Sąskaitų korespondencija

L
laura9 10602
2010-05-04 19:51 laura9 2011-09-11 06-46

dassi rašė: Labas vakaras, nuomavomės patalpas iš fizinio asmens ir skaičiuodavom tuos psd 6 proc bet nuo 2010 m. pasinaikino, dabar mes mokėsim nuomos skolą už 2009 m. tai man reik perskaičiuot be tų 6 proc bet apskaitoje 2009 m. registruota su 6 proc tai dabar reik daryt koregavimą tuos 6 proc registruodavau D 6110 K 4700, kaip sumokėdavom D 4700 K BANKAS, o dabar kai atkoreguot, kokios sąskaitos suprantu kad D 4700 o K?

Taip, reikia pakoreguoti, bus D4700 K 4kl. skola fiziniam asmeniui.
vovere vovere 25998
2010-05-04 19:54 vovere 2011-09-11 06-46

kristask rašė: 6114 (darbuotoju darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos) 360 000lt,
4461 ( mokėtinas darbo užmokestis) 35 900 lt.,


O sitos saskaitos nelieciamos?

D 4461 35900
K 2710 35900
dassi dassi 1019
2010-05-04 19:55 dassi
LABAI AČIŪ
K
kristask 7
2010-05-04 20:01 kristask 2011-09-11 06-46

vovere rašė:

kristask rašė: 6114 (darbuotoju darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos) 360 000lt,
4461 ( mokėtinas darbo užmokestis) 35 900 lt.,


O sitos saskaitos nelieciamos?

D 4461 35900
K 2710 35900


ACIU UŽ PAGALBA
K
kristask 7
2010-05-04 20:40 kristask 2011-09-11 06-46
Dar truputi patrukdysiu:
Už gruodžio mėnesį buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 38000 Lt, iš kurio išsakičiuotas GPM 5700Lt, VSD ir įmokos 3420Lt. Darbdavio atskaitymai socialiniam draudimui sudaro 11772Lt

kaip turėtu dabar susidėlioti sąskaitos?
Aneta1 Aneta1 57
2010-05-05 08:28 Aneta1 2011-09-11 06-46

Aneta1 rašė: Sveiki,
vis tiek man liko neaisku kaip rasyti saskaitu korespondencija kai musu imone platino savo bilietus i kitos imones (uzsakovo) rengini.(Musu bilietai,renginys ir realios pajamos uzsakovo). Kokias saskaitas koresponduoti? Kai israsysiu saskaita uz bilietu platinima bus D 241/K500,4484, o kai parduodu savo bilietus kaip rasyti ? Ar tai bus musu pajamos? Kaip uzpajamuoti juos? Ir kai uzsakovas nores pasiimti savo pinigus kaip atsispindes saskaitose. Kas tures deklaruoti PVM, mes ar uzsakovas? Visai susimaisiau...

Gal galit padeti kas nors smile
B
Buziaka 58
2010-05-05 15:16 Buziaka 2011-09-11 06-46

wwind rašė:

Buziaka rašė:

wwind rašė:

Buziaka rašė: Laba,
kaip teisingai surašyti korespondenciją, kai pirkėjas turi pats prisiskaičiuoti PVM. Iš Latvijos įmonės, turinčios ofisą LT, pirktos prekės , skirtos perpardavimui. Dėkui.


O tie latviai Lietuvoje neregistruoti PVM mokėtojais?

Pteiktas PVM kodas su raidelem LV, vadinasi neregistruoti smile


D 2 Prekes perpardavimui
K 443 Tiekėjai
D 243 Pirkimo PVM
K 448 Pardavimo PVM

Klausimas. O tai prekes atsivežėt iš Latvijos?

Dėkui. Prekes pristatė pardavėjas, tiksliau vežėjai smile Aš suprantu, kad priskaičiuotą PVM galima traukti į atskaitą?
B
Buziaka 58
2010-05-05 15:18 Buziaka 2011-09-11 06-46

Rainis rašė:

BiteMaja rašė: Jei prekes pirktos Latvijoje ir latvių įmonė yra PVM mokėtoja (manau tai nesunku pamatyti iš sąskaitoje nurodytų rekvizitų), o jūs esate taip pat PVM mokėtojai, tai sąskaitoje nurodomas nulinis PVM tarifas, o MENAMAS NUO APMOKESTINAMOS VERTĖS PVM nurodomas tik PVM deklaracijoje ir apskaitoje nefiguruoja.

Apskaitoje turi figūruoti, tai viena, tik kartais buhalteriai nemoka susitvarkyti su savo programom ir tinkamai užregistruoti, tai neregistruoja visai. Ir kaip "nefigūruos", jei, pvz, jo negalima traukti į atskaitą?
Antra, PVM apskaičiavimui būtinas ir tam tikras žurnalas.

Žurnalas tai čia - Įsigytų prekių pardavimo PVM registravimo žurnalas?
2010-05-05 15:23 perspektyvi
Nebežinau kokią korespondenciją rašyti, tiksliau kodus žinau bet su skaičiais pasimečiau:
Įmonė pirko prekių už 8000lt, +PVM, taip pat taikoma nuolaida 3/15.
D.6002-8000lt
D.2431-1680
K.443-9680
Kadangi įmonė spėjo sumokėti pinigus per nurodytą laiką, tai gauta nuolaida.
Bet va čia ir pasimečiau su skaičiais:
D.443-8470
K.6091-200,64
K.271-8216
K.2431-53,36
Labai skubiai reikia, būtų labai gerai jei pažiūrėtumėte.
E
ElzePr 3
2010-05-05 16:17 ElzePr 2011-09-11 06-46

ElzePr rašė: Sveiki,
Padekite isspresti si iskilusi klausima. smile Imones savininkas laiks nuo laiko perveda imones pinigelius i indelius. Po menesio ar dvieju tie pinigai grizta su priaugusiais procentais. Kokias reiketu daryti korespondencijas pervedus pinigus ir jau grizus pinigams + procentams smile
Aciu labai uz atsakymus smile


Ar niekas negalite padeti!! smile
Rainis Rainis 15057
2010-05-05 16:29 Rainis 2011-09-11 06-46

ElzePr rašė:

ElzePr rašė: Sveiki,
Padekite isspresti si iskilusi klausima. smile Imones savininkas laiks nuo laiko perveda imones pinigelius i indelius. Po menesio ar dvieju tie pinigai grizta su priaugusiais procentais. Kokias reiketu daryti korespondencijas pervedus pinigus ir jau grizus pinigams + procentams smile
Aciu labai uz atsakymus smile


Ar niekas negalite padeti!! smile

Terminuotiems indėliams apskaityti pasidarykite atskiras subsąskaitas: 164x(ilgalaikiams) arba 262x trumpalaikiams. Kiekvienam indėliui atskirą.
Priskaičiuotas palūkanas už juos registruokite kaip Palūkanų pajamas, sąskaita 530.
O korespondencija priklauso nuo tolesnio tų indėlių likimo - paliekami ten pat ar pasiimami.
K
kristask 7
2010-05-05 16:51 kristask 2011-09-11 06-46

kristask rašė: Dar truputi patrukdysiu:
Už gruodžio mėnesį buvo priskaičiuota darbo užmokesčio 38000 Lt, iš kurio išsakičiuotas GPM 5700Lt, VSD ir įmokos 3420Lt. Darbdavio atskaitymai socialiniam draudimui sudaro 11772Lt

kaip turėtu dabar susidėlioti sąskaitos?



Ar niekas nepadesite?
volgadon volgadon 4396
2010-05-05 17:19 volgadon
1.Priskaičiuotas darbo užmokestis
D6114 38000,00
K4461 38000,00
2.Išskaičiuoti mokesčiai

D4461 9120,00
K4462 5700,00
K4463 3420,00
3.Priskaičiuota sodra darbdavio
D 6114 11772,00
K 4463 11772,00
Aneta1 Aneta1 57
2010-05-06 13:48 Aneta1 2011-09-11 06-46

Aneta1 rašė:

Aneta1 rašė: Sveiki,
vis tiek man liko neaisku kaip rasyti saskaitu korespondencija kai musu imone platino savo bilietus i kitos imones (uzsakovo) rengini.(Musu bilietai,renginys ir realios pajamos uzsakovo). Kokias saskaitas koresponduoti? Kai israsysiu saskaita uz bilietu platinima bus D 241/K500,4484, o kai parduodu savo bilietus kaip rasyti ? Ar tai bus musu pajamos? Kaip uzpajamuoti juos? Ir kai uzsakovas nores pasiimti savo pinigus kaip atsispindes saskaitose. Kas tures deklaruoti PVM, mes ar uzsakovas? Visai susimaisiau...

Gal galit padeti kas nors smile
2010-05-06 18:51 pele-pelyte
Nupirkta sunkvežimio priekaba. Ar galima ją įtraukti prie anksčiau pirkto sunkvežimio? Jo sąskaita 1220. Kokios turėtų būti korespondencijos? Ar priekabas taip pat nudėvėti per 4 metus?
D 1220 27622,40
D 2431 5800,70
K 443 33423,10

D 443 33423,10
K 2435 33423,10 - nes mokėjo atskaitingas.

Į įsigijimo savikainą įtraukti įregistravimo mokestį, techn. apžiūrose sumokamą suma?
Rainis Rainis 15057
2010-05-06 19:22 Rainis 2011-09-11 06-46

pele-pelyte rašė: Nupirkta sunkvežimio priekaba. Ar galima ją įtraukti prie anksčiau pirkto sunkvežimio? Jo sąskaita 1220. Kokios turėtų būti korespondencijos? Ar priekabas taip pat nudėvėti per 4 metus?
D 1220 27622,40
D 2431 5800,70
K 443 33423,10

D 443 33423,10
K 2435 33423,10 - nes mokėjo atskaitingas.

Į įsigijimo savikainą įtraukti įregistravimo mokestį, techn. apžiūrose sumokamą suma?

Registruokite kaip atskirą turto vienetą, nekabinkite prie sunkvežimio.
Taip, galima nudėvėti per 4 metus.
Korespondencijos teisingos.
Tokia pastaba:
Sąskaita 1220 skirta visų transporto priemonių, kurias įmonė turi, įsigijimo savikainai apskaityti. Bet kiekvienai transporto priemonei užvedama atskira kortelė (jei jas vedate) arba turto sąraše atskira eilutė.
Registravimo mokestį ir techninės apžiūros išlaidas priskirkite prie įsigijimo savikainos.
2010-05-06 20:33 pele-pelyte
Labai dėkoju. O draudimo išlaidos tai jau atskirai, taip? Dar sakykime jai siūs tentą, tai irgi atskiros išlaidos, taip?
L
Loreta13 30844
2010-05-06 21:42 Loreta13 2011-09-11 06-47

pele-pelyte rašė: O draudimo išlaidos tai jau atskirai, taip? Dar sakykime jai siūs tentą, tai irgi atskiros išlaidos, taip?
Atskirai.
Nes draudimo terminas trumpesnis, nei jūsų IT eksploatavimo trukmė.
Tentas galėtų taip pat didint įsigijimo savikainą.
Žodžiu, viskas, kas tik įvyks iki eksploatavimo pradžios.
2010-05-07 15:55 pele-pelyte 2011-09-11 06-47

Loreta13 rašė: Žodžiu, viskas, kas tik įvyks iki eksploatavimo pradžios.
Dar sakė, jog keis priekabos oro pagalves, laidus kažkokius ir pan. ar visą tai taip pat dėti į įsigijimo savikainą, nes PVM s/f išrašys viena įmonė?
W
wwind 1616
2010-05-07 16:23 wwind 2011-09-11 06-47

pele-pelyte rašė:

Loreta13 rašė: Žodžiu, viskas, kas tik įvyks iki eksploatavimo pradžios.
Dar sakė, jog keis priekabos oro pagalves, laidus kažkokius ir pan. ar visą tai taip pat dėti į įsigijimo savikainą, nes PVM s/f išrašys viena įmonė?


Kaip rašė Loreta13, žiūrėti reikia eksploatavimo pradžios datą.
Jei pagalves keistų, kai jau priekaba bus atlikusi reisą, tai dėčiau į remonto sąnaudas, jei iki reiso - tai į vertę.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui