Irute
299
#1263615 2015-03-03 09:58 Irute
Labas rytas,
nuomuojam patalpas. Vieni nuomininkai pagal sutartį pervedė avansinį apmokėjimą, kuris nutraukiant sutartį bus užskaitytas kaip nuompinigiai už paskutinisu mėnesius. O kitoj sutarty nurodyta, kad perveda depozitą, kuris irgi bus taip pat panaudotas.
Norėjau Jūsų paklaust, kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija? Ar man tą sumą traukti prie pirkėjų skolos , t.y. bus pirkėjų permoka ar į gautus avansus?
Nuo tokio avanso , praėjus 12 mėn., juk nereikės skaičiuoti PVM?
Būčiau dėkinga už patarimą smile

reena
16
#1263646 2015-03-03 11:55 reena
Kokią sąskaitų korespondenciją daryti jei vedant įstatinį kapitalą akcininkai pervedė ir banko mokesčiamas. Dabar iš kaupiamosios sąskaitos atėjo 10026 lt. Kaip koresponduoti tuos 26 Lt

Irute
299
#1263707 2015-03-03 15:07 Irute

Irute rašė:


Labas rytas,
nuomuojam patalpas. Vieni nuomininkai pagal sutartį pervedė avansinį apmokėjimą, kuris nutraukiant sutartį bus užskaitytas kaip nuompinigiai už paskutinisu mėnesius. O kitoj sutarty nurodyta, kad perveda depozitą, kuris irgi bus taip pat panaudotas.
Norėjau Jūsų paklaust, kokia tokiu atveju būtų sąskaitų korespondencija? Ar man tą sumą traukti prie pirkėjų skolos , t.y. bus pirkėjų permoka ar į gautus avansus?
Nuo tokio avanso , praėjus 12 mėn., juk nereikės skaičiuoti PVM?
Būčiau dėkinga už patarimą smile



Gal kas patartu man smile

Tess
20313
#1263842 2015-03-04 13:28 Tess
Bendrovė paskolino akcininkui pinigus. Paskolos terminas 12 mėn.
Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Sąskaitų plane nerandu. smile
D
K - 272.


Luka_Paciolis
3730
1   #1263861 2015-03-04 13:58 Luka_Paciolis

Tess rašė:


Bendrovė paskolino akcininkui pinigus. Paskolos terminas 12 mėn.
Kokia būtų sąskaitų korespondencija? Sąskaitų plane nerandu. smile
D
K - 272.



Susikurkite sąskaitą ir subsąskaitą, pvz.
243 Kitos gautinos sumos (suminė)
2435 Akcininkams suteiktos paskolos (suminė - 243)
24350 Nominalioji vertė (detali - 2435)
24351 Diskontai (-) (detali - 2435)
24352 Sukauptos palūkanų pajamos, apmokėtinos per ataskaitinius metus (detali - 2435)
24358 Kontroliuotinos skolos (detali - 2435)
24359 Abejotinos skolos (-) (detali - 2435)


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


oste
205
#1263932 2015-03-04 17:22 oste
Paskutiniu metu vargstu su statybomis, statomės įmonei pastatą, perkam medžiagas+darbus. Nupirktas medžiagas, tokias kaip langus ir pan. pajamuoju į atsargas ir išdavus montuoti perkeliu į sąskaitą 125 statomas ilgalaikis turtas. Situacija tokia, kad sumokėjome avansą už laiptus. Ar teisinga būtų korespondencija
K 271
D 202,
gavus laiptus+montavimas
D125
K202
K442
Bet iš aprašymo avansą už nebaigtą statyti turtą reikia parodyti 125 sąsk., nesuprantu, kur teisingai padėti tą avansą, dėkoju jei kas atsilieps, nes kuo daugiau skaitau, tuo daugiau klausimų kyla

gabkiss
699
#1263997 2015-03-05 10:27 gabkiss

reena rašė:


Kokią sąskaitų korespondenciją daryti jei vedant įstatinį kapitalą akcininkai pervedė ir banko mokesčiamas. Dabar iš kaupiamosios sąskaitos atėjo 10026 lt. Kaip koresponduoti tuos 26 Lt


Jei sprendimas yra, kad tai sumai didinate įstatinį kapitalą tai ir didinat, jei tik 10000 lt didinat tai tas 26 lt bus K6118 ar kažkokia kita sąskaita kur dedat banko mokesčius.

shaniaa
17
#1264004 2015-03-05 11:02 shaniaa
Sveiki pirkome įranga ir sąskaitoje įrašytas pristatymo mokestis, kokia sąskaita aš turėčiau tą mokestį apskaityti?

irmoske
5408
#1264005 2015-03-05 11:05 irmoske

shaniaa rašė:


Sveiki pirkome įranga ir sąskaitoje įrašytas pristatymo mokestis, kokia sąskaita aš turėčiau tą mokestį apskaityti?


Pristatymo išlaidos traukiamos į prekės savikainą.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

shaniaa
17
#1264009 2015-03-05 11:13 shaniaa
O jei toj sąskaitoj faktūroj keli įrenginiai, tai tą pristatymo sumą išskaidyt tolygiai kiekvieno įrenginio savikainai ar geriau traukt į pvz 1222 ruošiamos naudoti įrangos?

names
2566
#1264059 2015-03-05 13:52 names
Sveiki, truputį prisimaišiau.Gavom sąskaitą už automobilio remontą D 2431 D 6111 K 443
Gaunam iš draudimo D 2714 K 5221
Darom sąnaudų atstatymą D 5221 K 6111
O gale lieka kad kaip ir draudimui nepriskaityta suma?Kaip ją priskaityti nes dabar rodo -383?

viktorijam
17
#1264117 2015-03-05 16:57 viktorijam
Gal kas padės.Kaip buto savininkui UAB "A" registruoti apskaitoje banko paskolą gyvenamųjų namų atnaujinimo(renovacijos) projektui vykdyti, kai paskolą gauna ir atsiskaito su rangovais administruojanti pastatą įmonė, o grąžinti paskolą ir palūkanas turi buto savininkas UAB "A". Bankas kas mėnesį informuoja apie panaudota paskolos dalį ir tai daliai priklausančias palūkanas. Labai ačiū

ras123
744
#1264167 2015-03-06 10:27 ras123 redaguota: 2015-03-06 10-38

gabkiss rašė:



reena rašė:


Kokią sąskaitų korespondenciją daryti jei vedant įstatinį kapitalą akcininkai pervedė ir banko mokesčiamas. Dabar iš kaupiamosios sąskaitos atėjo 10026 lt. Kaip koresponduoti tuos 26 Lt


Jei sprendimas yra, kad tai sumai didinate įstatinį kapitalą tai ir didinat, jei tik 10000 lt didinat tai tas 26 lt bus K6118 ar kažkokia kita sąskaita kur dedat banko mokesčius.


Pas mane tas pats klausimas akcininkas įnešė į banką įstatinį kapitalą2014 12 mėn. 10000 Lt ir 4 Lt mokesčiams , matosi tik bendra suma 10004 Lt .Tuos 4 Lt nenuskaitė bankas, jie taip ir liko nuo UAB veiklos pradžios. Tai kur dabar tuos 4 Lt padeti???? smile

vilije
770
#1264300 2015-03-09 08:58 vilije
Antstoliui perdavėm skolininką ir gavom didesnę sumą, nei buvo priteista, kokios tai bus pajamos? Ar bus PM objektas ?

names
2566
#1264345 2015-03-09 12:13 names

names rašė:


Sveiki, truputį prisimaišiau.Gavom sąskaitą už automobilio remontą D 2431 D 6111 K 443
Gaunam iš draudimo D 2714 K 5221
Darom sąnaudų atstatymą D 5221 K 6111
O gale lieka kad kaip ir draudimui nepriskaityta suma?Kaip ją priskaityti nes dabar rodo -383?


Gal neaiškiai parašiau.Lieka suma su minuso ženklu , .Ar reikėjo priskitymą daryti draudimo bendrovei?Nes dabar tik pervedė ir viskas.Kažkaip reikia sudengti.Gal kas patarsit?

kazkada
5
#1264611 2015-03-10 14:15 kazkada
Prašau pasakykit sąskaitų korespondenciją pagal panaudos sutartį gautam turtui užbalansinėj sąskaitoj?kaip tai atrodo? D072 o K?

ras123
744
#1265364 2015-03-17 14:11 ras123
Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?

irmoske
5408
#1265371 2015-03-17 14:29 irmoske

ras123 rašė:


Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?


K611 D6xx neleidžiami

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

ras123
744
#1265425 2015-03-18 08:27 ras123

irmoske rašė:



ras123 rašė:


Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?


K611 D6xx neleidžiami


Ar nesidvigubins tada sąnaudos?

irmoske
5408
#1265427 2015-03-18 08:33 irmoske

ras123 rašė:



irmoske rašė:



ras123 rašė:


Sveiki, prašau pagalbos dėl korespondencijos. 2014 m. imonė įsigijo prekių , paslaugų iš ES su PVM.Visą sumą kartu su PVM traukdavau į savikainą ir atskirai dariausi tam tikrą formą dėl PVM bendros sumos.Susigrąžinti nebandėm , o PVM suma viršimjo 50 eur.Kaip dabar su korespondecijom.Jei pvz pirkom kurą su PVM D 201 K2435 ,nurašiau D 611 K201.Kokia būtų tolesnė korespondencija sumažinant sąnaudas PVM sumai?


K611 D6xx neleidžiami


Ar nesidvigubins tada sąnaudos?


Taigi kredituojate sąnaudas 611, jos mažėja.
Ir atsiranda kitos sąnaudos, bet tai neleidžiami atskaitymai.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR