PRAGMA 3.2

Devi Devi 1511
2013-03-18 14:49 Devi

RaimondasK rašė:
Ačiū, turiu dar vieną klausimą dėl gamybos modulio.

Įvesta gaminio technologinė kortelė, viskas daroma pagal nurodymus vadove, bet paspaudus skleisti, neišskaičiuoja kiekių, gal žinot, kur probelma slypi.

Iškart ačiū, už bet kokia pagalbą

o turit nusipirkę gamybos modulį?
2013-03-18 14:54 RaimondasK
taip, turime nusipirkę.
W
Wyga 1334
2013-03-18 15:14 Wyga
Pragma reikia pirkti, ar galima ir nuomuotis?
2013-03-24 12:22 RaimondasK
Sveiki,

Nurašant medžiagas į sąnaudas ( sąsk. korespond. 600 2014) Didžiojoje knygoje 0 sąskaitoje atsiranda medžiagų nurašymo ir pridavimo sumos.

D K
0 10 10

2014 10
600 10

Gal žinot, kodėl atsiranda nulinėje sąskaitoje šios sumos.

Ačiū
A
arosirma 246
2013-04-03 08:27 arosirma
Sveiki,
kaip pajamuojate pragmoje nuomą iš fizinio asmens ir priskaičiuojate GPiM?
situacija tokia, kad turim ne vieną nuomą, pinigai už nuomą irgi išmokami nereguliariai, lieka skolos, o dar GPM, tai iš viso viskas persimaišo.....
žinau du variantus
per pirkimo dok. ir per kitos sąsk.koresp.
kuris čia geriau, kad tas GPM nesipainiotų labai, aš jį linkusi priskaičiuoti po išmokėjimo, o ne priskaičiavus-užpajamavus nuomą?
ir, kad žinoti kam kiek skolingi?
pasidalinkit savo patirtimi, kaip jūs darote?
aš kažkaip linkstu prie to, kad pajamuoti-priskaičiuoti per pirkimo dokumentus...
iš anksto dėkoju ir laukiu protingų minčių


W
Wyga 1334
2013-04-03 09:59 Wyga
Aš einu per kitas korespondencijas. Mes mokam nuomą reguliariai kas mėnesį. Skolos nepriskaičiuoju, rašau iš karto D61 K27, kai išmokame nuomą, tada priskaičiuoju GPM D61 K446.
Jei reiktų priskaičiuot, irgi eičiau per kitas korespondencijas. Bet šiaip, jokio skirtumo kaip į programą vesit, kontavimas turi likti tas pats.
A
arosirma 246
2013-04-03 10:55 arosirma

Wyga rašė:
Aš einu per kitas korespondencijas. Mes mokam nuomą reguliariai kas mėnesį. Skolos nepriskaičiuoju, rašau iš karto D61 K27, kai išmokame nuomą, tada priskaičiuoju GPM D61 K446.
Jei reiktų priskaičiuot, irgi eičiau per kitas korespondencijas. Bet šiaip, jokio skirtumo kaip į programą vesit, kontavimas turi likti tas pats.


tai jūs už einamąjį mėnesį mokate, kad skolos nelieka? nes kitaip sąnaudos pereitų į kitą laikotarpį....
problema, kad ne vienas nuomotojas ir nereguliariai moka nuompinigius, nors turėtų kas mėn, ir paskui galus kaip surasti, kam kiek skolingi, kai per kitas koresp.?
B
BAMbam 6
2013-04-15 13:45 BAMbam
Sveiki,
Norėčiau pagalbos...
Pirkėjas grąžina prekes, kurios buvo parduotos jau 2012 m. ir jau viskas sumokėta už jas, tai kaip man dabar padaryti tą grąžinimą.... smile
tiga tiga 2272
2013-04-15 13:52 tiga
Aš tikrai tikiu, kad Jūs dar 2012m neiškėlėte, todėl tikrai labai lengvai galėsite padaryti grąžinimą. O apmokėjimas tam įtakos visiškai juk neturi.
B
BAMbam 6
2013-04-15 13:56 BAMbam

tiga rašė:
Aš tikrai tikiu, kad Jūs dar 2012m neiškėlėte, todėl tikrai labai lengvai galėsite padaryti grąžinimą. O apmokėjimas tam įtakos visiškai juk neturi.


Aš jau uždariau 2012 m..... Ir vedu pirkėjo išrašytą debetinį dokumentą per pirkimus, pasirenku sąskaitų korespondenciją, kur pirkėjas grąžina prekes, ir man jau neduoda pasirinkti to dokumento, pagal kurį grąžiną.....
Tai, kaip čia daryti....
tiga tiga 2272
2013-04-15 16:22 tiga
Uždarymas dar nereiškia kad jūs atskyrėte 2012m duomenis nuo 2013metų. Nesirinkite jūs to dokumento, bet eikite tos prekės eilute toliau į dešinę kol prieisite mygtuką "Pardavimai" ant jo atsistoję jūs pamatysite pardavimus šiam klientui ir galėsite pasirinkti jums reikalingą prekę iš reikalingos sąskaitos. Na, pabandykite smile
Y
yes279 2
2013-05-08 10:30 yes279
Sveiki
Turiu prašymą...
Rašau darbą apie apskaitą su programa Pragma. Gal galėtumėt parašyti kokius analitinei apskaitai tvarkyti ir kokius registrus duoda programa, kaip jie vadinasi? Ypač domina programos duodami dokumentai kurie susiję su atsargomis ir pirkėjų įsiskolinimais.
Iš anksto labai dėkoju
tiga tiga 2272
2013-05-08 11:43 tiga
Yes279, o tu rašydama tą savo darbą bent atsivertus Pragmą buvai? Neteisingu keliu eini, jei galvoji, kad taip parašomi darbai. Teks pačiai ją pavartyti nors Pragmos knygtę. Galėčiau be didelių prašymų ją paskolinti smile
Y
yes279 2
2013-05-08 11:53 yes279
tiga, būčiau labai dėkinga jei galėtumėt paskolinti Pragmos knygutę smile
Melaja Melaja 756
2013-05-16 08:48 Melaja
Visiskai neusisgaudau su savikainos skaiciavimu smile
Tarkim nurasant, kura, medziagas nurasymo dokumente paspaudu skaicuoti savaikaina klausia iki kada, pazymiu ta pacia data kuria nurasomos medziagos, o pasibaigus metam man norisi bendra savikaina susiskaicuoti ataskitinio laikotarpio pabaigai 12/31 dienai, tuomet gryzus i nurasymo dokumentus ju sumos pasiekicia nes savikaina persiskaicuoja 12/31 dienai, ka ne taip darau?
Devi Devi 1511
2013-05-16 09:17 Devi

Melaja rašė:
Visiskai neusisgaudau su savikainos skaiciavimu smile
Tarkim nurasant, kura, medziagas nurasymo dokumente paspaudu skaicuoti savaikaina klausia iki kada, pazymiu ta pacia data kuria nurasomos medziagos, o pasibaigus metam man norisi bendra savikaina susiskaicuoti ataskitinio laikotarpio pabaigai 12/31 dienai, tuomet gryzus i nurasymo dokumentus ju sumos pasiekicia nes savikaina persiskaicuoja 12/31 dienai, ka ne taip darau?

o kam skaičiuojate dokumente savikainą? Pats tiksliausias savikainos suskaiąiavimas yra einant į buhalteriją - laikotarpio pabaiga - ir savikainos skaičiavimas. Dar atidžiai pasižiūrėkite ataskaitinio laikotarpio pradžią ir pabaigą
Melaja Melaja 756
2013-05-16 09:32 Melaja

Devi rašė:

Melaja rašė:
Visiskai neusisgaudau su savikainos skaiciavimu smile
Tarkim nurasant, kura, medziagas nurasymo dokumente paspaudu skaicuoti savaikaina klausia iki kada, pazymiu ta pacia data kuria nurasomos medziagos, o pasibaigus metam man norisi bendra savikaina susiskaicuoti ataskitinio laikotarpio pabaigai 12/31 dienai, tuomet gryzus i nurasymo dokumentus ju sumos pasiekicia nes savikaina persiskaicuoja 12/31 dienai, ka ne taip darau?

o kam skaičiuojate dokumente savikainą? Pats tiksliausias savikainos suskaiąiavimas yra einant į buhalteriją - laikotarpio pabaiga - ir savikainos skaičiavimas. Dar atidžiai pasižiūrėkite ataskaitinio laikotarpio pradžią ir pabaigą


skaicuoju nes antraip nurasymo sumos neisikelia i nurasymo dokumenta, del to pagrintinio savikainos skaiciavimo metu pabaigai suprantu, kad jis rekalingas
Melaja Melaja 756
2013-05-16 09:37 Melaja

Devi rašė:

Melaja rašė:
Visiskai neusisgaudau su savikainos skaiciavimu smile
Tarkim nurasant, kura, medziagas nurasymo dokumente paspaudu skaicuoti savaikaina klausia iki kada, pazymiu ta pacia data kuria nurasomos medziagos, o pasibaigus metam man norisi bendra savikaina susiskaicuoti ataskitinio laikotarpio pabaigai 12/31 dienai, tuomet gryzus i nurasymo dokumentus ju sumos pasiekicia nes savikaina persiskaicuoja 12/31 dienai, ka ne taip darau?

o kam skaičiuojate dokumente savikainą? Pats tiksliausias savikainos suskaiąiavimas yra einant į buhalteriją - laikotarpio pabaiga - ir savikainos skaičiavimas. Dar atidžiai pasižiūrėkite ataskaitinio laikotarpio pradžią ir pabaigą


Dar del balansinio laik. nelabai aisku smile Ji reikia uzsidet toki kada viksuoti likuciai?
Jei uzsidedu laikotarpio pr. tokia kuomet fiksuoti likuciai, tai apyvartos ziniarasti meta teisingai, bet pvz skolas pirkeju/tiekeju visiskas nesamones, skolas meta geras tik uzidejus toki laikotarpi kuomet buvo pradeta dirbti su programa, cia gal bus del to, kad likuciu fiksavime nepadaryta irasu 1 punkt?
Devi Devi 1511
2013-05-16 10:38 Devi

Melaja rašė:

Devi rašė:

Melaja rašė:
Visiskai neusisgaudau su savikainos skaiciavimu smile
Tarkim nurasant, kura, medziagas nurasymo dokumente paspaudu skaicuoti savaikaina klausia iki kada, pazymiu ta pacia data kuria nurasomos medziagos, o pasibaigus metam man norisi bendra savikaina susiskaicuoti ataskitinio laikotarpio pabaigai 12/31 dienai, tuomet gryzus i nurasymo dokumentus ju sumos pasiekicia nes savikaina persiskaicuoja 12/31 dienai, ka ne taip darau?

o kam skaičiuojate dokumente savikainą? Pats tiksliausias savikainos suskaiąiavimas yra einant į buhalteriją - laikotarpio pabaiga - ir savikainos skaičiavimas. Dar atidžiai pasižiūrėkite ataskaitinio laikotarpio pradžią ir pabaigą


Dar del balansinio laik. nelabai aisku smile Ji reikia uzsidet toki kada viksuoti likuciai?
Jei uzsidedu laikotarpio pr. tokia kuomet fiksuoti likuciai, tai apyvartos ziniarasti meta teisingai, bet pvz skolas pirkeju/tiekeju visiskas nesamones, skolas meta geras tik uzidejus toki laikotarpi kuomet buvo pradeta dirbti su programa, cia gal bus del to, kad likuciu fiksavime nepadaryta irasu 1 punkt?


Užbaigiat mėnesį ir užfiksuoti reikia visus likučius (skolas, avansines apyskaitas, prekių likučius, didžičjč knygą) ir tada pereiti prie naujo periodo. Kitaip niekada neturėsite normalios apskaitos. Jūsų atveju suprantu, kad fiksavote tik prekių likučius, o neužfiksavote skolų.
Patariu nedaryti "gabalais" apskaitos, o nuosekliai viską
V
vika123 148
2013-06-05 13:41 vika123
Sveiki ,
Sakykite , prašau , kaip susitvarkote su apvalinimais?
Pardavimuose nesutampa suma su išrašoma sąskaita .
Ačiū
untitled.bmp
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui