Sąskaitų korespondencija

L
Loreta13 30842
2009-03-27 21:19 Loreta13 2011-09-11 06-13

ginn_ta rašė: kai atskaitingas asmuo pateikia avansinę apyskaitą atsiskaitęs su darbuotoju, pvz. sumoka komandiruotpinigius?
Labai "slidi" metodika.
Apie tai jau diskutavome.
Pirma, ši tvarka turi būti aprašyta apskaitos politikoje.
Antra, kai atskaitingas išmoka pinigus atskaitingam, turi būti dokumentas, kurį pasirašo gavęs pinigus asmuo. Turbūt tiktų koks nors žiniaraštis.
Manau, būtina aiški data, mokėjimo paskirtis, gavusio rekvizitai bei parašas.
Šis žiniaraštis segamas prie mokančio pinigus AA, kaip pinigų išleidimą pateisinantis dokumentas.
G
ginn_ta 1571
2009-03-27 21:23 ginn_ta
Na tas atskaitingas būtų kaip ir direktorius, kuris išmokėtų darbuotojams. Kažkada siūlėt tokiu atveju naudoti pinigų išmokėjimo kvitus, tai kaip ir juos naudočiau.
O minėtos korespondencijos tiktų?
L
Loreta13 30842
2009-03-27 21:33 Loreta13 2011-09-11 06-13

ginn_ta rašė: Išduodamas avansas atskaitingam: D 2435 K 27 (10000Lt). Priskaičiuojamos komandiruotės išlaidos darbuotojo: D 6kl K 4kl (10500 Lt), sumoka atskaitingas darbuotojui D 4kl K 2435 (10500Lt) ir tada atskaitingas pateikia avansinę ir D 2435 K 4 kl (500Lt).
O kaip galima sumokėt tam antram atskaitingam 10500, jei pirmam išduota tik 10000 smile
O paskutinės korespondencijos nesupratau.
G
ginn_ta 1571
2009-03-27 21:43 ginn_ta
Čia pateikiau kaip pvz, iš tikro būtų sumokėta keliems asmenims ir gautūsi kaip ir antišlaidžiai tie 500 lt, va paskutinės korespondencijos ir nežinau kaip parodyti pateiktos avansinės, jau kaip atsiskaito su tais darbuotojais ir gaunasi tie 500 lt antišlaidžių.
L
Loreta13 30842
2009-03-27 21:45 Loreta13 2011-09-11 06-13

ginn_ta rašė: Čia pateikiau kaip pvz, iš tikro būtų sumokėta keliems asmenims ir gautūsi kaip ir antišlaidžiai tie 500 lt, va paskutinės korespondencijos ir nežinau kaip parodyti pateiktos avansinės, jau kaip atsiskaito su tais darbuotojais ir gaunasi tie 500 lt antišlaidžių.
Nesiregistruotų nieko, kol jūsų atskaitingas negautų pinigėlių iš kasos, ar pavedimu:
D atskaitingi
K pinigai
G
ginn_ta 1571
2009-03-28 07:53 ginn_ta
O ar negalėtų būti naudojami KIO, kai direktorius atsiskaito su darbuotojais, kai visa tai vyksta lietuvoje tai taip, bet kai vyksta komandiruotėje? Juk direktorius kartu ir kasininkas, kasa kaip ir su juo, nes tam ofise jis taip pat retai būna smile
p.s. truput gal ne į tą temą, tik norėjau pratęsti klausimą.
L
Loreta13 30842
2009-03-28 08:10 Loreta13 2011-09-11 06-13

ginn_ta rašė: O ar negalėtų būti naudojami KIO, kai direktorius atsiskaito su darbuotojais, kai visa tai vyksta lietuvoje tai taip, bet kai vyksta komandiruotėje? Juk direktorius kartu ir kasininkas, kasa kaip ir su juo, nes tam ofise jis taip pat retai būna smile
p.s. truput gal ne į tą temą, tik norėjau pratęsti klausimą.
Ne į temą :))
Pažiūrėkite, kokių parašų reik, kai pildomas KIO.
Juk nepakanka direktoriaus ir kasininko.
Visi KIO registruojami kasos knygoje, kurią taip pat tikrina buhalteris.
Žodžiu, KIO ir rašomi ten, kur yra įmonės kasa.
Ofise.
2009-03-30 10:13 Kalinka2008
Labukas.Įmonė išnuomavo savo patalpas,kad atsirastu papildomu pinigėlių.Šiaip įmonė neužsiėma patalpų nuoma.Kaip reikėtų sukoresponduoti:

D 2411 K 5??
D 2411 K 4484

50 Pardavimo pajamos man atrodo nelabai tinka.Lieka 52 - Kitos veiklos (Nes 53 ir 54 tikrai netinka) pajamos.Sąskaitų plane yra:
5211 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
5221 Kitos netipinės veiklos pajamos
Bet man nei tas,nei tas neatrodo tinkamas.Ką jūs darytumėte?
2009-03-30 10:30 Kalinka2008 2011-09-11 06-13

Kalinka2008 rašė: Labukas.Įmonė išnuomavo savo patalpas,kad atsirastu papildomu pinigėlių.Šiaip įmonė neužsiėma patalpų nuoma.Kaip reikėtų sukoresponduoti:

D 2411 K 5??
D 2411 K 4484

50 Pardavimo pajamos man atrodo nelabai tinka.Lieka 52 - Kitos veiklos (Nes 53 ir 54 tikrai netinka) pajamos.Sąskaitų plane yra:
5211 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
5221 Kitos netipinės veiklos pajamos
Bet man nei tas,nei tas neatrodo tinkamas.Ką jūs darytumėte?


Gal kokią naują sąskaitą atidaryti?
I
ingridux 121
2009-03-30 11:55 ingridux
Laba diena
Suku galva kaip parasyti korespondencijas smile Imone uzsiima gyvuliu pirkimu bei pardavimu taciau dabar nusipirko gyvulius ir juos pridave i skerdykla (gavo saskaita). Skerdiena imone pardave. Kokia turetu buti korespondencija ???? smile smile gal kas gali padeti smile
Akmena Akmena 885
2009-03-30 11:57 Akmena 2011-09-11 06-13

ingridux rašė: Laba diena
Suku galva kaip parasyti korespondencijas smile Imone uzsiima gyvuliu pirkimu bei pardavimu taciau dabar nusipirko gyvulius ir juos pridave i skerdykla (gavo saskaita). Skerdiena imone pardave. Kokia turetu buti korespondencija ???? smile smile gal kas gali padeti smile


sąskaitą turbūt gavote už skerdimo paslaugas?
I
ingridux 121
2009-03-30 12:00 ingridux 2011-09-11 06-13

Akmena rašė:

ingridux rašė: Laba diena
Suku galva kaip parasyti korespondencijas smile Imone uzsiima gyvuliu pirkimu bei pardavimu taciau dabar nusipirko gyvulius ir juos pridave i skerdykla (gavo saskaita). Skerdiena imone pardave. Kokia turetu buti korespondencija ???? smile smile gal kas gali padeti smile


sąskaitą turbūt gavote už skerdimo paslaugas?



Taip saskaita uz skerdimo paslaugas
V
vej 142
2009-03-30 13:55 vej
Laba diena
Kai gaunam saskaitą išankstiniam apmokejimui iš kreditoriaus ar tą saskaitą traukti iš anksto į apskaitą ar traukti tik tada kai apmokesim ir kreditorius išasys kitą sąskaitą, čia sąskaita uz reklamą, apmokejus jie išraso kitą saskaitą, kaip pasielgti
aciu
Rolf Rolf 17196
2009-03-30 14:03 Rolf 2011-09-11 06-13

vej rašė:
Kai gaunam saskaitą išankstiniam apmokejimui iš kreditoriaus ar tą saskaitą traukti iš anksto į apskaitą


Išankstinio apmokėjimo sąskaitos nereikia įtraukti į apskaitą, registruojate tik išankstinį apmokėjimą.
I
ingridux 121
2009-03-30 14:12 ingridux
Padekit kas nors del korespondenciju skerdimo? Nusiperku gyvuli uzsipajemuoju ji atiduoda i skerdykla gauna is ten saskaita, ir imone paskiau dar parduoda odas, kitus subproduktus, ir skerdena. PADEKIT
L
Lapyte 459
2009-03-30 14:18 Lapyte
Is tiekejo prekes perkame jau keli metai, pagal sutarti uz nupirktas prekes kaupesi NUOLAIDA. Israsyta PVM s/f. Prekes jau sunaudotos, PVM trauktas i atskaita. Tiekejas israse laisvos formos dokumenta, kad pagal sut. uz PVM s/f nereikia moket-sudengta. Kaip buhalteriskai parodyti NUOLAIDA, uz kuria nereikia apmoketi PVM s/f.
D/443 K/6000 ? Su PVM lyg nieko nereikia daryti
Rolf Rolf 17196
2009-03-30 14:21 Rolf 2011-09-11 06-13

Lapyte rašė: Tiekejas israse laisvos formos dokumenta, kad pagal sut. uz PVM s/f nereikia moket-sudengta.


jums turėjo išrašyti kreditinę sąskaitą.
L
Lapyte 459
2009-03-30 14:31 Lapyte
Tiekejas israse rasta, jokiu kreditiniu jie nenori, cia nulaida pagal sutarti.
Rolf Rolf 17196
2009-03-30 14:47 Rolf 2011-09-11 06-13

Lapyte rašė: jokiu kreditiniu jie nenori, cia nulaida pagal sutarti.


Tai nepriklauso nuo jų norų, privalo vadovautis PVMĮ 83str.
6. Kreditinė PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma tais atvejais, kai po prekių (paslaugų) įforminimo:
6.3. suteikiamos prekybinės nuolaidos, apyvartos nuolaidos;
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000001056
L
Lapyte 459
2009-03-30 15:08 Lapyte
As negaliu, Rolf, vadovauti jiems, net nelabai galiu gilintis del ko kas kame ir taip jau dziugu, kad didelei sumai gavom nuolaida. Tik man del D/ K/ rupi dabar.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui