Sąskaitų korespondencija

Filippova Filippova 1475
2009-09-15 11:22 Filippova 2011-09-11 06-25

zaika rašė: mes pasiskaičiavom, kad gautų tiek, kiek jis nori po mokesčių išskaičiavimo. vadinasi viskas tvarkoj pas mus.


Tikrai taip smile dažniausiai taip ir susitaria šalys - patalpų savininkas nori gauti tiek ir tiek, atskaičius mokesčius, o jau nuomininkai paskaičiuoja, kiek realiai jiems kainuos ta nuoma smile
MALGA MALGA 359
2009-09-15 11:37 MALGA
[iSveiki,

Gal galite man padėti smile ?

2008 m. IĮ gavo subsidiją (kompensaciją už įmonės steigimą). Tačiau ĮĮ apskaitoje neparodė patirtų išlaidų. Kai buvo gauta subsidija koorespondenciaj buvo:

D271 - 400
K3511 - 400

O kaip uždaryti 3511 sąskaitą?

Ačiū[/i]
V
Violete 144
2009-09-15 11:42 Violete
D 3511 - 400
K 5 (pajamos) - 400
MALGA MALGA 359
2009-09-15 11:55 MALGA
AČIŪ
ritukse ritukse 1399
2009-09-16 14:56 ritukse
Sveiki turėjom išnuomavę patalpas įmonei , ji vis pervesdavo pinigus suapvalinus dabar nuomos sutartis nutraukta o 1 Lt liko permoka ką man dabar daryti su tuo 1 Lt ačiū
A
Aleksiukas 1401
2009-09-16 14:59 Aleksiukas
Laba diena. Norėjau pasidomėti kokias sąskaitas naudojate autorinių atlyginimų priskaitymams ir išmokėjimams - 446 ar susikuriate atitinkamas 448 subsąskaitas?
Ir autorinių atlyginimų darbo užmokesčio sąnaudas dedate į 6114 ar geriau dėti į susikurtą kokią kitą? Gal galite kas skaičiuojate ir mokate tuos autorinius parašyti savo naudojamų sąskaitų numerius ir pavadinimus. labai labai dėkoju.
Rainis Rainis 15057
2009-09-16 15:12 Rainis 2011-09-11 06-25

ritukse rašė: Sveiki turėjom išnuomavę patalpas įmonei , ji vis pervesdavo pinigus suapvalinus dabar nuomos sutartis nutraukta o 1 Lt liko permoka ką man dabar daryti su tuo 1 Lt ačiū

Dėkite į "Kitas pajamas".
A
Aleksiukas 1401
2009-09-16 15:23 Aleksiukas 2011-09-11 06-25

Aleksiukas rašė: Laba diena. Norėjau pasidomėti kokias sąskaitas naudojate autorinių atlyginimų priskaitymams ir išmokėjimams - 446 ar susikuriate atitinkamas 448 subsąskaitas?
Ir autorinių atlyginimų darbo užmokesčio sąnaudas dedate į 6114 ar geriau dėti į susikurtą kokią kitą? Gal galite kas skaičiuojate ir mokate tuos autorinius parašyti savo naudojamų sąskaitų numerius ir pavadinimus. labai labai dėkoju.


Ar yra dirbančių su tais autoriais? Kaip Jūs su jais susijusius mokėjimus ir priskaitymus apskaitote?
Rolf Rolf 17196
2009-09-16 15:35 Rolf 2011-09-11 06-25

Aleksiukas rašė:
Ar yra dirbančių su tais autoriais? Kaip Jūs su jais susijusius mokėjimus ir priskaitymus apskaitote?

Aš naudoju šias sąskaitas:
44851 - GPM nuo autorinio atlygio
44852 - mokėtinos VSD įmokos nuo autorinio atlygio
4486x - mokėtinos sumos pagal autorines sutartis
Sąnaudas galima registruoti 611x.
Nors aš naudoju 601x, nes tai pas mane yra tiesiogiai susiję paslaugų pardavimu.
A
Aleksiukas 1401
2009-09-16 16:05 Aleksiukas 2011-09-11 06-25

Rolf rašė: Aš naudoju šias sąskaitas:
44851 - GPM nuo autorinio atlygio
44852 - mokėtinos VSD įmokos nuo autorinio atlygio
4486x - mokėtinos sumos pagal autorines sutartis
Sąnaudas galima registruoti 611x.
Nors aš naudoju 601x, nes tai pas mane yra tiesiogiai susiję paslaugų pardavimu.


Ačiū. Lyg ir viskas aišku. Pasinaudosiu Jūsų patirtimi.
G
Gituska 29
2009-09-17 20:27 Gituska
noriu pagalbos, smile banko išraše yra įrašas: gautos pajamos iš VMI, pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos. Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 % GPM sumos/mokėjimas/įmoka.
kokia čia bus KREDITAS ir DEBETAS ???
P
Panaikinta 4554
2009-09-17 20:37 Panaikinta 2011-09-11 06-25

Gituska rašė: noriu pagalbos, smile banko išraše yra įrašas: gautos pajamos iš VMI, pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos. Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 % GPM sumos/mokėjimas/įmoka.
kokia čia bus KREDITAS ir DEBETAS ???


D 271 Sąskaitos bankuose
K 35 Dotacijos ir subsidijos

P.S. Sąskaita 35 Dotacijos ir subsidijos - skirta atspindėti iš valstybės, savivaldybės institucijų, kitų trečiųjų asmenų gautai ar gautinai finansinei ir materialinei paramai (turtui) įmonės veiklai plėtoti ar išlaikyti, negautoms pajamoms arba patirtoms sąnaudoms kompensuoti
G
Gituska 29
2009-09-17 20:51 Gituska
AČIŪ LABAI smile
Nesuprantu kodėl man nesueina bankas... smile gal dar kas padės ??? smile
gal čia blogai surašiau korespondenciją, jei mes gavom pajamas seminarą (išrašyta sąskaitą faktūrą D 450 K 271 smile Ar taip ?
O gal čia blogai ?
Savininkė pervedė grynus į sąskaitą (įstatyminiui kapitalui formuoti) D 271 K 3011 smile
Ar gerai ?
P
Panaikinta 4554
2009-09-17 20:57 Panaikinta 2011-09-11 06-25
Patikslinkite šį klausimą " jei mes gavom pajamas seminarą (išrašyta sąskaitą faktūrą D 450 K 271 ?"

Jei akcininkas apmoka už akcijas tuomet teisinga korespondencija.
G
Gituska 29
2009-09-17 21:11 Gituska 2011-09-11 06-25

Regvita rašė: Patikslinkite šį klausimą " jei mes gavom pajamas seminarą (išrašyta sąskaitą faktūrą D 450 K 271 ?"

mes suteikėm paslaugą ir išrašėme sąskaitą- faktūrą ir gavome pajamas smile
P
Panaikinta 4554
2009-09-18 07:26 Panaikinta 2011-09-11 06-25
Labas rytas,

Suteikiate paslaugas ir išrašėte sąskaitą faktūrą, apskaitoje darote įrašą:

> jei esate ne PVM mokėtojai:

D 2411 Pirkėjų įsiskolinimas
K5001 Suteiktų paslaugų pajamos

> jei esate PVM mokėtojai:

D 2411 Pirkėjų įsiskolinimas
K4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
K5001 Suteiktų paslaugų pajamos

Pirkėjas apmoka už suteiktas paslaugas, įrašas:

D 271 Sąskaitos bankuose arba 272 Kasa
K 2411 Pirkėjų įsiskolinimas
R
rudrenata 88
2009-09-18 10:52 rudrenata 2011-09-11 06-25
Laba diena,
Kokias korespondencijas privalau atlikti, kai įmonė turi savo parduotuvę ir iš jos parnešami į įmonės kasą pinigai:
Pavyzdžiui daviau pardavėjom pradžiai grąžai į kasą 70 Lt, Išrašau KIO.
D 2714 70 (kasos aparatas)
k 272 70 (kasa)
Vakare direktorė pasako, kad iš kas.aparato išėmė 400 Lt, aš išrašau tai sumai.
D 272 400
K 2714 400
Tai man dabar iškilo klausimas. Visa informaciją apie parduotas prekes į buhalteriją trauksiu mėn.gale pagal periodinę ataskaitą, tai iki mėn galo, kol nėra suvesta, kiek suprekiauta pagal kasos aparatą pas mane buhalterijoje kasos aparatas kaip ir minusinis gaunasi, ar taip gali būti? Ar aš privalau kiekvieną dieną fiksuoti pajamas iš kasos aparato. kaip Jūs darot?
talys talys 3761
2009-09-18 11:05 talys 2011-09-11 06-25
Na,mes grąžai pinigų neįdedame.Dienos pabaigoje-visą sumą inkasuojame-išrašome -užpildome kasos knygą ir viskas.Mėn.pabaigoje-pagal Z ataskaitą daromi irašai

K-Pardavimo pajamos
K-Pardavimo pvm

D-Kasa
MALGA MALGA 359
2009-09-18 12:09 MALGA
Sveiki,

Norėčiau pasiklausti:

Įmonė išsinuomojo prekybos centre patalpas, skirtas parduotuvei. Pagal nuomos sutartį nuomininkai savo sąskaita atlieka apdailos darbus, kurių dalį kompensuos nuomotojas. Į kokią sąskaitą dėti statybinių darbų išlaidas?
Ir taip pat dar norėjau pasiteirauti parduotuvės įrengimo išlaidas dėti į kokią sąskaitą (pvz, kėdutės, persirengimo kabinose įrengti veidrodžiai, sieniniai lipdukai)?
Ir ar visą PVM sumą galiu įtraukti į atskaitą?

Ačiū
MALGA MALGA 359
2009-09-18 14:45 MALGA
Gal visgi kas nors gali man patarti smile ?[/quote]
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui