Sąskaitų korespondencija

Ilana Ilana 333
2012-09-25 17:19 Ilana
D4461
K4486
Kai apmokėsite:
K27
D4486
Bent jau taip darau aš. smile
dontcha dontcha 2731
2012-09-25 17:31 dontcha
o reikia rasyti buhalterine pazyma?
o galima tiesiog rodyti D4461 K 271?
W
wiewana 5
2012-09-25 17:46 wiewana
Sveiki :) Gal paprotinsit mane tokiu klausimu: transporto įmonė savo lėšom sumoka už kelius (ES šalys), darau korespondenciją K271 D6, kita įmonė (ES šalies), kurios užsakymu daromi pervežimai, atsiunčia sąskaitą, kurios pagrindu mums kompensuoja patirtas išlaidas. Kaip turėčiau teisingiau užregistruoti visa tai: K6 ir D241 Ar registruoti kaip gautinas pajamas?
2012-09-25 18:05 vvirginija1

dontcha rašė:
o reikia rasyti buhalterine pazyma?
O kam čia ta buh. pažyma reikalinga? bendrajame žurnale darysite atlyginimų priskaitymą ir viskas pasimatys
dontcha dontcha 2731
2012-09-25 18:12 dontcha

vvirginija1 rašė:

dontcha rašė:
o reikia rasyti buhalterine pazyma?
O kam čia ta buh. pažyma reikalinga? bendrajame žurnale darysite atlyginimų priskaitymą ir viskas pasimatys


o kada rasote buhalterines pazymas?
V
vensta2007 487
2012-09-26 16:04 vensta2007
Sveiki, gal kas pagelbės

Darant atostoginių kaupimus
D 614(atidėjimų sąnaudos)
K 4466 (atostoginių kaupimai)

Kai žmogus išeina atostogų
kokia korespondencija tada...

V
vensta2007 487
2012-09-26 16:29 vensta2007

vensta2007 rašė:
Sveiki, gal kas pagelbės

Darant atostoginių kaupimus
D 614(atidėjimų sąnaudos)
K 4466 (atostoginių kaupimai)

Kai žmogus išeina atostogų
kokia korespondencija tada...



Rainis Rainis 15057
2012-09-26 22:14 Rainis

vensta2007 rašė:
Sveiki, gal kas pagelbės

Darant atostoginių kaupimus
D 614(atidėjimų sąnaudos)
K 4466 (atostoginių kaupimai)

Kai žmogus išeina atostogų
kokia korespondencija tada...



D Atostoginių kaupimai
K Mokėtini atlyginimai.
Ir taip toliau - ne sąnaudoms priskiriate atostoginius, bet mažinate kaupimų sumas.
S
sfinksas27 69
2012-09-28 15:26 sfinksas27
Sveiki,

Gal galetumet man padeti issisukt is situacijos. Situacija tokia: mire mano kompas su visa buhalterine duombaze. Atsinaujinau programa, ir is naujo uzsipajamavau visas saskaitas uz 1.5metu ir dabar noriu atitinkamai issirasyt saskaitas ir problema tame, kad programa neleidzia del chronologines datos laikymosi. Ka patartumet man sitoje situacijoje daryti? Kaip apeit sita dalyka?
I
igorvorobjov 414
2012-09-28 15:38 igorvorobjov
Kreiptis į programos kūrėją. O tai kompas kaip numirė??? Visai visai??? Gal kietas diskas dar gyvas buvo ir su juo galima buvo ką nors padaryt.
S
sfinksas27 69
2012-09-28 15:55 sfinksas27
Nu, ne tai kad numire, bet as perinstaliavau Windows'us, o atsargines kopijos nebuvau pasidares.
S
sfinksas27 69
2012-09-30 18:34 sfinksas27

sfinksas27 rašė:
Sveiki,

Gal galetumet man padeti issisukt is situacijos. Situacija tokia: mire mano kompas su visa buhalterine duombaze. Atsinaujinau programa, ir is naujo uzsipajamavau visas saskaitas uz 1.5metu ir dabar noriu atitinkamai issirasyt saskaitas ir problema tame, kad programa neleidzia del chronologines datos laikymosi. Ka patartumet man sitoje situacijoje daryti? Kaip apeit sita dalyka?


Niekas nezino koks galetu buti sprendimo budas? smile
Aradija Aradija 10365
2012-09-30 18:37 Aradija
gal ne toj temoj klausi ? ek i savo programos tema ten ir klausk - paieskok programines irangos temuose - turetum rasti ir savaja programa
S
sfinksas27 69
2012-09-30 21:28 sfinksas27
Tai, kad ten pusiau mirusi tema. Naudojuos nemokama apskaitos programa, tai del to turbut taip ir yra. Bet is esmes klausimas butu is buhalterines, tarkim programa neleidzia ir nieko su ja nebegalima padaryti; Ar galima kazkaip dar kitaip sutvarkyt (susivest) tas saskaitas?
vovere vovere 25997
2012-09-30 21:35 vovere
tax.lt/temos/12748-nemokama-apskaitos-programa/1
čia nurodyta kur dar galima kreiptis pagalbos dėl nemokamos programos kuria naudojatės
Finval Finval 1669
2012-10-01 12:01 Finval
Kolegos, padėkit susidėliot. Yra trys šalys lizingo bendrovė, įmonė A ir mes įmonė B. Sudaryta įmonės A ir mūsų IT subnuomos sutartis. Sąlygos - sumokam užstatą už naudojimą (D1632 K271). Toliau mokam kas mėnesį 2 metus su krapais (mano manymu ta pati sąskaitų korespondencija smile ). Šiems mokėjimams kas mėnesį yra išrašomos PVM SF. Kai pasibaigia mokėjimai įmonė A mums išrašo PVM SF užstato sumai (D122 D2431 K1632).
IT pas mus kaip ir neatsiranda. Nebent užbalansinėj 07 sąskaitoj įrašyt. smile

Ar bent ta kryptimi mąstau ? smile
T
TB 22
2012-10-01 12:30 TB
Susiduriau su Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimi su Baltarusija. Mūsų įmonė pardavė paslaugą į Baltarusiją už 2000 Lt (tai sumai išrašėme PVM s/f ). Baltarusai sumokėjo 1700 Lt mums ir 300l Lt (t.y 15%) sumokėjo mokestį Baltarusijoje. Kaip apskaityti apskaitoje? Kokie bus pravedimai?
I
igorvorobjov 414
2012-10-01 12:41 igorvorobjov

Finval rašė:
Kolegos, padėkit susidėliot. Yra trys šalys lizingo bendrovė, įmonė A ir mes įmonė B. Sudaryta įmonės A ir mūsų IT subnuomos sutartis. Sąlygos - sumokam užstatą už naudojimą (D1632 K271). Toliau mokam kas mėnesį 2 metus su krapais (mano manymu ta pati sąskaitų korespondencija smile ). Šiems mokėjimams kas mėnesį yra išrašomos PVM SF. Kai pasibaigia mokėjimai įmonė A mums išrašo PVM SF užstato sumai (D122 D2431 K1632).
IT pas mus kaip ir neatsiranda. Nebent užbalansinėj 07 sąskaitoj įrašyt. smile

Ar bent ta kryptimi mąstau ? smile



Jei sutartis trumpesnė nei metai, paprastai nuomoje paskutinį mokėjimą užskaito su sumokėtu užstatu, tai būtų, kad paskutinį mėnesį jie jums išrašo sąskaitą už nuomą, o jūs jiems nieko nemokate, tik darote užskaitą. Jei užstatas duodamas ilgiau nei metams, tai jie turi prisiskaičiuoti pardavimo PVM ir išrašyti PVM sąskaitą faktūrą užstatui kai jis gaunamas. Jei tai NT nuoma, tada su užstato PVM kitaip.
Jei čia ne lizingas, o veiklos nuoma, su paskesniu išpirkimu tai kiekvieną mėnesį sąskaitos eis į sąnaudas. O gale kai bus turto išpirkimas. Tai turtas eis į ilgalaikį (jei vertė atitiks) išpirkimo verte, o avansas (užstatas) turės užsiskaityti su skola už ilgalaikį turtą, arba už nuomą.
I
igorvorobjov 414
2012-10-01 12:47 igorvorobjov

TB rašė:
Susiduriau su Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimi su Baltarusija. Mūsų įmonė pardavė paslaugą į Baltarusiją už 2000 Lt (tai sumai išrašėme PVM s/f ). Baltarusai sumokėjo 1700 Lt mums ir 300l Lt (t.y 15%) sumokėjo mokestį Baltarusijoje. Kaip apskaityti apskaitoje? Kokie bus pravedimai?

Čia ne dvigubu apmokestinimu kvepia, o elementaria klaida. Kokios paslaugos buvo atliktos? Baltarusas fizinis ar juridinis asmuo buvo?
Rainis Rainis 15057
2012-10-01 13:57 Rainis

Finval rašė:
Kolegos, padėkit susidėliot. Yra trys šalys lizingo bendrovė, įmonė A ir mes įmonė B. Sudaryta įmonės A ir mūsų IT subnuomos sutartis. Sąlygos - sumokam užstatą už naudojimą (D1632 K271). Toliau mokam kas mėnesį 2 metus su krapais (mano manymu ta pati sąskaitų korespondencija smile ). Šiems mokėjimams kas mėnesį yra išrašomos PVM SF. Kai pasibaigia mokėjimai įmonė A mums išrašo PVM SF užstato sumai (D122 D2431 K1632).
IT pas mus kaip ir neatsiranda. Nebent užbalansinėj 07 sąskaitoj įrašyt. smile

Ar bent ta kryptimi mąstau ? smile
Negera pirma korespondencija - turi būti D 2025 Užstatas K 27 Pinigai.
Toliau neaišku - ar pasibaigus mokėjimams turtas pereis jums? Ko gero, tai veiklos nuoma?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui