Avansinis pelno mokestis

Z
Ziulka 272
2015-09-16 11:09 Ziulka
kodėl nebuvo pateikta negaliu atsakyti, žinoma pati galėjau ir anksčiau pastebėti...
Z
Ziulka 272
2015-09-16 11:20 Ziulka

irmoske rašė:

artas71 rašė:
Ar tiesa,kad pelnas už 2014 metus?. Kaip suprantu, Jūs gi negalėjote pateikti iki 2015.01.31 avansinio pelno mokesčio deklaracijos, nes PLN204 teikiama iki 2015.06.01.. Kaip suprantu, yra prievolė teikti tik už 2015 IV ketvirtį.


Kodėl negalėjo pateikti 01-31? Iki to laiko jau turėjo matyti, kad pajamos 2014 viršija ribą.
Bet VMI po 06-01 turėjo sureaguoti ir reikalauti. Bent jau mums taip buvo. Teikėme pavėluotą už 1-3 ketv., mokėjome...


Jūs rašote apie pelną, bet mūsų įmonės apyvarta buvo1 mln EUR. O pelnas iki mokesčių 50 tūkst EUR, tai gal viskas gerai? smile
artas71 artas71 12027
2015-09-16 11:24 artas71 2015-09-16 11-40

Ziulka rašė: Jūs rašote apie pelną, bet mūsų įmonės apyvarta buvo1 mln EUR.



Taip taip, atsiprašau -apyvarta . Nes deklaruoti ir neturint pelno o turint apyvartą -reikia.
23.3. Jeigu vienetas mokestiniais metais, buvusiais prieš praėjusius mokestinius metus, neskaičiavo (nedeklaravo) pelno mokesčio sumos (deklaravo mokestinį nuostolį, apmokestinamąjį pelną lygų nuliui arba apmokestinamąjį pelną apmokestino pagal nulinį (0 proc.) pelno mokesčio tarifą), tai jis einamųjų mokestinių metų I–III ketvirčių deklaracijoje užpildo tik A dalį (B dalies nepildo).



irmoske rašė: Kodėl negalėjo pateikti 01-31? ......

Gerbiama irmoške, Jūs šiuo atveju neteisi. Nes tai parašyta įstatyme.PMĮ 47 str. 1 d. 1p.

2. Einamųjų mokestinių metų I – III ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas, atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais. Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

1. "buvusių prieš praėjusius mokestinius metus"- t.y 2015.01.31 datai praėję mokestiniai metai yra 2014, o buvusieji prieš 2014 yra 2013 ir;
2. "faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas". T.y avansinio pelno mokesčio bazė - už buvusių prieš praėjusius mokestinius metus ir DEKLARUOTAS pelno mokestis .

Taigi. 2014 metais, viršijus 300000 EUR, avansinis PM deklaruojamas už IV ketvirti iki 2015.10.31 ir 2016.01.31 už I-III ketvirtį.

Mokesčiai tikrai turi patikros mechanizmą, todėl laiku nepateikus būtų priminimas. Dabar gerbiama klausėja dar NEVĖLUOJA pateikti deklaracijos.


V
virbuh 8107
2015-09-16 11:27 virbuh

rašė: tai vat ir bėda, kad apyvarta buvo 1 mln EUR :) tai kaip ir reikėjo teikti, bet keistai, kad nesulaukiau skambučio, tai geriau dabar pateikti tik už 4 ketv. ar dabar už 1-3 ketv. ir iki spalio už 4 ketv.? smile

Įmonė gal ne pirmus metus dirbanti ne nuo 2014m. 2013m nebuvo apyvartos virš 1 milijono? Jei tik 2014m pasiekėte 1 mln. Tai Artas71 labai teisingai sako, kad pasirinkus mokėjimus pagal praeitus metus, pirmas teikimas būtų tik 4 ketvirtis. Jei pasirenkate pagal numatomą 2015 metų rezultatą, tai teikimas nuo 1 ketvirčio, sausio mėn. Lygtai taip.
irmoske irmoske 5445
2015-09-16 11:39 irmoske

artas71 rašė:
Gerbiama irmoške, Jūs šiuo atveju neteisi. Nes tai parašyta įstatyme.PMĮ 47 str. 1 d. 1p.

2. Einamųjų mokestinių metų I – III ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokestinių metų, buvusių prieš praėjusius mokestinius metus, faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas, atsižvelgiant į tų mokestinių metų trukmę mėnesiais. Kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinis pelno mokestis sudaro 1/4 faktiškai per minėtą laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos.

1. "buvusių prieš praėjusius mokestinius metus"- t.y 2015.01.31 datai praėję mokestiniai metai yra 2014, o buvusieji prieš 2014 yra 2013 ir;
2. "faktiškai apskaičiuotas (deklaruotas) pelno mokesčio sumas". T.y avansinio pelno mokesčio bazė - už buvusių prieš praėjusius mokestinius metus ir DEKLARUOTAS pelno mokestis .

Taigi. 2014 metais, viršijus 300000 EUR, avansinis PM deklaruojamas už IV ketvirti iki 2015.10.31 ir 2016.01.31 už I-III ketvirtį.

Mokesčiai tikrai turi patikros mechanizmą, todėl laiku nepateikus būtų priminimas. Dabar gerbiama klausėja dar NEVĖLUOJA pateikti deklaracijos.


Tai norite pasakyti, mums VMI neteisėtai liepė deklaruoti ir mokėti? smile
Jaučiu, kažkur nesusikalbame smile
artas71 artas71 12027
1 2015-09-16 11:42 artas71 2015-09-16 11-46
Aš nežinau konkrečiai Jūsų situacijos. Jeigu Jūs pateiktumėte (privačiai) daugiau info apie Jūsų atvejį, galėčiau įvertinti- teisėtai ar neteisėtai VMI pareikalavo pateikti FR0430 ir paskaičiavo baudas ar delspinigius.

Kad ir kokie netobuli įstatymai būtų, tikrai nereikalaujama vienoje formoje pateikti dalį duomenų iki 01.31, kuriuos pilnus reikia pateikti kitoje formoje tik 06.01.
irmoske irmoske 5445
2015-09-16 11:42 irmoske

Ziulka rašė:
Jūs rašote apie pelną, bet mūsų įmonės apyvarta buvo1 mln EUR. O pelnas iki mokesčių 50 tūkst EUR, tai gal viskas gerai? smile

smile
Va va - panika be reikalo...
irmoske irmoske 5445
2015-09-16 12:04 irmoske 2015-09-16 13-15

artas71 rašė:
Aš nežinau konkrečiai Jūsų situacijos. Jeigu Jūs pateiktumėte (privačiai) daugiau info apie Jūsų atvejį, galėčiau įvertinti- teisėtai ar neteisėtai VMI pareikalavo pateikti FR0430 ir paskaičiavo baudas ar delspinigius.

Kad ir kokie netobuli įstatymai būtų, tikrai nereikalaujama vienoje formoje pateikti dalį duomenų iki 01.31, kuriuos pilnus reikia pateikti kitoje formoje tik 06.01.


Aukščiau citavote apie tai, kaip apskaičiuojamas APM.
Bet nerašoma, nuo kurio ketv. pradėti teikti, mokėti.
51str. apie deklaracijų teikimą:
1) jei avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio pelno mokesčio deklaracija už pirmuosius devynis mokestinio laikotarpio mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną. Avansinio pelno mokesčio apyskaita už mokestinio laikotarpio dešimtą – dvyliktą mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio paskutinę dieną;

Suprantu taip, kad jei 2015 sausio 31d matau, kad 2014 viršijau ribą, tai 2015-01-31 teikiu deklaraciją pagal 2013metų sumokėtą PM. (atitinkamai sumoku 03-31, 06-30, 09-30) o 2015-10-30 teikiu ir moku už 4ketv. pagal 2014m PM. smile
V
virbuh 8107
2015-09-16 13:24 virbuh

rašė: Suprantu taip, kad jei 2015 sausio 31d matau, kad 2014 viršijau ribą, tai 2015-10-30 teikiu ir moku už 4ketv. pagal 2014m PM


Tai gal teikiate tik už 4 ketvirtį, nes sausio mėn net VMI nemato jūsų pateiktų 2014m duomenų(faktiškai tai gali apsiskaičiuoti pagal PVM smile )

''Naujai įregistruoti vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, antrųjų mokestinių metų (einančių po mokestinių metų, kuriais vienetas buvo įregistruotas) I–III ketvirčio deklaracijos neteikia ir šių ketvirčių avansinio pelno mokesčio nemoka.

Šie vienetai antraisiais mokestiniais metais avansinį pelno mokestį pradeda mokėti nuo einamųjų metų IV ketvirčio ir teikia tik IV ketvirčio deklaracijas.''
irmoske irmoske 5445
2015-09-16 13:58 irmoske 2015-09-16 14-00

virbuh rašė:
Tai gal teikiate tik už 4 ketvirtį, nes sausio mėn net VMI nemato jūsų pateiktų 2014m duomenų(faktiškai tai gali apsiskaičiuoti pagal PVM smile )

''Naujai įregistruoti vienetai, pasirinkę avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, antrųjų mokestinių metų (einančių po mokestinių metų, kuriais vienetas buvo įregistruotas) I–III ketvirčio deklaracijos neteikia ir šių ketvirčių avansinio pelno mokesčio nemoka.

Šie vienetai antraisiais mokestiniais metais avansinį pelno mokestį pradeda mokėti nuo einamųjų metų IV ketvirčio ir teikia tik IV ketvirčio deklaracijas.''

Nauji tai nauji, o kaip seniems?

Mūsų pvz buvo toks:
2011-06-01 pateikiame PLN. Po kelių dienų skambutis - pajamos 2010 viršijo 1mln., kodėl nepateiktas FR430 ir kodėl nemokamas avans. PM? Pareikalauta kuo skubiau pateikti FR430 už 1-3ketv. (pasirinkome skaičiavimą pagal 2009m pelną). Bausti nebaudė. Praleistą 03-31 įmoką nuskaičiavo, delspinigių kažkiek prikapsėjo.
smile

Tai kada gi atsiranda prievolė pradėti mokėti AV PM, kai viršijama riba? smile
V
virbuh 8107
1 2015-09-16 14:24 virbuh

rašė: Tai kada gi atsiranda prievolė pradėti mokėti AV PM, kai viršijama riba? smile


Teisingai. Apie tuos metus(2010m) visos VMI darbuotojos kažkodėl avansinį PM suprasdavo būtent mokėjimu nuo sausio mėn , nors įstatymas rašo kitaip(aš bent taip suprantu). Man irgi skambino kad reikia teikti.
J
jovitt 355
2015-09-16 15:16 jovitt
Gal kas rašėt prašymą anuliuoti FR0430, pateiktą pagal numatomus rezultatus, ir teikėt pagal faktinius?
Nesugalvoju kokią priežastį pateikti tame prašyme, kad iš karto patenkintų. Faktiškai priežastis paprasta - numatyta PM suma mažesnė nei esamas pelnas už pirmus ketvirčius, tad nesinori po kelių metų delspinigius mokėti.
KJurate KJurate 6546
2015-09-16 15:44 KJurate
jokių pasiaiškinimų rašyti nereikia, pateikite patikslintą deklaraciją ir viskas :) yra tam 8 laukelis
tikslinti galima 5 metus :)
J
jovitt 355
2015-09-16 15:53 jovitt
Tam, kad pakeisti avansinio PM apskaičiavimo būdą, reikia rašyti prašymą.
"Nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi teikti laisvos formos prašymą leisti teikti deklaraciją iš naujo (toliau – Prašymas). Prašymas teikiamas elektroniniu paštu, paštu arba pristatant jį atitinkamai AVMI. Vienetui pateikus Prašymą, AVMI darbuotojas susisiekia su vienetu Prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis ir praneša apie prieš tai pateiktos (arba pateiktų patikslintų) deklaracijos (deklaracijų) galiojimo sustabdymą. Tik po to vienetas pateikia iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pasirinktas kitas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas. Šiuo atveju iš naujo teikiamos deklaracijos 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė“. "
KJurate KJurate 6546
2015-09-16 15:55 KJurate
kiek kartų trikslinau, niekada jokių prašymų nerašiau smile
artas71 artas71 12027
2015-09-16 15:56 artas71
Ne ne,netikslinti,o keisti būdą.
nebaika nebaika 586
2015-09-25 08:46 nebaika
Laba diena,
sakykite prašau, jei už pirmus III ketvirčius deklaruota 0 avansinio PM, nieko man mokėti nereikia?
Dabar iki 10-31 deklaruosiu pagal 2014 metų rezultatus, jau bus kažkiek to PM, tuomet sumokėti man reikės iki12-25? Dabar, iki 09-30 nieko mokėti nereikia?

Tiesiog dar nemokėjom avansinio PM, tai ir tikslinuosi. Ačiū labai.
2015-09-25 08:52 lenacka1117
Nereikia, jeigu deklaracijoje už pirmus 3 ketv. 0
Z
Ziulka 272
2015-10-27 09:21 Ziulka
Sveiki,
gal pasikartuosius, bet noriu įsitikinti ar tikrai gerai supratu ir teisingai noriu uždeklaruoti:
2013 metais apyvarta virš 1 mln Lt, pelno mokestis nulis (nes turėjome sukauptą mokestinį nuostolį iš anksčiau)
2014 metais apyvarta virš 1 mln. Lt, pelno mokestis 3.500 LT (1. 014 EUR)
2015 metais nebuvo pateikta avansinio pelno mokesčio deklaracija. Paskambinau į VMI sako, kad turėjo būti pateikta, tai dabar noriu deklaruoti.
1. Už 2014 metus pažymiu (I-III) ir pildau B dalį, įrašau pelno mokesčio suma „0“ tai gaunasi kad neturėjau mokėti ir nebus jokių delspinigių
2. Už 2015 metus , pažymiu IV ketv. ir pildau C dalį įrašau 1.014 EUR ir sumoku 338 EUR iki gruodžio 25 dienos. Ar čia irgi turiu pažymėti (I-III ketv)
Ar teisingai mąstau? Jeigu ne, gal galite pataisyti.
Iš snksto dėkoju
mariska mariska 8625
2015-10-27 10:27 mariska

Ziulka rašė:
Sveiki,
gal pasikartuosius, bet noriu įsitikinti ar tikrai gerai supratu ir teisingai noriu uždeklaruoti:
2013 metais apyvarta virš 1 mln Lt, pelno mokestis nulis (nes turėjome sukauptą mokestinį nuostolį iš anksčiau)
2014 metais apyvarta virš 1 mln. Lt, pelno mokestis 3.500 LT (1. 014 EUR)
2015 metais nebuvo pateikta avansinio pelno mokesčio deklaracija. Paskambinau į VMI sako, kad turėjo būti pateikta, tai dabar noriu deklaruoti.
1. Už 2014 metus pažymiu (I-III) ir pildau B dalį, įrašau pelno mokesčio suma „0“ tai gaunasi kad neturėjau mokėti ir nebus jokių delspinigių
2. Už 2015 metus , pažymiu IV ketv. ir pildau C dalį įrašau 1.014 EUR ir sumoku 338 EUR iki gruodžio 25 dienos. Ar čia irgi turiu pažymėti (I-III ketv)
Ar teisingai mąstau? Jeigu ne, gal galite pataisyti.
Iš snksto dėkoju


Jei darote pagal ankstesnių metų rezultatus, tai tada viskas gerai :) Bet iš kur pas jumis 338 EUR, o ne 254 Eur? Žymėti reikia IV ketv., juk už jį teikiama informacija

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui