SoHo_
108
#1028783 2012-02-07 12:14 SoHo_
na taip,, tai kredito turėtų būti kažkuri sąskaita iš 611* ?

Dange66
173
#1028944 2012-02-07 16:03 Dange66
Sveiki, gal kas patikslintumėte korespondenciją? Grąžinta 2000 trumpalaikė paskola ir 100 Lt. praėjusio mėnesio palūkanų. Palūkanos sąnaudomis buvo pripažintos sausio mėn.
Aš užrašiau; D- 630 100,00
D- 4421 2000,00
K- 271 2100,00
Ar aš teisi?,kad palūkanos buvo pripažintos sausį,kažkaip susimėčiau smile

Aistuliukas666
46
#1028945 2012-02-07 16:12 Aistuliukas666

Aistuliukas666 rašė:


Visur skaitinėju ir nieko doro nerandu.
Gal kas gali truputuką pagelbet.
Nusipirkom 500 lt skolą uz 100 Lt
na tai kaip ir viskas aisku: gavom sutarti
tai
D61... sukūriau naują sąskaitą Kredito reikalavimo isigijimo sąnaudos, nežinau ar gerai tik ją kurti.
K 45... skolos tiekėjams

Tada sumokejom
D 45... Skolos tiekėjams
K 27... kasa

O kur dėt tuo 500 LT
į abejotinas skolas ar į 5 klasę? ir ar reikia kurtis naujas sąskaitas?


KONKRETAUS ATSAKYMO NEGI NIEKAS NEŽINO?

dontcha
2714
#1029159 2012-02-08 10:47 dontcha
Labukas,užsisakyta iš uab "saulės spektro" reklamos paslaugos,kad idėtų reklama į info.lt tai kaip suprantu gauta sąskaita reikia išdalinti per visus metus ir kas mėn dėti tam tikrą dalį į sąnaudas?
apmokėta sąskaita
D 2024 300Lt
K 271 300Lt
ir kas mėn:
K 2024 25Lt
D 611x 25Lt
smile

Tobulėjimui nėra ribų

juralisa
52
#1029175 2012-02-08 11:13 juralisa
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.

Rainis
15064
#1029191 2012-02-08 11:44 Rainis

juralisa rašė:


Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.


Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.

juralisa
52
#1029198 2012-02-08 12:00 juralisa

Rainis rašė:



juralisa rašė:


Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.


Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.


Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?

Rainis
15064
#1029205 2012-02-08 12:18 Rainis

juralisa rašė:


Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?



Nežinau, kiek jūs naudojate sąskaitų PVM apskaitai. Aš siūlau bent turėti bent tokias:
2341 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM.
Pildant deklaraciją, viską sukeliu į Mokėtiną PVM, taip pat ir banko pervedimus, kai sumokam PVM. Debetinis šios sąskaitos likutis rodo, kad yra PVM permoka.
O pirmas 3 sąskaitas kiekvieną mėnesį "ištuštinu".

juralisa
52
#1029206 2012-02-08 12:22 juralisa

Rainis rašė:



juralisa rašė:


Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?



Nežinau, kiek jūs naudojate sąskaitų PVM apskaitai. Aš siūlau bent turėti bent tokias:
2341 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM.
Pildant deklaraciją, viską sukeliu į Mokėtiną PVM, taip pat ir banko pervedimus, kai sumokam PVM. Debetinis šios sąskaitos likutis rodo, kad yra PVM permoka.
O pirmas 3 sąskaitas kiekvieną mėnesį "ištuštinu".


Va šita viena man ir stinga.
Kodėl į D4484, o ne į D24321? Ką patartumėt?

dontcha
2714
#1029213 2012-02-08 12:33 dontcha

dontcha rašė:


Labukas,užsisakyta iš uab "saulės spektro" reklamos paslaugos,kad idėtų reklama į info.lt tai kaip suprantu gauta sąskaita reikia išdalinti per visus metus ir kas mėn dėti tam tikrą dalį į sąnaudas?
apmokėta sąskaita
D 2024 300Lt
K 271 300Lt
ir kas mėn:
K 2024 25Lt
D 611x 25Lt
smile


gal pakomentuosit? smile

Tobulėjimui nėra ribų

Rainis
15064
#1029219 2012-02-08 12:37 Rainis

juralisa rašė:


Va šita viena man ir stinga.
Kodėl į D4484, o ne į D24321? Ką patartumėt?


Tai jūs kelkite tą importo PVM, kur tik jūs norite. Aš aiškinu, kaip daryti racionaliau - pildant PVM deklaraciją, naudoju sąskaitą 44841 Mokėtinas PVM. Į debetą keliu pirkimo ir importo PVM'us, taip pat per banką apmokėtą PVM, į kreditą - pardavimo PVM. Ir tada matosi - jei kreditinis likutis, tai reikia būtent tiek mokėti, jei debetinis - turite permoką.
O D2432x registruoju tik pirkimo ir importo PVM'us - pildydamas deklaracijas, jaus nunulinu.
Patikėkite - tai tikrai aiškus ir patogus būdas, neprisiriškite prie tos savo 24321.

juralisa
52
#1029225 2012-02-08 12:42 juralisa redaguota: 2012-02-08 12-55
O aš dariau taip: D 2431 pirkimo PVM ir K 4484 padravimo PVM uždarinėju į D24321 kai gautinas, K24321 kai mokėtinas. Ką Jūs į tai? Nes tada matosi deklaracijoje gautina suma D24321 iš kurios galime daryti užskaitas .
Bet juk iš tiesų tai yra tas pats, ar ne?

Rainis
15064
#1029359 2012-02-08 15:36 Rainis

juralisa rašė:


O aš dariau taip: D 2431 pirkimo PVM ir K 4484 padravimo PVM uždarinėju į D24321 kai gautinas, K24321 kai mokėtinas. Ką Jūs į tai? Nes tada matosi deklaracijoje gautina suma D24321 iš kurios galime daryti užskaitas .
Bet juk iš tiesų tai yra tas pats, ar ne?


Tas pats, bet man labiau patinka, kai mokėtinas/gautinas matosi vienoje sąskaitoje.

juralisa
52
#1029457 2012-02-08 18:40 juralisa
Labai ačiū kad man viską paaiškinot. Tik dar viena nežinomybė: tarkim įvedame į apskaitą IMP PVM D 2432x 400Lt
K 4487 400Lt
O tą patį mėnesį sumokame tik 300Lt, tai ir uždarydami 2432x sąskaitą lieka joje 100Lt?

Loreta13
31054
#1029495 2012-02-08 20:41 Loreta13

juralisa rašė:

dar viena nežinomybė: tarkim įvedame į apskaitą IMP PVM D 2432x 400Lt
K 4487 400Lt
O tą patį mėnesį sumokame tik 300Lt, tai ir uždarydami 2432x sąskaitą lieka joje 100Lt?

Kol importo PVM nesumokėtas, jo negalima atskaityt.
Nežinau jūsų sąskaitų naudojimo pomėgio, tai tiesiog tie 100 Lt jums turi matytis kažkokioje atskiroje sąskaitoje, kuri parodys, kad šis PVM kol kas atskaityt negalima.
Kai sumokėsite - deklaruosite PVM deklaracijoje ir atskaitysite.

zodiakas
2831
#1029534 2012-02-09 09:00 zodiakas
Laba diena. Nežinau kurioj temoj klausti, bet ši artimesnė.Dariau pavedimą ir pravedžiau keliolika centų daugiau nei reikėjo.Kaip apskaitoje parodyti?

amadina22
19802
#1029537 2012-02-09 09:06 amadina22

zodiakas rašė:


Laba diena. Nežinau kurioj temoj klausti, bet ši artimesnė.Dariau pavedimą ir pravedžiau keliolika centų daugiau nei reikėjo.Kaip apskaitoje parodyti?


Tie keliolika centų - išankstinis apmokėjimas D2021.
Jei su ta įmone dar turėsite reikalų, pervesite ta suma mažiau.


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

zodiakas
2831
#1029542 2012-02-09 09:18 zodiakas
Tai K 2721 (bankas)
D 2021 (IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI). Na su ta įmone turim pirkimų į pusę metų koks vienas ar du.

amadina22
19802
#1029543 2012-02-09 09:19 amadina22

zodiakas rašė:


Tai K 2721 (bankas)
D 2021 (IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI). Na su ta įmone turim pirkimų į pusę metų koks vienas ar du.


Taip, tokia korespondencija.



Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

zodiakas
2831
#1029546 2012-02-09 09:24 zodiakas
Labai ačiū.O tai persigandau, nebežinau ką daryti.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR