Sąskaitų korespondencija

vilije vilije 772
2011-05-31 10:27 vilije
Gal ir taip, bet mes nuo pardavimo S/F už balandžio mėn. PVM jau sumokėjom 05 mėn.
amadina22 amadina22 19757
2011-05-31 10:31 amadina22 2011-09-11 07-22

vilije rašė: Gal ir taip, bet mes nuo pardavimo S/F už balandžio mėn. PVM jau sumokėjom 05 mėn.


Pataisiau PVM, t.b. ne 4484, o 2431.
R
reniuke 255
2011-05-31 10:32 reniuke
Kodėl skola tiekėjams ir mokėtinas PVM atsiranda tik gegužės mėn. ?
amadina22 amadina22 19757
2011-05-31 10:34 amadina22 2011-09-11 07-22

reniuke rašė: Kodėl skola tiekėjams ir mokėtinas PVM atsiranda tik gegužės mėn. ?


Paskaitykite klausimą.
R
reniuke 255
2011-05-31 10:37 reniuke
Mums irgi taip būna (nors taip ir negalima elgtis). Tokiu atveju jei tarkim užaktuota balandį, o medžiagas dar nurašinėjam ir gegužę tai gegužės mėn. vėl darau papildomą medžiagų nurašymo aktą tam objektui (dedu į savikainą) ir pasirašau pastabą, kad dėl tokių tai priežaščių toks ir toks medžiagų nurašymo aktas papildomas
R
reniuke 255
2011-05-31 10:40 reniuke 2011-09-11 07-22

amadina22 rašė:

reniuke rašė: Kodėl skola tiekėjams ir mokėtinas PVM atsiranda tik gegužės mėn. ?


Paskaitykite klausimą.

Oi atsiprašau truputį ne apie tai pagalvojau
amadina22 amadina22 19757
2011-05-31 10:40 amadina22 2011-09-11 07-22

reniuke rašė: Mums irgi taip būna (nors taip ir negalima elgtis). Tokiu atveju jei tarkim užaktuota balandį, o medžiagas dar nurašinėjam ir gegužę tai gegužės mėn. vėl darau papildomą medžiagų nurašymo aktą tam objektui (dedu į savikainą) ir pasirašau pastabą, kad dėl tokių tai priežaščių toks ir toks medžiagų nurašymo aktas papildomas


Aš darau dar kitaip (nors taip ir negalima elgtis) - nurašau tas atsargas "ant kito" objekto.
Parašėme kaip galvojame, paklausėjas paskaitys ir padarys kaip jam atrodys teisingiau.
R
reniuke 255
2011-05-31 11:22 reniuke
Be abejo galima ir taip daryt. Tik aišku jei tų medžiagų yra ne per daug.
amadina22 amadina22 19757
2011-05-31 11:25 amadina22 2011-09-11 07-22

reniuke rašė: Be abejo galima ir taip daryt. Tik aišku jei tų medžiagų yra ne per daug.

Tai kiekvienas ir sukasi kažkaip, nes dažnai buhalteris tik pastatomas prieš faktą, kad darbai atlikti balandį, o medžiagos nupirktos gegužės mėn.
J
juzzmyte 3
2011-05-31 11:59 juzzmyte
Sveiki, esu naujokė, reikia pagalbos. Kaip reikia parodyti sąskaitų korespondenciją neapmokėto įstatinio kapitalo? Nepaskirstyto pelno sąskaitų korespondenciją?
AČIŪ smile
amadina22 amadina22 19757
2011-05-31 12:06 amadina22 2011-09-11 07-22

juzzmyte rašė: Sveiki, esu naujokė, reikia pagalbos. Kaip reikia parodyti sąskaitų korespondenciją neapmokėto įstatinio kapitalo? Nepaskirstyto pelno sąskaitų korespondenciją?
AČIŪ smile


K301 Įstatinis pasirašytasis
K302 Pasirašytasis neapmokėtas (-)

Kai apmokate
D 271
D 302 (-)
A
Asta311 44
2011-05-31 12:41 Asta311
Sveiki,

Kaip apskaitoje registruoti gautas lėšas iš garantinio fondo.

D271
K ????

Vėliau lėšos buvo išmokėtos darbuotojas.
Korespondencija turėtų būti:

D4461
K271

Ar as klystu??
Iš anksto dėkoju.

Asta
Rainis Rainis 15057
2011-05-31 13:03 Rainis 2011-09-11 07-22

Asta311 rašė: Sveiki,

Kaip apskaitoje registruoti gautas lėšas iš garantinio fondo.

D271
K ????

Vėliau lėšos buvo išmokėtos darbuotojas.
Korespondencija turėtų būti:

D4461
K271

Ar as klystu??
Iš anksto dėkoju.
Gal kaip dotaciją - 3-ioje klasėje.

Asta
A
Asta311 44
2011-05-31 13:27 Asta311 2011-09-11 07-22
O gal i 5 klase galima registruoti ir tai butu kaip neapmokestinamos pajamos??


Rainis rašė:

Asta311 rašė: Sveiki,

Kaip apskaitoje registruoti gautas lėšas iš garantinio fondo.

D271
K ????

Vėliau lėšos buvo išmokėtos darbuotojas.
Korespondencija turėtų būti:

D4461
K271

Ar as klystu??
Iš anksto dėkoju.
Gal kaip dotaciją - 3-ioje klasėje.

Asta

Virgasius Virgasius 2442
2011-05-31 15:48 Virgasius 2011-09-11 07-22
Gal man kas padės kaip susidėlioti sąskaitų korespondenciją? Suku galvą jau kurį laiką ir niekaip nesigauna....

Yra sudaryta dvišalė tarpusavio suderinimo sutartis tarp įmonės A ir įmonės B (mes esam įmonė B).
Įmonė A yra gavusi avansinius mokėjimus iš trečiosios įmonės C 50 000 lt ir 100 000 lt.
Pagal pasirašytas statybos rangos sutarčių novacijas tarp A ir C, visi sutartiniai ir finansiniai įsipareigojimai deleguojami įmonei B (mums).

1. Įmonė A perduoda įmonei B avansinį apmokėjimą 50 000 lt, išrašydama vekselį, kadangi pinigines lėšas pervestas įmonės C užskaitos pavidalu nusirašė VSDF. Tačiau perduodamas vekselis yra išrašytas ne 50 000 lt sumai, o 150 000 lt sumai.
Kokios galėtų būti korespondencijos?



2. Įmonė A perduoda įmonei B (mums) avansinį mokėjimą 100 000 lt, kur: 30 000 lt įmonės A prašymu įmonei B (mums) perveda įmonė D, 40 000 lt įmonės A prašymu įmonė C mokestiniu pavedimu pervedė įmonei E, 5000 lt atliktas avansinis mokėjimas įmonei D, 6000 lt suma yra įmonės B įsiskolinimo už medžiagas įnmonei A užskaitymas. Atlikus visas užskaitas įmonės A įsiskolinimas įmonei B sutarties pasirašymo metu yra 19 000 lt.

Gal kas man padės susigaudyti su korespondencijomis? smile
D
dividi 709
2011-05-31 15:54 dividi
kokią naudoti sąskaitu korespondenciją, kai per metus buvo per daug įtraukta nusidevejimo sąnaudų , nei turejo būti?
Rainis Rainis 15057
2011-05-31 16:00 Rainis 2011-09-11 07-22

dividi rašė: kokią naudoti sąskaitu korespondenciją, kai per metus buvo per daug įtraukta nusidevejimo sąnaudų , nei turejo būti?

Priešingą, negu naudojote įtraukdami:
D IT nusidėvėjimas
K Nusidėvėjimo sąnaudos.
J
juzzmyte 3
2011-06-01 11:44 juzzmyte
Sveiki, kaip atrodys korespondenciją: įmonė yra pvm mokėtoja. Gavo kamuolius už 1681lt kur buvo apmokėta iš anksto?
Virgasius Virgasius 2442
2011-06-01 13:19 Virgasius 2011-09-11 07-22

Virgasius rašė: Gal man kas padės kaip susidėlioti sąskaitų korespondenciją? Suku galvą jau kurį laiką ir niekaip nesigauna....

Yra sudaryta dvišalė tarpusavio suderinimo sutartis tarp įmonės A ir įmonės B (mes esam įmonė B).
Įmonė A yra gavusi avansinius mokėjimus iš trečiosios įmonės C 50 000 lt ir 100 000 lt.
Pagal pasirašytas statybos rangos sutarčių novacijas tarp A ir C, visi sutartiniai ir finansiniai įsipareigojimai deleguojami įmonei B (mums).

1. Įmonė A perduoda įmonei B avansinį apmokėjimą 50 000 lt, išrašydama vekselį, kadangi pinigines lėšas pervestas įmonės C užskaitos pavidalu nusirašė VSDF. Tačiau perduodamas vekselis yra išrašytas ne 50 000 lt sumai, o 150 000 lt sumai.
Kokios galėtų būti korespondencijos?


gal man gali kas padėti? Bent jau dėl vekselio gal galite atsakyti?
2. Įmonė A perduoda įmonei B (mums) avansinį mokėjimą 100 000 lt, kur: 30 000 lt įmonės A prašymu įmonei B (mums) perveda įmonė D, 40 000 lt įmonės A prašymu įmonė C mokestiniu pavedimu pervedė įmonei E, 5000 lt atliktas avansinis mokėjimas įmonei D, 6000 lt suma yra įmonės B įsiskolinimo už medžiagas įnmonei A užskaitymas. Atlikus visas užskaitas įmonės A įsiskolinimas įmonei B sutarties pasirašymo metu yra 19 000 lt.

Gal kas man padės susigaudyti su korespondencijomis? smile
smile
Virgasius Virgasius 2442
2011-06-02 16:13 Virgasius
Gal man kas patars, nežinau kaip elgtis.
Mūsų įmonė pasirašė sutartį su Biletai Lt dėl mūsų įmonės kuponų platinimo.
Kas mėnesį mums perveda sumą už parduotus kuponus, kaip ir turėčiau išrašyti jiems sąskaitą? Bet jie teigia, kad jiems sąskaitos nereikia. Bet aš vistiek turiu pripažinti pajamomis gautas sumas?
Dar kas mėnesį ši įmonė mums išrašo sąskaitą už komisinius ir perveda mums jau skirtumą (parduotų kuponų kaina - komisiniai).

Gal kas esate susidūrę su tokia situaciaj ir galėtų man patarti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui