astulis22
698
#1347044 2017-01-25 11:23 astulis22
Laba diena,
Gavau sąskaitą išrašymo data 2017.01.05 o išrašyta už gruodžio mėnesį.
Susiradau informaciją tik labai nesinori suklysti, Tai įsitraukiu 2017.01.05- D Sukauptos sąnaudos K Skola
tiekėjams, o 2016.12.30 (per buhalterinę pažymą reikia ar taip galima?) D 6 kl. sąnaudos K Sukauptos sąnaudos. Ar teisingai supratau? Ačiū

einasau1
13
#1347133 2017-01-25 17:56 einasau1

astulis22 rašė:


Laba diena,
Gavau sąskaitą išrašymo data 2017.01.05 o išrašyta už gruodžio mėnesį.
Susiradau informaciją tik labai nesinori suklysti, Tai įsitraukiu 2017.01.05- D Sukauptos sąnaudos K Skola
tiekėjams, o 2016.12.30 (per buhalterinę pažymą reikia ar taip galima?) D 6 kl. sąnaudos K Sukauptos sąnaudos. Ar teisingai supratau? Ačiū


Taip. teisingai.

ritukse
1311
#1347720 2017-01-31 14:11 ritukse
Laba diena pirmą kartą išrašiau sąskaita su atvirkštiniu PVM statybos darbams .(200 +42 viso 242) Tai kaip man tą sąskaita atvaizduoti buhalterijoje dėti tik į pajamas 200 ir mums ta įmonė ir perves 200 ar ne ačiū labai

ritukse
1311
#1347751 2017-01-31 16:04 ritukse
smile

ritukse rašė:


Laba diena pirmą kartą išrašiau sąskaita su atvirkštiniu PVM statybos darbams .(200 +42 viso 242) Tai kaip man tą sąskaita atvaizduoti buhalterijoje dėti tik į pajamas 200 ir mums ta įmonė ir perves 200 ar ne ačiū labai



dakadi
149
#1347803 2017-01-31 20:28 dakadi
sveiki, ar galima taip paprastai sudėlioti korespondencijas?
1. Gauta sąskaita, už vienkartinį metinį nario mokestį. 2. Gauta sąskaitą už automobilio trijų savaičių nuomą.
D63123 kitos bendros sąnaudos
K4430 skola tiekėjui

Ačiū

irmoske
5305
#1347829 2017-02-01 08:24 irmoske

dakadi rašė:


sveiki, ar galima taip paprastai sudėlioti korespondencijas?
1. Gauta sąskaita, už vienkartinį metinį nario mokestį. 2. Gauta sąskaitą už automobilio trijų savaičių nuomą.
D63123 kitos bendros sąnaudos
K4430 skola tiekėjui

Ačiū


Taip, jei SF nėra PVM (arba jūs ne PVM mok.)

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti

leliuks
1280
#1347855 2017-02-01 09:37 leliuks
Gautas daraudimas 311,00 2016.05.31
Iškirščiau taip mokėti
2016.05 0,84
2016.06 25,91
2016.07 25,91
2016.08 25,91
2016 09 25,91
2016 10 25,91
2016.11 25,91
2016 12 25,91
2017 01 25,91
2017 02 25,91
2017 03 25,91
2017 04 25,91
2017 05 25,15
Bet įmokėta iki 2016.12.31 234,00 Eur.
2017 metams lieka įmokėti tik 77 Eur, o draudimu naudosis 5 mėnesius. Kaip man padaryti perskaičiavimą?

Tess
20220
#1347889 2017-02-01 10:36 Tess
Draudimo sutartis paprastai išrašoma metams, o draudimo liudijime nurodyta suma ir laikotarpis. Tai ir skaičiuojate tik tą laikotarpį, o ne visus metus.

Gita1
7301
#1347897 2017-02-01 10:47 Gita1

leliuks rašė:


Gautas daraudimas 311,00 2016.05.31


Pas mane jei laikotarpis draudimo 2016-05-31 - 2017-05-30, tai būtų sąnaudos: 2016 m. 183,19 Eur, 2017 m. - 127,81 Eur. O kada sumokama reikšmės neturi.

Laura123456
16
#1347913 2017-02-01 11:41 Laura123456
Sveiki!

Aš su tokiu klausimu, tarkime musu įmonė išrašė sąskaitą 2015 metu pabaigoje, klientai tos sąskaitos neįsivedė į apskaitą, ir delsė su mokėjimu, po balansų pridavimo jie paprašė išrašyti tą saskaitą 2016 metais, kadangi 2015 metais jie jos neisivede ir kazkur praganė, pas mus apskaitoje ta sąskaita liko 2015 metais, ir naujai išsirašė 2016 metais. Dabar apskaitoje dubliuojasi, ir matosi kaip skola. Kaip buhalteriškai pataisyti tai? Kokia butų korespondencija, naikinant sąskaitą? ar tai imanoma? mes ne pvm moketojai.

Girele
9533
#1347915 2017-02-01 11:47 Girele
Išrašykite kreditinę sąskaitą pirmai sąskaitai.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Saule65
1223
#1347927 2017-02-01 12:30 Saule65
Kaip sutvarkyti. Fizinis asmuo sumokėjo depozitą už nuomą įmonei. Vėliau pakeitė sutartį , kad nuomojasi įmonė. Depozitą gavusi įmonė jį užsiskaitė kaip iš mūsų įmonės gavusi. Bet kai buvo mokėtas depozitas įmonės dar nebuvo ir mokėjo direktorės vyras, kuris nėra įdarbintas?

Girele
9533
#1347954 2017-02-01 13:27 Girele

Saule65 rašė:


Kaip sutvarkyti. Fizinis asmuo sumokėjo depozitą už nuomą įmonei. Vėliau pakeitė sutartį , kad nuomojasi įmonė. Depozitą gavusi įmonė jį užsiskaitė kaip iš mūsų įmonės gavusi. Bet kai buvo mokėtas depozitas įmonės dar nebuvo ir mokėjo direktorės vyras, kuris nėra įdarbintas?


Reikėjo grąžinti depozitą ir vėl suforminti įmokėjimą.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

leliuks
1280
1   #1347990 2017-02-01 14:41 leliuks

Gita1 rašė:



leliuks rašė:


Gautas daraudimas 311,00 2016.05.31


Pas mane jei laikotarpis draudimo 2016-05-31 - 2017-05-30, tai būtų sąnaudos: 2016 m. 183,19 Eur, 2017 m. - 127,81 Eur. O kada sumokama reikšmės neturi.


Tai aš ir paskirsščiau už tą laikotarpį.Tai į sąnaudas ir dedu už 5 mėnesius beveik, o apmokėti 2017 m turiu tik už vieną ketvirtį. Man gaunasi panašiai kap kolegė skaičiavio, tik 2016 m 182,21 o 2017 m. 128,79. Bet tas apmokėjimas neduoda ramybės. Tai gal kaip rašo kolegė nesvarbu tas apmokėjimas, svarbu į sąnaudas tiksliai sudėti?

Tess
20220
#1347991 2017-02-01 14:44 Tess
Apmokėjimas tikrai ne svarbu. smile
Sutvarkykite tinkamai sąnaudas.

leliuks
1280
#1348001 2017-02-01 14:58 leliuks
Supratau. Ačiū už patarimus.

Kiddi
14
#1348168 2017-02-02 14:57 Kiddi
Labai reikia pagalbos :)
Imone isdave darduotojui paskola 5000 eur 5 metams, sakykite prasau kokios bus korespondencijos?

GodaKLP
26
#1348172 2017-02-02 15:07 GodaKLP

ritukse rašė:


Laba diena pirmą kartą išrašiau sąskaita su atvirkštiniu PVM statybos darbams .(200 +42 viso 242) Tai kaip man tą sąskaita atvaizduoti buhalterijoje dėti tik į pajamas 200 ir mums ta įmonė ir perves 200 ar ne ačiū labai


Aš dedu taip: D 241xx K 5xx 200,00
D 2441xx K4492xx 42,00
Tik turiu atskiras sąskaitas PVM pagal 96 str. ir 2441xx ir 4492xx :)

odetutee
108
#1348207 2017-02-02 15:49 odetutee
Pagelbėkit ir man.
2016.12.20 - pirkti Terminuoti kaupiamieji indėliai - 792,07
komisinis mokestis - 7,93
Viso: 800 Eurų.
2016.12.31 dienai jų vertė 819,11 Eur.
Kur kokios korespondencijos? kaip apskaitoje visa tai suforminti.
Ačiūūūūūūū

agniesulka
198
#1348832 2017-02-08 10:39 agniesulka
01.31 PVM sudengimas (Pirkimo PVM - 500, Pardavimo PVM - 2000,15)
D 4484 Moketinas PVM 500
K 2431 Gautinas PVM 500

Lieka moketinas 1500.15. Pagal deklaracija mokam 1500, o kaip uzregistruoti tuos 0.15 ? Palikti kabeti Moketinas PVM 4484 ?

Kai sumokam deklaruota PVM :
D4484 Moketinas PVM 1500
K273 Bankas 1500

Ar teisingai mastau ?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis