Sąskaitų korespondencija

amadina22 amadina22 19757
2014-04-14 16:33 amadina22

Laurina rašė:

amadina22 rašė:
340 (arba 4 psl.)



Pvz.
K 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas

K 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas
???

Iš kur tas 343? Nematau ten 4 psl. tokios sąskaitos.
Laurina Laurina 1897
2014-04-14 16:34 Laurina

amadina22 rašė:

Laurina rašė:

amadina22 rašė:
340 (arba 4 psl.)



Pvz.
K 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas

K 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas
???

Iš kur tas 343? Nematau ten 4 psl. tokios sąskaitos.


čia mano sąsk. plane tokios sąskaitos figuruoja.
amadina22 amadina22 19757
2014-04-14 16:36 amadina22
Kaip vadinasi ta jūsų 343 sąskaita?
Laurina Laurina 1897
2014-04-14 16:42 Laurina

amadina22 rašė:
Kaip vadinasi ta jūsų 343 sąskaita?


343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis
amadina22 amadina22 19757
2014-04-14 16:44 amadina22
Tai va, aš laikau nuostolį kredite su minusu, šiemet pirmą kartą nuostolis, ir dabar klausinėju ar nuostolis turi būti debete ar kredite su minusu. Kaip teisingai turi būti?
Kur bebūtų, ataskaitinų metų pelną (nuostolį) perkeliam į ankstesnių metų pelną (nuostolį) ir viskas.
Laurina Laurina 1897
2014-04-14 16:49 Laurina

amadina22 rašė:
Tai va, aš laikau nuostolį kredite su minusu, šiemet pirmą kartą nuostolis, ir dabar klausinėju ar nuostolis turi būti debete ar kredite su minusu. Kaip teisingai turi būti?
Kur bebūtų, ataskaitinų metų pelną (nuostolį) perkeliam į ankstesnių metų pelną (nuostolį) ir viskas.



Ok. bandysiu sudeliuoti.
Perkelsiu ir buvusį nuostolį
K 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas

K 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas
Laurina Laurina 1897
2014-04-14 18:09 Laurina

Laurina rašė:

amadina22 rašė:
Tai va, aš laikau nuostolį kredite su minusu, šiemet pirmą kartą nuostolis, ir dabar klausinėju ar nuostolis turi būti debete ar kredite su minusu. Kaip teisingai turi būti?
Kur bebūtų, ataskaitinų metų pelną (nuostolį) perkeliam į ankstesnių metų pelną (nuostolį) ir viskas.



Ok. bandysiu sudeliuoti.
Perkelsiu ir buvusį nuostolį
K 341 Nepaskirstytasis ataskaitinių metų nuostolis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas

K 343 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų nuost[b][/b]olis
D 342 Nepaskirstytasis ankstesniųjų metų pelnas


Pelno paskystymo projekte
"Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – praėjusių finansinių metų pabaigoje" turečiau rašyti ankstesniųjų metų pelną 2013-01-01 d. ?
2014-04-17 11:42 Irinabuckis
Laba diena!
1. Padarėm ketvirčio inventorizaciją: trūkumas 845 Lt (suma be PVM)
Nurašau prekes:
D 6 (prekių nurašymai, neleidžiami atskaitymai ) 845 Lt;
K2 (prekės pardavimui) 845 Lt

2. Įmonės direktorius išleidžia įsakymą išskaičiuoti iš darbuotojos 165,45 Lt (tiek tik galime, nes ją atleidžiame ir tai yra 20% nuo jos algos (D algos, K gautinos sumos).
Registruoju nuostolio kompensavimą:
D48 (gautinos sumos) 165,45 Lt
K 6 (prekių nurašymai) 165,45 Lt

3. Skaičiuoju PVM nuo sumos 679,55 Lt (nuostolio suma po kompensacijos)
D6 (neatskaitomas PVM, neleidžiami atskaitymai) 142,71 Lt
K25 (pirkimo PVM) 142,71 Lt

Ar gerai?
Ačiū!

2014-04-17 15:27 Irinabuckis
Ar PVM skaičiuoti nuo visos trūkumo sumos (845 Lt)?
2014-04-17 15:42 Luka_Paciolis
PVM reikia skaičiuoti nuo visos trūkumo sumos.
O taip viskas gerai.
2014-04-17 16:39 Irinabuckis
Ačiū, gerb. Luka_Pačiolis!
M
Milra 249
2014-04-22 09:42 Milra
Sveiki,
reikalinga pagalba perkam kurą užsienyje ir kartu su PVM dedam į kuro sąnaudas, kurias vėliau nurašome. Dabar grąžinamės PVM iš užsienio, kaip man jį fiksuoti sąskaitų plane?? Ačiū už pagalbą, nes kažkaip pasimečiau smile smile
Byla Byla 12118
2014-04-22 09:55 Byla

Milra rašė:
Sveiki,
reikalinga pagalba perkam kurą užsienyje ir kartu su PVM dedam į kuro sąnaudas, kurias vėliau nurašome. Dabar grąžinamės PVM iš užsienio, kaip man jį fiksuoti sąskaitų plane?? Ačiū už pagalbą, nes kažkaip pasimečiau smile smile

Kodėl jūs dedate į sąnaudas PVMą? smile
O jūs iš viso esate PVM mokėtojais? Nes klausimas sukurptas taip, kad nieko neaišku.
Kurą dedate į kurą D20XX
PVMą dedate į Neatskaitomo PVM sąnaudas D61XXX
O jei grąžinatės per EPRIS, tai PVM dedate į 24XXX (Įsivedate papildomą sąskaitą gautinam PVM iš užsienio). Jei ne visą sumą gausite per EPRIS, tada skirtumą nurašysite į Neatskaitomo PVM sąnaudas ir tai bus neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu.
M
Milra 249
2014-04-22 10:20 Milra

Byla rašė:

[/quote]
Mes esame PVM mokėtojai ir PVM grąžinamės per Epris. Bet perkamą kurą, pajamavom su PVM į D20XXX, mėnesio gale nurašydavom į sąnaudas, bet man dabar iškilo abejonių,kad kažkas čia ne taip...
Vadinasi reikės atstatinėti praeitų metų pirktą kurą.... smile
vilije vilije 772
2014-04-23 10:45 vilije
Parduodam traktorius , kuriuos perkam iš ES. Sudarytas garantinio remonto rezervas D600 K447. Pagal susitarimą 2 metus garant. rem. kompensuos gamintojas, 3-ius metus mes prekių pardavėjai. 2013 m. pardavėm kelis traktorius ir tais pačiais metais buvo garantinio rem. sąnaudų, kurių gamintojas nekompensavo, nes nebuvo kreiptasi į gamintoją.. Kaip man jas parodyti D447 K4431? Gal į sąnaudas reikia traukti ?
A
anetus 30
2014-04-25 15:53 anetus
o kokios sąskaitos nuo pačios pradžios kai įsteigta įmonė ir 10000 lt jo sąskaitoje?
amadina22 amadina22 19757
2014-04-25 16:02 amadina22
D 27X
K 301
Z
zoraza 422
2014-04-27 13:31 zoraza
Gal cia aktyvesne tema bus, nes reiktu daugiau nuomoniu...
Situacija:

zoraza rašė:
Imones pagrindine veikla yra nekilnojamojo turto prekyba, siemet baigeme savo sklypuose vedzioti vandentiekio ir nuoteku tinklus, idomu, kurioj balansinej saskaityoj juos geriau apskaityti. Kurioj nors ilgalaikio turto ar prekiu ir atsargu? Nors kol kas jo pardavimas neplanuojamas, bent jau kiek zinau, bet juk jis galetu buti musu preke? Iki darbu baigimo, jis buvo apskaitomas nebaigtos statybos saskaitoje, ar tai kazkiek itakoja dabartini balansines saskaitos pasirinkima?


zoraza rašė:
Mes patys nestatom nieko. Samdom imones. Pagrindine musu veikla yra NT prekyba, parduodami sklypus, isipareigojom, kad per tam tikra laikotarpi bus nutiestos komunikacijos. Tai va ir nutiesem vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, Registru centre uzregistruota vandentiekio linija, kanalizacijos linija, tai va ir nezinau, kaip geriau apskaityt. Ar kaip IT, ar kaip prekes. Naudojasi tuo, kol kas musu turtu tai gyventojai, priesgaisrine tarnyba, jei reiks ir pan., tai mano galva, turetu visa tai issipirkt bendrija, arba savivaldybe smile Idomu tai, kad jei IT, tai skaiciuosim nusidevejima, o kas bus kai nusideves?


Busiu dekinga uz nuomones. Gal kas susidurete su kazkuo panasaus.
V
Vikitita 67
2014-04-27 16:28 Vikitita
Sveiki, ką daryt jei paskutinę metų dieną darytas pavedimas iš vienos įmonės sąskaitos į kitą, tačiau iš vienos išėjo pinigai, o į kitą įkrito tik 01.01 d.
Byla Byla 12118
2014-04-27 16:37 Byla

Vikitita rašė:
Sveiki, ką daryt jei paskutinę metų dieną darytas pavedimas iš vienos įmonės sąskaitos į kitą, tačiau iš vienos išėjo pinigai, o į kitą įkrito tik 01.01 d.

Tai ir įsiskaitote sausio 1. smile Iš kur jums žinoti kada kas darė pavedimą. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui