aiwita
6106
#1313311 2016-04-06 10:58 aiwita
Paėmė iš mūsų pavojingas atliekas ir išrašė sąskaitą. Juokinga, kad už tų atliekų tvarkymą išrašė 2€, o atvažiavimo mokestis 10€.
Ar visą sumą dėti į aplinkos teršimo mokesčio sąnaudas?
Ar atvažiavimo mokestį į kokias kitas sąnaudas dėti?

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Voss
434
#1313329 2016-04-06 12:34 Voss

Orta rašė:


Gerieji protingieji gelbėtojai, help

Laba diena,

Reikia konsultacijos. Situacija; įmonė apyvartinėms lėšoms paėmė paskolą 6 mėn iš kreditų bendrovės 1000 €

Korespondenicja, gavus pinigus;

D271 1000
K4411 1000,

Gavome sąskaitą mėnesio įmokai + palūkanoms, bet registruoju tik palūkanas (ar gerai? ) 138+55

D630 55
K4431 ar teisingiau 4411 ? 55

Sumokame:

D4431 55
D4411 138
K271 193

Ačiū labai


Dabar ir su tuo susiduriau. Tai as galvoju gal palukanas priskaiciuoti taip D630(paluk. San) K4483, o sumokejus D4483 K271 smile

Geros idėjos - tai tik sunkių žingsnių pradžia..

Orta
326
#1314217 2016-04-12 18:00 Orta

Voss rašė:



Orta rašė:


Gerieji protingieji gelbėtojai, help

Laba diena,

Reikia konsultacijos. Situacija; įmonė apyvartinėms lėšoms paėmė paskolą 6 mėn iš kreditų bendrovės 1000 €

Korespondenicja, gavus pinigus;

D271 1000
K4411 1000,

Gavome sąskaitą mėnesio įmokai + palūkanoms, bet registruoju tik palūkanas (ar gerai? ) 138+55

D630 55
K4431 ar teisingiau 4411 ? 55

Sumokame:

D4431 55
D4411 138
K271 193

Ačiū labai


Dabar ir su tuo susiduriau. Tai as galvoju gal palukanas priskaiciuoti taip D630(paluk. San) K4483, o sumokejus D4483 K271 smile



Šita Jūsų mintis man patinka :) Bet dar noriu pasitikslinti:
Pagal sutartį paskola 1000 EUR, sutarties mokestis 25 EUR, pervestą į įmonės sąskaitą 975. Tai ar teisingos korespondencijos ;
D 27102 975 EUR
D 637 (fin-invest veiklos sąnaudos) 25 EUR
K 4411 1000 EUR,

Ačiū

samakatas
47
#1314250 2016-04-12 23:37 samakatas
Laba diena,

Nupirkau prekiu perpardavimui, kaip sutvarkyti korespondencija?

Nuperku
D2014 - prekes skirtos perparduoti
K443 - Skolos tiekejams

Parduodu
D2411 pirkėjai
K500 pard. pajamos

Ar teisingai? Man dabar gaunasi, kad tos prekes vistiek lieka sandelyje :\

Eiri
45
#1314252 2016-04-13 00:09 Eiri
Dar truksta tokio iraso
D 6 pirktu prekiu savikaina
K 2014 prekes skirtos perparduoti

P.s. jei esate PVM moketojas,tai nepamirskit apie pirkimo ir pardavimo pvm (gautina,moketina). Jei ne pvm moketojas,tai pvm uz isigytas prekes i sanaudas galima traukti.

samakatas
47
#1314254 2016-04-13 06:31 samakatas redaguota: 2016-04-13 06-41

Eiri rašė:


Dar truksta tokio iraso
D 6 pirktu prekiu savikaina
K 2014 prekes skirtos perparduoti

P.s. jei esate PVM moketojas,tai nepamirskit apie pirkimo ir pardavimo pvm (gautina,moketina). Jei ne pvm moketojas,tai pvm uz isigytas prekes i sanaudas galima traukti.



Tai cia reikia atskirto BZ iraso, o kaip DOK nr. pasirinkit s/f nr. pagal kuri pirkau tas prekes?

O susietas asmuo prie D6 ir K2014 ir kontrahentas kokie turetu buti? As dar nelabai suprantu,kada koki susieta asmeni parinkti:\

Ar galima pvz. kelis perpardavimus suvesti i viena eilute? Ar turi buti atskiri BZ irasai?
Prisegti failai

Capture.PNG 26 KB

Irute
299
#1314406 2016-04-13 17:49 Irute
Sveiki ,
suvedžiau operacija, bet kažkaip vis kirba, kad gal neteisingai padariau.
Mes nuomuojam patalpas, du atskiri nuomininkai.
Vienoj sutartį nurodyta, kad nuomininkas perveda nuomuotojui avansą, kuris bus įskaitytas kaip nuompinigiai už pirmus du ir paskutinį nuomos mėnėsį.
Antroje nuomos sutartyje nurodyta, kad nuomininkas perveda nuomuotojui 5 mėn. nuomos dydžio depozitą.
Avansas ir depozitas, kiek suprantu, vienas ir tas pats, tik skirtingai įvardintas?
Tai sąskaitų korespondencija būtų :
D 2711 bankas
K 403 gauti išankstiniai apmokėjimai

Pagal naują sąskaitų planą būtų
D 2711 bankas
K 4231 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai
Ar aš teisingai čia surašiau ? :)


Irute
299
#1314499 2016-04-14 11:29 Irute
Gal galėtų man kas pagebėt ? Būčiau labai dėkinga .

ritukse
1388
#1314516 2016-04-14 13:19 ritukse
Sveiki kaip koresponduojant tokia sąskaita kai į fūrą užsienį įsipylė dyzeliną ir yra pvz lenkiškas PVM kurį susigrąžinsim po ketvirčio

paukstee
5
#1314820 2016-04-17 22:08 paukstee
Sveiki,
Klausimėlis: Mokėjimo pranešimus už paslaugas išrašome gyventojams, apmokėjimas iki mėnesio paskutinės dienos, iš perlo gauname sąrašus, kas kada sumokėjo, tačiau paskutinį "sąrašą" gaunu pvz. 03.31, bet pinigai į banką įkrenta tik 04.01.
Dabar aš tų sumų kas įkrenta ne 03.01-03.31 neužskaitau, jos persikelia į tą mėnesį kada įkrito pinigai, tačiau gal galiu pagudrauti su sąskaita pinigai kelyje? Ačiū :)

Delina
103
#1314848 2016-04-18 10:16 Delina
Sveiki visi,

Prašau patarkite, kokia būtų sąskaitų kontuotė, jeigu įmonei yra iškeltas bankrotas ir gauti kreditorių reikalavimai nesutampa su mano skola? Kokią sąskaitą reiktų D? Ar galiu visus neatitikimus dėti į 3422 smile smile

Akmena
893
#1314929 2016-04-18 14:19 Akmena

Delina rašė:


Sveiki visi,

Prašau patarkite, kokia būtų sąskaitų kontuotė, jeigu įmonei yra iškeltas bankrotas ir gauti kreditorių reikalavimai nesutampa su mano skola? Kokią sąskaitą reiktų D? Ar galiu visus neatitikimus dėti į 3422 smile smile



kol kas nedaryčiau jokios.


таракан верят, что он хозяин кухня

Delina
103
#1314977 2016-04-18 16:13 Delina
O kada ir kaip darytumete, nes noriu balansa padaryt smile

virbuh
7945
#1314983 2016-04-18 16:28 virbuh

Delina rašė:


O kada ir kaip darytumete, nes noriu balansa padaryt smile


Skolų Suderinimo aktus siųsčiau. ir kodėl netinka klausčiau.

Delina
103
#1314987 2016-04-18 16:56 Delina
Dauguma netinka del to, kad truksta saskaitu...Matosi is pateiktu kreditoriniu reikalavimu. Kaip teisingai sutvarkyti balansa...?

paukstee
5
#1315013 2016-04-18 18:47 paukstee
Sveiki,
Klausimėlis: Mokėjimo pranešimus už paslaugas išrašome gyventojams, apmokėjimas iki mėnesio paskutinės dienos, iš perlo gauname sąrašus, kas kada sumokėjo, tačiau paskutinį "sąrašą" gaunu pvz. 03.31, bet pinigai į banką įkrenta tik 04.01.
Dabar aš tų sumų kas įkrenta ne 03.01-03.31 neužskaitau, jos persikelia į tą mėnesį kada įkrito pinigai, tačiau gal galiu pagudrauti su sąskaita pinigai kelyje? Ačiū :)

Gal galite padėti :)

valerijakl
1
#1315015 2016-04-18 19:05 valerijakl
Kaip koresponduoti kai nurašyta parduotų prekių savikaina 87 000?
Ir kai sunaudota atsargų per periodą už 34 000? gal D2030 o K 2010
hmm smile

coliukelyte1
2
#1315189 2016-04-19 15:16 coliukelyte1
Sveiki, prasau pagalbos. Neeiline situacija, nezinau kaip registruoti apskaitoje.
2005 metais buvo pasirasyta paskolos sutartis ir nupirktas IT-Zeme. Tokia pacia verte buvo padidintas ir akcinis kapitalas. Dalis paskolos buvo grazinta. Praejus 10 metu imone veiklos nevykde ir nusprende likviduoti. Pasirasyta sutartis, kad likusi paskolos dalis+palukanos bus padengta atiduodant ta turta paskolos davejui. Turto verte balanse yra zymiai didesne nei likusi skolos dalis+palukanos. Kokia korespondencija man surasyti? K zeme ir D akcinis kapitalas? O skirtumas tarp zemes vertes ir likusios sumos?
Padekit, visiskai nezinau i kuria puse galvoti :(

Elgee
2
#1315226 2016-04-19 19:09 Elgee
veiki,

bandau konsultuotis su Jumis dėl įnašų sąskaitų korespondencijų. Všį įsteigta 2015 m., trys dalininkai - steigėjai įnešė įnašus - taip nurodyta steigimo sutartyje. Nei įstatuose, nei sutartyje apie šių įnašų panaudojimą nėra daugiau nei sakinio. Šiuo įnašus įstaiga naudojo, veiklos vykdyti per 2015 m. nespėjo, tad darbuotojų darbo užmokesčiui ir kitoms bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms padengti buvo panaudota dalis šių įnašų. Nelabai suprantu, kaip tokiu atveju dalininku įnašus registruoti apskaitoje ir kokios turi būti korespondencijos parodant šių įnašų panaudojimą?

Labai prašau patarimo, ačiū smile

Laurina
1885
#1315443 2016-04-21 08:46 Laurina
Labas rytas. Kokia butu korespondencija tokiai situacijai ? : Darbuotojas pirko įmonės automobiliui tepalus, išraše jam PVM SF įmonės vardu, atsiskaitė savo kortelė, reikia jam grąžinti pinigus.
Ačiu.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR