Sąskaitų korespondencija

ddddaiva ddddaiva 1420
2011-01-31 14:18 ddddaiva 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

ddddaiva rašė:

kmynukas rašė:

ddddaiva rašė: Israsytas KPO uz parduotas prekes is EKA.
Tai registruoju finansai>kasos pajamu orderis ir ten nurodau tik D 272 ? K nieko nereik rasyt? Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes


Kredituot reikia tai, ką debetavot, kai pripažinot pardavimo pajamas :)

tai jei D 272 ir K272, tai kasa nulis lieka, nesamone kazkokia


Na tada paaiškinkit įsivaizduojamą terminą "Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes", būtų neblogai buh.sąskaitomis arba pirminiais dokumentais :)

Tai tada susikursiu dar vieną sąskaitą 27201 kasa, ir tada bus:
D 2720
K 27201 Eka kasa
Gerai taip?
K
kmynukas 1931
2011-01-31 14:18 kmynukas 2011-09-11 07-13

inguuute rašė: prekės gražinimas tai korespondencija tokia:
4431-SKOLOS TIEKEJAMS D
2014-PIRKTOS PREKĖS K
2431-GAUTINAS PVM K
taip? aciu


Jei grąžinimas tiekėjams tai taip, jei pirkėjai grąžino tai D5001+D4484=K2411 (ir dar savikainą reikia "atstatyti", jei naudojamas NAAB-as smile)
K
kmynukas 1931
2011-01-31 14:30 kmynukas 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

indruliuks rašė:

indruliuks rašė: gal tiksliau galima?

as darau taip jei mokam biudzetui
D 4484
K 2431

D 2431
K 2432

o kai biudzetas mums skoloje, tai taip

D 4484
K 2431

D 2432
K 2431

Ar gerai?

smile
smile


Na kaip taip "žiauriai" :)
Gautiną PVM kaupiate D2431 sąskaitoj (pirkimai) , mokėtiną PVM kaupiate K4484 (pardavimai), o mėnesio pabaigoj uždarote D4484 = K2431 (BP) tai sumai, kuri yra mažesnė.
Jei po uždarymo likutis kredite 4484 - jį turite sumokėti, jei likutis debete 2431 - jums skolingas biudžetas ... ir visa muzika :)


Pardon, ne visa :)
grąžinimus dar turite įvertinti :))
edute edute 2671
2011-01-31 15:11 edute 2011-09-11 07-13
Sveiki,
Uz 2010/12 telefono paslaugas, is tiekoje gavome saskait, kurios data 2011/01.
Ar tai vadinamos "sukauptos sanaudos" ir korespondencijos:
2010.12.31 data D61 K4483
2010.01.03 data D4483 K4431

Aciu
K
kmynukas 1931
2011-01-31 15:19 kmynukas 2011-09-11 07-13

edute rašė: Sveiki,
Uz 2010/12 telefono paslaugas, is tiekoje gavome saskait, kurios data 2011/01.
Ar tai vadinamos "sukauptos sanaudos" ir korespondencijos:
2010.12.31 data D61 K4483
2010.01.03 data D4483 K4431

Aciu


Taip:
4483 - Sukauptos sąnaudos, apmokėtinos per sekančius metus
edute edute 2671
2011-01-31 15:23 edute 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

edute rašė: Sveiki,
Uz 2010/12 telefono paslaugas, is tiekoje gavome saskait, kurios data 2011/01.
Ar tai vadinamos "sukauptos sanaudos" ir korespondencijos:
2010.12.31 data D61 K4483
2010.01.03 data D4483 K4431

Aciu


Taip:
4483 - Sukauptos sąnaudos, apmokėtinos per sekančius metus

Aciu
K
kmynukas 1931
2011-01-31 19:40 kmynukas 2011-09-11 07-13

ddddaiva rašė:

kmynukas rašė:

ddddaiva rašė:

kmynukas rašė:

ddddaiva rašė: Israsytas .
Tai registruoju finansai>kasos pajamu orderis ir ten nurodau tik D 272 ? K nieko nereik rasyt? Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes


Kredituot reikia tai, ką debetavot, kai pripažinot pardavimo pajamas :)

tai jei D 272 ir K272, tai kasa nulis lieka, nesamone kazkokia


Na tada paaiškinkit įsivaizduojamą terminą "Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes", būtų neblogai buh.sąskaitomis arba pirminiais dokumentais :)

Tai tada susikursiu dar vieną sąskaitą 27201 kasa, ir tada bus:
D 2720
K 27201 Eka kasa
Gerai taip?


Netsakau kolei kas į paklausimą, nes neatsakėt į mano klausimą "Na tada paaiškinkit įsivaizduojamą terminą "Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes", būtų neblogai buh.sąskaitomis arba pirminiais dokumentais" ?
Ir dar vienas klausimas: ar pinigai yra tik jūsų pajamos ?
Rainis Rainis 15057
2011-01-31 20:30 Rainis 2011-09-11 07-13
[quote=kmynukas]
Netsakau kolei kas į paklausimą, nes neatsakėt į mano klausimą "Na tada paaiškinkit įsivaizduojamą terminą "Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes", būtų neblogai buh.sąskaitomis arba pirminiais dokumentais" ?
Ir dar vienas klausimas: ar
Kmynukai, nesikabinėk tu prie dddaivos kalbos. Jai jau paaiškino, kaip turi būti, ir ji teisingai suprato, kad turi įsivesti sąskaitą [u]a.
Ir ji teisingai rašo, kad pajamos registruojamos, kai į apskaitą traukiami pardavimai per .
K
kmynukas 1931
2011-01-31 20:39 kmynukas 2011-09-11 07-13
[quote=Rainis][quote=kmynukas]
Netsakau kolei kas į paklausimą, nes neatsakėt į mano klausimą "Na tada paaiškinkit įsivaizduojamą terminą "Nes pardavimo pajamos isiraso kai parsiduoda prekes", būtų neblogai buh.sąskaitomis arba pirminiais dokumentais" ?
Ir dar vienas klausimas: ar
Kmynukai, nesikabinėk tu prie dddaivos kalbos. Jai jau paaiškino, kaip turi būti, ir ji teisingai suprato, kad turi įsivesti sąskaitą [u]a.
Ir ji teisingai rašo, kad pajamos registruojamos, kai į apskaitą traukiami pardavimai per

Jei tamsta tarpininkaujate :) aš tuomet tyliu smile
jediara jediara 569
2011-01-31 21:47 jediara
Mūsų įmonė pardavė metalo laužą( atliko "atliekų"valymą), kokia turėtų būti korespondencija? smile Dėkoju.
G
grazinux 106
2011-02-01 07:54 grazinux
Sveiki,

Kaip reikia koresponduoti priskaičiuotą pelno mokestį. Į 4 įsipreigojimą, o į 6 priskaičiavau, o kaip per sekančius metus kur man tą iš 6 kl, skaičių dėti? ačiū
T
toitoi 543
2011-02-01 08:09 toitoi
sveiki, buvom nusipirkę pastatą mes jį apskaitoje parodėme 120, bet dabar mes jį griauname ir jo visą metalą skaldą pardavinėjame , tai išeina taip mes dabar jį turime iškelti iš 120 sąskaitos ir įkelti į 2017(pastatai nugriovimui)
K120
D2017
O TAI KAI PARDAVINĖSIU VISKĄ iš to pastato
k2017 o D?D6kl. ar gerai. Tik dar klausimas o kur padejau pajamas
smile
L
liuxyte 1818
2011-02-01 08:35 liuxyte
IĮ savininkas 2010 m neišsimokėjo nieko, bet buvo mokama sodrai 01-06 mėn , kiek suprantu 4800 galima dėti į leidžiamus atskaitymus , bet kokia tada korespondencija, kad neliktų įmonė skolinga savininkui ar taip neįmanoma ?
L
liuxyte 1818
2011-02-01 09:04 liuxyte 2011-09-11 07-13

liuxyte rašė: IĮ savininkas 2010 m neišsimokėjo nieko, bet buvo mokama sodrai 01-06 mėn , kiek suprantu 4800 galima dėti į leidžiamus atskaitymus , bet kokia tada korespondencija, kad neliktų įmonė skolinga savininkui ar taip neįmanoma ?


smile
2011-02-01 11:59 vvirginija1
Nuomojamės patalpas iš fizinio asmens. Kiekvieną mėnesį darau tokias korespondencijas:
D sanaudos 1300,-
K skola žmogui 1105,-
K GPM 195,-
Viskas būtų aišku, bet dabar 2 mėnesius nuoma nemokėta, aišku ir FR0572 mokėjimų nėra parodyta, tai man dabar neaišku kaip apskaitoje pasitaisyti dėl GPM, gi negaliu rodyti GPM skolą jeigu tos sumos neišmokėtos? nesutiks ir su VMI skola metų pabaigai.. Paprotinkit prašau...
amadina22 amadina22 19757
2011-02-01 12:27 amadina22 2011-09-11 07-13

vvirginija1 rašė: Nuomojamės patalpas iš fizinio asmens. Kiekvieną mėnesį darau tokias korespondencijas:
D sanaudos 1300,-
K skola žmogui 1105,-
K GPM 195,-
Viskas būtų aišku, bet dabar 2 mėnesius nuoma nemokėta, aišku ir FR0572 mokėjimų nėra parodyta, tai man dabar neaišku kaip apskaitoje pasitaisyti dėl GPM, gi negaliu rodyti GPM skolą jeigu tos sumos neišmokėtos? nesutiks ir su VMI skola metų pabaigai.. Paprotinkit prašau...


O kodėl nesutaps su skola VMI? Juk su deklaracijomis sutaps. Deklaravot per metus, tarkim 1000 Lt mokėtino GPM, sumokėjot 900, skola 100. O kiek pas jus nesumokėta, tai GPM juk nežino. Jei nemokėjot nuomos, tai nebuvo prievolės ir GPM nuo nuomos mokėti ir deklaruoti.
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-02-01 14:40 ddddaiva
Gauta PVM S-F is tiekejo, sumokėta buvo grynais sumoje uz 484Lt. Programoje uzpajamavimas vyksta taip:
D 201410 400lt. K 2021 400Lt.
D 24311 84Lt. K 44841 84Lt.
Kokia tolimesne saskaitu korespondencija?
Nes man skolos (484Lt) nerodo pas tiekeja smile
amadina22 amadina22 19757
2011-02-01 14:46 amadina22 2011-09-11 07-13

ddddaiva rašė: Gauta PVM S-F is tiekejo, sumokėta buvo grynais sumoje uz 484Lt. Programoje uzpajamavimas vyksta taip:
D 201410 400lt. K 2021 400Lt.
D 24311 84Lt. K 44841 84Lt.
Kokia tolimesne saskaitu korespondencija?
Nes man skolos (484Lt) nerodo pas tiekeja smile


Kai gauname s/f
D 201410 400lt.
D 24311 84Lt.
K 44841 484Lt. Skola tiekėjui

Kai sumokam
D 44841 484 lT
K 2 kl. pinigai 484 Lt

O gal jūs mokėjote iš anksto? Gal ne taip supratau?
ddddaiva ddddaiva 1420
2011-02-01 14:52 ddddaiva 2011-09-11 07-13

amadina22 rašė:

ddddaiva rašė: Gauta PVM S-F is tiekejo, sumokėta buvo grynais sumoje uz 484Lt. Programoje uzpajamavimas vyksta taip:
D 201410 400lt. K 2021 400Lt.
D 24311 84Lt. K 44841 84Lt.
Kokia tolimesne saskaitu korespondencija?
Nes man skolos (484Lt) nerodo pas tiekeja smile


Kai gauname s/f
D 201410 400lt.
D 24311 84Lt.
K 44841 484Lt. Skola tiekėjui

Kai sumokam
D 44841 484 lT
K 2 kl. pinigai 484 Lt

O gal jūs mokėjote iš anksto? Gal ne taip supratau?

Moketa buvo grynais, cekutis prisegtas yra
amadina22 amadina22 19757
2011-02-01 14:56 amadina22 2011-09-11 07-13

ddddaiva rašė:

amadina22 rašė:

ddddaiva rašė: Gauta PVM S-F is tiekejo, sumokėta buvo grynais sumoje uz 484Lt. Programoje uzpajamavimas vyksta taip:
D 201410 400lt. K 2021 400Lt.
D 24311 84Lt. K 44841 84Lt.
Kokia tolimesne saskaitu korespondencija?
Nes man skolos (484Lt) nerodo pas tiekeja smile


Kai gauname s/f
D 201410 400lt.
D 24311 84Lt.
K 44841 484Lt. Skola tiekėjui

Kai sumokam
D 44841 484 lT
K 2 kl. pinigai 484 Lt

O gal jūs mokėjote iš anksto? Gal ne taip supratau?

Moketa buvo grynais, cekutis prisegtas yra


Nesuprantu, ką reiškia jūsų K 2021 400Lt. 2021 - tai išankstinis mokėjimas. Mokėjote iš anksto ar kaip?
Ir kodėl K 44841 84Lt. Kodėl skola tiekėjams tik 84 Lt?
Kažko nesuprantu jūsų korespondencijų

A, 44841 - tai skola atskaitingam. Tik kodėl tik 84 Lt?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui