Sąskaitų korespondencija

N
nestea 105
2008-09-11 12:05 nestea
Grąžinome tai už tąpačią kainą, bet skirtumas susidarė, kai iš kitos įmonės nupirkome tas pačias prekes (prekių kodai tie patys) tik už mažesnę sumą.
Nusipirkome prekių iš įmonės A:
D20140 - 374,79
D2431 - 67.46
K4431 - 442,25

Sitas prekes pardaveme:
K20140 - 374,79
D6000 - 374,79

K506 - 386,04
K4484 - 69,49
D2411 -455,53

Po to mes nusipirkome lygiai tokias pačias prekes kaip iš įmonės A, tik šiuo atveju iš įmonės B (lygiai tokias pat) tik už mažesnę kainą:

D20140 - 276,26
K4431 -276,26

Mes padarėme grąžinimą įmonei A (kaip tipo jų prekes grąžinome), o jie priėmė (bet grąžinome jų kainomis. Šioje vietoje ir susidaro skirtumas dėl grąžinimo:

K20140 - 276,26
K2431 - 67,46
D4431 - 442,25
K 20180 - 98,53

Šitoje vietoje kaip uždaryti tą 20180 aš ir nežinau....
Rolf Rolf 17196
2008-09-11 12:12 Rolf 2011-09-11 05-57

nestea rašė:
Mes padarėme grąžinimą įmonei A (kaip tipo jų prekes grąžinome), o jie priėmė (bet grąžinome jų kainomis. Šioje vietoje ir susidaro skirtumas dėl grąžinimo:



Kaip galima grąžinti prekes, kurios jau parduotos?
Cha-cha Cha-cha 5529
2008-09-11 12:13 Cha-cha
Apgaulinga buhalterija kvepia. Turėtumėt taisyti parduotų prekių savikainą, nes pagal nutylėjimą pardavėt B įmonės prekes
N
nestea 105
2008-09-11 12:29 nestea
Grąžinome tai tikras prekes, tik jas pirkome iš įmonės B už mažesnę kainą (įmonė B yra pagrindinė įmonės A tiekėja, todėl prekės buvo visiškai identiškos),

Kaip čia viską galima būtų sutvarkyti...
M
marte 430
2008-09-11 12:59 marte
man tai atrodo ,kad nieko nereiktų tvarkyti,jei tu neiškeltum į tą 20180.

ŽIūrėk pirkai iš įmonės A ir iš įmonės B tokias pačias prekes.Sakykim 2 vienodus pieštukus,tik vieną už 3 ,,kitą už 5 litus. Vieną pieštuką pardavei ,kitą grąžinai.Kur tu matai problemą?Juk ant prekės ,kaip suprantu nėra užklijuota pardavėjo rekvizitų.

Nėra čia jokios juodos buhalterijos,taip visi darom iš vienų perkam,kitiem brangiau parduodam smile
L
laris 672
2008-09-11 13:06 laris
Pervdėm tiekėjam išankstinį apmokejimą D 2021/K 443 -850,00 Lt. Gavom sąskaitą iš tų tiekėjų ....kokia sąsk koresp?
M
marte 430
2008-09-11 13:06 marte 2011-09-11 05-57

nestea rašė: Grąžinome tai už tąpačią kainą, bet skirtumas susidarė, kai iš kitos įmonės nupirkome tas pačias prekes (prekių kodai tie patys) tik už mažesnę sumą.
Nusipirkome prekių iš įmonės A:
D20140 - 374,79
D2431 - 67.46
K4431 - 442,25

Sitas prekes pardaveme:
K20140 - 374,79
D6000 - 374,79

K506 - 386,04
K4484 - 69,49
D2411 -455,53

Po to mes nusipirkome lygiai tokias pačias prekes kaip iš įmonės A, tik šiuo atveju iš įmonės B (lygiai tokias pat) tik už mažesnę kainą:

D20140 - 276,26
K4431 -276,26

Mes padarėme grąžinimą įmonei A (kaip tipo jų prekes grąžinome), o jie priėmė (bet grąžinome jų kainomis. Šioje vietoje ir susidaro skirtumas dėl grąžinimo:

K20140 - 276,26
K2431 - 67,46
D4431 - 442,25
K 20180 - 98,53

Šitoje vietoje kaip uždaryti tą 20180 aš ir nežinau....


žiūrėk pasinagrinėjau geriau,tai kodėl tu tai Įmonei A grąžinai prekes Įmonės B kainomis?Grąžink normaliom įmonės A kainom ir nieko nekilok į tą 20180
M
marte 430
2008-09-11 13:09 marte 2011-09-11 05-57

laris rašė: Pervdėm tiekėjam išankstinį apmokejimą D 2021/K 443 -850,00 Lt. Gavom sąskaitą iš tų tiekėjų ....kokia sąsk koresp?



D 443
K 2021
Rainis Rainis 15057
2008-09-11 13:18 Rainis 2011-09-11 05-57

laris rašė: Pervdėm tiekėjam išankstinį apmokejimą D 2021/K 443 -850,00 Lt. Gavom sąskaitą iš tų tiekėjų ....kokia sąsk koresp?

Tai gal pinigus pervedėte? Tuomet korespondencija D2021/K 271 (Pinigai), o ne 443.
O kai gausite sąskaitą:
D 443 (Tiekėjai)/ K 2021.
Z
zemindra 377
2008-09-11 13:19 zemindra 2011-09-11 05-57

marte rašė:

laris rašė: Pervdėm tiekėjam išankstinį apmokejimą D 2021/K 443 -850,00 Lt. Gavom sąskaitą iš tų tiekėjų ....kokia sąsk koresp?



D 443
K 2021




2431D
Cha-cha Cha-cha 5529
2008-09-11 13:51 Cha-cha
Nėra čia jokios juodos buhalterijos,taip visi darom iš vienų perkam,kitiem brangiau parduodam smile[/quote]


Žodžio "juoda" mano kometare tikrai nebuvo. Pagal mane tai du skirtingi dalykai.
Pasikartosiu dar kartą, nurašyti pardaimo momentu prekes reikia įmonės B kainomis, jeigu A įmonei gražinot jų kainomis. O vat jeigu parduodat prekes anksčiau negu gaunat iš įmonės B, po to gražinat įmonei A įmonės B prekes, tai argi čia ne apgaulė?
M
marte 430
2008-09-11 14:03 marte 2011-09-11 05-57

Cha-cha rašė: Nėra čia jokios juodos buhalterijos,taip visi darom iš vienų perkam,kitiem brangiau parduodam smile



Žodžio "juoda" mano kometare tikrai nebuvo. Pagal mane tai du skirtingi dalykai.
Pasikartosiu dar kartą, nurašyti pardaimo momentu prekes reikia įmonės B kainomis, jeigu A įmonei gražinot jų kainomis. O vat jeigu parduodat prekes anksčiau negu gaunat iš įmonės B, po to gražinat įmonei A įmonės B prekes, tai argi čia ne apgaulė?[/quote]

pardon smile Cha-cha ne juoda ,o apgaulinga smile
Ir nesakyčiau ,kad apgaulinga mokesčiai nenuslėpti,pajamos parodytos smile Gal šiek tiek neetiška Įmonės A atžvilgiu. smile
Aplamai visus mus bizniaujančius ,pagal tarybinius įstatymus į cypę ,arba sušaudyt už stambaus masto spekuliacijas smile
Cha-cha Cha-cha 5529
2008-09-11 14:19 Cha-cha
Tai kur jūs siūlot įkišti tą susidariusį savikainos skirtumą? Ne tokia jau didelė suma, kad reikėtų daryti makles
N
nestea 105
2008-09-11 14:41 nestea
Sutinku, kad kvailai padaryta, bet visgi kaip man uždaryti tą susidariusi skirtumą.
Jo išvengti negaliu. Iš įmonės A pirkom ir kitai įmonei pardavėme prekes rugpjūtį. Iš įmonės B ir įmonei A grąžinom prekes jau rugsėjį.
Cha-cha Cha-cha 5529
2008-09-11 15:00 Cha-cha
Skirtumą pripažinkit pajamom
M
marte 430
2008-09-11 15:01 marte 2011-09-11 05-57

nestea rašė: Sutinku, kad kvailai padaryta, bet visgi kaip man uždaryti tą susidariusi skirtumą.
Jo išvengti negaliu. Iš įmonės A pirkom ir kitai įmonei pardavėme prekes rugpjūtį. Iš įmonės B ir įmonei A grąžinom prekes jau rugsėjį.


bet kokiu atveju tas skirtumas yra tavo pajamos.Dabar jeigu jau taip padarei ,nežinau smile Aš bučiau prašius ,kad leistų išrašyti ne grąžinimo,o pardavimo sąskaitą.Tada būtų gerai suvaikščioję,o skolas butumėt susidengę.
N
nestea 105
2008-09-11 15:17 nestea
Ačiū visiems už pagalbą!
L
laris 672
2008-09-12 13:07 laris
O jeigu tep: pagal prelimenarią sutartį sumokejom 2000 per kasą išankstinių, po kelių mėn sumokejom pagal pirkim pardav sutartį sumokėjom per banką likusia sumą - 8000 t. tai kaip tadu: D 2021/K272 -2000, o kai jau nuperkam (sumokam pavedimu)?...
Rolf Rolf 17196
2008-09-12 13:33 Rolf 2011-09-11 05-57

laris rašė: O jeigu tep: pagal prelimenarią sutartį sumokejom 2000 per kasą išankstinių, po kelių mėn sumokejom pagal pirkim pardav sutartį sumokėjom per banką likusia sumą - 8000 t. tai kaip tadu: D 2021/K272 -2000, o kai jau nuperkam (sumokam pavedimu)?...


Pirkimas:
D prekės - 10000
K 4431 - 8000
K 2021 - 2000
Sumokat:
D 4431 - 8000
K 271 - 8000
M
marte 430
2008-09-12 13:39 marte 2011-09-11 05-57

laris rašė: O jeigu tep: pagal prelimenarią sutartį sumokejom 2000 per kasą išankstinių, po kelių mėn sumokejom pagal pirkim pardav sutartį sumokėjom per banką likusia sumą - 8000 t. tai kaip tadu: D 2021/K272 -2000, o kai jau nuperkam (sumokam pavedimu)?...


aš tai taip daryčiau
1.sumokėjom išankstinį D 2021 2000
K 272 2000
2.Gavau sąskaitą D 2xxxprekės 10000
K 4430 skola
3.sudengiau išankstinį D 4430 2000
K 2021 2000
4.sumokėjau likusią skolą D 4430 8000
K 271 8000
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui