Sąnaudos

Virgasius Virgasius 2442
2005-11-24 15:37 Virgasius 2011-09-11 03-55

Sigitara rašė:

Virgasius rašė:

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė: Gavau sąskaitą už elektros energiją patalpose, kurias mes neseniai nusipirkę, tačiau jų dar nenaudojame įmonės veikloje. Ten dar vyksta remontas ir t.t. Į kokias sąnaudas aš galėčiau dėti tą elektros energiją? Ar aš ją turiu traukti į IT vertę? smile

Na elektros energijos sąnaudos dažniausia traktuojamos kaip veiklos sąnaudos. O veiklos sąnaudos neįsiskaičiuoja į savikainą.
Nebent tai būtų didelės sumos, nes jūs ten kažką remontuojate, virinate, ar dar kažką...


Ten tik 35 litai. Tai man traukti į veiklos sąnaudas? Nes elektra, kuri sunaudojama gaminiams pagaminti, t.y. kuri naudojama pajamoms uzdirbti, aš ją traukiu į pardavimo sąnaudos (esu išskyrusi atskirą sąskaitų plane sąskaitą 610... - elektros energija). Ar blogai darau? smile

Aš ir el. energiją traukiu į savikainą, nes ji naudojama produkcijos gamyboje


Aš tai traukiu el. energiją į pardavimo sąnaudas. Tik va užztrigau su ta elektros energija, kuri nenaudojama nei produkcijai pagaminti, nei jai parduoti.... smile
gIlona gIlona 2080
2005-11-24 16:06 gIlona
Na, bet gi pati rašai, kad elektros energija naudojama pastato, kurį nusipirkot, remontui...tai kodėl gi dabar sąsk už el. energijos sunaudojimą netraukti į sąnaudas smile ... aš tai traukčiau į bendrąsias smile
Virgasius Virgasius 2442
2005-11-24 18:03 Virgasius 2011-09-11 03-55

gIlona rašė: Na, bet gi pati rašai, kad elektros energija naudojama pastato, kurį nusipirkot, remontui...tai kodėl gi dabar sąsk už el. energijos sunaudojimą netraukti į sąnaudas smile ... aš tai traukčiau į bendrąsias smile


Aišku, ačiū labai smile
Gita1 Gita1 8371
2005-11-28 10:45 Gita1
Gal galit patart. 2003 metais darėm patalpų remontą. Buvo pasirašyta terminuota panaudos sutartis, tad sukaupusi visą remontui skirtą sumą įdėjau į būsimų laikotarpių sąnaudas ir išskirsčiau visam panaudos laikotarpui (kas mėnesį kėliau į sąnaudas). Dabar pasikeitė pastato, kuriam nuomojamės patalpas, savininkas. Sudarysim sutartį (jau visam pastatui) išnaujo ir ji bus nebeterminuota. Ką daryti su likusia į sąnaudas neperkelta suma? Ačiū.
Gita1 Gita1 8371
2005-11-28 16:54 Gita1
smile atsiliepkit kas
Virgasius Virgasius 2442
2005-12-06 16:39 Virgasius
Į kokias sąnaudas galima dėti už seminarą sumokėtą sumą? smile
gIlona gIlona 2080
2005-12-06 16:49 gIlona
Į bendrąsias ir administracines sąnaudas dėčiau smile
Virgasius Virgasius 2442
2005-12-07 09:14 Virgasius 2011-09-11 03-56

gIlona rašė: Į bendrąsias ir administracines sąnaudas dėčiau smile


Ačiū, dar paklausiu - galima į kitos organizacinės išlaidos (pagal mano sąskaitų planą)? smile Ar kokioj kitoj? smile
U
uffo 82
2005-12-07 13:50 uffo
Sveiki, turiu tokią ' problemėlę' . Liepos mėn. keitėme buhalterinę programą, programutojai perkėlė prekių korteles, sutikrinome, prekių likučiai sutapo.O dabar darant balansą išlindo, kad prekės kurios buvo konsiganacinės ir mūsų susimaišė. Vaizdžiai tariant :Buvo už 50000 tūks.Lt mūsų ir už 100000 konsigancinių.O perkėlus gavosi 80000 tūkst. mūsų ir 70000 tūks. konsignacinių. Sandėlio programa atskirai ,taigi dabar balanse prekės nesutampa su sandėliu.Invenorizaciją atlikom, gavosi 10000 prekių trūkumo (tik klausimas kokų -konsignacinių ar ne).Iš kur žinoti, kiek nurašyti į sąnaudas, o kurią dalį pakabinti konsignacijoje.Mieliej, patarkit ką daryti?
L
Loreta13 30842
2005-12-07 14:18 Loreta13 2011-09-11 03-56
uffo
To reik klaust jūsų kompiuterinę programą aptarnaujančios įmonės
U
uffo 82
2005-12-07 14:25 uffo
Ačiū už patarimą, bet kompiuterininkams nusišvilpti , o man balansą reikia padaryti.
L
Loreta13 30842
2005-12-07 14:35 Loreta13 2011-09-11 03-56

uffo rašė: Ačiū už patarimą, bet kompiuterininkams nusišvilpti , o man balansą reikia padaryti.

Na juk supranti, kad mes net nežinome kokia čia tavo kompiuterinė programa, ir kodėl taip atsitiko smile
Kaip galėtume padėt, nežinodami techninių tavo programos galimybių smile
artas71 artas71 12027
2005-12-07 14:39 artas71
Deja, tai ne buho problema, kodėl perkeliant prekių kortelės rekvizitus
prie konsignacinių prekių vietoj užbalansinės sąskaitos atsirado balansinė.
Pasakyk savo kompiuteristams, kad jie švilpikai, matyt....

Esu susidūręs sub tokia situiacija, tačiau padėjo išspręsti kompiuteristai iš programą aptarnaujančios firmos – išeksportavo į Excel prekių sąrašą su sąskaitos požymiu iš naujos apsk. prog. ir tokį patį iš senos, su komanda VLOOKUP sulygino sąrašus, sudarė prekių sąrašas su nesutampančiom balansinėm sąskaitom , tada nuėmėm skalpus atsakingiems asmenims, ir baigėm kanibalistine puota.
U
uffo 82
2005-12-08 08:17 uffo
Labai ačiū, už pasidalinimą patirtimi Artai 71. Deja, čia variantas - šaukštai po pietų. Perkėlimas buvo prieš pusmetį, prekės judėjo, kompiuteristai nieko nebegali padaryti.Yra rezultatas,toks koks yra.Tik kaip tai sutvarkyti mokestine prasme,štai kur rebusas.Padariau taip:
Inventorizacijos nuostolį iš 6131 sąsk. iškėliau į konsign. prekių nuostolį 07 sąsk.( mastant, kad nurašytos prekės buvo konsignacinės,tą sumą kuri nesutapo,po perkėlimo)Savikaina nusirašo parduodant.Tik galvoju, kaip tai apiforminti.
Virgasius Virgasius 2442
2005-12-09 15:28 Virgasius
Aer aš galiu traukti į sąnaudas (jei taip - tai į kokias) nupirkto, bet dar nenaudojamo pastato lietvamzdžių tieismo sumą? smile Jeine, tai kur aš jas turėčiau traukti? smile
Kotryna Kotryna 2167
2005-12-09 15:59 Kotryna
Kaupk visas sumas susijusias su pastatu, o kai pradėsi naudoti pridėsi prie pradinės vertės
Virgasius Virgasius 2442
2005-12-11 23:05 Virgasius 2011-09-11 03-56

Kotryna rašė: Kaupk visas sumas susijusias su pastatu, o kai pradėsi naudoti pridėsi prie pradinės vertės


O kokioje sąskaitoje aš galėčiau kaupti? Ar reikėtų susikurti naują atskirą sąskaitą ir kurioje klasėje (1-oje)? Ir ar aš ten pat turiu kaupti ir sumas už elektros energiją tų patalpų? O kaip su PVM? Ar aš galiu traukti į atskaitą? smile
L
Loreta13 30842
2005-12-12 09:42 Loreta13 2011-09-11 03-56

Virgasius rašė:
O kokioje sąskaitoje aš galėčiau kaupti? Ar reikėtų susikurti naują atskirą sąskaitą ir kurioje klasėje (1-oje)? Ir ar aš ten pat turiu kaupti ir sumas už elektros energiją tų patalpų? O kaip su PVM? Ar aš galiu traukti į atskaitą? smile

Sąskaita 1212 (ruošiami naudot, jei čia pastatai)
PVM gali atskaityti.
Gita1 Gita1 8371
2005-12-12 10:19 Gita1 2011-09-11 03-56

Gita1 rašė: Gal galit patart. 2003 metais darėm patalpų remontą. Buvo pasirašyta terminuota panaudos sutartis, tad sukaupusi visą remontui skirtą sumą įdėjau į būsimų laikotarpių sąnaudas ir išskirsčiau visam panaudos laikotarpui (kas mėnesį kėliau į sąnaudas). Dabar pasikeitė pastato, kuriam nuomojamės patalpas, savininkas. Sudarysim sutartį (jau visam pastatui) išnaujo ir ji bus nebeterminuota. Ką daryti su likusia į sąnaudas neperkelta suma? Ačiū.

smile
Virgasius Virgasius 2442
2005-12-12 11:28 Virgasius 2011-09-11 03-56

Loreta13 rašė:

Virgasius rašė:
O kokioje sąskaitoje aš galėčiau kaupti? Ar reikėtų susikurti naują atskirą sąskaitą ir kurioje klasėje (1-oje)? Ir ar aš ten pat turiu kaupti ir sumas už elektros energiją tų patalpų? O kaip su PVM? Ar aš galiu traukti į atskaitą? smile

Sąskaita 1212 (ruošiami naudot, jei čia pastatai)
PVM gali atskaityti.


Ačiū. Tai aš galiu traukti ir elektros energijos sumas į tą pačią sąskaitą - 1212? O ir pačias patalpas turiu laikyti toje sąskaitoje, kol nebus pradėtos naudoti įmonės veikloje? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui