kur rasti, kas tiksliai priskiriama valiutinių straipsnių sąvokai
ačiū
D
daivut 189
2007-01-18 09:13 daivut
klaudia:
aš tai darau su KIO, išrašau kurą atsakingam asmeniui. irgi nežinau ar gerai darau.
klaudia klaudia 818
2007-01-18 11:46 klaudia 2011-09-11 05-15

klaudia rašė: Mieli buhalteriai,kaip jus darote kai pilates kura ir gaunate cekiukus? Kokiomis korespondencijomis nurasinejate? As darydavau taip, pilasi pilasi atskaitingi asmenys, uzpildau avansine, ir gale menesio BZ parodau, kad pateikta avansine, sakykim kuro cekiai D 61 K 2435, ir kai apmokama avansine D 2435 K 272. Bet jauciu, kad blogai darau. Kaip daryti is tikruju???


Uztat ir noriu issiaiskinti kaip daro kiti buhalteriai? Padekite!!!
klaudia klaudia 818
2007-01-18 11:50 klaudia
Galbut kai atskaitingas asmuo pilasi kura, susumuojami visi cekiai gale menesio ir paskaiciuojamos keliones islaidos:

D 61 (kuras)
K 2435

o kai ismokami pinigai uz kura, apmokamos keliones islaidos

D 2435
K 272

?????
2007-01-18 11:59 lenacka1117
Aš tai darau labai paprastai:
gavus kuro čekį apmokėtą grynais (pas mane visi tokie), kurą pajamuoju

D 2 kl. kuras
K 4 kl. skolos tiekėjams

ir iš karto

D 4 skolos tiekėjams
K 2 kl. atskaitingi asmenys

Mėnesio gale surašau kiekvieno automobilio kėlionės lapą, užpildau sunaudoto kuro ataskaitą ir nurašau per mėnesį sunaudotą kurą

D 6 kl. kuro sąnaudos
K 2 kl. kuras
klaudia klaudia 818
2007-01-18 12:05 klaudia
O kodel skolos tiekejams, juk atsiskaityta is karto? Ir dar, o 2 klase kuras, tai kokia butu tiksli saskaita, cia atsargos?
L
Loreta13 30844
2007-01-18 12:29 Loreta13 2011-09-11 05-15

VeryNew rašė: LORETA13,
kur radote šitą citatą
[quote:3bf81e5915]IV. BALANSO STRAIPSNIŲ UŽSIENIO VALIUTA ĮVERTINIMAS BALANSO DATĄ
7. Valiutiniai straipsniai balanse turi būti įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta, taikant balanso datos valiutos kursą.
Įmonė gali turėti tokius valiutinius straipsnius:
• mokėtinas ir gautinas sumas užsienio valiuta;
• pinigus ir pinigų ekvivalentus užsienio valiuta.
Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas valiutiniams straipsniams nepriskiriami, todėl balanse turi būti įvertinami ne balanso datos finansinės atskaitomybės valiutos kursu, bet išankstinių apmokėjimų gavimo arba mokėjimo dienos kursu.[/quote]
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/22_VAS_metodines_patikslintos.pdf
L
Loreta13 30844
2007-01-18 12:36 Loreta13 2011-09-11 05-15

klaudia rašė: O kodel skolos tiekejams, juk atsiskaityta is karto? Ir dar, o 2 klase kuras, tai kokia butu tiksli saskaita, cia atsargos?
Net jei iš kart ir sumokėta, juk niekas nedraudžia pradžioje registruot skolą, ir tuojaus pat rodyt jos apmokėjimą. O galima iš karta D kuras/K atskaitingi
lenacka1117 labai teisingai registruoja smile
Mokykitės iš jos smile
O kuras reikia pajamuoti todėl, kad jį sąnaudomis galima pripažinti tik tiek, kiek yra nurašoma pagal normas, o ne visą pirktą.
V
VeryNew 248
2007-01-18 12:58 VeryNew 2011-09-11 05-15
LORETA13, ačiū dėl valitinių straipsnių.
[quote:68212654d1]Įmonė gali turėti tokius valiutinius straipsnius:
• mokėtinas ir gautinas sumas užsienio valiuta;
• pinigus ir pinigų ekvivalentus užsienio valiuta. [/quote]

Pinigai ir pinigų ekvivalentai - aišku, o mokėtinos sumos ir gautinos sumos? ar čia įeina skolos tiekėjams ir pirkėjų skolos? Ar turima omenyje tik finansinis turtas, pavz. paskolos paimtos valiuta, paskolų palūkanos mokamos valiuta?

Ačiū.
L
Loreta13 30844
2007-01-18 15:28 Loreta13 2011-09-11 05-15

VeryNew rašė: Pinigai ir pinigų ekvivalentai - aišku, o mokėtinos sumos ir gautinos sumos? ar čia įeina skolos tiekėjams ir pirkėjų skolos? Ar turima omenyje tik finansinis turtas, pavz. paskolos paimtos valiuta, paskolų palūkanos mokamos valiuta?
Ačiū.

Tai yra visa tai, ką turime sumokėti valiuta, ką gauti valiuta , bei pinigai ir jų ekvivalentai.
Avansu gautos sumos, bei avansiniai mokėjimai tiekėjams čia "nelošia".
Manyčiau ( mano nuomonė) čia nelošia ir būsimųjų laikotarpių pajamos bei būsimųjų laikotarpių sąnaudos, nes tai yra savotiški avansiniai straipsniai.
M
mige 135
2007-01-19 11:09 mige
Gal kas nors susidurėt su paskolos garantijom? Gavom S-F, prekė "smulkaus ir vidutinio verslo paskolos garantija". Kaip parodyti apskaitoje, kokia kontuotė?
Padėkite, prašau smile
L
Loreta13 30844
2007-01-19 21:10 Loreta13
Jei gavote normalią sąskaitą - tai yra sąnaudos:))
L
LigitaSAM 2
2007-01-20 10:40 LigitaSAM
O gal kas zinote kur t.b. neleidziami atskaitymai? ( savininkas pirko kanc prekes, bet fakturos nera, tik cekutis, rekvizitu ant cekucio nera)
as dedu i 696, paskui uzdrau i 34. Tada pelnas balanse sumazeja taip?

O kaip tada pelno deklaracijoje FR0475A parodyt? Be tu neleidz atskaitymu?

Gal galite kas patarti smile
L
Loreta13 30844
2007-01-20 11:01 Loreta13 2011-09-11 05-15
LigitaSAM ,jei nėra sąskaitos, aš net nesivarginčiau.
Tokių "čekučių" be jūsų rekvizitų šiukšlių dėžėse pilna:))
Beje, visuomet yra galimybė prašyt pagal pirkimo čekį išrašyti PVM s/f .
L
LigitaSAM 2
2007-01-20 13:02 LigitaSAM
Na bet jeigu jau taip atsitiko, kad nera sask, nieks nerasys jos, o savininkas nori parodyti tuos pinigelius apskaitoje , kaip tada?

Matau sestadieniais dirbanciu yra smile
V
virbuh 8105
2007-01-20 13:10 virbuh 2011-09-11 05-15

LigitaSAM rašė: Na bet jeigu jau taip atsitiko, kad nera sask, nieks nerasys jos, o savininkas nori parodyti tuos pinigelius apskaitoje , kaip tada?

Matau sestadieniais dirbanciu yra smile

Jei nėra sąskaitos fakt. Gali rodyti apskaitoje, kad kažką turi, bet tai neleidžiami atskaitymai. Gali dėti bet kur tik kad pati žinotum gale metų. Ta suma jokiu būdų nemažins pelno, bet didins. 475A tokių sumų nerodai.
V
virbuh 8105
2007-01-20 13:25 virbuh
LIgitaisam. Pamiršau parašyt, kad PVM negali traukt į atskaitą irgi neleidžiami.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui