jurgamar
179
#581077 2008-11-20 09:41 jurgamar redaguota: 2011-09-11 06-02

jurgamar rašė:

Nusipirkom stiklo paketa 1 vnt uz 200 lt, apmokejom anksciau termino, todel tiekejas pritaike nuolaida ir israse kreditine saskaita -50 lt, kaip sutvarkyt viska PRAGMOJE? Kaip ivesti kreditine faktura, kad pasikeistu paketo savikaina?


Ne jau niekas nezinote, kazkaip nesitiki smile

Devi
1518
#581084 2008-11-20 09:53 Devi redaguota: 2011-09-11 06-02

jurgamar rašė:



jurgamar rašė:

Nusipirkom stiklo paketa 1 vnt uz 200 lt, apmokejom anksciau termino, todel tiekejas pritaike nuolaida ir israse kreditine saskaita -50 lt, kaip sutvarkyt viska PRAGMOJE? Kaip ivesti kreditine faktura, kad pasikeistu paketo savikaina?


Ne jau niekas nezinote, kazkaip nesitiki smile


Įvedus kreditinę savikaina nuo to nepasikeis. Jei norit keisti savikainą, tai yra 2 variantai:
1. Jei ir pirkimas, ir kreditin vyko tą patį mėnesį, tai galit "mecaniškai" taisyti pirkimo dokumentą, t.y. sumažinti pirkimo kainą ant "kreditinės" sumos, o kreditinę įsiveskite į dokumentus su 0 kainomis ir pasirašykit kokią pastabą, kodėl taip padarėt.
2. Darote per tarpines sąskaitas tos prekės nurašymą (a le fiktyviai) pradine pajamavimo kaina ir tada antrą sykį užpajamuojat(a le fiktyviai) tą prekę antrą sykį su mažesne pajamavimo kaina. Čia tik svarbu sąskaitų korespondencijas susidėlioti teisingai, nes tarpinęs sąskaitos turės dalyvauti visuose dokumentuose.

Nusišypsok, nebark likimo...

jurao
1108
#581307 2008-11-20 14:35 jurao
...


klientas
2
#581327 2008-11-20 14:54 klientas
taip-pritaikyta prekybinei imonei.

jurao
1108
#581514 2008-11-21 08:21 jurao redaguota: 2011-09-11 06-02

jurao rašė:

Gal nepatingėsite ir patarsite
Pagal autorinę sutartį buvo sukurtas internetinis puslapis
kaip suprantu korespondencija t.b.tokia:

D-11..ilgalaikis nematerialus turtas 550
D-6... GPM sąnaudos 97,06
K-446..mok.atlyginimas 550
K-4462 mokėtinas GPM 97,06
Išmokėjus (čia jau kaip suprantu ta dalis eina per IK kitos ir per IB mokesčiai)
D446.. 550
D4462 97,06
K-272-550
K271-97,06

Kaip visa tai reikia teisingai įsivesti į programą? ar per kitos sąskaitų korespondencijos ar dar kaskaip?
(Gal labai nenusnekėjau smile )


smile


day
337
#581781 2008-11-21 15:22 day redaguota: 2011-09-11 06-02
Gal kas susidūrėte ,kad iš kuro bloko , parašius kelionės lapą ,"ateina" tik litrai ,pinigų smile , nematau ir didžiojoje knygoje nėra ,rodo pagrindiniame bloke ,kad nenurodyta pardavimo kaina ,kiek suprantu ,kad kažkur nenuspaudžiau konfigūracijoje ,kad skaičiuotų savikainą ,bet...kur smile Prekių ,pagrindiniame bloke savikainą rodo smile

birele
460
#582164 2008-11-24 07:34 birele
Reikia Jusu patarimo...per apyvartos ziniarascius pasiziurejau banko saskaitos USD apyvartas. (kur yra apyvarta valiuta) ir nustebau...ten man velkasi nuo 2006 m,. minusine suma....bet litais viskas gerai...tai net nzn ar taisyti ar nieko bloga ir galiu palikti ta minusa...ir idomu kodel jis atsirado... smile

birele
460
#582212 2008-11-24 09:44 birele redaguota: 2011-09-11 06-02

birele rašė:

Reikia Jusu patarimo...per apyvartos ziniarascius pasiziurejau banko saskaitos USD apyvartas. (kur yra apyvarta valiuta) ir nustebau...ten man velkasi nuo 2006 m,. minusine suma....bet litais viskas gerai...tai net nzn ar taisyti ar nieko bloga ir galiu palikti ta minusa...ir idomu kodel jis atsirado... smile



smile

anai
649
#582281 2008-11-24 11:28 anai redaguota: 2011-09-11 06-02

birele rašė:



birele rašė:

Reikia Jusu patarimo...per apyvartos ziniarascius pasiziurejau banko saskaitos USD apyvartas. (kur yra apyvarta valiuta) ir nustebau...ten man velkasi nuo 2006 m,. minusine suma....bet litais viskas gerai...tai net nzn ar taisyti ar nieko bloga ir galiu palikti ta minusa...ir idomu kodel jis atsirado... smile



smile


Kažkada 2006 m turėjo nesutapti gautos ir išleistos valiutos išraiška litais. Konvertuojant greičiausiai...

birele
460
#582284 2008-11-24 11:36 birele redaguota: 2011-09-11 06-02

anai rašė:



birele rašė:



birele rašė:

Reikia Jusu patarimo...per apyvartos ziniarascius pasiziurejau banko saskaitos USD apyvartas. (kur yra apyvarta valiuta) ir nustebau...ten man velkasi nuo 2006 m,. minusine suma....bet litais viskas gerai...tai net nzn ar taisyti ar nieko bloga ir galiu palikti ta minusa...ir idomu kodel jis atsirado... smile



smile


Kažkada 2006 m turėjo nesutapti gautos ir išleistos valiutos išraiška litais. Konvertuojant greičiausiai...



bet tai kad litais man rodo gerai.....metu pabaigoje saskaitoje buvo 0 , tai ir rode 0 litais o valiuta nepaziurejau.....

Devi
1518
#582309 2008-11-24 12:36 Devi
Kai vedėte valiutinę sąskaitą, kažkokias operacijas "susitvarkėte" litais, o neuždėjot kiek valiutine išraiška buvo suma. Todėl jums litais viskas gerai, o valiute nesueina. Pats paprasčiausiais ir neskausmingiausiai tos klaidos ištaisymas - pradiniuose likučiuose "nunulinti" valiutinį likuti. Arba atrasti kur padaryta klaida ir perfiksuoti visą laikotarpį.

Nusišypsok, nebark likimo...

birele
460
#582317 2008-11-24 12:53 birele redaguota: 2011-09-11 06-02

Devi rašė:

Kai vedėte valiutinę sąskaitą, kažkokias operacijas "susitvarkėte" litais, o neuždėjot kiek valiutine išraiška buvo suma. Todėl jums litais viskas gerai, o valiute nesueina. Pats paprasčiausiais ir neskausmingiausiai tos klaidos ištaisymas - pradiniuose likučiuose "nunulinti" valiutinį likuti. Arba atrasti kur padaryta klaida ir perfiksuoti visą laikotarpį.



o kaip "nunulinti" ta likuti... smile

Devi
1518
#582319 2008-11-24 12:56 Devi redaguota: 2011-09-11 06-02

birele rašė:



Devi rašė:

Kai vedėte valiutinę sąskaitą, kažkokias operacijas "susitvarkėte" litais, o neuždėjot kiek valiutine išraiška buvo suma. Todėl jums litais viskas gerai, o valiute nesueina. Pats paprasčiausiais ir neskausmingiausiai tos klaidos ištaisymas - pradiniuose likučiuose "nunulinti" valiutinį likuti. Arba atrasti kur padaryta klaida ir perfiksuoti visą laikotarpį.



o kaip "nunulinti" ta likuti... smile



Eikite į DK pradinius likučius ir banko sąskaitos (valiutinio) likutį valiuta parašykite 0.

Nusišypsok, nebark likimo...

RAJA
983
#582389 2008-11-24 14:10 RAJA
Sveiki,
kadangi mes dirbam pagal seną s-tų planą, o mūsų balanso formose įkeltas naujas , tai beveik visas formules reikėjo taisyti sukiloti - vargelio buvo.
Tik užkliuvau ant vieno - kai pernai buvo pelningi metai, tai turtas = nuosavybė
o šie metai nuostolingi, tai nuosavybės pusėj iš nepaskirstyto pelno reikia atimti susidariusius nuostolius, tada bus lygybė.
Ar tai pasimatys tik uždarius metus ? Kodėl balanso formose rodo kodus ?
Reikia balanso už pusmetį - toks netinka.

Ačiū, kas patars

RAJA
983
#582409 2008-11-24 14:41 RAJA
gal ką ne taip parašiau ? smile
balanso reikia ne už 6 mėn, o už 9 mėn.
pelno (nuostolio) ataskaitą - tinka.
Kur žinovė - DEVI

Devi
1518
#582417 2008-11-24 14:53 Devi redaguota: 2011-09-11 06-02

RAJA rašė:

gal ką ne taip parašiau ? smile
balanso reikia ne už 6 mėn, o už 9 mėn.
pelno (nuostolio) ataskaitą - tinka.
Kur žinovė - DEVI



Jei norit teisingą balansą "gauti" PRAGMOJE, po PN ataskaitos atsispausdinimo reikia daryti 5-6 kl. sąskaitų uždarymą, o tik po to skaičiuoti balansą. Tada jums teisingas bus nepaskirstytas pelnas suskaičiuotas.
Po to galite 5-6 kl. uždarymą ištrinti. Nes iš tikrųjų jį reikia atlikti tik metų pabaigoje.
Gal atsakiau į klausimą? Labai neaiškiai klausėt - šiaip jau smile

Nusišypsok, nebark likimo...

RAJA
983
#582425 2008-11-24 15:08 RAJA
Ačiū širdingai, buvo tokia mintis , kad uždarius pasimatys visa teisybė.
kadangi dirbu su Pragma tik pusmetį , turiu dar baimės eksperimentuoti.
O dėl kodų ( buh. s-tų ), kurie matosi balanse ir ne tik, tai gal nieko, ar ne?
Ačiū dar kartą , jūs labai aiškiai paaiškinat

Dar truputį , buvau klausus dėl skolų sudengimo, jūs naudojat 0 s-tą.
Aš bandžiau įvesti 0, bet man rašo, kad nėra s-tų plane, įvedžiau - pasirodė DK ( negerai) ir, be sutikimo kitos pusės, nenorėčiau dengti. rodo "eror" ir tiek

RAJA
983
#582428 2008-11-24 15:14 RAJA
Skubu rašyti Devi,
Gavosi gavosi užskaitymo aktas smile
VAI KAIP GERAI - nėr to blogo, kas neišeitų į gerą

Devi
1518
#582429 2008-11-24 15:15 Devi redaguota: 2011-09-11 06-02

RAJA rašė:

Ačiū širdingai, buvo tokia mintis , kad uždarius pasimatys visa teisybė.
kadangi dirbu su Pragma tik pusmetį , turiu dar baimės eksperimentuoti.
O dėl kodų ( buh. s-tų ), kurie matosi balanse ir ne tik, tai gal nieko, ar ne?
Ačiū dar kartą , jūs labai aiškiai paaiškinat

Dar truputį , buvau klausus dėl skolų sudengimo, jūs naudojat 0 s-tą.
Aš bandžiau įvesti 0, bet man rašo, kad nėra s-tų plane, įvedžiau - pasirodė DK ( negerai) ir, be sutikimo kitos pusės, nenorėčiau dengti. rodo "eror" ir tiek



Tai įsiveskit ne 0, o tarkim 010 sąskaitą. Sakykim degiat 100Lt
Per kitas korespondencijas:
Firmos pavadinimas (tiekėjų sąraše) 100 Lt D443 K010
Firmos pavadinimas (pirkėjų sąraše) 100 Lt D010 K241
Tiesa, nepamirškit, kad reikia jungti prie konkrečių dokumento numerių.

Nusišypsok, nebark likimo...

Devi
1518
#582431 2008-11-24 15:16 Devi redaguota: 2011-09-11 06-02

RAJA rašė:

Skubu rašyti Devi,
Gavosi gavosi užskaitymo aktas smile
VAI KAIP GERAI - nėr to blogo, kas neišeitų į gerą


Nespėjot, pakartojau pamoką... smile

Nusišypsok, nebark likimo...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis