Sąskaitų korespondencija

1 2016-01-29 12:39 Luka_Paciolis 2016-01-29 12-44

Tess rašė:
Draudimo bendrovė atlygino žalą 2015 m. Remonto darbai atlikti 2016 m.
2015 m. išmoka traukiame į neapmokestinamas pajamas?
O kaip 2016 m. daryti?
Kokios būtų sąskaitų korespondencijos?

Pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais 2015 m. gauta daudimo kompensacija bus neapmokestinamos 2015 m. pajamos, o remonto išlaidos patirtos 2016 m. bus neleidžiami atskaitymai.

Apskaitoje registruojame pagal VAS'us, tai įrašai :

2015 m. gauta kompensacija:

D 271 Sąskaitos bankuose
K 491 Sukauptos sąnaudos

2016 m. gauta remonto išlaidų PVM s.f.

D 6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
K 271 Sąskaitos bankuose

ir dar vienas įrašas, kuriuo mažinamos remonto sąnaudos gauta 2015 m. žalos kompensacija:

D 491 Sukauptos sąnaudos
K 6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
Gita1 Gita1 8371
2016-01-31 12:21 Gita1
Tvarkau apskaitą už 2015 metus. Matau, kad darbuotojų jau seniai jokių nėra ir Sodros F4 man rašo -0,16 Eur. Su minusu, tai suprantu, kad permoka. Dėl tokios sumos prašyt sunešt visus dokus ir knaisiotis, taisyt ankstesnius laikotarpius nemanau, kad verta.. tad tiesiog gal galima būtų parašyt D "Sodra išankstiniai" ir kažką kredituoti.. va ką kredituoti nesugalvoju..
2016-01-31 13:01 Luka_Paciolis

Gita1 rašė:
Tvarkau apskaitą už 2015 metus. Matau, kad darbuotojų jau seniai jokių nėra ir Sodros F4 man rašo -0,16 Eur. Su minusu, tai suprantu, kad permoka. Dėl tokios sumos prašyt sunešt visus dokus ir knaisiotis, taisyt ankstesnius laikotarpius nemanau, kad verta.. tad tiesiog gal galima būtų parašyt D "Sodra išankstiniai" ir kažką kredituoti.. va ką kredituoti nesugalvoju..

Aš gal taip koresponduočiau:

D 24432 Biudžeto skola dėl VSD įmokų
K 630411 Ataskaitinio laikotarpio VSd įmokų sąnaudos.
Gita1 Gita1 8371
2016-01-31 13:27 Gita1
Tai nebus daugiau tų vsd įmokų, čia asociacija, neplanuoja jokių darbuotojų..
Ar tada nieko tokio, kad sąnaudos kredituojamos? Paskui uždarysiu su D 630411 K 39 Pajamų ir sąnaudų suvestine sąskaita ir viskas?
2016-01-31 13:35 Luka_Paciolis

Gita1 rašė:
Tai nebus daugiau tų vsd įmokų, čia asociacija, neplanuoja jokių darbuotojų..
Ar tada nieko tokio, kad sąnaudos kredituojamos? Paskui uždarysiu su D 630411 K 39 Pajamų ir sąnaudų suvestine sąskaita ir viskas?
Aš surašiau kaip UAB korespondencijas, Jūs naudokite sąskaitų kodus tokias kokios priklauso asociacijai, bet koku atveju turite kredituoti DU sąnaudas. Jei nebus daugiau įmokų tai SODROS skola asociacijai liks.
victoryy victoryy 726
2016-02-01 10:59 victoryy
Sveiki, skolų suderinimo metu buvo 0.01 ct nesutapimas su pirkėju derinant skolas, tai registravau D 2411 K 5, o kaip reiktų registruoti kai pirkėjas apmoka už prekes ir tas 0.01ct gaunasi jog neaišku kurioje sąskaitoje ir jo nerodo kai per programą vedu apmokėjimą už prekes. Tai kokią korespondenciją reikėtų daryti tuomet?o gal reikėtų tiesiog tą 1ct pridėti prie bet kurios sąskaitos už kurią apmoka pirkėjas? smile
jai kas galite pagelbėkite kaip teisingiau daryti. Tas 0.01 ct skirtumas manau gavosi dėl buhalterinių programų apvalinimo skirtumų.

S
Sraigyte 14
2016-02-01 11:26 Sraigyte
Sveiki.
pasimeciau....
kokia bus korespondencija:
biudzeto lesu panaudojimas D350 K651 1500€
sąnaudų mazinimas asignavimų suma D651 K60.. ? 1500€
Ar ne taip suprantu? smile
Girele Girele 9676
2016-02-01 11:35 Girele

Sraigyte rašė:
Sveiki.
pasimeciau....
kokia bus korespondencija:
biudzeto lesu panaudojimas D350 K651 1500€
sąnaudų mazinimas asignavimų suma D651 K60.. ? 1500€
Ar ne taip suprantu? smile

Ne taip.
Biudžeto lėšų panaudojimas:
D finansavimas
K finansavimo pajamos (5kl. pagal jūsų sąskaitų planą)

Sąnaudos neliečiamos. Jei jūs este pelno nesiekianti organizacija, apskaitą tvarkanti pagal LRV nutarimą - tai šita tvarka galioja nuo 2013m.
victoryy victoryy 726
2016-02-03 15:04 victoryy 2016-02-03 15-17
Sveiki, noriu paklausti kaip reiktų registruoti pirkimą išsimokėtinai?aš kai įsigijau įranga registravau taip:D2 TT, D2431, K4062, bet kai gavau sąskaitą už šio mėnesio įrangą nebežinau kaip registruoti, gal kas patartumėte? Nes ten priskaičiuotas įrangos mokestis su PVM, o aš jau PVM kai įsigijau įrangą registravau. smile Gal man nereikėjo registruoti PVM kai pirkau įrangą?
V
virbuh 8109
2016-02-03 15:46 virbuh

victoryy rašė:
Sveiki, noriu paklausti kaip reiktų registruoti pirkimą išsimokėtinai?aš kai įsigijau įranga registravau taip:D2 TT, D2431, K4062, bet kai gavau sąskaitą už šio mėnesio įrangą nebežinau kaip registruoti, gal kas patartumėte? Nes ten priskaičiuotas įrangos mokestis su PVM, o aš jau PVM kai įsigijau įrangą registravau. smile Gal man nereikėjo registruoti PVM kai pirkau įrangą?

Kai surašėt sutartį, kas rašoma, kada jūsų nuosavybėn pereina?
Ar buvo išrašyta tada PVM sąskaita?
victoryy victoryy 726
2016-02-03 15:48 victoryy
Surašėm sutartį, taip pat gavome PVM sąskaitą faktūrą. Čia sąskaita už interneto modemą 24 mėn. išsimokėtinai. Bėda jog nežinau kaip teisingai apskaitoje tai užregistruoti.Neesu susidūrusi niekad su pirkimu išsimokėtinai. smile
V
virbuh 8109
2016-02-03 15:50 virbuh

victoryy rašė:
Surašėm sutartį, taip pat gavome PVM sąskaitą faktūrą. Čia sąskaita už interneto modemą 24 mėn. išsimokėtinai. Bėda jog nežinau kaip teisingai apskaitoje tai užregistruoti.Neesu susidūrusi niekad su pirkimu išsimokėtinai. smile

Mėnesiui pasibaigus kokią PVM sąskaitą gavote? gal kartu su kitu mokesčiu ir įrangos PVM mokestis neišskirtas? Kaip ten parašyta toj PVM sf?
victoryy victoryy 726
2016-02-03 15:52 victoryy
Mėnesiui pasibaigus gavau sąskaitą už bitės paslaugas su PVM ir atskirai dar nurodyta suma už įrangą taip pat su PVM.Parašyta joje yra eilutė "Už įrangą, kurią įsigijote".
V
virbuh 8109
2016-02-03 15:56 virbuh

victoryy rašė:
Mėnesiui pasibaigus gavau sąskaitą už bitės paslaugas su PVM ir atskirai dar nurodyta suma už įrangą taip pat su PVM.Parašyta joje yra eilutė "Už įrangą, kurią įsigijote".

tai pas jus PVM išskirtas yra tik už abonentą, o įrangos mokestčio PVM neišskirtas:
sakykim: Už abonentą 100 eur ir PVM 21 eur + įranga 50 eur mokėtina 100+21+50.
PVM išskirtas tik nuo 100 eur.
victoryy victoryy 726
2016-02-03 16:01 victoryy
Na taip išskirtas nėra PVM, tačiau yra parašyta , taip :"Už įrangą kurią įsigijote (su PVM)" tai čia kaip ir suma jau su PVM. Tai kaip reikėtų viską teisingai koresponduoti? smile
V
virbuh 8109
2016-02-03 16:08 virbuh

victoryy rašė:
Na taip išskirtas nėra PVM, tačiau yra parašyta , taip :"Už įrangą kurią įsigijote (su PVM)" tai čia kaip ir suma jau su PVM. Tai kaip reikėtų viską teisingai koresponduoti? smile

Jūs galvojate, kad PVm nereiks apmokėti? Parodėte skolą visai sumai su PVM, o dabar sumažinsite skolą tai sumai, išrašytai.
victoryy victoryy 726
2016-02-03 16:16 victoryy
Ačiū labai jog padedate tai dar noriu pasitikslinti ar gerai viską supratau:
1. Įsigijau įrangą, tada registravau: D 2 klasė trumpalaikis turtas, D2431 Gautinas PVM ir K 4 klasė ilgalaikiai įsipareigojimai
2.Tada kai gavau sąskaitą tiesiog registruoti D 4 klasė , o K 443 skolos tiekėjams?
ir tada PVM kai deklaruosiu tai deklaruoti tik tą mėnesį kai gavau įrenginį, o kai gausiu kas mėnesis sąskaitas tai to PVM nebereikės deklaruoti, ar gerai suprantu? smile
V
virbuh 8109
2016-02-03 16:22 virbuh

victoryy rašė:
Ačiū labai jog padedate tai dar noriu pasitikslinti ar gerai viską supratau:
1. Įsigijau įrangą, tada registravau: D 2 klasė trumpalaikis turtas, D2431 Gautinas PVM ir K 4 klasė ilgalaikiai įsipareigojimai
2.Tada kai gavau sąskaitą tiesiog registruoti D 4 klasė , o K 443 skolos tiekėjams?
ir tada PVM kai deklaruosiu tai deklaruoti tik tą mėnesį kai gavau įrenginį, o kai gausiu kas mėnesis sąskaitas tai to PVM nebereikės deklaruoti, ar gerai suprantu? smile

Taip. Jūs įsigilinote į žodį su PVM, bet jis juk mėnesio sąskaitoje nėra išskirtas, tai ir kas mėn neskirsit. Pirmoje PVM sf įtraukėte ir viskas.
victoryy victoryy 726
2016-02-03 16:28 victoryy

virbuh rašė:

victoryy rašė:
Ačiū labai jog padedate tai dar noriu pasitikslinti ar gerai viską supratau:
1. Įsigijau įrangą, tada registravau: D 2 klasė trumpalaikis turtas, D2431 Gautinas PVM ir K 4 klasė ilgalaikiai įsipareigojimai
2.Tada kai gavau sąskaitą tiesiog registruoti D 4 klasė , o K 443 skolos tiekėjams?
ir tada PVM kai deklaruosiu tai deklaruoti tik tą mėnesį kai gavau įrenginį, o kai gausiu kas mėnesis sąskaitas tai to PVM nebereikės deklaruoti, ar gerai suprantu? smile

Taip. Jūs įsigilinote į žodį su PVM, bet jis juk mėnesio sąskaitoje nėra išskirtas, tai ir kas mėn neskirsit. Pirmoje PVM sf įtraukėte ir viskas.

Ačiū labai jums, žinote kai dar nepatyrusi esu buhalterė tai ir paklaidino tas žodis jog PVM, tai ir ne taip pagalvojau. Gerai jog padėjote :)
E
Ekola 54
2016-02-05 15:10 Ekola
Sveiki,
Gale metu is tiekeju gavome Bonusus - kreditine pvm sąsk faktūrą, kurioje nurodyta suma.
Į kurią sąskaitą dėti 509 - traktuoti kaip nuolaidą ar 2436- sukauptos gautinos pajamos?
Kaip tuomet atrodys sąskaitų korespondencija?
Būčiau dėkinga už pagalbą :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui