Sąskaitų korespondencija

K
Kyvis 131
2013-10-15 16:21 Kyvis
Sveiki visiems. Nepabaigtas sumontuoti ir neįvestas į eksplotaciją įrenginys buvo užpajamuotas D- 1262 sąskaitoje - "Ruošiamas naudoti kitas materialusis turtas" K - 443 "pirkėjai".Kokia būtų korespondencija, jei šis įrenginys jau pradėtas naudoti ir įvedamas į eksplotaciją, pradedamas skaičiuoti nusidėvėjimas.
D - 1262 - ...
K - 126 ? gal taip?
Rainis Rainis 15057
2013-10-15 16:52 Rainis

Kyvis rašė:
Sveiki visiems. Nepabaigtas sumontuoti ir neįvestas į eksplotaciją įrenginys buvo užpajamuotas D- 1262 sąskaitoje - "Ruošiamas naudoti kitas materialusis turtas" K - 443 "pirkėjai".Kokia būtų korespondencija, jei šis įrenginys jau pradėtas naudoti ir įvedamas į eksplotaciją, pradedamas skaičiuoti nusidėvėjimas.
D - 1262 - ...
K - 126 ? gal taip?

Ne taip.
Pirmiausiai jo įsigijimo ir sumontavimo išlaidas perkeliate į "normalią" turto sąskaitą:
D 1260 Kito IMT savikaina
K 1262 Ruošiamas naudoti IMT.
Tuomet pagal įvedimo į eksploataciją aktą nuo sekančio po įvedimo mėnesio pradedate skaičiuoti ir registruoti apskaitoje nusidėvėjimo sąnaudas. Nusidėvėjimo kaupimui naudojama atskira kontrarinė sąskaita, jokiu būdu neliečiant pagrindinės įsigijimo savikainos sąskaitos.
Korespondencijos tokios:
D 6115 IMT vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 1267 Kito IMT įsigijimo savikainos nusidėvėjimas.
Tokiu būdu visada turėsite ir įsigijimo savikainą, ir kaupsite nusidėvėjimą.
Balansinė vertė - iš įsigijimo savikainos atimsite nusidėvėjimą. Šis skaičius rodomas metinės atskaitomybės balanse.
Nudėvite iki įvedimo eksploatacijon akte nustatytos likvidacinės vertės.
F
Forti 582
2013-10-15 21:23 Forti

Loreta13 rašė:
Kažkaip aš tą "kelyje" kitaip suprantu :)
Beje, ji yra debete.
Suprantu tik tada, kai iš vienos atsiskaitomos sąskaitos pervedant į kitą atsiskaitomą sąskaitą kitame banke pinigai keliauja 1 dieną.
Nuo vienos nurašo, o kitoje dar nėra.
Ir tai, jei tai tas pat mėnuo - nesicackinu su tais "keliais" :)
Juk svarbiausia, kad mėnesio pabaigai sąskaitų likučiai tinka su bankų išrašais.
D kuras
K skola tiekėjui ( kol nenurašyta nuo sąskaitos), nes juk ir tiekėjas pinigų negavo
D skola tiekėjui
K pinigai bankuose - kai nurašo, ir gauna pinigus tiekėjas.

Loreta ačiū Jums labai smile tik dabar perskaičiau, kažkaip darbais apsivertusi buvau, įkišdavau tik naujais klausimais profų kantrybės patikrint smile smile taip susibalamūtinau, kad baisu... dar paieškojusi radau atsakymą smile tik ten patarė nedėti tiekėjo, o dėti Atskaitingą asmenį smile
vovere vovere 25997
2013-10-15 21:47 vovere
tiekėjas tinka labiau
F
Forti 582
2013-10-16 12:50 Forti

vovere rašė:
tiekėjas tinka labiau

ir aš linkusi taip manyti, vien jau tai, kad galima pasižiūrėti apyvartas su tuo tiekėju, na kažkaip informatyviau smile ačiū, naudosiu tiekėjus smile
M
milaska 351
2013-10-16 18:09 milaska
Gal galite pagelbėti : autoįvykis, mašina apgadinta, kaltas kitas vairuotojas. Tvarkome mašiną autoservise, gauname is autoserviso sąskaitą 520 lt +109.20 ltPVM, viso 629.20 lt. Sąskaitą apmokame- visą sumą 629.20lt.
Draudimas apmoka mums sumą be Pvm 520.00 lt.Gal galite surašyti smulkiai sąskaitų korespondencijas,nesenai dirbu, bijau klaidų privelti..........
S
sarema 627
2013-10-17 09:11 sarema
Sveiki,
tikrindama mokesčių likučius, radau apskaitoj klaidą, neteisingai užregistruota įmoka/ užskaita iš PVM į garantinį fondą:
užregistruota:
D 4464 GF įmokos
K 24321 GF įmokų permoka

o turėjo būti užregistruota:
D 4464 GF įmokos
K 24322 PVM permoka

kaip reikėtų ištaisyti šitą klaidą? Klaida padaryta 2011 m. 02 mėn.
irmoske irmoske 5445
2013-10-17 09:20 irmoske

sarema rašė:
Sveiki,
tikrindama mokesčių likučius, radau apskaitoj klaidą, neteisingai užregistruota įmoka/ užskaita iš PVM į garantinį fondą:
užregistruota:
D 4464 GF įmokos
K 24321 GF įmokų permoka

o turėjo būti užregistruota:
D 4464 GF įmokos
K 24322 PVM permoka

kaip reikėtų ištaisyti šitą klaidą? Klaida padaryta 2011 m. 02 mėn.

Tai visgi suradote klaidą smile

D24321 - GF permoka
K24322 PVM permoka
S
sarema 627
2013-10-17 10:07 sarema
taaaaip :)
džiaugsmo ašaros vakar byrėjo :)))
Ačiū ;)
M
milaska 351
2013-10-17 10:31 milaska
O apie autovykį gal kas pagelbėsit????........
irmoske irmoske 5445
2013-10-17 10:41 irmoske

milaska rašė:
Gal galite pagelbėti : autoįvykis, mašina apgadinta, kaltas kitas vairuotojas. Tvarkome mašiną autoservise, gauname is autoserviso sąskaitą 520 lt +109.20 ltPVM, viso 629.20 lt. Sąskaitą apmokame- visą sumą 629.20lt.
Draudimas apmoka mums sumą be Pvm 520.00 lt.Gal galite surašyti smulkiai sąskaitų korespondencijas,nesenai dirbu, bijau klaidų privelti..........


Gaunate sąsk iš autoserviso
D6xxx Remonto sąnaudos 520
D24xx Gautinas PVM 109,20
K4431 Tiekėjai 629,20

Apmokate
D4431 Tiekėjai 629,20
K27xx bankas 629,20

Įkrito pinigai iš draudimo
D27xx Bankas 520
K6xx remonto sąnaudos 520 (iš pirmos operacijos)

PVM'ą 109,20 susigrąžinsite deklaruodami FR600
M
milaska 351
2013-10-17 11:18 milaska
Aciu labai!!!!!!!!!!!
I
Ingele_e 14
2013-10-17 12:00 Ingele_e
Sveiki,
Reikia pagalbos, neįsivaizduoju net ką daryti.
Paskambino tiekėjas ir sako, kad mes iš 2004 m. turime neapmokėję sąskaita už 75,60 Lt.
Ankščiau su buvusiom buhalterėm derino (telefonu) šį reikalą, bet nei viena nesutvarkė.
Apskaitoje mūsų skola nesimato. Tikiu, kad ji nurašyta turbūt. Mat pakėlus dokumentus (o tais laikas apskaita buvo vedama rankiniu būdu, tad daug dokumentu nėra) niekaip neina iššifruoti kur buhalterė padėjo tuos 75,60 Lt.
Gal galėtumėte pasiūlyti kaip galėčiau apskaitoj įsivesti likusią skolą ir apmokėti?
Ačiū lauksiu komentarų.
1 2013-10-17 12:03 Luka_Paciolis

Ingele_e rašė:
Sveiki,
Reikia pagalbos, neįsivaizduoju net ką daryti.
Paskambino tiekėjas ir sako, kad mes iš 2004 m. turime neapmokėję sąskaita už 75,60 Lt.
Ankščiau su buvusiom buhalterėm derino (telefonu) šį reikalą, bet nei viena nesutvarkė.
Apskaitoje mūsų skola nesimato. Tikiu, kad ji nurašyta turbūt. Mat pakėlus dokumentus (o tais laikas apskaita buvo vedama rankiniu būdu, tad daug dokumentu nėra) niekaip neina iššifruoti kur buhalterė padėjo tuos 75,60 Lt.
Gal galėtumėte pasiūlyti kaip galėčiau apskaitoj įsivesti likusią skolą ir apmokėti?
Ačiū lauksiu komentarų.
Tiesiog nesutikčiau su ta skola, kodėl įmonė tiek ilgai laukė. Galų gale kodėl tos skolos nesimatė skolų suderinimo aktuose nuo 2004-2012 m. Nėra skolų suderinimo aktų patvirtintų vadinasi nėra ir skolos.
Tegul nusirašo į nuostolius.
Kodėl iš karto sutinkate ir jau pasiruošę apmokėti. Gal pas juos apskaitoje yra netvarka.
Žodžiu nieko nedarykite, kol jie neįrodys priešinga. Tegul kreipiasi į teismą ir išsiieško tą sumą.
Tess Tess 20234
2013-10-17 12:12 Tess
Pagal patvarkymą yra išieškotą skolą bei vykdymo išlaidas.
O tas vykdymo išlaidas reikia į kurią sąskaitą dėti? Baudų ir delspinigių? smile
2013-10-17 12:32 Luka_Paciolis

Tess rašė:
Pagal patvarkymą yra išieškotą skolą bei vykdymo išlaidas.
O tas vykdymo išlaidas reikia į kurią sąskaitą dėti? Baudų ir delspinigių? smile
Kas iš ko išieško skolą?
Tess Tess 20234
2013-10-17 15:01 Tess
Sodra išieško iš įmonės.
1 2013-10-17 15:55 Luka_Paciolis
Tokiu atveju vykdymo išlaidos bus neleidžiami atskaitymais pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Dėkite prie kitų administracinių išlaidų, nes tai ne bauda ir nedelspinigiai.
Tess Tess 20234
2013-10-17 16:18 Tess
Ačiū.
bazuka bazuka 208
2013-10-17 16:42 bazuka
Reikia sudaryti balansą ir pelno nuostolių ataskaita gal kas gali pažiūrėti ar teisingai susirašiau sąskaitų numerius
1. pastatas 1210
2. pastato nusidėvėjimas 1217 (-)
3.Skola įmonei 443
4. pardavimo pajamos 500
5. Atsargos 201
6. Pinigai 27
7.Nepaskirstytas pelnas 34
8. Administracinės veiklos sąnaudos 611
9. Įrengimai 122
10. Įrengimų nusidėvėjimo suma 1227
11. Automobilis 1230
12.Automobilio nusidėvėjimo suma 1237 (-)
13. Mokėtini mokesčiai 445
14. Ilgalaikė skola tiekėjams 402
15. Rezervai 33
16. trumpalaikė skola bankui 4421
17. Akcinis kapitalas 301
18. Darbo užmokesčio sąnaudos 611
19. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos 6004
20. Pastatų nusidėvėjimo sąnaudos ?
21. Automobilio nusidėvėjimo sąnaudos ?
22. Žaliavų sąnaudos 600
23. Elektros energijos sąnaudos 611
24. Žemė 120
25. Trumpalaikė skola tiekėjams 443
26. Finansinės veiklos sąnaudos 639
27. Avansu gautos sumos 444
Ačiū iš anksto smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui