Sąnaudos

I
Ija 151
2007-01-17 08:15 Ija
Ačiū smile
M
mige 135
2007-01-17 08:38 mige
O kaip darote su automobilių filtrais, tepalais ir pan.? Iškart nurašote į sąnaudas ar pajamuojat ir su N.A. nurašote?
2007-01-17 08:49 lenacka1117 2011-09-11 05-15

lenacka1117 rašė: Prikeliu savo klausimėlį. Vakar skaičiau apie pobalansinius įvykius ir toks dalykas užstrigo. Kad jei dabar sutvarkome atliekas ir metalo laužą, kurie susidarė 2006 metais, tai apskaitos požiūriu ir sąnaudas ir pajamas reikėtų rodyti 2006 metais. Tačiau pelno mokesčio požiūriu tos sąnaudos būtų neleidžiamais atskaitymais,nes sąnaudos yra visos faktiškai patirtos išlaidos. Tai ką man su tom sąnaudom ir pajamom daryt? Visai pasimečiau smile

smile
patarkit prašau,nes pati nežinau kaip daryt. Į kuriuos metus visgi tas sąnaudas traukti?
Vifi Vifi 4124
2007-01-17 09:05 Vifi 2011-09-11 05-15

mige rašė: O kaip darote su automobilių filtrais, tepalais ir pan.? Iškart nurašote į sąnaudas ar pajamuojat ir su N.A. nurašote?

Iš pradžių pajamuoju - po to nurašau. Man patogiau, kai aktą galiu atspausdinti su programos pagalba smile
G
Giliuke 124
2007-01-19 09:25 Giliuke
Norėjau paklausti, ar pajamuodami sausio mėnesį išrašytas Omnitel sąskaitas, skirstot sąnaudas į 2006 ir 2007 metus, nes abonentinis mokestis yra už 2007 01, o paslaugos - už 2006 12 mėn.?
Vifi Vifi 4124
2007-01-19 09:39 Vifi 2011-09-11 05-15

Giliuke rašė: Norėjau paklausti, ar pajamuodami sausio mėnesį išrašytas Omnitel sąskaitas, skirstot sąnaudas į 2006 ir 2007 metus, nes abonentinis mokestis yra už 2007 01, o paslaugos - už 2006 12 mėn.?

Aš skirstau smile
Faktiškai reikėtų skirstyti
V
vabalas 148
2007-01-19 10:10 vabalas
Pirkta knyga apie finansus: suma - 179 Lt. Nurašyti tiesiai: ar į kanc. sąnaudas, ar į bendras ūkio sąnaudas?
O gal prieš tai užpajamuoti į atsargas ir su nurašymo aktu nurašyti vėlgi į kažkurias sąnaudas?
O į kokias sąnaudas Jus nurašote kygas?
T
taudrone 25
2007-01-21 10:00 taudrone
2006.12 fiziniam asmeniui mokame už patalpų nuomą už 2007.03-05 mėn. ir sumokame GPM.
Nuoma - būsimųjų laikotarpių sąnaudos, o sumokėtą GPM 15 % dedu į nuomos sąnaudas 2006.12 ar irgi priskiriu būsimiesiems laikotarpiams?
K
kapceviciene 1072
2007-01-21 10:59 kapceviciene
Žiūrint kokias sąnaudų sąskaitas turite.Aš tai iškart dėčiau į veiklos sąnaudas.
Vifi Vifi 4124
2007-01-21 13:08 Vifi 2011-09-11 05-15

taudrone rašė: 2006.12 fiziniam asmeniui mokame už patalpų nuomą už 2007.03-05 mėn. ir sumokame GPM.
Nuoma - būsimųjų laikotarpių sąnaudos, o sumokėtą GPM 15 % dedu į nuomos sąnaudas 2006.12 ar irgi priskiriu būsimiesiems laikotarpiams?

Sumokėtą PM priskirkit irgi būsimųjų laikotarpių sąnaudoms smile
Nes registruojant nuomą už einamąjį mėn. būtų:
D 6110 mėn. nuomos mok.
K 271/272 iškomėta už nuomą
K 448 mokėtinas GPM

Jei GPM mokat iš įmonės lėšų - tada sumokėtas GPM bus to mėnesio sąnaudos.
T
taudrone 25
2007-01-21 14:06 taudrone
Ačiū
2007-01-25 08:47 lenacka1117
Noriu su jumis pasikonsultuoti. Situacija tokia, kad klientas nepripažįsta skolos, sako nieko mes jo automobilyje nekeitėme ir jokių remonto darbų neatlikome. Ilgai derėjomes, bet nieko iš to nepešėm. Dabar turiu anuliuoti tą sąskaitą. Būtent dėl to anuliavimo ir noriu konsultacijos. Remontuodami tą automobilį dar iš kitos įmonės pirkom paslaugas ir detales, tai jei anuliuosiu pardavimą, toliau į sąnaudas-neleidžiamus atskaitymus nurašysiu tų detalių ir pirktų paslaugų savikainą (nes realiai tai mes jų neturime), ir tokiu atveju ir pirkimo pvm negali būti atskaitomas, tai į kurią sąskaitą jį dėti, ar irgi į sąnaudas, kurios bus nelaidžiamais atskaitymais?
Ar viskas gerai bus, jei taip padarysiu, kaip parašiau?
2007-01-25 10:14 lenacka1117
Pratęsiant temą. Nors jau padariau viską taip, kaip aprašiau, nes kitos išeities nematau. Tik dabar kitas klausimas iškylo, kadangi neatskaitomo PVM ir paslaugų, kurios nebus parduotos, sąnaudas registruoju atgaline data, tai ar reikia tokiom operacijom surašyti buhalterines pažymas, ar turi teisę ant jų pasirašyti,nes aš tada dar nedirbau. Labai prašau atsakykite. O gal nebūtina tas buhalterines pažymas rašyti?
Dorota1 Dorota1 13533
2007-01-29 08:15 Dorota1
Darbuotojas buvo atleistas 2006m lapkriti, iš teismo gavome pasirašyta 2007.01 m taikos sutarti kur nuruodyta kad, turim sumokėti jam kompensacija išeitinę1000 ltneatskaičius mokesčiu.Noriu paklausti koku metų bus sąnaudos 2006m ar 2007m, kadangi sodra reikia patikslint tai 2006 4 ketvirčio smile
Dorota1 Dorota1 13533
2007-01-29 08:53 Dorota1 2011-09-11 05-16

Dorota1 rašė: Darbuotojas buvo atleistas 2006m lapkriti, iš teismo gavome pasirašyta 2007.01 m taikos sutarti kur nuruodyta kad, turim sumokėti jam kompensacija išeitinę1000 ltneatskaičius mokesčiu.Noriu paklausti koku metų bus sąnaudos 2006m ar 2007m, kadangi sodra reikia patikslint tai 2006 4 ketvirčio smile



Alio, tai kaip čia bus su sąnaudom smile smile smile smile smile smile
2007-01-29 08:54 lenacka1117
Traukčiau į 2006 metus
Dorota1 Dorota1 13533
2007-01-29 08:57 Dorota1
bet kaip tada reikia daryti koregavima a ne i kokia buh pažyma, nes taikos sutartys tai pasirašyta 2007 .01 mėn smile o tai leižiami atskaitymai?
S
Soffy 9075
2007-01-29 09:07 Soffy 2011-09-11 05-16

lenacka1117 rašė: Pratęsiant temą. Nors jau padariau viską taip, kaip aprašiau, nes kitos išeities nematau. Tik dabar kitas klausimas iškylo, kadangi neatskaitomo PVM ir paslaugų, kurios nebus parduotos, sąnaudas registruoju atgaline data, tai ar reikia tokiom operacijom surašyti buhalterines pažymas, ar turi teisę ant jų pasirašyti,nes aš tada dar nedirbau. Labai prašau atsakykite. O gal nebūtina tas buhalterines pažymas rašyti?
Kiek vargo, galvojimo, spėliojimo, taisymo ir abejonių smile... Ir jokios garantijos, kad niekam tai neužklius smile.
Būčiau tiesiog išrašiusi ir "apmokėjusi" tą skolą per kasą...

Dar. Kaip galima anuliuoti sąskaitą :rollsmile Jinai JAU išrašyta, viskas, ji gali likti neapmokėta, bet anuliuoti su tokiais triukšmais :rollsmile
Patyliukais galima tuo numeriu išrašyti sąskaitą kitam, bet garsiai? Jei anuliuota, tai jos nėra visai, taip aš suprantu :rollsmile
2007-01-29 09:11 lenacka1117
Eik tu sau, o man tokia mintis į galvą neatėjo. O kaip tas dalykas, kad įmonė skolinkė tos faktūros neturės. Jau tikslinausi PVM deklaraciją, tai gal jau nieko nekeisiu.
Dorota1 Dorota1 13533
2007-01-29 09:13 Dorota1 2011-09-11 05-16

Dorota1 rašė: bet kaip tada reikia daryti koregavima a ne i kokia buh pažyma, nes taikos sutartys tai pasirašyta 2007 .01 mėn smile o tai leižiami atskaitymai?



tai kaip smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui