Sąskaitų korespondencija

L
Loreta13 30842
2013-10-17 17:19 Loreta13

bazuka rašė: Reikia sudaryti balansą ir pelno nuostolių ataskaita gal kas gali
Rašykite studentų rubrikoje
Kad ir čia:
tax.lt/temos/18486-padekit-isspresti-...
T
toitoi 543
2013-10-20 19:01 toitoi
kokia reikia rasyti korespondencija sąskaitų kai savininkė sunaudoja maisto prekes iš parduotuvės savo poreikiams
T
toitoi 543
2013-10-20 19:48 toitoi
Manau taip : reikia išrašyti pvm sąskaitą
D6(NELEIDŽIAMI)
K2014
K4484 smile
L
Loreta13 30842
2013-10-20 20:01 Loreta13
Gerai būtų, jei galima būtų valgyt sumokėjus tik PVM :)
Yra 2 rimtesni variantai:
Vienas - paprasčiausiai nusipirkti.
Arba registruot pajamas natūra.
O visi kiti variantai jau priklauso nuo jūsų fantazijos :)
Rainis Rainis 15057
2013-10-20 20:05 Rainis

toitoi rašė:
kokia reikia rasyti korespondencija sąskaitų kai savininkė sunaudoja maisto prekes iš parduotuvės savo poreikiams

Jei tai įvyko individualioje įmonėje, galimi 2 variantai. Jei kalbate apie UAB, tik suvartojimas privatiems poreikiams (išrašoma PVM s/f). Pajamas natūra nepatarčiau, nors irgi būtų galima, bet per daug keberionės.
T
toitoi 543
2013-10-20 20:07 toitoi
D6(NELEIDŽIAMI)
K2014
K4484
Bet ir nerodau kad vien PVM , tai ir dėsiu į neleidžiamus suvartotą sumą ir paskui apmokestinsiu.
L
Loreta13 30842
2013-10-20 20:18 Loreta13
Neleidžiami tai tik įmonės atžvilgiu.
Bet jūs pažiūrėkite iš fizinio asmens pozicijos.
Nemanote, kad jis tokiu atveju gavo pajamas smile
Rainis Rainis 15057
2013-10-20 20:43 Rainis

Loreta13 rašė:
Neleidžiami tai tik įmonės atžvilgiu.
Bet jūs pažiūrėkite iš fizinio asmens pozicijos.
Nemanote, kad jis tokiu atveju gavo pajamas smile

O štai čia gaunasi įdomesnė diskusija...
Jūs visiškai teisi - nors rašoma sąskaita "Suvartojimas privatiems poreikiams" tikrai turi atsirasti pajamos natūra.
Bet jei pripažįstame pajamas natūra ir atitinkamai apmokestiname, tai pasidaro jau ne neleidžiami atskaitymai, ar ne?
Ir aš jos klausiau - gai tai individuali įmonė? Tada būtų gaima viską daug paprasčiau padaryti.
T
toitoi 543
2013-10-21 16:32 toitoi
Ačiū už diskusijas, taip čia IĮ. Nebesuprantu ką daryti
Rainis Rainis 15057
2013-10-21 17:36 Rainis

toitoi rašė:
Ačiū už diskusijas, taip čia IĮ. Nebesuprantu ką daryti

Kadangi tai IĮ, situacija pasidaro daug paprastesnė - nes negali atsirasti pajamos natūra.
Galima daryti labai paprastai - tokie savininkės prekių suvartojimai savo privatiems poreikiams yra traktuojami kaip pelno išsimokėjimas. Todėl apskaitoje įsiveskite sąskaitą "Savininko pirkimai" ir joje kaupkite visus metus tokius dalykus. Pasibaigus metams, deklaruosite kaip pelno išsimokėjimą ir atitinkamai apmokestinsite.
Išrašote sau sąskaitą su nuoroda "Prekių suvartojimas privatiems poreikiams", kurioje pirkėjas ir pardavėjas - jūsų įmonė.
Korespondencijos tokios:
D 3 kl. Savininko pirkimai
K 2014 Prekės
K 4484 Mokėtinas PVM.
T
toitoi 543
2013-10-21 18:38 toitoi
Supratau, kai pelno bus taip galima. Bet pas mus pelno tikrai nebus.
Rainis Rainis 15057
2013-10-21 21:51 Rainis

toitoi rašė:
Supratau, kai pelno bus taip galima. Bet pas mus pelno tikrai nebus.

Vis tiek reikės apmokestinti tokias savininkės poreikiams sunaudotas prekes, net ir nesant pelno. Gal turite iš anksčiau sukaupto, ar kaip. Kitaip niekaip nepadarysite.
Arba tada lieka variantas - parduoti savininkei ta pačia kaina, kaip ir pirkta.
Bet registruoti kaip neleidžiamus atskaitymus ir taip palikti niekaip neapmokestinus negalima - tai savininkės pajamos.
V
virgiuke 1307
2013-10-21 23:53 virgiuke
Prie to paties tada ir aš paklausiu ar teisingai mes darome įmonėje. IĮ savininkas turi dvi patalpas, vienos naudojamos įmonės veikloje, kitos-nenaudojamos. Įmonėje tiekiančioje vandenį yra sudaryta viena sutartis abiems patalpoms, kiek buvo sakyta savininkas nesugebėjo perrašyti sutarties. Todėl, sąskaitą iš vandentiekio gauname bendrą abiems patalpoms. Mes darome taip, išskiriame sumą sunaudotą įmonės patalpoms ir dedame į sanaudas ir atskaitome PVM nuo tos sumos. O tą sumą kuri sunaudota ne įmonės patalpoms dedame į atskirą sąskaitą ir savininkas kas pora mėnesių apmoka, darome įnešimą į kasą pagal KPO. Ar čia viskas gerai? kažkaip suabejojau, ar nereikia ir mums daryti išmokėjimus iš pelno ir apmokestinti?
M
milaska 351
2013-10-22 15:15 milaska
Sveiki. Gal galite padėti: UAB direktorius iš "Omnitel" pasiėme naują telefoną ir 24 mėn mokes už jį po 69 lt be PVM į mėnesį.Telefono kaina nurodyta 2109 lt, pradinė įmoka 1 lt, lieka 2108 lt.(Su pvm). Bet 69 x24mėn yra 1656 plius 21proc. pvm gaunasi 2003.76 lt. Tai man gaunasi kad "nesueina" ant 104.24 lt. O gal padėtumėte, kaip visa tai atvaizduoti Rivilėje, ar "traukt' telefono aparatą į IT?Be to, gavus sąskaita iš "Omnitel" kiekv. mėnesį ten bus ir mokestis uz paslaugas ryšio, kokios ir buvo.Kaip toj pačioj sąskaitoj atskirti 69 lt ir kita sumą?jei galite, parašykite, niekaip nesugalvoju kaip čia pasielgus...



V
virgiuke 1307
2013-10-22 16:27 virgiuke

virgiuke rašė:
Prie to paties tada ir aš paklausiu ar teisingai mes darome įmonėje. IĮ savininkas turi dvi patalpas, vienos naudojamos įmonės veikloje, kitos-nenaudojamos. Įmonėje tiekiančioje vandenį yra sudaryta viena sutartis abiems patalpoms, kiek buvo sakyta savininkas nesugebėjo perrašyti sutarties. Todėl, sąskaitą iš vandentiekio gauname bendrą abiems patalpoms. Mes darome taip, išskiriame sumą sunaudotą įmonės patalpoms ir dedame į sanaudas ir atskaitome PVM nuo tos sumos. O tą sumą kuri sunaudota ne įmonės patalpoms dedame į atskirą sąskaitą ir savininkas kas pora mėnesių apmoka, darome įnešimą į kasą pagal KPO. Ar čia viskas gerai? kažkaip suabejojau, ar nereikia ir mums daryti išmokėjimus iš pelno ir apmokestinti?

smile
V
virbuh 8107
2013-10-22 17:34 virbuh

virgiuke rašė:

virgiuke rašė:
Prie to paties tada ir aš paklausiu ar teisingai mes darome įmonėje. IĮ savininkas turi dvi patalpas, vienos naudojamos įmonės veikloje, kitos-nenaudojamos. Įmonėje tiekiančioje vandenį yra sudaryta viena sutartis abiems patalpoms, kiek buvo sakyta savininkas nesugebėjo perrašyti sutarties. Todėl, sąskaitą iš vandentiekio gauname bendrą abiems patalpoms. Mes darome taip, išskiriame sumą sunaudotą įmonės patalpoms ir dedame į sanaudas ir atskaitome PVM nuo tos sumos. O tą sumą kuri sunaudota ne įmonės patalpoms dedame į atskirą sąskaitą ir savininkas kas pora mėnesių apmoka, darome įnešimą į kasą pagal KPO. Ar čia viskas gerai? kažkaip suabejojau, ar nereikia ir mums daryti išmokėjimus iš pelno ir apmokestinti?

smile

Nesupratau kieno vardu eina ta sąskaitą, jei savininko, tai gal yra į VMI nuveštas įsakymas dėl pastato naudojimo...
Toks atsiskaitymas reikia suprasti kaip sąnaudų(išlaidų) kompensavimas ir viskas gerai, apmokestinti nereikia,
L
Loreta13 30842
2013-10-22 22:03 Loreta13

milaska rašė: UAB direktorius iš "Omnitel" pasiėme naują telefoną ir 24 mėn mokes už jį po 69 lt be PVM į mėnesį.Telefono kaina nurodyta 2109 lt, pradinė įmoka 1 lt, lieka 2108 lt.(Su pvm). Bet 69 x24mėn yra 1656 plius 21proc. pvm gaunasi 2003.76 lt.
Jūs telefoną pajamuojate pagal jums išrašytą PVM sąskaitą faktūrą.
Kitų duomenų neturite.
Dar pažiūrėkite, gal ten kokie kitokie mokesčiai bus mokami - koks nors registravimo, administravimo, ar autorinių teisių :)
M
milaska 351
2013-10-23 10:41 milaska
Sąskaita telefonui išrašyta tokia: yra 4 eilutės:
telefonas HTC... 1742.98 be pvm (2109 su pvm)
Nuolaida pgl.patv.tvarką tel. aparatams -1742.15 be pvm (2108 su pvm) prad. įmoka 1 lt
telef. kompens. atl. 32GB 15.00 be pvm
Dėklas 32.23 be pvm

Prekių kaina 1775.21
Nuolaidų suma -1742.15
Kompensacinis atlyginimas autoriams 15.00
PVM 21proc. 10.09
Iš viso: 58.15 lt (SU PVM)

tai kad sąskaita išrašyta 58.15 lt. turime sumokėti.
O telefonas kaip užsakyta akcija nr. ........suma ..2108 lt ir už jį mokant po 69 lt/mėn.

kaip smulkiai visa tai atvaizduoti????O telefoną traukti į IT ir kokiai sumai ar ne???
A
Aditelka 356
2013-10-24 19:11 Aditelka
Sveiki, kaip apskaitoje atvaizduoti tokią situaciją? Tiekėjas priskaičiavo 10 lt delspinigių už nesumoketa skolą (300 lt).
Sumokėjom skolą 300 lt :
D 4 kl skola tiekėjui
K 2 kl atsisk. sąsk.

Priskaičiavom delspinigius -10 Lt
D 6 kl delspinigiai
K 4 kl skola tiekejui

Išmokėjom delspinigius 10 Lt
D 4 kl skola tiekėjui
K 2 kl atsisk. sąsk.

Pataisykit prašau jei klystu. Dėkui.
U
upss 1600
2013-10-24 19:36 upss
Kaip ir viskas gerai smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui