Sąskaitų korespondencija

Linuske Linuske 1794
2009-01-13 15:54 Linuske 2011-09-11 06-06

danam rašė: Vis tiek man kazkaip nesueina galai.
Kai gauname saskaita pvz, uz automobilio remonta, rasau D2441 K 4432 D 6111
kai mes israsome saskaita uz suteiktas paslaugas: D 2411 K505 K 4484
o kaip menesio pabaigoje suvesti galus? PVZ gauname, jog i biudzeta reikia sumoketi 2000 lt, kaip korespondencija turetu atrodyti?
padekite


Mėnesio pabaigoje:
D4484
K2441, mažesne suma, tada viena sąskaita užsidaro ir matote rezultatą mokėtinas ar grąžintinas PVM pas jus.
Rainis Rainis 15057
2009-01-13 15:55 Rainis 2011-09-11 06-06

danam rašė: Vis tiek man kazkaip nesueina galai.
Kai gauname saskaita pvz, uz automobilio remonta, rasau D2441 K 4432 D 6111
kai mes israsome saskaita uz suteiktas paslaugas: D 2411 K505 K 4484
o kaip menesio pabaigoje suvesti galus? PVZ gauname, jog i biudzeta reikia sumoketi 2000 lt, kaip korespondencija turetu atrodyti?
padekite

Čia apie PVM klausiate?
PVM apskaita bus labai paprasta, jei jai skirsite bent 3 sąskaitas:
Pirkimo PVM
Pardavimo PVM
Mokėtinas PVM.
Tada apskaita tampa analogiška PVM deklaracijos pildymui (kartu ir tą pildymą palengvina).
Gavote sąskaitas iš tiekėjų, jų PVM surenkate sąskaitoje "Pirkimo PVN".
Išrašote - PVM sąskaitoje "Pardavimo PVM".
Pasibaigus mėnesiui pildote PVM deklaraciją, darote tokias korespondencijas:
D Mokėtinas PVM
K Pirkimo PVM
D Pardavimo PVM
K Mokėtinas PVM.
Sąskaitos "Mokėtinas PVM" likutis parodo, ar reikia mokėti PVM, ar turite permoką.
A
Andriuz 667
2009-01-13 20:22 Andriuz 2011-09-11 06-06
Gerbiami žmogeliukai, kuris variantas teisingas:

1. Gauname iš tiekėjo sąskaitą už paslaugas 1000,-
D 60 1000,-
K 443 1000,-

2. Išrašome sąskaitą pagal gautą sąskaitą iš tiekėjo tokiai pačiai sumai pirkėjams 1000,-
Fiksuojame šią sumą kaip pajamas?
D 241 1000,-
K 50 1000,-
Ar mažiname sąnaudas ?
D 241 1000,-
K 60 1000,-
agiedre agiedre 3007
2009-01-13 20:28 agiedre
Nemažinam sąnaudų.
Tik gale metų per sąskaitų uždarymą parodoma, kad pelnas yra 0
A
Andriuz 667
2009-01-13 20:39 Andriuz 2011-09-11 06-06

agiedre rašė: Nemažinam sąnaudų.
Tik gale metų per sąskaitų uždarymą parodoma, kad pelnas yra 0


Ačiū už nuomonę, kažkaip šitoj vietoj kilo abejonių... Nes kažkur esu skaitęs, kad tokiu atveju reikia mažinti sąnaudas, bet dabar niekur to negaliu rasti smile
L
Loreta13 30842
2009-01-13 21:07 Loreta13 2011-09-11 06-06

Andriuz rašė: kažkaip šitoj vietoj kilo abejonių... Nes kažkur esu skaitęs, kad tokiu atveju reikia mažinti sąnaudas, bet dabar niekur to negaliu rasti smile
Na yra variantų,pvz., kad ir su telefoninių pokalbių apskaitą įmonėje :
- galima "perparduoti"
- galima rodyt, kaip išlaidų kompensavimą
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000035190
A
Andriuz 667
2009-01-13 21:34 Andriuz
Ačiū Loreta, pasidarė aiškiau smile
D
DIGI 55
2009-01-14 14:04 DIGI
Kokia saskaitu korespondencija:

4 d. gautas išankstinis apmokejimas uz prekes 2000 Lt
10d. parduota prekiu tam klientui uz 2900 Lt

Aciu smile
A
alioka 28
2009-01-14 15:27 alioka 2011-09-11 06-06

DIGI rašė: Kokia saskaitu korespondencija:

4 d. gautas išankstinis apmokejimas uz prekes 2000 Lt
10d. parduota prekiu tam klientui uz 2900 Lt

Aciu smile



D 241 900
D 444 2000
K 5000 2900
M
mariog 653
2009-01-14 15:56 mariog 2011-09-11 06-06

DIGI rašė: Kokia saskaitu korespondencija:

4 d. gautas išankstinis apmokejimas uz prekes 2000 Lt
10d. parduota prekiu tam klientui uz 2900 Lt

Aciu smile

4 d.
D271/272 2000,00
K444 2000,00
10 d.
D6000 K2011 X
D2411 2900
K4484 463,03
K500 2436,97

D444 2000,00
K2411 2000,00
M
mataite 19
2009-01-14 17:57 mataite
Kokia turėtų būti korespondencija, jei metų gale gauname iš tiekėjo kreditinę sąskaitą-nuolaidą už visus metus (pagal sutartį)?
L
laura9 10602
2009-01-14 18:15 laura9 2011-09-11 06-06

mataite rašė: Kokia turėtų būti korespondencija, jei metų gale gauname iš tiekėjo kreditinę sąskaitą-nuolaidą už visus metus (pagal sutartį)?

Jeigu tos prekės parduotos, reikėtų kredituoti savikainos sąskaitą.
M
mataite 19
2009-01-14 18:22 mataite 2011-09-11 06-06

laura9 rašė:

mataite rašė: Kokia turėtų būti korespondencija, jei metų gale gauname iš tiekėjo kreditinę sąskaitą-nuolaidą už visus metus (pagal sutartį)?

Jeigu tos prekės parduotos, reikėtų kredituoti savikainos sąskaitą.


tai kad prekės\paslaugos skiltyje nurodyta- susitarimas dėl pirkimų įsipareigojimų 3 %. Tų prekių per metus labai daug, dalis parduota, dalis dar ne.
A
Adastra 155
2009-01-14 20:26 Adastra
Pas mane likutyje 0,18 ct kabo mokėtinas socialinis mokesti. Nežinau kokiomis s-tų korespondencijomis nurašyti : D 4452 K... nežinau.
Rolf Rolf 17196
2009-01-14 20:56 Rolf 2011-09-11 06-06

Adastra rašė: Pas mane likutyje 0,18 ct kabo mokėtinas socialinis mokesti. Nežinau kokiomis s-tų korespondencijomis nurašyti : D 4452 K... nežinau.


K 52x- Kitos pajamos( apmokestinamos)
A
Adastra 155
2009-01-14 20:59 Adastra
Ačiū.....
Rolf Rolf 17196
2009-01-14 21:02 Rolf 2011-09-11 06-06

mataite rašė:
tai kad prekės\paslaugos skiltyje nurodyta- susitarimas dėl pirkimų įsipareigojimų 3 %. Tų prekių per metus labai daug, dalis parduota, dalis dar ne.


9-as 5p.:

5.1. jeigu atsargos parduotos – koreguojama parduotų prekių savikaina, mažinant
ją nuolaidų ir nukainojimo suma;
5.2. jeigu atsargos dar neparduotos – koreguojama atsargų įsigijimo savikaina,
mažinant ją nuolaidų ir nukainojimo suma, tenkančia neparduotoms atsargoms.
Tačiau jei to padaryti neįmanoma arba netikslinga ir jei sumos reikšmingai
neiškraipytų finansinės atskaitomybės, koreguojama parduotų prekių savikaina,
kaip nurodyta 5 punkto 1 papunktyje.
M
mataite 19
2009-01-15 05:24 mataite 2011-09-11 06-06

Rolf rašė:

mataite rašė:
tai kad prekės\paslaugos skiltyje nurodyta- susitarimas dėl pirkimų įsipareigojimų 3 %. Tų prekių per metus labai daug, dalis parduota, dalis dar ne.


9-as 5p.:

5.1. jeigu atsargos parduotos – koreguojama parduotų prekių savikaina, mažinant
ją nuolaidų ir nukainojimo suma;
5.2. jeigu atsargos dar neparduotos – koreguojama atsargų įsigijimo savikaina,
mažinant ją nuolaidų ir nukainojimo suma, tenkančia neparduotoms atsargoms.
Tačiau jei to padaryti neįmanoma arba netikslinga ir jei sumos reikšmingai
neiškraipytų finansinės atskaitomybės, koreguojama parduotų prekių savikaina,
kaip nurodyta 5 punkto 1 papunktyje.


ačiū
N
needinfo 9
2009-01-15 10:40 needinfo
Sveiki,
labai reikalingas jusu patarimas:

Musu imone organizavo kulturini rengini 2008.12 (dar su 5% PVM).
Bilietus, pagal sutarti, platino imone-platintoja.
Turiu: ataskaita uz parduotus bilietus ir iplaukas i saskaita siai sumai, tarkim 10 080Lt (9600 + 480PVM).

Kokiom korespondencijom patartumet visa tai parodyti?

Aciu
S
sada 11
2009-01-15 13:41 sada
Patarkit prasau korespondenciją:

Banko korteles saskaitoje gruodzio menesi atsirado apribotų disponuoti lėšų pokytis (Sodra) -130 Lt
Metinis korteles s. tvarkymas -20 Lt
D ? K 2311 bankas

Kortelės metinį mokestį į sąnaudas (D 611)?
O Sodros inkasinį į trumpalaikius įsipareigojimus (D 41x)?

Nes banko korteles sąskaita metu gale minusine, minusa kelciau i 4 kl. (D 2311 K 411).
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui