Sąskaitų korespondencija

Tess Tess 20235
2009-02-08 21:40 Tess
Domina transporto priemonės remontas bei kuro nurašymas.
Ar galima dėl TP nurodyta 6111 sąskaitą. Ar čia jau kitas remontas?
O dėl kuro, radau pas save užrašuose, kad iš pradžių traukiamas į 2 kl, o po to nurašomas. smile Gal galima iš karto į sąnaudas smile
Na sunkus tas dalykas - buhakterija.

O kur jus rašote tokias smukmenas, kaip intaliacijos laidus, jungiklius, pakabas, rėmelius, pašto paslaugas ir t.t.
Iš tiesų peržiūrėjau visą planą ir nežinau. smile
S
Saulele34 49
2009-02-08 22:36 Saulele34 2011-09-11 06-09

Tess rašė: Domina transporto priemonės remontas bei kuro nurašymas.
Ar galima dėl TP nurodyta 6111 sąskaitą. Ar čia jau kitas remontas?
O dėl kuro, radau pas save užrašuose, kad iš pradžių traukiamas į 2 kl, o po to nurašomas. smile Gal galima iš karto į sąnaudas smile
Na sunkus tas dalykas - buhakterija.

O kur jus rašote tokias smukmenas, kaip intaliacijos laidus, jungiklius, pakabas, rėmelius, pašto paslaugas ir t.t.
Iš tiesų peržiūrėjau visą planą ir nežinau. smile


Kurą dedu į atsargas. Mėnesio gale remiantis kelionės lapais nurašau pagal kuro nurašymo aktą.
Kitam trumpalaikiam turtui, kuris nėra laikomas ilgalaikiu, mėnesio gale surašau bendrą aktą. Kur nurodau, pagal kokias sąskaitas buvo įsigyta, kokios vertės, ir būtinai parašau, kad 'turtas įsigijimo dieną buvo perduotas naudoti įmonės ūkinįje veikloje ekonominei naudai gauti'.
Jei buvo atliekamas kažkoks ilgal. turto remontas, sukaupiu 2024 sąskaitoje visas detales., ir vėliau nurašau arba į sąnaudas, arba didinu įsigijimo vertę ilgal. turto.
Irgi pagal aktus.
Tess Tess 20235
2009-02-09 08:37 Tess 2011-09-11 06-09

Saulele34 rašė: Kitam trumpalaikiam turtui, kuris nėra laikomas ilgalaikiu, mėnesio gale surašau bendrą aktą. Kur nurodau, pagal kokias sąskaitas buvo įsigyta, kokios vertės, ir būtinai parašau, kad 'turtas įsigijimo dieną buvo perduotas naudoti įmonės ūkinįje veikloje ekonominei naudai gauti'.

O iš karto į sąnaudas dėti negalima?
Labai ačiū už atsakymą. smile
O
Oleg 519
2009-02-09 10:03 Oleg
Kura reikia det i atsargas ir pildyt keliones lapus.

Kita mazaverti turta taip pat tesingai padeti i atsargas ir paskui nurasyti i sanaudas, taciau, tai nera privaloma. Galima is karto i sanaudas. Pvz i 6118 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.
S
sada 11
2009-02-09 15:08 sada 2011-09-11 06-09

Loreta13 rašė:

sada rašė: Patarkit prasau korespondenciją:
Banko korteles saskaitoje gruodzio menesi atsirado apribotų disponuoti lėšų pokytis (Sodra) -130 Lt
Metinis korteles s. tvarkymas -20 Lt
D ? K 2311 bankas
Kortelės metinį mokestį į sąnaudas (D 611)?
O Sodros inkasinį į trumpalaikius įsipareigojimus (D 41x)?
Nes banko korteles sąskaita metu gale minusine, minusa kelciau i 4 kl. (D 2311 K 411).
Nemanau, kad kažką reik koresponduot :))
Na, tik banko komisinius.
Nes tas "apribojimas" su minusu, yra tik informatyvaus pobūdžio, kad jūsų sąskaitoje trūksta pinigėlių, o jų kažkas labai nori:))


Labai ačiū!
B
buhe 34
2009-02-09 22:47 buhe
Sveiki,
gal galėtų kas patarti tokioje situacijoje. Per daug nesigilinant, esmė tokia:
Įvyko draudiminis įvykis. Turtas ne mūsų įmonės, nuostoliai taip pat nemūsų, tačiau žalos atlyginimas vyksta per mūsų įmonę. Iš draudimo bendrovės gavom draudimo išmoką ir netolimoj ateity atliksim remontą. Kur laikinai "priglausti" gautus pinigus smile
L
linatigre 727
2009-02-10 15:18 linatigre
Norėčiau paklausti ar koresponduojate mėnesio gale PVM jei nėra tą mėnesį pardavimų smile
vovere vovere 25998
2009-02-10 16:34 vovere
kuria prasme koresponduojame? smile
L
linatigre 727
2009-02-10 16:39 linatigre 2011-09-11 06-09

vovere rašė: kuria prasme koresponduojame? smile


Pildome mėnesio gale PVM deklaraciją ir koresponduojame pirkimus ir pardavimą, bet jei pardavimų nėra tai koresponduoti nereikia smile
wirgina wirgina 5887
2009-02-10 16:43 wirgina 2011-09-11 06-09

linatigre rašė:

vovere rašė: kuria prasme koresponduojame? smile


Pildome mėnesio gale PVM deklaraciją ir koresponduojame pirkimus ir pardavimą, bet jei pardavimų nėra tai koresponduoti nereikia smile


Jūs turbūt kalbate apie pirkimų PVM iškėlimą į mokėtino VMI PVM sąskaitą.
Aš pirkimų PVM iškeliu . Na, o jei nėra pardavimų , tai ką ten iškelti smile
vovere vovere 25998
2009-02-10 16:49 vovere
jei mokėtinas pvm vis viena gautiną perkelčiau, kadangi mažėja mokėtinas tokiu atveju
L
Loreta13 30844
2009-02-10 20:51 Loreta13 2011-09-11 06-09

buhe rašė: Įvyko draudiminis įvykis. Turtas ne mūsų įmonės, nuostoliai taip pat nemūsų, tačiau žalos atlyginimas vyksta per mūsų įmonę. Iš draudimo bendrovės gavom draudimo išmoką ir netolimoj ateity atliksim remontą. Kur laikinai "priglausti" gautus pinigus
Kaip avansu gautas sumas arba kitas mokėtinas sumas.
J
jurrattte 10
2009-02-11 15:22 jurrattte
sveiki, gal galite patarti kokia bus sąskaitų korespondencija šios operacijos:
bankas grąžino darbo užmokesčio lėšas į sąskaitą, nes negavo darbo užmokesčio žiniaraščio.
D271
K?
Rolf Rolf 17196
2009-02-11 15:28 Rolf 2011-09-11 06-09

jurrattte rašė:
bankas grąžino darbo užmokesčio lėšas į sąskaitą, nes negavo darbo užmokesčio žiniaraščio.
D271
K?


K 4461
R
Raja0704 48
2009-02-11 16:50 Raja0704 2011-09-11 06-09
Sveiki,

Reikia Jusu pagalbos smile

Paziurekite, ar gerai surasiau saskaitu korespondencijas priskaiciuodama DU:

Priskaiciuotas DU D 6114 K 4461;
Sodra 3% is darbuotojo D 4461 K44631;
6% is darbuotojo D 4461 K 44631;
3% is darbdavio D 6114 k 44631;
(VMI) nuo nedarb. uz 2 d.d. smile (kiek procentu ir nuo ko isskaiciuojamas, nuo darbuotojo ar darbdavio?) Ir kokia butu saskaitu koresp smile
Sodra 27.98% is darbdavio D 6114 k 44631;
GPM D 4461 k 4462;
GF D 6114 K 4464.

Is anksto dekoju uz atsakyma!
W
Wyga 1334
2009-02-11 19:21 Wyga
Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti? Ar visai tų dokumentų iki 02 20 įmonės įregistravimo neįtraukti?

Ačiū.
Rainis Rainis 15057
2009-02-11 19:44 Rainis 2011-09-11 06-09

Wyga rašė: Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti? Ar visai tų dokumentų iki 02 20 įmonės įregistravimo neįtraukti?

Ačiū.

Paieškokite temose apie įmonių steigimą ir steigimo sąnaudas. Tikrai rasite visus atsakymus.
O
Oleg 519
2009-02-12 09:46 Oleg 2011-09-11 06-09

Rainis rašė:

Wyga rašė: Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti? Ar visai tų dokumentų iki 02 20 įmonės įregistravimo neįtraukti?

Ačiū.

Paieškokite temose apie įmonių steigimą ir steigimo sąnaudas. Tikrai rasite visus atsakymus.


Pirkimas atvaizduojamas standartiškai:
Skola ir sąnaudos.

O paskui padarote užskaitą: permetate Jūsų įsiskolinimą nuo pardavėjo direktoriui. Bet ne direktoriui kaip atskaitingam, bet direktoriui, kaip partneriui. Jeigu atmesti analitiką, tai apskaitoje niekas neįvyksta. Skola kokia buvo tokia ir liko, tik kitam asmeniui.

Kai įmonė apmokės - standartiškai atvaizduojate:
Skola ir pinigai.
Rainis Rainis 15057
2009-02-12 10:01 Rainis 2011-09-11 06-09

Wyga rašė: Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti? Ar visai tų dokumentų iki 02 20 įmonės įregistravimo neįtraukti?

Ačiū.

Paaiškinsiu smulkiau, nes Oleg šiek tiek klaidina.
Būsimasis direktorius, bet kol dar nėra UAB'o - tiesiog asmuo iš gatvės, sumoka kitam UAB'ui už registracijos adresą.
Sumoka (vis dar asmuo iš gatvės) Registrų centrui.
Įsisteigia UAB, atsiranda direktorius.
UAB gauna sąskaitą iš Registrų centro, registruoja apskaitoje:
D Steigimo sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)
K Kitos mokėtinos sumos.
Direktorius, buvęs asmuo iš gatvės, parašo prašymą UAB buhalterijai, kad turėjo steigdamas tokių ir tokių išlaidų ir prašo jas kompensuoti.
UAB registruoja prašymą apskaitoje:
D Steigimo sąnaudos - neleidžiami atskaitymai (čia tik už registracijos adresą, nes Registro centro sąskaita jau užregistruota)
K Kitos mokėtinos sumos.
Ir kompensuoja direktoriui:
D Kitos mokėtinos sumos
K Bankas (Kasa).
O
Oleg 519
2009-02-12 10:10 Oleg
Aš manau, kad būtų taip, jei saskaita būtų išraųyta direktoriaus (žmogaus iš gatvės) vardu.

Tada jis galėjo pasakyti, kad turėjo steigimo sąnaudas. Ir pagrįsti sąnaudas dokumentu, kur jis įvardytas kaip pirkėjas.

Tačiau šio atvėju, jis tokio dokumento neturi. O yra dokumentas pagrindžiantis naujos UAB sąnaudas, ir dokumentas, pagrindžiantis žmogaus iš gatvės apmokėjimo faktą.

Būtent todėl aš ir siūliau apskaitoje parodyti, kad vienas asmuo (žmogus iš gatvės) sumokėjo už kitą asmenį (įsteigtą bendrovę).

Bet, nemanau, kad inspekcija vienokiu ar kitokiu atvėju turės pretenzijų. Nes ir tas ir anas variantas atitinka operacijos esmę.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui