Sąskaitų korespondencija

B
Buziaka 58
2010-04-30 15:39 Buziaka 2011-09-11 06-46

wwind rašė:

Buziaka rašė: Laba,
kaip teisingai surašyti korespondenciją, kai pirkėjas turi pats prisiskaičiuoti PVM. Iš Latvijos įmonės, turinčios ofisą LT, pirktos prekės , skirtos perpardavimui. Dėkui.


O tie latviai Lietuvoje neregistruoti PVM mokėtojais?

Pteiktas PVM kodas su raidelem LV, vadinasi neregistruoti smile
W
wwind 1616
2010-04-30 15:47 wwind 2011-09-11 06-46

Buziaka rašė:

wwind rašė:

Buziaka rašė: Laba,
kaip teisingai surašyti korespondenciją, kai pirkėjas turi pats prisiskaičiuoti PVM. Iš Latvijos įmonės, turinčios ofisą LT, pirktos prekės , skirtos perpardavimui. Dėkui.


O tie latviai Lietuvoje neregistruoti PVM mokėtojais?

Pteiktas PVM kodas su raidelem LV, vadinasi neregistruoti smile


D 2 Prekes perpardavimui
K 443 Tiekėjai
D 243 Pirkimo PVM
K 448 Pardavimo PVM

Klausimas. O tai prekes atsivežėt iš Latvijos?
BiteMaja BiteMaja 1039
2010-04-30 18:50 BiteMaja
Jei prekes pirktos Latvijoje ir latvių įmonė yra PVM mokėtoja (manau tai nesunku pamatyti iš sąskaitoje nurodytų rekvizitų), o jūs esate taip pat PVM mokėtojai, tai sąskaitoje nurodomas nulinis PVM tarifas, o MENAMAS NUO APMOKESTINAMOS VERTĖS PVM nurodomas tik PVM deklaracijoje ir apskaitoje nefiguruoja.
Rainis Rainis 15057
2010-04-30 21:44 Rainis 2011-09-11 06-46

BiteMaja rašė: Jei prekes pirktos Latvijoje ir latvių įmonė yra PVM mokėtoja (manau tai nesunku pamatyti iš sąskaitoje nurodytų rekvizitų), o jūs esate taip pat PVM mokėtojai, tai sąskaitoje nurodomas nulinis PVM tarifas, o MENAMAS NUO APMOKESTINAMOS VERTĖS PVM nurodomas tik PVM deklaracijoje ir apskaitoje nefiguruoja.

Apskaitoje turi figūruoti, tai viena, tik kartais buhalteriai nemoka susitvarkyti su savo programom ir tinkamai užregistruoti, tai neregistruoja visai. Ir kaip "nefigūruos", jei, pvz, jo negalima traukti į atskaitą?
Antra, PVM apskaičiavimui būtinas ir tam tikras žurnalas.
R
renataru 423
2010-05-01 10:07 renataru 2011-09-11 06-46

Regvita rašė:

renataru rašė: tai buvo kompensacija uz nepanaudotas atostogas.

D 272
K 6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

bet kaip suprantu jau buvo ripazintos sanaudos,o cia darbuotojas grazino atgal permoka.ar ne taip galvoju?
Rainis Rainis 15057
2010-05-01 11:03 Rainis 2011-09-11 06-46

renataru rašė:

Regvita rašė:

renataru rašė: tai buvo kompensacija uz nepanaudotas atostogas.

D 272
K 6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

bet kaip suprantu jau buvo ripazintos sanaudos,o cia darbuotojas grazino atgal permoka.ar ne taip galvoju?

Tai čia kaip tik ir mažinamos sąnaudos (K6114).
dassi dassi 1019
2010-05-01 12:46 dassi
Laba diena, norėjau paklaust, mūsų įmonėjė buvo sudaužyta mašina, gavom iš draudimo pinigus bet direktorius tos mašinos netaisis, tuos pinigėlius dedu į neapmokestinamąsias pajamas, tačiau jei aš tos mašinos netaisau tai man reik ir tos mašinos likutinę vertę keist, tą sumą kur gavome pridėt prie likutinės vertės ir nuo tos sumos vėl skaičiuot nusidėvėjimą?
L
Loreta13 30842
2010-05-01 12:50 Loreta13 2011-09-11 06-46

dassi rašė: mūsų įmonėjė buvo sudaužyta mašina, gavom iš draudimo pinigus bet direktorius tos mašinos netaisis, tuos pinigėlius dedu į neapmokestinamąsias pajamas, tačiau jei aš tos mašinos netaisau tai man reik ir tos mašinos likutinę vertę keist, tą sumą kur gavome pridėt prie likutinės vertės ir nuo tos sumos vėl skaičiuot nusidėvėjimą?
Nieko keist nereikia :))
tax.lt/modules.php?name=Forums&file=v...
J
jukad 399
2010-05-03 13:05 jukad
Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile
J
jukad 399
2010-05-03 15:13 jukad 2011-09-11 06-46

jukad rašė: Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile

smile
W
wwind 1616
2010-05-03 15:15 wwind
Tai gal per atskaitingą asmenį?
Z
zaika 3663
2010-05-03 15:16 zaika 2011-09-11 06-46

wwind rašė: Tai gal per atskaitingą asmenį?


aš ir daryčiau, kad įnešė direktorius, kaip atskaitingas asmuo
J
jukad 399
2010-05-03 15:28 jukad 2011-09-11 06-46

zaika rašė:

wwind rašė: Tai gal per atskaitingą asmenį?


aš ir daryčiau, kad įnešė direktorius, kaip atskaitingas asmuo

as ir galvoju su tuo atskaitingu asmeniu, bet kokias korespondencijas pasirinkti?
gal nelabai suprantat mano klausimo.tarkime imone A isteige imone B.imone A apmoka istatini kapitala imones B.imones B apskaitoje tai atsispindi D271 (bankas) ir K3011 (papr.akcijos). o kaip padaryti imoneje A, kai jie ne bankiniu pavedimu ta istatini kapitala apmokejo, o grynais?K272 (kasa) o debetas???
J
JVB 209
2010-05-03 15:45 JVB
laba diena
susiduriau su tokia problema, kad uzdarius 5 ir 6 klase 09metu atsirado saskaita 08metu, kaip dbr teisingai ja itraukti?zinau kad reik mazinti nepaskirstyta pelna, bet ka reik debetuot, kredituot? smile
Rainis Rainis 15057
2010-05-03 15:48 Rainis 2011-09-11 06-46

jukad rašė: Laba diena, norejau pasiklausti del korespondencijos.imone yra isteigusi kita uab'a.ir steigeja istatini kapitala nepervede pavedimu, o grynais apmokejo.kaip man atvaizduoti steigejos apskaitoje?isteigtame uab'e viskas tvarkoje.pinigai atsispindi banko israsuose, tik va nesusitvarkau su steigeja. smile

O tai iš kur paėmė tuos grynus? Iš kasos? Pagal kokį dokumentą jie iš kasos išrašyti?
Ir jei forminsite, kad pinigus iš kasos paėmė toks ir toks pilietis tokiu ir tokiu tikslu, tai kokį dokumentą jis pateiks, atsiskaitydamas už tų pinigų panaudojimą?
O šiaip tai apskaitoje skaičiais ir sąskaitų korespondencijom tiesiog aprašomi konkretūs įvykiai. Tai tokias korespondencijas ir naudokite - paėmė iš kasos: D toks ir toks asmuo K Kasa ir taip toliau.
J
jukad 399
2010-05-03 15:54 jukad
O tai iš kur paėmė tuos grynus? Iš kasos? Pagal kokį dokumentą jie iš kasos išrašyti?
Ir jei forminsite, kad pinigus iš kasos paėmė toks ir toks pilietis tokiu ir tokiu tikslu, tai kokį dokumentą jis pateiks, atsiskaitydamas už tų pinigų panaudojimą?
O šiaip tai apskaitoje skaičiais ir sąskaitų korespondencijom tiesiog aprašomi konkretūs įvykiai. Tai tokias korespondencijas ir naudokite - paėmė iš kasos: D toks ir toks asmuo K Kasa ir taip toliau.[/quote]

grynieji paimti is kasos.israsysiu KIO.o kaip patvirtinanti dokumenta manau panaudosiu banko kvituka, kuriame istatinio formavimas...tik nezinau ar toks variantas gerai?
J
JVB 209
2010-05-03 15:59 JVB 2011-09-11 06-46

JVB rašė: laba diena
susiduriau su tokia problema, kad uzdarius 5 ir 6 klase 09metu atsirado saskaita 08metu, kaip dbr teisingai ja itraukti?zinau kad reik mazinti nepaskirstyta pelna, bet ka reik debetuot, kredituot? smile
smile
Rainis Rainis 15057
2010-05-03 16:11 Rainis 2011-09-11 06-46

jukad rašė:
grynieji paimti is kasos.israsysiu KIO.o kaip patvirtinanti dokumenta manau panaudosiu banko kvituka, kuriame istatinio formavimas...tik nezinau ar toks variantas gerai?

Taip, tada gal ir gerai. Korespondencijos paprastos:
1) Paima iš kasos:
D Atskaitingas asmuo
K Kasa.
2) Atneša avanso apyskaitą:
D Kitas finansinis turtas (ten jau pasitikslinkitem kokią sąskaitą iš tos grupės pasirinkti - tai priklauso, kokiu tikslu įsigijate steigiamos įmonės akcijas ir kokį statusą jūsų įmonės atžvilgiu ji turės)
K Atskaitingas asmuo.
J
jukad 399
2010-05-03 16:18 jukad
aciu smile
Filippova Filippova 1475
2010-05-03 16:27 Filippova
Sveiki,
jeigu inventorizacijos metu buvo rastas trūkumas, PVM valstybei deklaruotas ir sumokėtas. Ar teisinga bus tokia sąskaitų korespondencija: D6.. (neleid.atskaitymai)K4484?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui