Dorota1
13317
#1256760 2015-01-19 18:19 Dorota1
o jai tas pelnas arba nuostolis susidarė dėl to kad valiutų kursas pasikeitė, tai irgi nauduojame šitas sąskaitas

atvėjis toks kad turim pvz įstatynio kapitalo dukterinės įmonės prieš 2 metus suformavę rubliais kai kursas buvo didesnis, o dabar per krizę jis tapo per pus mažesnis

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


paklaustuke
45
#1256953 2015-01-20 13:06 paklaustuke
Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus? smile

amadina22
19803
#1256959 2015-01-20 13:17 amadina22
Gal kas patars?

Buvo neteisėtai pasinaudota mūsų įmonės kuro kortele.

Tarkim neteisėtai įsipylė kuro už 1000 Lt + PVM 210 Lt, viso 1210 Lt.
Direktorius kreipėsi į policiją ir nurodė tokią sumą.
Gavome sąskaitą faktūrą, kur buvo pritaikyta nuolaida, tas kuras jau kainavo, tarkim, 1170 Lt su PVM.
Po kažkiek laiko kaltininkas buvo surastas, pervedė į mūsų sąskaitą 1210 Lt.

AR TOKIOS KORESPONDENCIJOS TIKTŲ?

Nurašau tą kurą į neleidžiamus atskaitymus kartu su PVM

D 622 Netipinės veikos sanaudos (neleidžiami atskaitymai) 1170

Kai kaltininkas sumoka

K 622 1210, ar turėčiau rodyti K 522 (netipinės veikos neapmokestinamos pajamos), bet iš tikrųjų tai jokių pajamų negavome, nes už tą kurą mes sumokėjome degalinei, o tik paskui atgavome tą sumą iš kaltininko.

Bet gaunasi 40 Lt skirtumas ir K 622 BUS 40 Lt, tai tuos 40 Lt turiu rodyti kaip K522 pajamas?

Gal tas sumas traukti į veiklos sanaudas, tada jų atskirai nesimatytų ir nereikėtų rodyti kaip pajamas?

Kaip manote?
Ačiū

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

virbuh
7858
1   #1256988 2015-01-20 14:13 virbuh
amadinai22

Tą 40 lt rodyčiau kaip 5 kl pajamos, o kita kaip rašėt K6 klasė

paklaustuke
45
#1256993 2015-01-20 14:17 paklaustuke
Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus? smile

virbuh
7858
#1256998 2015-01-20 14:27 virbuh

paklaustuke rašė:


Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus? smile



Jei permoka GPM yra tai rašau K 4142 GPM ir D6 kl neleidžiami atskaitymai
Jei nedamoka GPM tai rašau D 4142 GPM ir K 6 kl algos

nalaila
1060
#1257363 2015-01-22 09:34 nalaila
Sveiki,
sakykite kokia būtų sąskaitų korespondencija apskaitant sukaptas nuolaidas?

nerija07
38
#1257409 2015-01-22 10:56 nerija07
Ar teisingai mąstau:
01.20 pirktos paslaugos, 75 USD (Eurais -64,63).
01.20 pamokėjom tiekėjui, 75USD.Kadangi atsiskaitėm kreditine kortele, banko išraše ši suma minusuojama 01.22, nurašyta suma -66,30 Eur.
Galutinis atsiskaitymas būtų 01.22:
0,06 Eur keliauja į 636 sąsk., o 1,61 Eur - prie banko komisinių?

Laurina
1885
#1257518 2015-01-22 16:47 Laurina
Laba diena, 2013-12-31 d. nurašiau sena skola į abejotinu skolu sąsk.
631 D 4750,05 Lt Abejotinų skolų sąnaudos
2419 K 4750,05 Lt Abejotinos skolos
Nurašyta skola buvo neleidžiami atskaitymai, kadangi įmonė veikianti. Šį įmonė 2015-01-20 d. sumokėjo 100 Eur. Kokia butu korepondencija ???
631 K 100,00 Eur
2419 D 100,00 Eur

naslaite
50
#1257519 2015-01-22 16:54 naslaite
Sveiki, norėjau pasiteirauti, kur laikyti sumokėtą avansą už internetinę svetainę. Avansą sumokėjom pagal PVM sąskaitą faktūrą ( turim ir sutartį), bet sugalvojo sustabdyti darbus neribotam laikui. PVM atsiėmėm. Ką reiktų daryti su tuo avansus ( ateityje lig ir planuoja tęsti darbus) ?

Kyvis
131
#1257542 2015-01-22 20:58 Kyvis
Sveiki, žinau visi užimti, bet galite paprotinti mane ar teisingai padariau gruodžio mėn :
Pardavėm automobilį kokia būtų korespondencija.
Įsigijimo savikaina 19421,49 lt
Nusidėvėjimas 10249,74 lt.
Likutinė vertė 9171,70lt
Pardavimo kaina 10000,00 lt
D241- 10000 lt
K521- 8264,46
K4484 - 1735,54
Nurašau IT
D 621 - 9171,75
K126 - 9171,75
---------------------
D 1267 - 10249,74
K126- 10249,74
smile smile smile smile

Mamyciuke
125
#1257548 2015-01-22 21:45 Mamyciuke
As siek tiek kitaip padaryciau:
D pinigai 10000.00
D isigijimo savikanos nusidevejimas 10249.74
K pajamas is ilgalaikio turto perleidimo 828.30
K isigijimo savikaina 19421.49
K moketinas PVM 2100.00

Mamyciuke
125
#1257549 2015-01-22 21:48 Mamyciuke
skaicius blogai uzrasiau, bet esme tokia:
D pinigai
D nusidevejimas
K isigijimo savikaina
K pelnas is ilgalaikio turto perleidimo

Kyvis
131
#1257552 2015-01-22 23:06 Kyvis
O kaip gaunasi skaičius 828.30 lt

Kyvis
131
#1257622 2015-01-23 10:36 Kyvis

Kyvis rašė:


Sveiki, žinau visi užimti, bet galite paprotinti mane ar teisingai padariau gruodžio mėn :
Pardavėm automobilį kokia būtų korespondencija.
Įsigijimo savikaina 19421,49 lt
Nusidėvėjimas 10249,74 lt.
Likutinė vertė 9171,70lt
Pardavimo kaina 10000,00 lt
D241- 10000 lt
K521- 8264,46
K4484 - 1735,54
Nurašau IT
D 621 - 9171,75
K126 - 9171,75
---------------------
D 1267 - 10249,74
K126- 10249,74
smile smile smile smile


Gal dar bus nuomonių

naslaite
50
#1257655 2015-01-23 11:51 naslaite

naslaite rašė:


Sveiki, norėjau pasiteirauti, kur laikyti sumokėtą avansą už internetinę svetainę. Avansą sumokėjom pagal PVM sąskaitą faktūrą ( turim ir sutartį), bet sugalvojo sustabdyti darbus neribotam laikui. PVM atsiėmėm. Ką reiktų daryti su tuo avansus ( ateityje lig ir planuoja tęsti darbus) ?



Gal galite kas padėti, ar galiu tą avansą dėti prie būsimų laikotarpių išlaidų, ar į D1151 (bet tada balanse kur rodyti, juk realaus turto nėra). Visai pasimečiau . Sumokėjom virš 1000 Lt.

burukas
264
#1257658 2015-01-23 11:53 burukas
Laba diena
Nuo užpraeitų metų buvo nekilnojamojo turto permoka nes mokėdavom avansinį nekilnojamo turto mokestį už 2014 m. pateikiau deklaraciją ir ta permoka turėtų užsiskaityti, o kaip apskaitoje jokių nekilnojamojo turto sąnaudų per 2014 m nebus, nes aš jo nemokėjau
ačiū

amadina22
19803
#1257660 2015-01-23 12:00 amadina22

burukas rašė:


Laba diena
Nuo užpraeitų metų buvo nekilnojamojo turto permoka nes mokėdavom avansinį nekilnojamo turto mokestį už 2014 m. pateikiau deklaraciją ir ta permoka turėtų užsiskaityti, o kaip apskaitoje jokių nekilnojamojo turto sąnaudų per 2014 m nebus, nes aš jo nemokėjau
ačiū


Šis mokestis mokamas kodu1001?
Tai ir dedate visus tuos mokesčius kurių kodas 1001 apskaitoj į bendrą katilą, dabar taip VMI daro.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Petronele
18302
#1257661 2015-01-23 12:03 Petronele

burukas rašė:

jokių nekilnojamojo turto sąnaudų per 2014 m nebus, nes aš jo nemokėjau


Negerai jei sąnaudas priskaitėt mokėdami avansą, sąnaudos "atsiranda" metų gale priskaičius NT mokestį.

burukas
264
#1257665 2015-01-23 12:19 burukas
Mokėdavau avansinį kodu 3211, tai ką man dabar daryti su tom sąnaudomis jas priskaičiau praeitais metais ar taip ir palikti


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis