Panaikinta
4560
#784915 2010-03-30 14:08 Panaikinta
Teisingai viską darote, t.y BŽ registruojate visas šias operacijas, taip pat BŽ atskiriant (galima ir neatskirti) "Koreguojami įrašai" registruojama, patalpų nuoma, nusidėvėjimas, Abejotinų skolų sąnaudas, PM priskaičiavimai, palūkanų priskaitymai ir t.t.

amadina22
19802
#784921 2010-03-30 14:12 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-43

Regvita rašė:

Teisingai viską darote, t.y BŽ registruojate visas šias operacijas, taip pat BŽ atskiriant (galima ir neatskirti) "Koreguojami įrašai" registruojama, patalpų nuoma, nusidėvėjimas, Abejotinų skolų sąnaudas, PM priskaičiavimai, palūkanų priskaitymai ir t.t.



Panašiai ir dariau iki šiol, bet nesu baigusi aukštųjų ekonomikos mokslų, tai vis kyla abejonės. Dėkoju už kantrybę.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Panaikinta
4560
#784923 2010-03-30 14:13 Panaikinta
Aš siūlyčiau Jums aplamai to perskyrimo nedaryti, tai pasenusi teorinė medžiaga. Tiesiog viską registruojate BŽ ir tiek.

amadina22
19802
#784932 2010-03-30 14:17 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-43

Regvita rašė:

Aš siūlyčiau Jums aplamai to perskyrimo nedaryti, tai pasenusi teorinė medžiaga. Tiesiog viską registruojate BŽ ir tiek.



Tai taip ir darysiu, nes vis kyla klausimų - išskirti ar neišskirti kai kuriuos įrašus. Dirbu ir vis abejoju, ar teisingai darau. smile

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Panaikinta
4560
#784943 2010-03-30 14:27 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-43

amadina22 rašė:

Tai taip ir darysiu, nes vis kyla klausimų - išskirti ar neišskirti kai kuriuos įrašus. Dirbu ir vis abejoju, ar teisingai darau. smile

Kadangi jau dauguma apskaitą veda programose, tai tokie teoriniai apskaitos reikalavimai kaip ir netenka prasmės. Todėl galite drąsiai registruoti viename BŽ ir nesukite galvos. Svarbu, kad būtų teisingai viskas užregistruota ir aišku tiek Jums, tiek ir išoriniams vartotojams. registrus taip pat galite pasirinkti laisvai, pagal įmonės (savo poreikius).

amadina22
19802
#784958 2010-03-30 14:35 amadina22 redaguota: 2011-09-11 06-43

Regvita rašė:



amadina22 rašė:

Tai taip ir darysiu, nes vis kyla klausimų - išskirti ar neišskirti kai kuriuos įrašus. Dirbu ir vis abejoju, ar teisingai darau. smile

Kadangi jau dauguma apskaitą veda programose, tai tokie teoriniai apskaitos reikalavimai kaip ir netenka prasmės. Todėl galite drąsiai registruoti viename BŽ ir nesukite galvos. Svarbu, kad būtų teisingai viskas užregistruota ir aišku tiek Jums, tiek ir išoriniams vartotojams. registrus taip pat galite pasirinkti laisvai, pagal įmonės (savo poreikius).




Ačiū, Regvita.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Tyra
30
#784967 2010-03-30 14:49 Tyra
Sveiki,

Bukit geri pagelbekite ka ne taip darau su sia korespendencija? Situacija:
Ist.kapitalas 10 000 Lt. Vienas akcininkas turejo inesti 5100 Lt.,kitas 4900 Lt. Vienas is akcininku inesant i banko saskaita pinigus uz akcijas, inese ju daugiau,kad pasidengtu banko mokesciai,kad kai juos nuskaiciuos liktu lygiai 10 000 Lt. Kitas akcininkas pervede pinigus,tad jokie banko mokesciai nenusiskaiciavo. Darau tokias koresp.:
Suform. pagal istatus ist.kap
D 302 10000
K 301 10000
Vienas akcininkas inesa i sask.
D 271 5102,04
K 302 5102,04
Nurasom banko mok.i sanaudas
D 6118 2.04
K 271 2,04
Kitas akcininkas inesa i sask. (cia viskas gerai)
D 271 4900
K 302 4900

KLAUSIMAS: kaip man tinkamai sutvarkyti 302 sask.su tais nelemtais 2,04 lt.????

Rainis
15064
#784978 2010-03-30 15:01 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-43

Tyra rašė:

KLAUSIMAS: kaip man tinkamai sutvarkyti 302 sask.su tais nelemtais 2,04 lt.????


D 271 5102.04 Lt
K 302 5100 Lt
K 5 kl Kitos pajamos
Antras akcininkas:
D 271 4900
K 302 4900
Ir nurašome banko sąnaudas:
D 6118 2,04 Lt
K 271 2,04 Lt.
Bet: ar šie veiksmai vyksta jau po įmonės įregistravimo?
.

sande20
439
#784986 2010-03-30 15:07 sande20
Laba diena,

2009 metu uz 2008 metus visuotinio akcininku susirinkimo metu buvo nutarta 1000Lt skirti i privalomaji rezerva. Buvusioji buhaltere nebedirba, todel prasau jusu patarimo.. Kaip tai turi atrodyti?

Kaip as suprantu, pries pradedant skirstyti pelna, jis atsikeliamas
D 3421
K 591

Sudaromas privalomasis rezervas
D 691
K 331

Ir likes nepaskirstytasis pelnas apskaitoje registruojamas
D 692
K 3425

?

Siemet uz 2009 metus nuostolis, tai
K 391
D 341

Ar teisingai galvoju? smile

Tyra
30
#784990 2010-03-30 15:12 Tyra redaguota: 2011-09-11 06-43

Rainis rašė:



Tyra rašė:

KLAUSIMAS: kaip man tinkamai sutvarkyti 302 sask.su tais nelemtais 2,04 lt.????


D 271 5102.04 Lt
K 302 5100 Lt
K 5 kl Kitos pajamos
Antras akcininkas:
D 271 4900
K 302 4900
Ir nurašome banko sąnaudas:
D 6118 2,04 Lt
K 271 2,04 Lt.
Bet: ar šie veiksmai vyksta jau po įmonės įregistravimo?
.



Ne,iki iregistravimo. Cia gi apmokamos akcijos.

Panaikinta
4560
#784995 2010-03-30 15:16 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-43

sande20 rašė:

....Ar teisingai galvoju? smile

2008-12-31 data įrašas:
D 390 Suvestinės sąskaitos
K 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Pagal akcininkų protokolą, jo data 2009-04-X apskaitoje darote įrašą:
Paskiriate į privalomus rezervus:

D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -1000
K 331 Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas - 1000

Ir likusį nepaskirstytą pelną perkeliate, įrašas:
D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

2009-12-31 registruojate patirtą nuostolį:

D 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 390 Suvestinės sąskaitos

Rainis
15064
#784997 2010-03-30 15:18 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-43

Tyra rašė:



Taip, taip po iregistravimo. O i kokias pajamas tuos 2.04 geriausia traukti? Gal i 5221?


Taip, šita tinka.

Tyra
30
#785003 2010-03-30 15:24 Tyra redaguota: 2011-09-11 06-43

Rainis rašė:



Tyra rašė:



Taip, taip po iregistravimo. O i kokias pajamas tuos 2.04 geriausia traukti? Gal i 5221?


Taip, šita tinka.



Oi, Raini. Pardon......Nusisnekejau....... smile kokia geda....
Viskas vyksta IKI iregistravimo, cia gi ir apmokamos akcijos, formuojamas istatinis kapitalas
Tai tada ar gali buti tokios pajamos?

Laurina
1885
#785004 2010-03-30 15:24 Laurina
Ar taisingas butu įrašas reprezentacinių sąnaudų ???
Sąnaudos yra pvz. nupirktos sumai - 269,89 Lt su PVM (226,80 be PVM ir 43,09 Lt PVM suma)

D 2431 32,32 Lt gautinas PVM
K 4501 32,32 Lt skolos tiekėjams
K 4501 170,10 Lt
D 61111 170,10 Lt reprezentacijos išlaidos
K 4501 67,47 Lt
D 61117 67,47 Lt reprezentacijos išlaidos neleidžiami atskaitymai

??????

Laurina
1885
#785068 2010-03-30 16:20 Laurina
Gal gali kas nors patarti dėl reprezentacinių sąskaitų korespondencijos ???

Egle26
801
#785097 2010-03-30 16:57 Egle26
.Laba diena, 2010 m. didžiojoj knygoj pas mane yra: 342 yra debete. tai, dabar viska ka Jus minejote auksciau, as viska darau ta pati tik s-ta ne 341, o 342 ?

Rainis
15064
#785105 2010-03-30 17:03 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-43

Tyra rašė:

Viskas vyksta IKI iregistravimo, cia gi ir apmokamos akcijos, formuojamas istatinis kapitalas
Tai tada ar gali buti tokios pajamos?


Gali būti .
Tik tada iš karto registruojate 301 sąskaitoje.

Rainis
15064
#785107 2010-03-30 17:09 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-43

Egle26 rašė:

Laba diena, nesuprantu su datom. ar2010 m. 01 men., ar 2009 m. 12 men. reikia
D 341 K 342 ir pelno skirstyma ar 2009 m. skirstyma reikia atlikti 2009 m. 12 men. ar po akcininko nutarimo, t.y. 2010 m. Kokia koresp. bus priskaityto moketino pelno mokescio, aciu ?


MFA darote už 2009 metus, paskutinei tų metų dienai. 2010 01 01 jau kiti metai.
MFA pateikiate tik pelno paskirstymo projektą. Pats pelnas realiai skirstomas ir įrašai apskaitoje daromi jau po akcininkų susirinkimo, 2010 metais.
Tačiau pelno mokestį reikia apskaičiuoti ir parodyti atskaitomybėje 2009 12 31 datai, kad gautumėm grynąjį pelną skirstymui.
Korespondencija D 341 K 445.
O korespondencija praeitų metų pelno iškėlimui (D 341 K 342 ) daroma 12 31 dienai.

Tyra
30
#785117 2010-03-30 17:25 Tyra redaguota: 2011-09-11 06-43

Rainis rašė:



Tyra rašė:

Viskas vyksta IKI iregistravimo, cia gi ir apmokamos akcijos, formuojamas istatinis kapitalas
Tai tada ar gali buti tokios pajamos?


Gali būti .
Tik tada iš karto registruojate 301 sąskaitoje.



Aciu labai.

Egle26
801
#785118 2010-03-30 17:25 Egle26
Tai dabar 2010 m. didziojoje knygoje pas mane 342 yra debete, tai ka minejote auksciau apie rezervu isskirstyma as ta pati turiu daryti tik ne su 341, o 342 ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR