Egle26
801
#891856 2010-12-20 13:30 Egle26 redaguota: 2011-09-11 07-09

volgadon rašė:



Egle26 rašė:

Laba diena, gal kas turetumete laiko zvilgtelti ka darau netaip:


O kodėl 6 klasėj ir D Ir K tos pačios sumos.Čia jau uždarymas pavaizduotas?



Taip cia jau uzdarytos s-tos

Rainis
15064
#891904 2010-12-20 14:31 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė:



Rainis rašė:


Saldainius suvartosite privatiems poreikiams (išdalinsite darbuotojų vaikams). Išrašote PVM s/f, kurioje pirkėjas ir pardavėjas tas pats - jūsų įmonė, taip pat papildomas įrašas "Suvartojimas privatiems poreikiams". Joje saldainių vertė, priskaičiuojate PVM. Apskaitoje:
D 6 kl. Neleidžiami atskaitymai
K 2 kl. Atsargos (saldainiai)
K 4 kl Mokėtinas PVM.
Deklaruojate - saldainių vertė 14 eilutė, PVM 29 eilutė.


O prieš tai užpajamuoti tuos saldainius kaip atsargas ir skola tiekėjams? O kaip su PVM?


Na taip, užpajamuoti.
Su PVM kaip visada, nieko naujo neatsiranda..

Rainis
15064
#891905 2010-12-20 14:32 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:


O prieš tai užpajamuoti tuos saldainius kaip atsargas ir skola tiekėjams? O kaip su PVM?


Na taip, užpajamuoti.
Su PVM kaip visada, nieko naujo neatsiranda..[/quote]

ginn_ta
1571
#891916 2010-12-20 14:43 ginn_ta
Pasitikslinsiu dar: "parduodami sau" ta saldainių vertė imama iš sąskaitos (kai buvo pirktos prekės) be PVM?

Rainis
15064
#891920 2010-12-20 14:45 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09

ginn_ta rašė:

Pasitikslinsiu dar: "parduodami sau" ta saldainių vertė imama iš sąskaitos (kai buvo pirktos prekės) be PVM?


Taip, be abejo.
PVM priskaičiuojamas sąskaitoje.

jediara
570
#891976 2010-12-20 17:06 jediara
Pirkome transporto paslaugą, nes reikėjo parvežti medieną. Ar sąnaudas galiu rašyti 6004- netiesioginės gamybos išlaidos, ar priskirti kitą? Dėkoju.

Rainis
15064
#892035 2010-12-20 20:28 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09

jediara rašė:

Pirkome transporto paslaugą, nes reikėjo parvežti medieną. Ar sąnaudas galiu rašyti 6004- netiesioginės gamybos išlaidos, ar priskirti kitą? Dėkoju.


O ta mediena buvo jūsų? Ar parvežėte pirktą? Jei tai įsigytos medienos transportavimo sąnaudos, tai reikia dėti prie įsigijimo savikainos.
Bet kokiu atveju prie netiesioginių gamybos išlaidų tikrai niekaip nelimpa. O kur labiausiai tiktų, tai nežinant jūsų įmonės darbo specifikos, pasakyti negalima.

jediara
570
#892036 2010-12-20 20:32 jediara redaguota: 2011-09-11 07-09

Rainis rašė:



jediara rašė:

Pirkome transporto paslaugą, nes reikėjo parvežti medieną. Ar sąnaudas galiu rašyti 6004- netiesioginės gamybos išlaidos, ar priskirti kitą? Dėkoju.


O ta mediena buvo jūsų? Ar parvežėte pirktą? Jei tai įsigytos medienos transportavimo sąnaudos, tai reikia dėti prie įsigijimo savikainos.
Bet kokiu atveju prie netiesioginių gamybos išlaidų tikrai niekaip nelimpa. O kur labiausiai tiktų, tai nežinant jūsų įmonės darbo specifikos, pasakyti negalima.



Pirkome medieną gamybai, bet turėjome kreiptis į transporto įm., kad ją parvežtumėme (gaminame karkasinius namus) į įmonę. Gal patartumėte, kokią korespondenciją rašyti. Ačiū. smile

Rainis
15064
#892041 2010-12-20 20:47 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09
[quote="jediara"]

Rainis rašė:


Pirkome medieną gamybai, bet turėjome kreiptis į transporto įm., kad ją parvežtumėme (gaminame karkasinius namus) į įmonę. Gal patartumėte, kokią korespondenciją rašyti. Ačiū. smile


Dėkite prie žaliavų įsigijimo savikainos - 2011 sąskaita. Ir būtent tik prie tos medienos, kurią atvežė.
Gamybos išlaidos - tiesioginės ar netiesioginės - atsiranda tik gamybos procese. .

jediara
570
#892045 2010-12-20 20:53 jediara redaguota: 2011-09-11 07-09
[quote="Rainis"]

jediara rašė:



Rainis rašė:


Pirkome medieną gamybai, bet turėjome kreiptis į transporto įm., kad ją parvežtumėme (gaminame karkasinius namus) į įmonę. Gal patartumėte, kokią korespondenciją rašyti. Ačiū. smile


Dėkite prie žaliavų įsigijimo savikainos - 2011 sąskaita. Ir būtent tik prie tos medienos, kurią atvežė.
Gamybos išlaidos - tiesioginės ar netiesioginės - atsiranda tik gamybos procese. .



Ačiū už patarimą smile

CoIop
3997
#892050 2010-12-20 22:52 CoIop redaguota: 2011-09-11 07-09

TatjanaMV rašė:

Laba diena.
Prašau patarti kaip koresponduoti sąskaitas atsiskaitant banko kortelę per kortelių skaitytuvą? Labai domina mėnesio pabaiga, kaip kasos aparato žurnale yra pinigai, bet į banko sąskaitą dar įplaukų nėra. Ar pardavimo pajamos fiksuojamos?Ačiū.


Rainis
15064
#892070 2010-12-21 07:21 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-09

CoIop rašė:


TatjanaMV rašė:

Laba diena.
Prašau patarti kaip koresponduoti sąskaitas atsiskaitant banko kortelę per kortelių skaitytuvą? Labai domina mėnesio pabaiga, kaip kasos aparato žurnale yra pinigai, bet į banko sąskaitą dar įplaukų nėra. Ar pardavimo pajamos fiksuojamos?Ačiū.



Naudojama sąskaita "Pinigai kelyje".
Pardavimo pajamos registruojamos būtinai.

rachele
19
#892073 2010-12-21 07:34 rachele
Sveiki, norėčiau pasiklausti kaip teisingai sudėlioti korespondencijas. Įmonė augina agurkus ir parduoda jų sėklas. Pvz per metus pagamino 20 kg sėklų jų savikaina po 200 lt. Iš kito fizinio asmens supirko 25 kg sėklų po 250 lt. Parduoda 44 kg Rusijos įmonei po 300 lt. 1 kg savos produkcijos dėl blogos kokybės reikia nurašyti. Kaip nurašyti įmonės produkcijos savikainą ir kiek gausime pajamų?

VeryNew
251
#892110 2010-12-21 08:52 VeryNew
Laba diena,
kaip teisingai fiksuoti jau nurašytas draudimo sąnaudas, kurios paaiškėjus aplinkybėms nebuvo patirtos? Tiekėjas pranešė, kad nuimta draudimo apsauga ankstesne data.
1)Jei einamaisiais metais, tai mažiname skolą tiekėjui ir kredituojame pripažintas sąnaudas?
2)Jei sąnaudos pripažintos pereitais metais?
1) Mažiname pereitų metų leidžiamus atskaitymus, ir taisome PLN204A?
2)nurašome skolą tiekėjui (nes nebereikalauja mokėti, kadangi pats tiekėjas pripažino, kad paslaugos nebuvo atliktos), tą skolą pripažindami kaip netipinės veiklos pajamas? Bet jei mažiname sąnaudas už pereitus metus, ir skolos nurašymą pripažistame kaip pajamas (apmokestinamas), gaunasi neteisingai, kad sąnaudų nebuvo, o pajamas pripažįstame. Gal tokiu atveju, tai būtų neapmokestinamos pajamos?

Ačiū už pagalbą

rimasen
237
#892402 2010-12-21 15:20 rimasen
Labas vakaras,
noriu pasiklausti. Norvegijoje pilta kuras į įmonės automobilį.Ar teisingai darau, jei užpajamuoju tokį kurą ir nurašau į sąnaudas.Dokumentas - kuro pirkimo kvitas.

vovere
26052
#892406 2010-12-21 15:24 vovere
jei turite pagrindą taip elgtis tuomet teisinga

*********************
„In vino veritas“ (Vyne tiesa)“

rimasen
237
#892425 2010-12-21 15:47 rimasen
Dėkoju Vovere. Manau kad turim tokią teisę - yra komandiruotė su įmonės automobiliu.
Tiesiog visko daug ir galva susisuko smile

jediara
570
#892513 2010-12-21 20:00 jediara redaguota: 2011-09-11 07-09
Įmonė naudojosi advokatų firmos paslaugomis, kokia turėtų būti korespondencija: D ? D 2431 K 271 ? Ačiū.

volgadon
4416
#892518 2010-12-21 20:08 volgadon
Gavo sąskaitą:
D-6118(jei nėra kokios spec.tam išskirtos sąskaitos)
K-443
Kai apmokat
D-443
K-271

Oi tu strazde strazdeli
Tu raibasis paukšteli
Tu giedojai girioj lazdynėly.....

jediara
570
#892522 2010-12-21 20:11 jediara redaguota: 2011-09-11 07-09

volgadon rašė:

Gavo sąskaitą:
D-6118(jei nėra kokios spec.tam išskirtos sąskaitos)
K-443
Kai apmokat
D-443
K-271


O PVM išskirti negaliu?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR