Buziaka
58
#800385 2010-04-30 15:39 Buziaka redaguota: 2011-09-11 06-46

wwind rašė:



Buziaka rašė:

Laba,
kaip teisingai surašyti korespondenciją, kai pirkėjas turi pats prisiskaičiuoti PVM. Iš Latvijos įmonės, turinčios ofisą LT, pirktos prekės , skirtos perpardavimui. Dėkui.



O tie latviai Lietuvoje neregistruoti PVM mokėtojais?


Pteiktas PVM kodas su raidelem LV, vadinasi neregistruoti smile

wwind
1619
#800393 2010-04-30 15:47 wwind redaguota: 2011-09-11 06-46

Buziaka rašė:



wwind rašė:



Buziaka rašė:

Laba,
kaip teisingai surašyti korespondenciją, kai pirkėjas turi pats prisiskaičiuoti PVM. Iš Latvijos įmonės, turinčios ofisą LT, pirktos prekės , skirtos perpardavimui. Dėkui.



O tie latviai Lietuvoje neregistruoti PVM mokėtojais?


Pteiktas PVM kodas su raidelem LV, vadinasi neregistruoti smile



D 2 Prekes perpardavimui
K 443 Tiekėjai
D 243 Pirkimo PVM
K 448 Pardavimo PVM

Klausimas. O tai prekes atsivežėt iš Latvijos?

BiteMaja
1042
#800415 2010-04-30 18:50 BiteMaja
Jei prekes pirktos Latvijoje ir latvių įmonė yra PVM mokėtoja (manau tai nesunku pamatyti iš sąskaitoje nurodytų rekvizitų), o jūs esate taip pat PVM mokėtojai, tai sąskaitoje nurodomas nulinis PVM tarifas, o MENAMAS NUO APMOKESTINAMOS VERTĖS PVM nurodomas tik PVM deklaracijoje ir apskaitoje nefiguruoja.

Rainis
15064
#800473 2010-04-30 21:44 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

BiteMaja rašė:

Jei prekes pirktos Latvijoje ir latvių įmonė yra PVM mokėtoja (manau tai nesunku pamatyti iš sąskaitoje nurodytų rekvizitų), o jūs esate taip pat PVM mokėtojai, tai sąskaitoje nurodomas nulinis PVM tarifas, o MENAMAS NUO APMOKESTINAMOS VERTĖS PVM nurodomas tik PVM deklaracijoje ir apskaitoje nefiguruoja.


Apskaitoje turi figūruoti, tai viena, tik kartais buhalteriai nemoka susitvarkyti su savo programom ir tinkamai užregistruoti, tai neregistruoja visai. Ir kaip "nefigūruos", jei, pvz, jo negalima traukti į atskaitą?
Antra, PVM apskaičiavimui būtinas ir tam tikras žurnalas.

renataru
423
#800531 2010-05-01 10:07 renataru redaguota: 2011-09-11 06-46

Regvita rašė:



renataru rašė:

tai buvo kompensacija uz nepanaudotas atostogas.


D 272
K 6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos


bet kaip suprantu jau buvo ripazintos sanaudos,o cia darbuotojas grazino atgal permoka.ar ne taip galvoju?

Rainis
15064
#800540 2010-05-01 11:03 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

renataru rašė:



Regvita rašė:



renataru rašė:

tai buvo kompensacija uz nepanaudotas atostogas.


D 272
K 6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos


bet kaip suprantu jau buvo ripazintos sanaudos,o cia darbuotojas grazino atgal permoka.ar ne taip galvoju?


Tai čia kaip tik ir mažinamos sąnaudos (K6114).

dassi
967
#800558 2010-05-01 12:46 dassi
Laba diena, norėjau paklaust, mūsų įmonėjė buvo sudaužyta mašina, gavom iš draudimo pinigus bet direktorius tos mašinos netaisis, tuos pinigėlius dedu į neapmokestinamąsias pajamas, tačiau jei aš tos mašinos netaisau tai man reik ir tos mašinos likutinę vertę keist, tą sumą kur gavome pridėt prie likutinės vertės ir nuo tos sumos vėl skaičiuot nusidėvėjimą?

Loreta13
31050
#800560 2010-05-01 12:50 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-46

dassi rašė:

mūsų įmonėjė buvo sudaužyta mašina, gavom iš draudimo pinigus bet direktorius tos mašinos netaisis, tuos pinigėlius dedu į neapmokestinamąsias pajamas, tačiau jei aš tos mašinos netaisau tai man reik ir tos mašinos likutinę vertę keist, tą sumą kur gavome pridėt prie likutinės vertės ir nuo tos sumos vėl skaičiuot nusidėvėjimą?

Nieko keist nereikia :))
www.tax.lt/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=800545#800545

jukad
403
#801100 2010-05-03 13:05 jukad
Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile

jukad
403
#801206 2010-05-03 15:13 jukad redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:

Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile


smile

wwind
1619
#801209 2010-05-03 15:15 wwind
Tai gal per atskaitingą asmenį?

zaika
3681
#801210 2010-05-03 15:16 zaika redaguota: 2011-09-11 06-46

wwind rašė:

Tai gal per atskaitingą asmenį?



aš ir daryčiau, kad įnešė direktorius, kaip atskaitingas asmuo

jukad
403
#801222 2010-05-03 15:28 jukad redaguota: 2011-09-11 06-46

zaika rašė:



wwind rašė:

Tai gal per atskaitingą asmenį?



aš ir daryčiau, kad įnešė direktorius, kaip atskaitingas asmuo


as ir galvoju su tuo atskaitingu asmeniu, bet kokias korespondencijas pasirinkti?
gal nelabai suprantat mano klausimo.tarkime imone A isteige imone B.imone A apmoka istatini kapitala imones B.imones B apskaitoje tai atsispindi D271 (bankas) ir K3011 (papr.akcijos). o kaip padaryti imoneje A, kai jie ne bankiniu pavedimu ta istatini kapitala apmokejo, o grynais?K272 (kasa) o debetas???

JVB
212
#801232 2010-05-03 15:45 JVB
laba diena
susiduriau su tokia problema, kad uzdarius 5 ir 6 klase 09metu atsirado saskaita 08metu, kaip dbr teisingai ja itraukti?zinau kad reik mazinti nepaskirstyta pelna, bet ka reik debetuot, kredituot? smile

Rainis
15064
#801233 2010-05-03 15:48 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:

Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile


O tai iš kur paėmė tuos grynus? Iš kasos? Pagal kokį dokumentą jie iš kasos išrašyti?
Ir jei forminsite, kad pinigus iš kasos paėmė toks ir toks pilietis tokiu ir tokiu tikslu, tai kokį dokumentą jis pateiks, atsiskaitydamas už tų pinigų panaudojimą?
O šiaip tai apskaitoje skaičiais ir sąskaitų korespondencijom tiesiog aprašomi konkretūs įvykiai. Tai tokias korespondencijas ir naudokite - paėmė iš kasos: D toks ir toks asmuo K Kasa ir taip toliau.

jukad
403
#801236 2010-05-03 15:54 jukad
O tai iš kur paėmė tuos grynus? Iš kasos? Pagal kokį dokumentą jie iš kasos išrašyti?
Ir jei forminsite, kad pinigus iš kasos paėmė toks ir toks pilietis tokiu ir tokiu tikslu, tai kokį dokumentą jis pateiks, atsiskaitydamas už tų pinigų panaudojimą?
O šiaip tai apskaitoje skaičiais ir sąskaitų korespondencijom tiesiog aprašomi konkretūs įvykiai. Tai tokias korespondencijas ir naudokite - paėmė iš kasos: D toks ir toks asmuo K Kasa ir taip toliau.[/quote]

grynieji paimti is kasos.israsysiu KIO.o kaip patvirtinanti dokumenta manau panaudosiu banko kvituka, kuriame istatinio formavimas...tik nezinau ar toks variantas gerai?

JVB
212
#801238 2010-05-03 15:59 JVB redaguota: 2011-09-11 06-46

JVB rašė:

laba diena
susiduriau su tokia problema, kad uzdarius 5 ir 6 klase 09metu atsirado saskaita 08metu, kaip dbr teisingai ja itraukti?zinau kad reik mazinti nepaskirstyta pelna, bet ka reik debetuot, kredituot? smile

smile

Rainis
15064
#801240 2010-05-03 16:11 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-46

jukad rašė:


grynieji paimti is kasos.israsysiu KIO.o kaip patvirtinanti dokumenta manau panaudosiu banko kvituka, kuriame istatinio formavimas...tik nezinau ar toks variantas gerai?


Taip, tada gal ir gerai. Korespondencijos paprastos:
1) Paima iš kasos:
D Atskaitingas asmuo
K Kasa.
2) Atneša avanso apyskaitą:
D Kitas finansinis turtas (ten jau pasitikslinkitem kokią sąskaitą iš tos grupės pasirinkti - tai priklauso, kokiu tikslu įsigijate steigiamos įmonės akcijas ir kokį statusą jūsų įmonės atžvilgiu ji turės)
K Atskaitingas asmuo.

jukad
403
#801243 2010-05-03 16:18 jukad
aciu smile

Filippova
1469
#801249 2010-05-03 16:27 Filippova
Sveiki,
jeigu inventorizacijos metu buvo rastas trūkumas, PVM valstybei deklaruotas ir sumokėtas. Ar teisinga bus tokia sąskaitų korespondencija: D6.. (neleid.atskaitymai)K4484?



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR