Sąskaitų korespondencija

A
astulis22 698
2016-02-23 11:23 astulis22
Su nuomininkais yra pasirašyta sutartis, kad mes imame papildomą mokestį nuo patalpų ploto, bet už tuos pinigus keičiame duris. Nebežinau kaip tiksliai turėčiau išrašyti sąskaitas. Nes čia kaip ir nėra mūsų pajamos, ar vestis kaip sąnaudų kompensaciją, ar kaip tikslinius įnašus rodyti? Gal galite patarti. Ačiū
2016-02-23 11:27 Luka_Paciolis

samakatas rašė:
Sveiki, gal patarsite kaip apskaitoje tureciau atvaizduoti steigimo sutartyje numatyta pinigini inasa kuri pervedziau banko pavedimu is asmenines saskaitos i MB sask.

D271 pinigai sąskaitos banke
K301 Savininkų įnašų suma

Ar cia teisingai?
Įrašas teisingas.
2016-02-23 11:30 Luka_Paciolis

Lime rašė:
Sveiki,
Įmonė sudarė kelias sutartis su FA dėl telefoninių pokalbių perpardavimo.
Gaunam s-tas iš tiekėjo už pokalbius - traukiam pirkimo PVM visą į atskaitą ir visa suma be PVM į sąnaudas. Išrašom s-tas už pokalbius - priskaičiuojam PVM ir pajamas registruojam. Taigi, tai kas ne įmonės sąnaudos rezultate nelieka. Ar gerai darom? O gal negalima viso PVM pirkimo atskaityti ir sąnaudų visų pripažinti?
Tiek į sąnaudas tiek ir į atskaitą turite traukti tik tokią sumą už telefonius pokalbius, kuri buvo susijusi su įmonės PVM veikla.
Taigi , iš aprašytos situacijos, pagal sutartis su FA turite jų dalį išlaidų bei dalį PVM registruoti 2 kl , kaip gautinas sumas.
2016-02-23 11:33 Luka_Paciolis

astulis22 rašė:
Su nuomininkais yra pasirašyta sutartis, kad mes imame papildomą mokestį nuo patalpų ploto, bet už tuos pinigus keičiame duris. Nebežinau kaip tiksliai turėčiau išrašyti sąskaitas. Nes čia kaip ir nėra mūsų pajamos, ar vestis kaip sąnaudų kompensaciją, ar kaip tikslinius įnašus rodyti? Gal galite patarti. Ačiū
Manau, kad sąskaitoje turitę įvardyti tiksliai, t.y. " Einamojo remonto, pagal sutartį išlaidų kompensavimas" ir apskaitoje ta suma kredituosite 6 kl. remonto (durų keitimo) sąnaudas.
L
Lime 192
2016-02-23 11:45 Lime
Ačiū. Tvarkoje, PVM ir sąnaudos tik priklausančios įmonei, visa ką perparduodam registruojam gautinas sumas D2 KL. Išrašom PVM s-f D24., K5, K4484. Apmoka K24 ir D27. Bet man tuomet neužsidaro tos gautinos sumos?
L
Lime 192
2016-02-23 12:58 Lime
Gal galėtumėt patarti kaip uždaryti gautinas sumas. Perpardavus telefoninius pokalbius, registruojam D241 ir apmokėjus K241. Bet tos gautinos sumos, kurios užregistruotos iš 443 s-tos man taip ir lieka pakabintos. Jei sąskaitos už pokalbius nerašyčiau tuomet būtų aišku D27 ir K 2.
gyvate gyvate 1445
2016-02-23 13:34 gyvate 2016-02-23 14-04
Nuo pradžių:
1. Gaunat sąskaitą D20 / K443
Apmokat ją D443 / K27
2. Išrašot sąskaitą (perparduodat pokalbius) D241 / K50 D60 / K20
Apmoka Jums D27 / K241
citrins citrins 24
2016-02-23 16:48 citrins
Sveiki, as dar tik mokaus, tad noriu jusu pagalbos, kad issklaidyt abejones :) Kaip teisingai surasyt sask. korespondencijas su PVM. Salygos tokios:

1. SKOLON ISIGYTOS prekes, PVM suma 200, 00. Ka i D, o ka i K?
2. SKOLON PARDUOTOS prekes, PVM suma 100,00. Ka i D, o ka i K? :)
gyvate gyvate 1445
2016-02-23 17:44 gyvate
1. D20 (prekės) 952,40
D2431 (gautinas PVM) 200,00
K443 (skolos tiekėjams) 1152,40
2. D2411 (pirkėjų skolos) 576,20
K500 (pajamos) 476,20
k4484 (mokėtinas PVM) 100,00
citrins citrins 24
2016-02-23 17:54 citrins
Aciu uz atsakyma, o bendram supratimui, teoriskai butu, kad kai AS PERKU, tai visada gautinas PVM, o kai AS PARDUODU, tai visada moketinas PVM? :)
Cia reikia suprast, kad as perku prekes ir nuo ju dar gausiu PVM pardavus jas, o kai parduodu jas, tada man ir atsiranda moketinas PVM? Labai nesijuokit, jei kazka ne taip suprantu :D
citrins citrins 24
2016-02-23 17:57 citrins
Ir kaip atliekamas PVM koreguojantis irasas menesio gale, ta prasme is kur gaunamos sumos D ir K? smile
Voss Voss 431
2016-02-23 19:43 Voss
D4484
K2431
T.y. pardavimo PVM - pirkimo PVM.
Sumos gaunasi is visu pirkimu, ir pardavimu gi.
2016-02-24 08:34 lenacka1117
Šiais metai ir aš bandau pratintis prie naujo sąskaitų plano ir man toks klausimas iškilo. Naujame sąskaitų plane yra dvi sąskaitos 6311 Baudų ir delspinigių sąnaudos ir 6804 Baudų ir delspinigių sąnaudas.
Kažkaip anksčiau net negalvodama visus delspinigius priskirdavau prie finansinės ir išvestinės veiklos sąnaudų, o dabar kažkaip suabejojau. Kur dėti VMI priskaičiuotas delspinigius ir delspinigius už pavėluotą prekių pristatymą pagal sutartį? Kažkaip knieti visgi dėti į administracines, nes tos sumos su jokia investicine veikla nėra susijusios, o kaip Jūs darote?
aiwita aiwita 6134
2016-02-24 08:58 aiwita
Delspinigius iš tiekėjų ar pan aš dėdavau į 615, o VMI, Sodra-633
2016-02-24 14:24 buhalteryteee
Sveiki,

UAB "D" verciasi automobiliu nuoma ir visa savo autoparka nuomoja imonei UAB "A". imone "A" su nuomotu automobiliu pateko i avarija. imone "D" gauna saskaita is autoserviso (bendra suma 121 eur. PVM 21, remonto sanaudos 100). Imone "D" autoservisus sumoka tik PVM (21 eur) ir francize (40eur). Pagal sutarti visas islaidas susijusias us remonto ir pan turi apmoketi imone "A". Kaip teisingai reiketu perstatyti sanaudas imonei "A"?

1. gaunam saskaita
D 6 (auto sanaudos) 100
D2431 (gautinas PVM) 21
K4431 (skolos tiekejams) 121

2. Is zalu skyriaus gaunam rasta kad (nuostolio suma 121; pvm 21; francize 40; Apskaiciuota ismoka servisui 60)
tada mokame per banka autoservisui PVM+francize
D4431 skolos tiekejams 60+21=81
K271 bankas 81

jei nereiketu perstatyti kompensuojamosios saksiatos imonei "A" uz PVM ir francize, daryciau toki irasa:

D 4431 (skolos tiekejams) 40
K 6 (auto sanaudos) 40

Klausimas: ar imonei "A" reikia perstatyti tik francizes suma ar ir PVM (o gal visa saskaita gauta is autoserviso) ir kokia korespondencija turetu buti?
2016-02-24 14:26 buhalteryteee
Pataisymas

2. punkte turetu buti 40+21=61
citrins citrins 24
2016-02-24 15:51 citrins

Voss rašė:
D4484
K2431
T.y. pardavimo PVM - pirkimo PVM.
Sumos gaunasi is visu pirkimu, ir pardavimu gi.


O kaip tiksliai atlikti PVM saskaitos koregavima?
D4484
K2431

Sudeti visus 4484 ir visus 2431? Is kur gaut ta vienoda skaiciu, kad ikelt ji i sia korespondencija? smile
tootee tootee 187
2016-02-24 16:02 tootee
Mėnesio gale pasižiūrit, kurios sąskaitos 4484 ar 2431 likutis yra mažesnis, tuomet šį skaičių ir įrašysite į korespondenciją
D4484
K2431
Tada turėsite arba grąžintiną arba mokėtiną PVM, t.y. mėnesio gale viena iš PVM buhalterinių sąskaitų turi "nusinulinti".
victoryy victoryy 726
2016-02-24 16:06 victoryy
Noriu paklausti ar būtinai kas mėnesį daryti tokią korespondenciją? prieš mane dirbusi buhalterė nurašinėdavo pvm kas ketvirtį.. smile
tootee tootee 187
2016-02-24 16:14 tootee
Nepamenu, kad būtų buvusi paminėta kur nors tokia prievolė, tačiau aš darau kas mėnesį, tuomet pačiai aiškiau koks rezultatas gaunasi.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui