Sąskaitų korespondencija

D
DaivaP 5457
2005-06-15 15:06 DaivaP 2011-09-11 03-45

Nortile rašė:
Gal ir as perkaitau, nes vistiek nieko nesuprantu....
Jus apdraudet darbuotojus:

D 2024
K 27 (arba skola draudimo imonei)Kaip ir sakei i sanaudas nurasinesit draudimo laikotarpiais

D 6
K 2024

O tada prie ko parama????????????
Juk jus nieko nedavet, jums tai pat niekas nieko nedave.....

Aš galvoju, kad K27 (arba skola draudimo įmonei) būtų tada, jai parama būtų gauta pinigais. Kiek supratau iš Veronikos paaiškinimų, apdraudė (t.y.buvo įrašytas polise) ir pinigus sumokėjo paramos davėjas. Todėl ir koresponduočiau paramą su būsimų laikot.sąnaudomis smile
V
VeryNew 248
2005-06-15 15:12 VeryNew 2011-09-11 03-45
Prosas juokiasi:
[quote:ba5e925686]Pralinksminai.
Noriu pamatyti kokį nors skystį,
tekantį "pro tūrio vienetą" :))
Pas mane pro vamzdį teka :))[/quote]

Pasitaisau:
Debitas (iš prancūsų Debit - išeiga, sunaudojimas) yra skysčio ar dujų kiekis pratekantis pro dirbtinį ar natūralų tūrinį segmentą per laiko vienetą, pavz. naftos gręžinį, vandentiekio vamzdį ir pan., matuojama pvz. kub.m/h, l/h ir t.t..
D
DaivaP 5457
2005-06-15 15:16 DaivaP
Veronika, reikėtų paskaityti VAS21 metodines rekomendacijas:
www.apskaitosinstitutas.lt/docs/segtuvas21a.pdf
N
Nortile 544
2005-06-15 15:51 Nortile 2011-09-11 03-45

DaivaP rašė:

Nortile rašė:
Gal ir as perkaitau, nes vistiek nieko nesuprantu....
Jus apdraudet darbuotojus:

D 2024
K 27 (arba skola draudimo imonei)Kaip ir sakei i sanaudas nurasinesit draudimo laikotarpiais

D 6
K 2024

O tada prie ko parama????????????
Juk jus nieko nedavet, jums tai pat niekas nieko nedave.....

Aš galvoju, kad K27 (arba skola draudimo įmonei) būtų tada, jai parama būtų gauta pinigais. Kiek supratau iš Veronikos paaiškinimų, apdraudė (t.y.buvo įrašytas polise) ir pinigus sumokėjo paramos davėjas. Todėl ir koresponduočiau paramą su būsimų laikot.sąnaudomis smile


smile Ejo ejo ir daejo...
Imones darbuotojai visai ne prie ko!!
Kita imone kaip parama "padovanojo Veronikos imonei draudima".
Tada viskas teisinga
D 2024
K parama
4
44pupa 123
2005-06-16 08:36 44pupa
Kaip reiktų apskaitoje pavaizduoti tokią situac.:

IĮ pasiėmė paskolą, kurios užstatas buvo IĮ savininko nuosavas namas(ne įmonės turtas). Tą užstatą pagal pask. reikalavimus apdraudė. Audra nuplėšė stogą. Užstato (namo) remontą atlikusi įmonės sąskaitą išrašė tai ind. įmonei, draudimas pervedė tą sumą IĮ, o ta pervedė remontavusiai įmonei.
Kokios eitų korespond., kaip su PVM , su PM?????
K
Karmelita 36
2005-06-17 10:28 Karmelita
Laba diena. Labai prašau Jūsų patarimo.

Įmonė nuomoja negyvenamąjį pastatą iš fizinio asmens ir ruošiasi jį rekonstruot. Šitame pastate ji planuoja įrengt naujus butus, o pastatą nupirkt iš fizinio asmens. Kol vyksta rekonstrukcija, kur reikia kaupt visas išlaidas, susijusias su rekonstrukcija?
2005-06-20 11:45 crystal_clear
Laba diena,

Kas galite padeti? Prekybinej firmoj buvo visos prekes pajamuojamos i 2040 ir 6030. Sios saskaitos vis dideja. Kaip teisingai apskaityti periodiskai atsargas, bei kaip istaisyti klaidas. Gal kal turite prekiu inventorizacijos akto pvz.?
Anksciau as darydavau:
D6002
K45X, 25XX
po to
D6000
K6002
po inv
D2014
K6000
Kaip teisingai viska padaryti jei pas mane didziausi likuciai 2040 ir 6030
ritak ritak 399
2005-06-20 13:48 ritak 2011-09-11 03-45

Karmelita rašė: Laba diena. Labai prašau Jūsų patarimo.

Įmonė nuomoja negyvenamąjį pastatą iš fizinio asmens ir ruošiasi jį rekonstruot. Šitame pastate ji planuoja įrengt naujus butus, o pastatą nupirkt iš fizinio asmens. Kol vyksta rekonstrukcija, kur reikia kaupt visas išlaidas, susijusias su rekonstrukcija?

Aš manyčiau, kad ateinančių laikotarpių sąnaudos 2024
2005-06-20 14:58 DSTASKUNIENE
Gal kas turite mokėjimo nurodymo bankui blanko pavyzdį, padarytą exselyje, kad ant jo būtų galima rašyti.Nuo liepos 1 d. nebegalios mokėjimo pavedimai.Ačiū.
2005-06-20 15:04 Kristiana__
Pavedimas Pavedimas.xls
2005-06-20 17:02 crystal_clear
Ar bent jau atsiusti prekiu inventorizacijos akta likuciams nustatyti. $
M
Modestas 6751
2005-06-20 19:35 Modestas 2011-09-11 03-45

crystal_clear rašė: Laba diena,

Kas galite padeti? Prekybinej firmoj buvo visos prekes pajamuojamos i 2040 ir 6030. Sios saskaitos vis dideja. Kaip teisingai apskaityti periodiskai atsargas, bei kaip istaisyti klaidas. Gal kal turite prekiu inventorizacijos akto pvz.?
Anksciau as darydavau:
D6002
K45X, 25XX
po to
D6000
K6002
po inv
D2014
K6000
Kaip teisingai viska padaryti jei pas mane didziausi likuciai 2040 ir 6030


Aš tau galiu teoriškai paaiškinti:
Apskaitant periodiškai užtenka suskaiciuoti prekiu atsargu likucius ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje bei vesti prekiu pirkimo apskaita. Taigi paciu prekiu judejimo jas parduodant nuolat registruoti saskaitose nereikia (tai, suprantama, nereiškia, kad šiu atsargu
galima nesaugoti ir neskaiciuoti ju saugojimo vietose). Kitaip sakant, visiškai nebutina prekines atsargas sintetinese saskaitose apskaityti nuolatiniu budu - pakanka pavaizduoti pirkeju skolos padidejima ir pajamu uždirbima, nereikia rodyti paciu prekiu sumažejimo jas parduodant. Iš šiu dydžiu periodiniu budu paprasta apskaiciuoti per laikotarpi parduotu prekiu kieki taigi ir ju suma (t. y. parduotu prekiu savikaina). Žinodami pardavimo pajamu suma ir parduotu prekiu savikaina, nesunkiai galime išvesti
ataskaitinio laikotarpio bendraji pelna, todel neatsiranda jokiu kliuciu užpildant pelno (nuostolio) ataskaita.

PVZ - periodiškai apskaitomu atsargu

Prekiu likutis laikotarpio pradžioje 100
Nupirkta prekiu per laikotarpi 1000
Prekiu, kurias buvo galima parduoti per laikotarpi kiekis 1100
Prekiu likutis laikotarpio pabaigoje 120
Per laikotarpi parduotu prekiu kiekis 980
2005-06-21 09:45 crystal_clear
Aciu.
Teoriskai viska suprantu, bet kaip tai man atvaizduoti buhalterijoje, as atejau dirbti nuo 06 01. Nuo pradziu viskas buvo kisama i 2040 ir 6030. Ten sumos didziausios dabar. Kaip man sumazinti ar uzdaryti butent sias saskaitas ir predeti teisingai bent jau dirbti. Ar reikalinga buhalterine pazyma kokia? Ir kokiu pagrindu as turiu rodyti prekiu likuti, jei neturiu jokiu popieriu?
E
ElenaG 76
2005-06-21 10:37 ElenaG
Aš manau,kad reikėtų atlikti inventorizaciją ir nustatyti prekių likutį tam tikrai dienai.(inventorizacijos aprašas ir bus tas popierius,kuriuo vadovaujantis galėsite susitvarkyti tolimesnę apskaitą)Geriausia tai būtų paskutinei mėn.dienai.Visas kitas įsigytas prekes į parduotų prekių savikainą ir į netekimus,nudžiūvimus,nubyrėjimus ar dar kt.jei tokių buvo,bet jau čia reikalingi aktai.
2005-06-21 13:42 crystal_clear 2011-09-11 03-46
Gerai, as padarau inv aprasa. Gaunu, kad pas mane prekiu, skirtu perparduoti yra 1000 Lt. Balanse turiu D2040 - 10000Lt, ir D6030 15000. Kokius pravedimus daryti? smile Rodyti periodiskai prekiu judejima ar tik metu gale smile Kai uzpajamuoju prekes i kur jas deti? i 6002? Man jau visai galva susisuko.... smile Kaip buhalteriskai man teisingai startuoti?
ritak ritak 399
2005-06-21 17:01 ritak 2011-09-11 03-46

crystal_clear rašė: Gerai, as padarau inv aprasa. Gaunu, kad pas mane prekiu, skirtu perparduoti yra 1000 Lt. Balanse turiu D2040 - 10000Lt, ir D6030 15000. Kokius pravedimus daryti? smile Rodyti periodiskai prekiu judejima ar tik metu gale smile Kai uzpajamuoju prekes i kur jas deti? i 6002? Man jau visai galva susisuko.... smile Kaip buhalteriskai man teisingai startuoti?

Kas čia per sąskaitos 2040, 6030?
Šeip labai aiškiai viską išdėstė Modestas.
2005-06-22 13:56 crystal_clear
2040 - isigytu prekiu savikaina
6030 - gamyba

Modestas aiskiai paaiskino. Bet man neaisku kaip viska atvaizduoti buhalteriskai?
2005-06-22 14:08 crystal_clear
Gal as ne taip klausiu. Kai pajamuoju prekes, skirtas perparduoti ir periodiskai jas apskaitau, i kuria saskaita man jas pajamuoti, kas kiek laiko apskaityti ir kaip atrodytu buhalteriniai pravedimai. Labai butu aciu jei kas pagelbetu smile
ritak ritak 399
2005-06-22 14:44 ritak 2011-09-11 03-46

crystal_clear rašė: Gal as ne taip klausiu. Kai pajamuoju prekes, skirtas perparduoti ir periodiskai jas apskaitau, i kuria saskaita man jas pajamuoti, kas kiek laiko apskaityti ir kaip atrodytu buhalteriniai pravedimai. Labai butu aciu jei kas pagelbetu smile

Mūsų imonėje atsargas apskaitome periodiškai. Visas prekes ir medžiagas visus metus pajamuoju į 6002 - pirkimai D6002, K4432. Toliau pasidarau inventorizaciją gruodžio 31d, turiu prekių ir medžiagų likučius. Turiu likučius laikotarpio pradžiai. Lik laik.pradž.2012+pirkimai 6002-lik.laik.pabaigai ir gauni parduotų prekių savikainą 600. D600, D2012, K6002. Nežinau ar tau aišku, nelabai moku paaiškinti. Tą gautą prekių likutį po inventorizacijos iškeli į 2012 ir sekančiais metais vėl kaupi pirkimus iki kitos inventorizacijos. Aišku gali inventorizaciją daryti ir dažniau kas 6 mėn. ar kas mėnesį, jei nori.
2005-06-22 15:44 crystal_clear
Aciuuuu!!!!
Vat kaip tik sito man ir reikejo.:))
Labai labai aciu!!!
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui