Sąskaitų korespondencija

R
Ritacka 961
2010-03-31 13:13 Ritacka 2011-09-11 06-43

Regvita rašė: Dabar darote įrašą apskaitoje:
D 4463
K 4461 (mokėtinas DU)



Tai čia išeina taip, kad aš tam žmogeliui prie atlyginimo turėčiau pridėti tuos kelis Lt? Bet jis jau atleistas iš darbo.....
P
Panaikinta 4554
2010-03-31 13:15 Panaikinta
taip, nes šį mokestį išskaičiavote nepagrįstai ir darbuotojo DU, vadinasi dabar turite jį grąžinti.
O tai kad jis atleistas, pabandykite susisiekti su juo ir išmokėti.
R
Ritacka 961
2010-03-31 13:32 Ritacka
O kodėl neteisėtai? Tai ką, jau nebereikia už dvi pirmas ligos dienas tų 6% išskaičiuoti? Juk reikia, tik VMI liepia nedeklaruoti, o Sodra sako, kad dar niekam nemokėti. Turiu aš ir dar vieną tokį veikėją, kurį jau irgi atleidom.... Gal aš jau atsilikau truputį? Nieko nebesuprantu tada jau..... smile
P
Panaikinta 4554
2010-03-31 13:35 Panaikinta 2011-09-11 06-43
Išskaičiuoti iš ligos pašalpos, kurią moka darbdavys, 6 proc. nereikia smile
R
Ritacka 961
2010-03-31 13:59 Ritacka 2011-09-11 06-43
[quote=Regvita]Išskaičiuoti iš ligos pašalpos, kurią moka darbdavys,


Tai jau nebereikia.... Sakau, kad būsiu kažką pražiopsojus... Bet tie keli Lt buvo gruodį priskaityti tuomet dar reikėjo...
O gal galėtai man nuorodėlę mestelt, kur parašyta?... smile
T
tax08 64
2010-03-31 14:24 tax08
GPM priskaitomas su ct, sumokamas suapvalinus, kur gale metų susidaręs likutis (permokas) perkeliamas?
Rolf Rolf 17196
2010-03-31 14:34 Rolf 2011-09-11 06-43

tax08 rašė: GPM priskaitomas su ct, sumokamas suapvalinus, kur gale metų susidaręs likutis (permokas) perkeliamas?

D 611x
K 4462
T
tax08 64
2010-03-31 14:45 tax08
Ką reikėtų daryti jei prieš tai buvusiais metais buvo perkelta į biudžetos skolas (2432)?
Rolf Rolf 17196
2010-03-31 14:54 Rolf 2011-09-11 06-43

tax08 rašė: Ką reikėtų daryti jei prieš tai buvusiais metais buvo perkelta į biudžetos skolas (2432)?

Toks įrašas daromas, kai yra permoka VMI.
T
tax08 64
2010-03-31 14:58 tax08
Ar galima tą sumą už 2008 m. iš 2432 perkelti į 611x sąskaitą 2009 m. (tai apie 1Lt). Bet jau galbūt bus neleidžiami atskaitymai?
Rolf Rolf 17196
2010-03-31 15:01 Rolf
Galite perkelti, tai bus neleidž.atskaitymai.
T
tax08 64
2010-03-31 15:02 tax08
Pasitikslinimui: 2009 m. susidaręs skirtumas dėl apvalinimų leidžiami atskaitymai?
Rolf Rolf 17196
2010-03-31 15:10 Rolf
Aš nurašau į neleidž.atskaitymus.
P
Panaikinta 4554
2010-03-31 15:16 Panaikinta 2011-09-11 06-43
[quote=Ritacka]

Regvita rašė: Išskaičiuoti iš ligos pašalpos, kurią moka darbdavys,


Tai jau nebereikia.... Sakau, kad būsiu kažką pražiopsojus... Bet tie keli Lt buvo gruodį priskaityti tuomet dar reikėjo...
O gal galėtai man nuorodėlę mestelt, kur parašyta?... smile
SDĮ tokios nuostatos kad reikia nėra.
Skaitote ir tampa aišku:))
amadina22 amadina22 19757
2010-03-31 15:19 amadina22
Sodra ir VMI išmokė skaityti tarp eilučių smile
R
Rona 228
2010-03-31 16:46 Rona
Gal galite padėti, kokios bus korespondencijos nemokamai surinkus iš gyventojų stiklą?
Jį reikia užsipajamuoti, nes po to stiklą parduosime supirkėjui. Nežinau ką reikia kredituoti.
D prekės skirtos pardavimui
K ????
P
Panaikinta 4554
2010-03-31 16:52 Panaikinta 2011-09-11 06-43

Rona rašė: Gal galite padėti, kokios bus korespondencijos nemokamai surinkus iš gyventojų stiklą?
Jį reikia užsipajamuoti, nes po to stiklą parduosime supirkėjui. Nežinau ką reikia kredituoti.
D prekės skirtos pardavimui
K ????
Turite pajamuoti nuline kaina, t.y bus matyti tik kiekybine išraiška, o balanso sąskaitoje bus 0.00 Lt.
O kai priduosite supirkėjui, gausite pajamas ir nurašysite kiekine išraišką stiklą.
R
Rona 228
2010-03-31 17:16 Rona
Ačiū už mėginimą padėti, bet man vis tiek neaisku.

Aš naudoju programą Būtent. Norint parduoti prekę, ją turiu užsipajamuoti, nes kitaip neturiu ką parduoti.
Pajamuoju
D prekės pardavimui
bet ką kredituoti
P
Panaikinta 4554
2010-03-31 17:20 Panaikinta
Aš naudoju Rivilę ir mano įmonė perdirba atliekas, taigi kai mūsų įmonėje palieka klientai jau nenaudojamas prekes, jas aš pajamuoju programoje pagal aktą nuline kaina. Man programa leidžia tai padaryti. Po to perdirbu ir gamyboje naudoju šią atlieką kaip žaliavą ir jos savikaina yra nulinė.
Programoje einu per pirkimu šias atliekas pajamuoju kaip atsargas ir atsargų kortelėse man matosi jų užpajamavimas tiek kiekine išraiška tiek ir pinigine, tik piniginė išraiška yra 0.00 Lt.
R
Rona 228
2010-03-31 17:25 Rona
Jei pajamuojate, tai debetuoja antra klasė, o kas kredituoja, kokia sąskaita? Mes esame viešoji įstaiga, tai šiek tiek kitas sąskaitų planas, bet pagal sąskaitos pavadinimą būtų aišku.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui