Loreta13
31054
#1233368 2014-07-22 18:42 Loreta13
D įvairios gautinos sumos EUR 548.73
K degalų sąnaudos EUR 548.73

D komisinių tarpininkui sąnaudos EUR 57.00
K įvairios gautinos sumos EUR 57.00

Kai gausite pinigus:
D bankas EUR 491,73
K įvairios gautinos sumos EUR 491,73


ras123
737
#1233385 2014-07-22 20:09 ras123

Loreta13 rašė:


D įvairios gautinos sumos EUR 548.73
K degalų sąnaudos EUR 548.73

D komisinių tarpininkui sąnaudos EUR 57.00
K įvairios gautinos sumos EUR 57.00

Kai gausite pinigus:
D bankas EUR 491,73
K įvairios gautinos sumos EUR 491,73




Bet suma sąskaitoje Total amout EUR -491,73 su - ženklu? smile

Loreta13
31054
#1233387 2014-07-22 20:13 Loreta13
Na paskutinė korespondencija ir rodo tą minusą :)
Jei ką...

ras123
737
#1233405 2014-07-22 22:23 ras123
Ačiū Loreta13 už pagalbą

ViktorijaPe
37
#1234561 2014-07-30 13:46 ViktorijaPe
Sveiki, gal kas pagelbėtumėte. Perkame prekes be akcizo, o parduodame su akcizu. Kokios turėtu būti korespondencijos parduodant prekes?

Loreta13
31054
#1234652 2014-07-30 22:02 Loreta13
O jums šį akcizą reik sumokėt į biudžetą smile

ViktorijaPe
37
#1234661 2014-07-31 08:05 ViktorijaPe
Taip reikės. Prekes parduodame ir pavedimais ir per kasą grynais.

Loreta13
31054
#1234789 2014-07-31 21:04 Loreta13
Na tai turbūt bus apskaitoma, analogiškai mokėtinam PVM.
Pardavimų suma jūsų juk be akcizo smile
Sorry, su akcizais neturėjau nieko bendra :)
Gal luktelkite tikrų žinovų, kad neklaidinčiau.

ViktorijaPe
37
#1234828 2014-08-01 09:30 ViktorijaPe
Dėkui :)

Irinabuckis
1639
#1235997 2014-08-11 11:22 Irinabuckis
Laba diena! Gal kas turite praktikos, kai pvz. už 4,99 Lt parduodate pirkimo nuolaidą?

Detaliau: per tarpininką skelbiame akciją "Už 4,99 Lt perkate 50% nuolaidą XXX prekei".
Su tarpininkų viskas man aišku, bet ką daryti su apmokėjimais, kai pirkėjas nepasinaudoja savo kuponu, t.y. aš gavau Y kuponų po 4,99 Lt, bet pardavimų jokio nebuvo .
1. Ar turiu fiksuoti kaip pajamas visą sumą (Y*4,99 Lt) , ar turiu išskaičiuoti PVM (Y*0,87 Lt ir pajamų Y*4,12 Lt) ?
2. Kaip turiu rodyti tas sumas PVM deklaracijoje?

Busiu labai dėkinga už visas nuomones!

HEDA
160
#1236525 2014-08-14 14:45 HEDA
Sveiki, visą laiką nurašinėjau per mėnesį užpiltą kurą. Kokios turėtu būti korespondencijos nurašant ne visą kurą?

Loreta13
31054
#1236527 2014-08-14 14:47 Loreta13
Kuras pajamuojamas.
Nurašomas nurašymo aktu įvertinant kuro likučius bake:
D kuro sąnaudos
K kuras

HEDA
160
#1236542 2014-08-14 15:04 HEDA
Pagal panaudos sutartį įmonėje naudojamas lengvasis automobilis. Kelionės lape pajamuoju ir nurašinėju į sąnaudas 6112 Eksploatacinės auto sąnaudos. Atskirai kuro korespondencijos neturiu. Vadinasi teks sukurti.

Tess
20309
#1236866 2014-08-18 14:59 Tess
Kokia turėtu būti korespondencija, jei perkamos statybinės ir apdailos medžiagos namui, kuris yra įsigytas UAB vardu, bet kol kas neperduotas ekploatuoti. smile

gyvate
1305
1   #1236897 2014-08-18 17:45 gyvate

Tess rašė:


Kokia turėtu būti korespondencija, jei perkamos statybinės ir apdailos medžiagos namui, kuris yra įsigytas UAB vardu, bet kol kas neperduotas ekploatuoti. smile


Mano nuomone, Jūs tą namą turėjote įsivesti į sąskaitą 1212 (pastatai ir statiniai ruošiami naudoti). Į tą pačią sąskaitą vesite ir tas remontui skirtas medžiagas. Kai įvesite į eksploataciją namą, tada viską ir perkelsite į sąskaitą D1210/K1212

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.com

nebaika
585
#1237648 2014-08-25 10:06 nebaika
Laba diena,

jei gavom pirkimo pvm sąskaitą faktūrą pavėluotai keliais mėnesiais, tuomet sąnaudas registruojam pagal sąskaitos datą, o pvm sumą - į tą mėnesį, kurį PVM atskaitom?

o su korespondencijom kaip?
ačiū.

Atlaiskit, jei kas ne taip.

Loreta13
31054
#1237799 2014-08-25 21:04 Loreta13

nebaika rašė:

jei gavom pirkimo pvm sąskaitą faktūrą pavėluotai keliais mėnesiais, tuomet sąnaudas registruojam pagal sąskaitos datą, o pvm sumą - į tą mėnesį, kurį PVM atskaitom?
o su korespondencijom kaip?

Tai šių metų sąskaita smile
Ar teikiate kam nors tarpinę atskaitomybę smile


alka
570
#1237834 2014-08-25 23:32 alka
As tai traukciau i ta menesi kada gavau saskaita, ir jeigu ten nedidele suma tai ir PVM atskaityciau ta menesi kai gauciau saskaita, nes man ir VMI tai leidzia., nes cia gautinas PVM , jie prikibtu jaigu tai butu moketinas PVM.

Galvojama, kad sėkmė ateina pas tuos, kurie anksti keliasi.
Netiesa, sėkmė aplanko tuos, kurie atsikelia geros nuotaikos.
M. Asaras.

gabkiss
698
#1238159 2014-08-27 11:18 gabkiss
Sveiki. Kažkoks auto sugadino įmonės konteinerį ir draudimas pervedė 300 Lt. Ar teisinga sąskaitų korespondencija?
D271
K600

naivuole
310
#1238161 2014-08-27 11:23 naivuole
Laba diena.
Patalpas, kurias dabar įmonė nuomojas, prieš tai nuomojos panašios veiklos įmonė (veiklos lygtais nebevykdo, bet dar egzistuoja), ir avansinį mokėjimą už nuomą (buvo sumokėjusi kita įmonė) perkėlė šiai įmonei (įmonės iš kurios nuomojamės patalpas buhalterė sakė, kad yra rašytas prašymas dėl avanso perkėlimo kitai įmonei). Kaip man reikia įvesti į apskaitą tą avansinį mokėjimą? Įmonė nepelno siekianti organizacija, ne PVM mokėtoja.

D 2021 (išankstiniai mokėjimai tiekėjams) K 522 (kitos netipinės veiklos pajamos)?

Būsiu labai dėkinga už pagalbą.



Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR