Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2009-03-06 14:46 Rainis 2011-09-11 06-12

kapceviciene rašė: Kaip pasielgti tokioj situacijoj.Sausio mėn. gavom daug kreditinių sąskaitų minusuota praeitais metais priskaičiuotos palūkanos.Ar kredituot praeitų metų palūkanas ar šiais metais priskaityt kaip gautas palūkanas.Visai nesuprantu

Jei dar nepedarėte MFA, kredituokite praėjusių metų palūkanas.
PVM turbūt nėra?
K
kapceviciene 1072
2009-03-06 14:51 kapceviciene
Ačiū Raini aš irgi taip masčiau
V
virgiuke 1307
2009-03-08 18:06 virgiuke
Kaip teisingai reikėjo sukoresponduoti sąskaitą už telekomunikacijos paslaugas individualioje įmonėje (ne PVM mokėtoja), gavom sąskaitą sausio viduryje už laikotarpį gruodžio 15d-sausio 15d. Bendra suma 280 lt, pusę sumos reikia pripažinti 2008m sąnaudoms, o kitą pusę 2009m sanaudoms?
L
Loreta13 30842
2009-03-08 19:05 Loreta13 2011-09-11 06-12

virgiuke rašė: sąskaitą sausio viduryje už laikotarpį gruodžio 15d-sausio 15d. Bendra suma 280 lt, pusę sumos reikia pripažinti 2008m sąnaudoms, o kitą pusę 2009m sanaudoms?
Galite žaist ir taip.
Tik įdomu, kaip darėte metais anksčiau smile
Ar taip pat skyrėtesmile
V
virgiuke 1307
2009-03-08 19:17 virgiuke 2011-09-11 06-12

Loreta13 rašė: Galite žaist ir taip.
Tik įdomu, kaip darėte metais anksčiau smile
Ar taip pat skyrėtesmile
O ar galima neskirti ir viską pripažinti 2009m sanaudoms pagal saskaitos gavimo datą?
L
Loreta13 30842
2009-03-08 19:21 Loreta13 2011-09-11 06-12

virgiuke rašė: O ar galima neskirti ir viską pripažinti 2009m sanaudoms pagal saskaitos gavimo datą?
Aš taip darau nuolat.
Pagal sąskaitos išrašymo datą.
Kadangi metai iš metų vyksta tas pat, tai į sąnaudas patenka būtent vieno mėnesio telekomunikacinės sąnaudos.
C
Cecilia 681
2009-03-09 07:14 Cecilia
KAip koresponduoti, jei gavau porą sąskaitų (sumos tikrai nemažos) išrašytas vasario mėn. už paslaugas, kurios atliktos liepos mėn. (vasarą buvau gavusi ir atliktų darbų aktus). Ar čia laikyti 2008 metų sąnaudomis? Jei taip, tada kokį įrašą daryti vasario mėn?
artas71 artas71 12027
2009-03-09 07:55 artas71 2011-09-11 06-12

Cecilia rašė:
1. Ar čia laikyti 2008 metų sąnaudomis?
2.Jei taip, tada kokį įrašą daryti vasario mėn?


1.Jei netaikote pinigų principo, o kaupimo -taip, tai 2008 sąnaudos.
2.2008 liepą
D 6xxx - sąnaudos
K 447x - sukauptos sąnaudos
2009 vasarį
D447X - sukauptos sąnaudos
K443x - mokėtinos sumos.
C
Cecilia 681
2009-03-09 08:02 Cecilia 2011-09-11 06-12

artas71 rašė:
1.Jei netaikote pinigų principo, o kaupimo -taip, tai 2008 sąnaudos.
2.2008 liepą
D 6xxx - sąnaudos
K 447x - sukauptos sąnaudos
2009 vasarį
D447X - sukauptos sąnaudos
K443x - mokėtinos sumos.


Ačiū, Artai :)
S
salyy 49
2009-03-09 08:25 salyy
Prašau patarimo.
Šiandien radau, kad 2008 m. perdaug priskaičiuota darbo užm sąnaudų, ne pagal žmones, o tiesiog programoj klaida įsivėlė ir atsirado Didžiojoj knygoj papildoma koresponencija D6003 K4461 Gamybos darbo užm ir D611 K4461 Administracijos darbo užm. Sumos nedidelės, kaip ištaisyti šiuose metuose?
D4461
K ?
C
Cecilia 681
2009-03-09 09:22 Cecilia 2011-09-11 06-12

salyy rašė: Prašau patarimo.
Šiandien radau, kad 2008 m. perdaug priskaičiuota darbo užm sąnaudų, ne pagal žmones, o tiesiog programoj klaida įsivėlė ir atsirado Didžiojoj knygoj papildoma koresponencija D6003 K4461 Gamybos darbo užm ir D611 K4461 Administracijos darbo užm. Sumos nedidelės, kaip ištaisyti šiuose metuose?
D4461
K ?


D4461,
K 6003
K 611.

O 2008 metų atskaitomybė jau priduota? jei dar ne, tada galima 2008 metais taisyti.
V
verde 1007
2009-03-09 09:26 verde
padėkit, prašau, kaip teisingai apskaitoje užregistruoti kai yra susitarimas dėl žalos atlyginimo.

Ačiū
L
Loreta13 30842
2009-03-09 20:34 Loreta13 2011-09-11 06-12

verde rašė: kaip teisingai apskaitoje užregistruoti kai yra susitarimas dėl žalos atlyginimo.
Susitarimai paprastai neregistruojami, nebent jau jie įforminti dokumentu - sąskaita, sutartimi ar kokiu kitokiu dokumentu.
Ir man visai neaišku, ar čia jūs atlyginsite, ar jums atlygins tą žalą.
F
fuldimo 38
2009-03-10 07:23 fuldimo
Labas rytas. Noreciau jusu patarimo: imones darbotojas sumokejo uz prekes is savo kisenes. Atnese saskaita faktura.
D 6 kl.
K 443
Pagal avanso apyskaita jam grazinom pinigus:
D 443
K 4486
D 4486
K 271
Veliau tiekejas israse kreditine saskaita ir pinigus grazino per banka. Kokia siuo atveju turi buti korespondencija? Juk skolos tiekejams jau nebeliko. Kazkaip visiskai susimaisiau...
2009-03-10 07:56 Voveruska01 2011-09-11 06-12
[quote=fuldimo][/quote]
Pirmiausia kredituojate sąnaudas:
D 24
K 6 kl.
O kai sumoka:
D 27
K 24
F
fuldimo 38
2009-03-10 08:51 fuldimo
Aciu uz greita atsakyma smile
Rainis Rainis 15057
2009-03-10 08:55 Rainis 2011-09-11 06-12

Voveruska01 rašė:
Pirmiausia kredituojate sąnaudas:
D 24
K 6 kl.
O kai sumoka:
D 27
K 24

Gal ne D24 (pirkėjai), o tiekėjų sąskaitą debetuojate (kredituojate)?
2009-03-10 10:37 Voveruska01 2011-09-11 06-12

Rainis rašė:
Gal ne D24 (pirkėjai), o tiekėjų sąskaitą debetuojate (kredituojate)?

na taip, 4431 s-ta smile Surašiau nesusimąsčius
I
ievaggg 127
2009-03-12 11:12 ievaggg
Laba diena, kokia turi būti korespondencija kai iš socialinio mokesčio permokos užskaitomas GPM?
Rolf Rolf 17196
2009-03-12 11:16 Rolf 2011-09-11 06-12

ievaggg rašė: Laba diena, kokia turi būti korespondencija kai iš socialinio mokesčio permokos užskaitomas GPM?


D 446x mokėtinas GPM
K socialinis mokestis
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui