PVM nuo gauto avanso

M
Milita_25 41
2011-04-05 14:28 Milita_25
Jeigu gerai suprantu jokio PVM nereikia skaiciuoti? tik pvm atasaskaitoje tai atsispindes, ar ne?
2011-04-05 15:23 Burbuliukee 2011-09-11 07-18

astuleee rašė:

Burbuliukee rašė: norejau paklausti ka daryti su avansais, kuriu nepanaudojo, jie buvo sumoketi uz paslaugas, bet veliau pirkejai tu paslaugu atsisake ir tie avansai liko pas mus, ar reikia avanso sumai israsyti pvm saskaita faktura?


O sugrąžinti pinigų nebandėt?


na sutarty numatyta, kad jie lieka pas mus:)
astuleee astuleee 3430
2011-04-05 15:25 astuleee
Gera sutartis smile
R
rimantas88 1131
2011-04-05 16:15 rimantas88
Aš manau, kad reikia laikytis Turinio viršenybės prieš Formą. Ir nors sutartyje nėra žodžio "netesybos", tai yra netesybos.
Rainis Rainis 15057
2011-04-05 16:16 Rainis 2011-09-11 07-18

Milita_25 rašė: Jeigu gerai suprantu jokio PVM nereikia skaiciuoti? tik pvm atasaskaitoje tai atsispindes, ar ne?

Niekaip neatsispindės - tai ne PVM objektas.
2011-04-05 16:41 Burbuliukee 2011-09-11 07-18

rimantas88 rašė: Aš manau, kad reikia laikytis Turinio viršenybės prieš Formą. Ir nors sutartyje nėra žodžio "netesybos", tai yra netesybos.

dekui, tai tada traukiu i neapmokestinamas pajamas ir viskas, jokių mokesčių? o pna si suma bus tarp kitos veiklos pajamu ar kur? smile
Rainis Rainis 15057
2011-04-05 16:45 Rainis 2011-09-11 07-18

Burbuliukee rašė:
dekui, tai tada traukiu i neapmokestinamas pajamas ir viskas, jokių mokesčių? o pna si suma bus tarp kitos veiklos pajamu ar kur? smile

Pagal 3 tai yra finansinės investicinės veiklos pajamos.
2011-04-06 12:46 Burbuliukee 2011-09-11 07-18
[quote=Rainis]

Burbuliukee rašė:
dekui, tai tada traukiu i neapmokestinamas pajamas ir viskas, jokių mokesčių? o pna si suma bus tarp kitos veiklos pajamu ar kur? smile

Pagal 3
o taip, dekui :)
N
Nemiga_new 492
2011-06-23 13:06 Nemiga_new
Sveiki,
Pirmą kartą susidūriau su gauto avanso apmokestinimu PVM.
Situacija buvo tokia, kad pagal sutartį 2010.05.14 gavome is klientų avansą. Per metus sąskaita taip ir nebuvo išrašyta (nežinau ar kada ir bus).
Kaip supratau dabar turėčiau išrašyti sf šiam gautam avansui, ir šios sf korespondencija turi būti:
D 2432 Biudžeto skola įmonei - (priskaičiuota PVM suma)
K 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - (priskaičiuota PVM suma)

Tada turiu koreguoti 2010.05 mėn FR0600? ir sumokėti tą skirtumą (144 Lt)?
Dabar man iškilo klausimas, tai mums VMI už šiuos nesumokėtus 144 Lt priskaičiuos delspinigius? Tai čia gausis apie 144*0,03*365=1576,8? Lt smile Ar aš nesuprantu kažko?
amadina22 amadina22 19757
2011-06-23 13:12 amadina22 2011-09-11 07-23

Nemiga_new rašė: Sveiki,
Pirmą kartą susidūriau su gauto avanso apmokestinimu PVM.
Situacija buvo tokia, kad pagal sutartį 2010.05.14 gavome is klientų avansą. Per metus sąskaita taip ir nebuvo išrašyta (nežinau ar kada ir bus).
Kaip supratau dabar turėčiau išrašyti sf šiam gautam avansui, ir šios sf korespondencija turi būti:
D 2432 Biudžeto skola įmonei - (priskaičiuota PVM suma)
K 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - (priskaičiuota PVM suma)

Tada turiu koreguoti 2010.05 mėn FR0600? ir sumokėti tą skirtumą (144 Lt)?
Dabar man iškilo klausimas, tai mums VMI už šiuos nesumokėtus 144 Lt priskaičiuos delspinigius? Tai čia gausis apie 144*0,03*365=1576,8? Lt smile Ar aš nesuprantu kažko?


Gavę avansą per metus nesuteikėte jokių paslaugų už tą avansą?
Jojo Jojo 405
2011-06-23 13:17 Jojo 2011-09-11 07-23

Nemiga_new rašė:
Sveiki,
Tada turiu koreguoti 2010.05 mėn FR0600? ir sumokėti tą skirtumą (144 Lt)?
Dabar man iškilo klausimas, tai mums VMI už šiuos nesumokėtus 144 Lt priskaičiuos delspinigius? Tai čia gausis apie 144*0,03*365=1576,8? Lt smile Ar aš nesuprantu kažko?


Galit pas VMI apskaitos inspektorė kreiptis, kai pateiksit patikslintą deklaraciją, pasitikslinti kiek delspinigių reikia sumokėt. O delspinigių gi ne 0.03, o 0.03%, tai pamiršot iš 100 padalinti :)
N
Nemiga_new 492
2011-06-23 14:25 Nemiga_new 2011-09-11 07-23

Jojo rašė:

Nemiga_new rašė:
Sveiki,
Tada turiu koreguoti 2010.05 mėn FR0600? ir sumokėti tą skirtumą (144 Lt)?
Dabar man iškilo klausimas, tai mums VMI už šiuos nesumokėtus 144 Lt priskaičiuos delspinigius? Tai čia gausis apie 144*0,03*365=1576,8? Lt smile Ar aš nesuprantu kažko?


Galit pas VMI apskaitos inspektorė kreiptis, kai pateiksit patikslintą deklaraciją, pasitikslinti kiek delspinigių reikia sumokėt. O delspinigių gi ne 0.03, o 0.03%, tai pamiršot iš 100 padalinti :)


Oi :) Suma kur kas labiau sumažėjo :)

Ir dar klausimėlis o kai išrašai sf, tai kas jos adresatas turėtų būti? Juk klientui šios sąskaitos kaip suprantu nesiunčiam.. Įdomi kažkokia sąskaita gaunasi.. smile
N
Nemiga_new 492
2011-06-27 09:00 Nemiga_new 2011-09-11 07-23

Jojo rašė:

Nemiga_new rašė:

Galit pas VMI apskaitos inspektorė kreiptis, kai pateiksit patikslintą deklaraciją, pasitikslinti kiek delspinigių reikia sumokėt. O delspinigių gi ne 0.03, o 0.03%, tai pamiršot iš 100 padalinti :)


Oi :) Suma kur kas labiau sumažėjo :)

Ir dar klausimėlis o kai išrašai sf, tai kas jos adresatas turėtų būti? Juk klientui šios sąskaitos kaip suprantu nesiunčiam.. Įdomi kažkokia sąskaita gaunasi.. smile

Ar galit padėt su ta sąskaitą faktūra? O sąskaitos faktūros data bus 2011-05, ne 2010-05, tiesa?
Cha-cha Cha-cha 5529
2011-06-27 09:33 Cha-cha
www.vmi.lt/lt/?itemId=1088907

Paskaitykit VMI leidinuką, gal bus aiškiau
N
Nemiga_new 492
2011-06-27 09:58 Nemiga_new 2011-09-11 07-23

Cha-cha rašė: www.vmi.lt/lt/?itemId=1088907

Paskaitykit VMI leidinuką, gal bus aiškiau


Kazkaip nelabai aiškiau, jau skaičiau jį smile
Gal galit paprastai aprašyti kokia data reikia išrašyti sf ir ar ją reikia siųsti klientui? (Ji man nėra panaši į tikrą sf, pajamų, nei skolos neregistruojam.. Keistai kažkaip smile )
N
Nemiga_new 492
2011-06-29 11:06 Nemiga_new 2011-09-11 07-24

Nemiga_new rašė:

Cha-cha rašė: www.vmi.lt/lt/?itemId=1088907

Paskaitykit VMI leidinuką, gal bus aiškiau


Kazkaip nelabai aiškiau, jau skaičiau jį smile
Gal galit paprastai aprašyti kokia data reikia išrašyti sf ir ar ją reikia siųsti klientui? (Ji man nėra panaši į tikrą sf, pajamų, nei skolos neregistruojam.. Keistai kažkaip smile )


Negi taip visi suspejat su terminais? ir niekas nesiunciat saskaitu su avansu? smile
Rolf Rolf 17196
2011-06-29 13:33 Rolf 2011-09-11 07-24

Nemiga_new rašė:
Gal galit paprastai aprašyti kokia data reikia išrašyti sf ir ar ją reikia siųsti klientui? (Ji man nėra panaši į tikrą sf, pajamų, nei skolos neregistruojam..

PVM s/f galite išrašyti šį mėnesį, ją turėsite pateikti ir klientui.
Tikslinsite PVM deklaraciją to mėnesio, kada gavote avansą.
N
Nemiga_new 492
2011-06-30 16:50 Nemiga_new 2011-09-11 07-24

Rolf rašė:

Nemiga_new rašė:
Gal galit paprastai aprašyti kokia data reikia išrašyti sf ir ar ją reikia siųsti klientui? (Ji man nėra panaši į tikrą sf, pajamų, nei skolos neregistruojam..

PVM s/f galite išrašyti šį mėnesį, ją turėsite pateikti ir klientui.
Tikslinsite PVM deklaraciją to mėnesio, kada gavote avansą.


Jei gavom 800 Lt avansą, tai reikia rašyti visą sumą 661,16+138,84 PVM? Ar turi būti tik PVM suma 138,84?
Rolf Rolf 17196
2011-06-30 17:36 Rolf 2011-09-11 07-24

Nemiga_new rašė:
Jei gavom 800 Lt avansą, tai reikia rašyti visą sumą 661,16+138,84 PVM?

Teisingai
N
Nemiga_new 492
2011-06-30 17:53 Nemiga_new 2011-09-11 07-24

Rolf rašė:

Nemiga_new rašė:
Jei gavom 800 Lt avansą, tai reikia rašyti visą sumą 661,16+138,84 PVM?

Teisingai

Aciu smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui