Sąskaitų korespondencija

E
Egle26 801
2010-12-20 13:30 Egle26 2011-09-11 07-09

volgadon rašė:

Egle26 rašė: Laba diena, gal kas turetumete laiko zvilgtelti ka darau netaip:

O kodėl 6 klasėj ir D Ir K tos pačios sumos.Čia jau uždarymas pavaizduotas?


Taip cia jau uzdarytos s-tos
Rainis Rainis 15057
2010-12-20 14:31 Rainis 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė:

Rainis rašė:
Saldainius suvartosite privatiems poreikiams (išdalinsite darbuotojų vaikams). Išrašote PVM s/f, kurioje pirkėjas ir pardavėjas tas pats - jūsų įmonė, taip pat papildomas įrašas "Suvartojimas privatiems poreikiams". Joje saldainių vertė, priskaičiuojate PVM. Apskaitoje:
D 6 kl. Neleidžiami atskaitymai
K 2 kl. Atsargos (saldainiai)
K 4 kl Mokėtinas PVM.
Deklaruojate - saldainių vertė 14 eilutė, PVM 29 eilutė.

O prieš tai užpajamuoti tuos saldainius kaip atsargas ir skola tiekėjams? O kaip su PVM?

Na taip, užpajamuoti.
Su PVM kaip visada, nieko naujo neatsiranda..
Rainis Rainis 15057
2010-12-20 14:32 Rainis 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:
O prieš tai užpajamuoti tuos saldainius kaip atsargas ir skola tiekėjams? O kaip su PVM?

Na taip, užpajamuoti.
Su PVM kaip visada, nieko naujo neatsiranda..[/quote]
G
ginn_ta 1571
2010-12-20 14:43 ginn_ta
Pasitikslinsiu dar: "parduodami sau" ta saldainių vertė imama iš sąskaitos (kai buvo pirktos prekės) be PVM?
Rainis Rainis 15057
2010-12-20 14:45 Rainis 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė: Pasitikslinsiu dar: "parduodami sau" ta saldainių vertė imama iš sąskaitos (kai buvo pirktos prekės) be PVM?

Taip, be abejo.
PVM priskaičiuojamas sąskaitoje.
jediara jediara 569
2010-12-20 17:06 jediara
Pirkome transporto paslaugą, nes reikėjo parvežti medieną. Ar sąnaudas galiu rašyti 6004- netiesioginės gamybos išlaidos, ar priskirti kitą? Dėkoju.
Rainis Rainis 15057
2010-12-20 20:28 Rainis 2011-09-11 07-09

jediara rašė: Pirkome transporto paslaugą, nes reikėjo parvežti medieną. Ar sąnaudas galiu rašyti 6004- netiesioginės gamybos išlaidos, ar priskirti kitą? Dėkoju.

O ta mediena buvo jūsų? Ar parvežėte pirktą? Jei tai įsigytos medienos transportavimo sąnaudos, tai reikia dėti prie įsigijimo savikainos.
Bet kokiu atveju prie netiesioginių gamybos išlaidų tikrai niekaip nelimpa. O kur labiausiai tiktų, tai nežinant jūsų įmonės darbo specifikos, pasakyti negalima.
jediara jediara 569
2010-12-20 20:32 jediara 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:

jediara rašė: Pirkome transporto paslaugą, nes reikėjo parvežti medieną. Ar sąnaudas galiu rašyti 6004- netiesioginės gamybos išlaidos, ar priskirti kitą? Dėkoju.

O ta mediena buvo jūsų? Ar parvežėte pirktą? Jei tai įsigytos medienos transportavimo sąnaudos, tai reikia dėti prie įsigijimo savikainos.
Bet kokiu atveju prie netiesioginių gamybos išlaidų tikrai niekaip nelimpa. O kur labiausiai tiktų, tai nežinant jūsų įmonės darbo specifikos, pasakyti negalima.


Pirkome medieną gamybai, bet turėjome kreiptis į transporto įm., kad ją parvežtumėme (gaminame karkasinius namus) į įmonę. Gal patartumėte, kokią korespondenciją rašyti. Ačiū. smile
Rainis Rainis 15057
2010-12-20 20:47 Rainis 2011-09-11 07-09
[quote="jediara"]

Rainis rašė:
Pirkome medieną gamybai, bet turėjome kreiptis į transporto įm., kad ją parvežtumėme (gaminame karkasinius namus) į įmonę. Gal patartumėte, kokią korespondenciją rašyti. Ačiū. smile

Dėkite prie žaliavų įsigijimo savikainos - 2011 sąskaita. Ir būtent tik prie tos medienos, kurią atvežė.
Gamybos išlaidos - tiesioginės ar netiesioginės - atsiranda tik gamybos procese. .
jediara jediara 569
2010-12-20 20:53 jediara 2011-09-11 07-09
[quote="Rainis"]

jediara rašė:

Rainis rašė:
Pirkome medieną gamybai, bet turėjome kreiptis į transporto įm., kad ją parvežtumėme (gaminame karkasinius namus) į įmonę. Gal patartumėte, kokią korespondenciją rašyti. Ačiū. smile

Dėkite prie žaliavų įsigijimo savikainos - 2011 sąskaita. Ir būtent tik prie tos medienos, kurią atvežė.
Gamybos išlaidos - tiesioginės ar netiesioginės - atsiranda tik gamybos procese. .


Ačiū už patarimą smile
C
CoIop 3985
2010-12-20 22:52 CoIop 2011-09-11 07-09

TatjanaMV rašė: Laba diena.
Prašau patarti kaip koresponduoti sąskaitas atsiskaitant banko kortelę per kortelių skaitytuvą? Labai domina mėnesio pabaiga, kaip kasos aparato žurnale yra pinigai, bet į banko sąskaitą dar įplaukų nėra. Ar pardavimo pajamos fiksuojamos?Ačiū.
Rainis Rainis 15057
2010-12-21 07:21 Rainis 2011-09-11 07-09

CoIop rašė:

TatjanaMV rašė: Laba diena.
Prašau patarti kaip koresponduoti sąskaitas atsiskaitant banko kortelę per kortelių skaitytuvą? Labai domina mėnesio pabaiga, kaip kasos aparato žurnale yra pinigai, bet į banko sąskaitą dar įplaukų nėra. Ar pardavimo pajamos fiksuojamos?Ačiū.


Naudojama sąskaita "Pinigai kelyje".
Pardavimo pajamos registruojamos būtinai.
R
rachele 19
2010-12-21 07:34 rachele
Sveiki, norėčiau pasiklausti kaip teisingai sudėlioti korespondencijas. Įmonė augina agurkus ir parduoda jų sėklas. Pvz per metus pagamino 20 kg sėklų jų savikaina po 200 lt. Iš kito fizinio asmens supirko 25 kg sėklų po 250 lt. Parduoda 44 kg Rusijos įmonei po 300 lt. 1 kg savos produkcijos dėl blogos kokybės reikia nurašyti. Kaip nurašyti įmonės produkcijos savikainą ir kiek gausime pajamų?
V
VeryNew 248
2010-12-21 08:52 VeryNew
Laba diena,
kaip teisingai fiksuoti jau nurašytas draudimo sąnaudas, kurios paaiškėjus aplinkybėms nebuvo patirtos? Tiekėjas pranešė, kad nuimta draudimo apsauga ankstesne data.
1)Jei einamaisiais metais, tai mažiname skolą tiekėjui ir kredituojame pripažintas sąnaudas?
2)Jei sąnaudos pripažintos pereitais metais?
1) Mažiname pereitų metų leidžiamus atskaitymus, ir taisome PLN204A?
2)nurašome skolą tiekėjui (nes nebereikalauja mokėti, kadangi pats tiekėjas pripažino, kad paslaugos nebuvo atliktos), tą skolą pripažindami kaip netipinės veiklos pajamas? Bet jei mažiname sąnaudas už pereitus metus, ir skolos nurašymą pripažistame kaip pajamas (apmokestinamas), gaunasi neteisingai, kad sąnaudų nebuvo, o pajamas pripažįstame. Gal tokiu atveju, tai būtų neapmokestinamos pajamos?

Ačiū už pagalbą
R
rimasen 239
2010-12-21 15:20 rimasen
Labas vakaras,
noriu pasiklausti. Norvegijoje pilta kuras į įmonės automobilį.Ar teisingai darau, jei užpajamuoju tokį kurą ir nurašau į sąnaudas.Dokumentas - kuro pirkimo kvitas.
vovere vovere 25997
2010-12-21 15:24 vovere
jei turite pagrindą taip elgtis tuomet teisinga
R
rimasen 239
2010-12-21 15:47 rimasen
Dėkoju Vovere. Manau kad turim tokią teisę - yra komandiruotė su įmonės automobiliu.
Tiesiog visko daug ir galva susisuko smile
jediara jediara 569
2010-12-21 20:00 jediara 2011-09-11 07-09
Įmonė naudojosi advokatų firmos paslaugomis, kokia turėtų būti korespondencija: D ? D 2431 K 271 ? Ačiū.
volgadon volgadon 4395
2010-12-21 20:08 volgadon
Gavo sąskaitą:
D-6118(jei nėra kokios spec.tam išskirtos sąskaitos)
K-443
Kai apmokat
D-443
K-271
jediara jediara 569
2010-12-21 20:11 jediara 2011-09-11 07-09

volgadon rašė: Gavo sąskaitą:
D-6118(jei nėra kokios spec.tam išskirtos sąskaitos)
K-443
Kai apmokat
D-443
K-271

O PVM išskirti negaliu?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui