BALANSAS

Z
zyle 121
2004-05-19 15:07 zyle
Sytyj,noreciau paklausti,o kokia data reikia rasyti ties ''patvirtinimo data''?tos dienos,kai priduosiu ar kokia? smile
X
Xsi 347
2004-05-19 15:21 Xsi
As suprantu kad Patvirtina visuotinis akcininku susirinkimas
kada vyko ta ir data
S
Sytyj 874
2004-05-19 15:53 Sytyj 2011-09-11 03-25

zyle rašė: Sytyj,noreciau paklausti,o kokia data reikia rasyti ties ''patvirtinimo data''?tos dienos,kai priduosiu ar kokia? smile


Akcininkų susirinkimo protokolo data ir Nr.
Z
zyle 121
2004-05-19 16:14 zyle
aciu jums labai,kaip tik tokio atsakymo ir tikejaus smile
Gita1 Gita1 8357
2004-05-20 11:39 Gita1 2011-09-11 03-25

Sytyj rašė: Na va - ka tik pridaviau naują balansą už 2004 m. - nurodžiau vieną vadovą - buhalterio netraukiau - ir praėjo.


Ale ir žaliuoju: kaip suprast už 2004 metus? Juk dabar 2004-ieji. Kiek suprantu iki 2004-10-01 turim priduot už 2003 metus?

Ir dar vienas kalusimukas: kai darot balansą už ketvirtį, pvz 2004-I ketvirtis, tai kovo 31 dienai uždarot visas pajamų ir sąnaudų sąskaitas ir tada paruošiat, o paskui vėl atstatot tas sąskaitas kaip buvo?
S
Sytyj 874
2004-05-20 12:04 Sytyj 2011-09-11 03-25

Gita1 rašė:

Sytyj rašė: Na va - ka tik pridaviau naują balansą už 2004 m. - nurodžiau vieną vadovą - buhalterio netraukiau - ir praėjo.


Ale ir žaliuoju: kaip suprast už 2004 metus? Juk dabar 2004-ieji. Kiek suprantu iki 2004-10-01 turim priduot už 2003 metus?

Ir dar vienas kalusimukas: kai darot balansą už ketvirtį, pvz 2004-I ketvirtis, tai kovo 31 dienai uždarot visas pajamų ir sąnaudų sąskaitas ir tada paruošiat, o paskui vėl atstatot tas sąskaitas kaip buvo?


Šiaip trupučiuka aukščiau buvo rašyta, kad aš sudarinėju likvidacinį balansą - jis maždaug už 2004 m. 01-04 mėn. - taigi netingėkit nors porą ankstesnių pranešimų perskaityti, kad žinoti apie ką yra kalbama smile
Gita1 Gita1 8357
2004-05-21 11:03 Gita1
smile smile smile smile smile smile
R
renvika 237
2004-05-26 11:16 renvika
Prašau pagalbos tokiu klausimu:
2003 m. permokėjome mokesčius ir 2003.12.31. datai 470x sąskaitoje gaunasi suma su minuso ženklu.
Ar perkeliant sąskaitų likučius į balanso formos E dalį ( mokesčiai) įrašyti sumą sklaisteliuose , ar geriau visą permokos sumą perkelti i 221 saskaitą ir balanse parodyti B dalyje (išanksiniai apmokėjimai)?
T
TYTE 1629
2004-05-26 11:21 TYTE 2011-09-11 03-25

renvika rašė: Prašau pagalbos tokiu klausimu:
2003 m. permokėjome mokesčius ir 2003.12.31. datai 470x sąskaitoje gaunasi suma su minuso ženklu.
Ar perkeliant sąskaitų likučius į balanso formos E dalį ( mokesčiai) įrašyti sumą sklaisteliuose , ar geriau visą permokos sumą perkelti i 221 saskaitą ir balanse parodyti B dalyje (išanksiniai apmokėjimai)?

Pagal viską tai reikia perkelti į 22xx sąskaitą
A
Aistule 15
2004-05-26 12:02 Aistule
Kas galėtu paaiskinti forma FR 0475D, pernai pildziau uz 2002 ir nesusimasciau kad yra dvi grafos : nuostiliai iki 2002 m bei nuostoliai po 2002m.
Siais metais gavau pelna ir noriu pasinaudoti nuostoliu ir pasimeciau: ar galiu naudoti nuostoli kuris sussidare iki 2002m?
Ar nera apribojimu?
Valdzia jau nudziuginau kad nereiks pelno mok. moketi ir issigandau kad nebuciau apsimelavusi: 6000 juk pas nieka nesimeto.
Gelbekit gal kas zino smile
wolf wolf 11164
2004-05-26 12:15 wolf 2011-09-11 03-25

Aistule rašė: Kas galėtu paaiskinti forma FR 0475D, pernai pildziau uz 2002 ir nesusimasciau kad yra dvi grafos : nuostiliai iki 2002 m bei nuostoliai po 2002m.
Siais metais gavau pelna ir noriu pasinaudoti nuostoliu ir pasimeciau: ar galiu naudoti nuostoli kuris sussidare iki 2002m?
Ar nera apribojimu?
Valdzia jau nudziuginau kad nereiks pelno mok. moketi ir issigandau kad nebuciau apsimelavusi: 6000 juk pas nieka nesimeto.
Gelbekit gal kas zino smile


Gali - ir iki 2002 m. - bet tik mokestiniu nuostoliu - Čia kaip ir anksčiau galioja 5 metų taisyklė, bet nuo 2002 išskirtinis dėmesi Vertybiniam popieriam ir išviestinems finansinėms priemonėms.
A
Aistule 15
2004-05-26 13:04 Aistule
Va dabar ir as prisiminiau, didelis dekui.
Pasirodo ir seminare ne visa informacija priemiau.
O PO TO TENKA BE REIKALO GASCIOTIS smile
Devi Devi 1511
2004-05-28 15:40 Devi
Kas galite greitai pasakyti, į kurį balanso straipsnį dedami pinigai, išduoti atskaitingiems asmenims avansu?
A
Aistule 15
2004-05-28 15:44 Aistule 2011-09-11 03-25

Devi rašė: Kas galite greitai pasakyti, į kurį balanso straipsnį dedami pinigai, išduoti atskaitingiems asmenims avansu?

Jei jis dar neisleido tai i 256 o jei jis prapirko dar daugiau negu gavo tai 485 ir atitinkamai balanse
Devi Devi 1511
2004-05-28 15:54 Devi 2011-09-11 03-25

Aistule rašė:

Devi rašė: Kas galite greitai pasakyti, į kurį balanso straipsnį dedami pinigai, išduoti atskaitingiems asmenims avansu?

Jei jis dar neisleido tai i 256 o jei jis prapirko dar daugiau negu gavo tai 485 ir atitinkamai balanse

Gerai, į 256, bet balanse ar į "kitos gautinos sumos", ar prie pinigų kasoje? Tie pinigai juk tas pats kas pinigai kasoje?
A
Apologetas 926
2004-05-28 15:57 Apologetas 2011-09-11 03-25
[quote:db261593fc]Gerai, į 256, bet balanse ar į "kitos gautinos sumos", ar prie pinigų kasoje? Tie pinigai juk tas pats kas pinigai kasoje?[/quote]

Bikoz juos galima greitai paimti ir isleisti ar kodel ?
wolf wolf 11164
2004-05-28 16:13 wolf 2011-09-11 03-25

Devi rašė: Kas galite greitai pasakyti, į kurį balanso straipsnį dedami pinigai, išduoti atskaitingiems asmenims avansu?

Anksčiau dedavom į 22 ar 25 kam kaip patinka.
O su nauju saskaitu planu naudoju 2435.
Balanse pagal str. aišku ir kaip pasakė Astule prilausomai nuo likučio gali prireikti perkeltį i 4 klasę
A
Aistule 15
2004-05-28 16:47 Aistule 2011-09-11 03-25

Apologetas rašė: [quote:57b422c082]Gerai, į 256, bet balanse ar į "kitos gautinos sumos", ar prie pinigų kasoje? Tie pinigai juk tas pats kas pinigai kasoje?


Bikoz juos galima greitai paimti ir isleisti ar kodel ?[/quote]
reikia deti prie kitos gautinos sumos, juk prei balanso parasyta25* ir t.t.
o kasa yra 27***, nesvarbu bankas ar kasa
o siaip 256 tai ne firmos pinigai: jie jau atiduoti darbuotojui tik dar neisleisti ir nera pirkimo saskaiti
na tikiuosi mane supratot smile
viki viki 1850
2004-05-31 09:39 viki
Sveikučiai,
jei pas mane sąskaitoj 4882 mokėtini delspinigiai yra permoka, t.y. likutis debete, tai man reikia traukti į balanso eilutę "kitos gautinos sumos"? smile Ar ne?
D
DaivaP 5457
2004-05-31 09:53 DaivaP 2011-09-11 03-25

viki rašė: Sveikučiai,
jei pas mane sąskaitoj 4882 mokėtini delspinigiai yra permoka, t.y. likutis debete, tai man reikia traukti į balanso eilutę "kitos gautinos sumos"? smile Ar ne?


Iš principo kreditinėse sąskaitose gali būti debetiniai likučiai ir atvirkščiai.
Bet tai negražiai atrodo smile . Jeigu matau, kad toks "netvarkingas" likutis nesusitvarkys per ateinantį mėnesį - kelių į kitas sąskaitas. Jei jis pakankamai greitai išsitaiso - negaištu laiko perkėlimams.

P.S.:Čia bendri pamąstymai (nesigilinant į konkretų pavyzdį)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui