PRAGMA 3.2

tiga tiga 2272
2013-07-19 11:58 tiga
Likučius reikia būtinai fiksuoti. o vėliau reikia vienus metus nuo kitų atskirti, taip neužsikrauna duomenų bazė, o atskirti negalėsite, jei nebus fiksuoti visi likučiai. Na, nejau jūsų nekonsultuoja pačios Pragmos vadybininkai. Man jie net atskiria metus, nes vieną kartą tiek prisidirbau smile . Dabar juk viską galima nuotoliu būdu. Netikiu, kad jums kaip biudžetininkams nieko neleidžia daryti tam, kad apskaita būtų normali. neišlaidaukite kur nereikia ir turėsite pinigėlių smile
holdingas holdingas 6996
2013-07-19 12:18 holdingas
Oj, ne, ne, tikrai neesu biudžetininkas. Dirbu, škia, "na dziadziu" smile
holdingas holdingas 6996
2013-07-22 12:07 holdingas
Sveiki. Kaip pamatyti tiekėjo apyvartą - už kiek pirkta per tam tiką laikotarpį, kiek apmokėta, koks likutis.
tiga tiga 2272
2013-07-22 13:28 tiga
Einate į "V" Kitos sąskaitų korespondencijos ir ten išsirenkate už norimą laikotarpį ir norimą įmonę.. jei jūsų norimas laikotarpis apims tolimesnę datą nei jūsų ataskaitinio laikotarpio pradžia, tai persistakyte šią datą , o ši data nusistato laukelyje"Balansinio laikotarpio pradžia" Oi Holdingas, vaikeli, Jūs visai neskaitėte Pragmos vadovo knygos smile
holdingas holdingas 6996
2013-07-22 13:29 holdingas
Ir dar... pajamuoju prekes. Kaip teisingai paskirstyti transporto ir muitinės išlaidas?
tiga tiga 2272
2013-07-22 13:45 tiga
O Jūs gerai pagalvokite, ar tikrai norite transporto išlaidas priskirti prie gaunamų prekių savikainos. Nes jeigu įmonei visai tai neaktualu, tao mokesčių politikoje apsirašote, kad transporto išlaidos einą į įmonės veiklos sąnaudas ir drąsiai jas ten dadate ir vargo neturite. Taip pajamuojant prekes, lengviau jas grąžinti smile Bet jeigu transporto išlaidas trauksite į prekių savikainą, tai tada susikuriate jums reikiamą sąskaitų korespondenciją ir ten kur pajamuojate, yra mėlyna rodyklė, ją spaudžiate ir atsidaro langas kuriame įrašote transpoto firmos išrašytą sąskaitą, tada uždarote ir pajamuojate. SĖKMĖS
holdingas holdingas 6996
2013-07-22 13:49 holdingas
Argi galiu neskirti transporto išlaidas prie importuojamų prekių savikainos?
tiga tiga 2272
2013-07-22 14:09 tiga
Aišku, kad taip. O kas jus verčia tai daryt? Mūsų įmonei transporto išlaidos nėra svarbios, nes jos pačioje prekės savikainoje užima labai mažą procentą, o dar nepatinka todėl, kad iškraipo savikainą, nes juk kiekvieną kartą transporto išlaidos vis kitokios.
holdingas holdingas 6996
2013-07-22 14:14 holdingas
O pajamuojant kur apačioje transportas, muitas tas sumas reikia ranka rašyti, ar jos ten automatiškai atsidurs?
holdingas holdingas 6996
2013-07-23 10:54 holdingas
Kaip padaryti,kad pardavimo PVM S-F numeriai nusistsatytų automatiškai?
tiga tiga 2272
2013-07-23 12:01 tiga
Einate į bendrus parametrus, Kiti. Tada tam lange yra kasos pajamų orderiių serijos ir Nr, o t.p. ir PVM sąskaitų f. serijos ir Nr. Padedate varnelę , įrašote serijos pavadinimą ir kad jūsų serijos simb. sk yra 6. Atrodo viskas. bandykite smile
holdingas holdingas 6996
2013-07-26 10:55 holdingas
Sveiki. Importuoju prekes. Prie savikainos pridedu muito mokestį ir transporto paslaugas. Jas įvedinėju paspaudus mėlyną rodiklę. Perskaičiuoju savikainą. Skolą pirkėjui rodo kartu su muitu ir transportu. Ką ne taip darau?
holdingas holdingas 6996
2013-07-29 10:35 holdingas
smile smile
L
lituke 806
2013-07-29 15:33 lituke

holdingas rašė:
Sveiki. Importuoju prekes. Prie savikainos pridedu muito mokestį ir transporto paslaugas. Jas įvedinėju paspaudus mėlyną rodiklę. Perskaičiuoju savikainą. Skolą pirkėjui rodo kartu su muitu ir transportu. Ką ne taip darau?


Kai nuspaudžiate mėlyną rodyklę ir suvedate duomenis, tai ten yra tokia skiltis, kaip išlaidų tipas ir po to seka "Firma", va ten ir reikia suvesti firmos pavadinimą, tada rodys skolą, tam vartotojui, kuriam esate skolingas už transportą ir pan.
holdingas holdingas 6996
2013-08-01 10:44 holdingas
Kaip suvesti per pirkimus, kai atskaitingas asmuo sumoka už prekes.
tiga tiga 2272
2013-08-01 11:00 tiga
Pirkimus vedate normaliai, kur ir visi pirkimai. o apmokėjimą einate į Kitas sąskaitas, atsidarote 2435(Atskaitingi asmenys) ir išsirenkate tą asmenį, tada einate ir išsirenkate firmą, kuriai apmokėjo tas atsk. asmuo.(D4430, K2435). Viskas. Mėnesiui pasibaigus visada atsispausdinu Avansinę apyskaitą ir sutikrinu su sąskaitomis ir apmokėjimais.. Kai fiksuosite likučius būtinai turite pasirinkti sąskaitą 2435 ir nurodyti, kad fiksuoti pagal Avansines apyskaitas. Ir taip turite daryti visada, jeigu grįžtate į preitus, t.y. jau uždarytus laikotarpius ir juos perskaičiuojate. Kitaip Jūsų likučiai pagal atskaitingus asmenis nušoks, nors visos sąskaitos 2435 likutis bus geras. Sėkmės.
holdingas holdingas 6996
2013-08-01 11:22 holdingas
O pirkimų viduje tos operacijos negalima padaryti?
akiplesha akiplesha 720
2013-08-01 14:15 akiplesha

holdingas rašė:
O pirkimų viduje tos operacijos negalima padaryti?

Galima. Mygtukas "Dokumento įtraukimas į avanso apyskaitą". Bet tada reikia neužmiršti per kitus debetus kreditus susikelti atskaitingų asmenų mokėjimus, suvestus pajamavimo dokumentuose.
vovere vovere 25998
2013-08-01 14:42 vovere

holdingas rašė:
Kaip suvesti per pirkimus, kai atskaitingas asmuo sumoka už prekes.

vedant pirkimus reikia pažymėti kad moka atskaitingas asmuo, pirma ikonėlė su A raide lyg tai, opaskui eiti į kitas sąskaitas kad susidengtų
vovere vovere 25998
2013-08-01 18:42 vovere
kur būtų galima rasti pragmos demo versiją? nes bandžiau tam puslapyje platintojų tai nieko neatidaro, sertifikatą instaliavau
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui